可行性研究报告集锦(精选29篇)
一、概述
随着项目开发的深入,针对环球金融中心项目的特点,为解决项目开发过程中混凝土用量大、混凝土标号高等问题,现对在场地内自建混凝土搅拌站进行研究。环球金融中心项目预计使用200万m混凝土,混凝土用量高峰期约8-10m,现以年产量为100万m混凝土搅拌站基础,研究自建混凝土搅拌站所需的场地、设备及相关费用。
二、生产规模和产品方案
1、 生产规模
现预计投资2台搅拌机,预计每台每小时生产混凝土100 m左右,年生产能力3100万m。
2、产品方案
以生产普通商品混凝土为主。也可根据项目需要,生产不同用途的混凝土,如高强混凝土,大体积混凝土等。
三、生产条件
1、 原料资源
生产普通商品混凝土原料有石子、砂、水泥、粉煤灰、外加剂和水6种,按年产混凝土100万m计算:石子年用量120万吨,砂年用量80万吨,水泥年用量320万吨,粉煤灰年用量9万吨,外加剂用量较少,可从生产厂家直接购进。
2、 交通运输
本站外购粗细骨料(砂,石子)全部为水运、水泥,粉煤灰等采用汽车运输,混凝土场地内搬运采用汽车运输。
3、 电源
每条生产线设备装机总容量230kw,最大一台电机功率37kw 。
4、 水源
每小时生产用水30吨,生产和消防用水约5吨.
5、 环境保护
生产使用的水泥全部使用散装水泥,由散装水泥汽车运进站通过密闭管道卸入散装水泥罐中。石子和砂在使用前已用水冲洗干净。配料和搅拌过程全部在钢板料仓和密封式搅拌机内进行,生产过程不会造成粉尘污染。在生产时,机械运行所产生的噪音较小,不超过国家规定的`噪音排放标准。搅拌站附近无居民区,环境保护方面可全部达到国家规定的各项要求。
四、生产工艺
1、 主要设备选择
选用hzs150型搅拌机2台,控制系统采用工控机,微机全自动控制。
2、 工艺布置方式选择
目前,国内外混凝土生产工艺布置方式有搅拌楼和搅拌站两种,本项目选择搅拌站布置方式,具有工艺布置紧凑,减少操作人员,便于管理和工程外观美观等优点。
3、 工艺流程简述
用装载机分别将石料、砂装上一条皮带输送机,并通过皮带机送入石子仓和砂仓。水泥、粉煤灰分别在楼外设置钢板仓。水和外加剂分别在楼外设储存罐。以上物料分别在仓下部安装电子秤,通过微机控制,几种物料按设地配比量同时落入搅拌机内,搅拌合格后通过卸料斗装入混凝土运输车,送至施工工地。
五、设备投资概算
1、 设备配置
1.1、搅拌站:hzs150搅拌站2套,含8x200t水泥罐约400万
生产能力: 200 m/h
月生产能力:8-12万m/月
年生产能力:100~150万 m/年
1.2、砼运输车:8-10 m/车,20-30台(36-45万/台)720-1000万
1.3、固定式混凝土泵:hbt60泵/60m2台,60-80万
1.4、汽车泵(移动式混凝土泵):臂长37米,3台700万
1.5、地泵:0/80t,1台10万
1.6、装置车:zl50,1台25万
1.7、试验仪器及设备15万
1.8、变压器配电站:500kw20万
共计 1850 万
2、 生产设施
2.1、场地50亩地,约33300m
2.2、办公楼400m,50万
2.3、试验室、养护室(8-10间),150万
2.4、料场3000-5000 m
2.5、供水系统500吨/天
2.6、供电系统
2.7、排水、排污管路
共计 58 万
3、 生产场地设施
3.1、道路、场地硬化60-80元/ m2200万
3.2、搅拌站基础45万
3.3、配电房、外加剂泵、地磅房5万
3.4、工具房、维修间5万
共计 255 万
4、 办公生活设施
4.1、 食堂10万
4.2、 宿舍10-15间8万
4.3、小车及工具车各1辆18-20万
4.4、办公用品5万
共计 43 万
六、结论
1、 通过调查研究,除自建混凝土搅拌站的场地费用及高强混凝土配合工程师等人员费用外,搅拌站的设备费用、生产设施费用、生产场地设施费用、办公生活设施费用等四项费用总计2206万元。
2、 主塔楼使用的c80砼,在沙石的级配、外加剂的调制等技术问题需要聘请专业的工程师,搅拌站的生产管理、技术管理也将成为重要的考虑要素。
3、 混凝土搅拌站料场堆放面积约为 5000m ,还需要考虑办公设施场地、生产设施场地,预计年产量100万m混凝土搅拌站需要场地约50亩。
X有限公司
承办单位:
投资方:
可行性研究报告
20xx年xx月xx日
一、基本概况
1、名称:㈠外商投资公司
2、法定地址:南京江宁经济技术开发区
3、企业主管部门:无
4、经营范围:
5、规模:总投资
6、外销比例: % ㈡公司各方(自然人) 1、 2、 3、 ㈢公司投资情况
1、总投资 ,注册资本 。
2、注册资本中各方认缴额,比例及出资方式:
⑴ 出资 ,占 %,以现金投入;
⑵ 出资 ,占 %,以现金投入;
⑶ 出资 ,占 %,以现金投入;
3.投资方在验资以后,领取营业执照
㈣利益分配及风险承担
投资方独享利润和承担风险,亏损。
㈤经营期限 年。
㈥项目建议书业经江宁开发区管委会于 年 月 日以江宁开发 号文批准。
㈦可行性研究报告负责人名单:
负责人: ; 技术负责人: ; 经济负责人: 。
㈧总的概况结论,问题和建议
该项目可以实施,关键是做好智能化的研发,发展高科技,建议尽快实施。
二、产品生产安排及其依据
㈠产品性能、特点和用途
㈢产品生产安排
设计产品为 系列,每个 系列为 车间,各负其责,按照工艺流程进行生产,生产科负责生产安排,技术科负责技术保障,研发中心负责产品的设计和软件的开发应用。
㈣产品市场销售计划
产品的销售由销售部负责,通过建设、交通、水利等主管部门了解各相关企事业单位,做产品广告宣传,在华东片5省1市(山东、浙江、安徽、福建、上海)设立办事处,负责产品销售和维修服务。
三、物料、能源供应及交通安排
㈠主要原辅材料年需求量及来源
㈡能源(水、电、汽、煤、油)年需求量及解决途径和办法㈢交通运输解决办法
四.项目选址及依据 ㈠ 厂址选择方案及依据:
㈡项目所需厂房、辅房、办公、生活等用房建筑总面积为: 解决途径和办法:
五、技术设备和工艺过程的选择及其依据 ㈠产品生产技术的选择及依据
该产品在检测技术标准中有具体的性能指标要求,本公司主要致力于智能软件的开发在机械设备制造的基础上以计算机软件加以配合,形成高端产品。
(工艺流程图):
㈡生产设备的选择及依据
通用设备,符合国家标准的要求。
(需新置设备、车辆、办公用具等固定资产清单):(万元)
六、经营组织安排
1、公司的生产经营管理按照《中华人民共和国公司法》的有关规定,实行董事会领导下的总经理负责制。
公司拟采用如下组织结构
2、企业人员
企业管理人员 人,研发人员 人,技术工人 人,共计 人。
七、境污染治理、劳动安全和卫生设施办法
㈠环境污染源及其治理 本系列产品生产无污染。 ㈡劳动安全措施 1、制定安全操作规程。 2、制定安全管理制度。 3、对工人进行安全培训。 4、加强安全检查。 ㈢卫生措施
1、制定卫生管理制度。 2、明确职责。 3、加强卫生检查。
八、项目实施进度安排
㈠合同、章程签订及报批: 年 月 ㈡资金到位及验资: 年 月 ㈢领取营业执照副本: 年 月 ㈣土建和配套工程竣工: 年 月 ㈤设备购置到位: 年 月 ㈥安装调试、人员培训: 年 月 ㈦正式投产: 年 月
九.财务综合分析 (成本、利润、外汇平衡测算见附表二、三)
按平均年度各项效益指标如下:
㈠销售总额 万元 (生产销售总成本万元)。 ㈡创汇 万美元。
㈢销售利润 万元,销售利润率%。
㈣税后利润(纯利润) 万元。纯获利率 %。 ㈤项目投资利润率 = 税后利润 / 总投资 × 100% = / ×100%= %。 ㈥产量保本点:
固定费用 /(单价-单位产品变动费用) = 万 ㈦投资回收期:
项目总投资/(年纯收入+折旧) = 年
十.签字确认:
甲方:
代表:
年 月 日
为什么要做企业可行性研究报告?企业可行性研究报告对企业经济又有什么影响?赶快一起来看看吧!
可行性研究报告,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。一般来说,可行性研究是以市场供需为立足点,以资源投入为限度,以科学方法为手段,以一系列评价指标为结果,它通常处理两方面的问题:一是确定项目在技术上能否实施,二是如何才能取得最佳效益。可行性研究报告的用途可分为审批性可研报告和决策性可行性研究报告。审批性可行性研究报告主要是项目立项时向政府审批部门申报的书面材料。根据国家投资体制改革要求,我国大部分地区,企业投资类项目采取项目备案制和项目核准制(编制项目申请报告);政府性项目,使用财政资金的编制可行性研究报告。
可行性研究报告因为其自身的优势,对企业各类可行性研究内容侧重点差异较大,但一般包括以下内容:
1、投资必要性。主要根据市场调查及预测的结果,以及有关企业的产业政策等因素,论证企业所经营项目投资建设的必要性。
2、技术的可行性。 主要企业从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价。
3、财务可行性。主要从企业经营项目及企业投资者的角度,设计企业合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价所选择的项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从金融主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。
4、组织可行性。制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行。
5、经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。
所以企业的可行性研究报告细致入微包括许多方面,可以评析出企业的各方面发展因素和其发展过程中存在的问题,对企业的经济发展产生着一定的影响。
一、促进企业经济建设发展的可行性研究报告如何制定
制定有关企业建设的可行性研究报告要缜密入微,包括企业多方面的建设,从而促进企业全方位的发展,可以综合概括成八部分,分别是
(一) 项目总论:总论作为企业建设可行性研究报告的首要部分,要综合叙述企业研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对企业建设项目的可行与否提出最终建议,和合理的准备要求,为促进企业建设可行性研究的审批提供方便。
(二)需求预测和拟建规模:也可称作企业建设产品的市场预测,包括:
1、企业建设项目产品市场调查
1)产品国际市场调查2)产品国内市场调查3)产品价格调查4)产品上游原料市场调查5)产品下游消费市场调查 6)产品市场竞争调查
2、产品市场预测
企业建设产品的市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对企业未来发展的市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。并在企业建设可行性研究工作中,市场预测的结论是企业制订生产产品的方案,确定企业项目建设规模所必须的依据。包括:
1)企业建设推广产品的国际市场预测
2)企业建设推广产品的国内市场预测
3)企业建设推广产品的价格预测
4)企业建设推广产品的上游原料市场预测
5)企业建设推广产品的下游消费市场预测
6)企业建设推广产品的加工项目发展前景综述
(三) 企业建设项目所需的资源、原材料、燃料及公用设施等情况
(四)设计方案:
1、企业建设项目产品规划方案:建设产品产能规划的方案;企业建设项目产品的工艺规划方案中的加工产品设备选型,产品说明,产品生产流程等。
2、加工项目产品营销规划方案
1)营销战略规划
2)营销模式
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究中,要对市场营销模式进行研究:投资者分成;企业自销途径分析;某些企业所建设的项目还可适应国家的需求,涉及国家部分收购方面;企业建设项目的经销人代销及代销人情况分析等。
3)促销策略,包括企业建设项目的产品广告设计,营销办法等的分析与总结。
(五) 建厂条件与厂址方案:这个部分在企业建设的可行性报告中即可适当补充,也可看情况而定省略不加以分析。
(六)环境保护:环保、节能与企业员工劳动安全的方案分析
在企业项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律,据中国产业竞争情报网认为对影响劳动者健康和安全的因素,都要在企业建设项目的可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐出企业改革技术、促进经济发展,且布局合理,对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的企业建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在企业建设项目的可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
(七)企业组织、劳动定员和人员培训(估算数):在企业建设的可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。促进企业员工综合素质的提高,促进企业的长远发展。
(八)企业建设项目投资估算和资金筹措
二、可行性研究报告如何促进企业经济的发展
(一)可行性研究报告有利于企业的招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域的决策,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案,从而促使企业找好建设项目,抓住本企业经济发展的最佳时机。
(一)可行性研究报告有利于企业对设计建设的项目进行管理。
可行性研究报告是企业进行项目初步设计和工程建设管理工作中的重要环节。可以帮助企业判断项目是否可行,是否值得投资,还利于企业对自身项目进行反复比较,寻求最佳建设的方案,避免项目方案的多变造成的人力、物力、财力的巨大浪费和时间的延误。
(二)可行性报告的研究及设计有利于企业节省工程项目的建造的成本
企业如果设计项目管理早一点介入到建设前期,在设计前就对项目设计提出一些功能要求,设计中的变更工作量就会减少,设计周期就会缩短。可行性研究报告可以有效分析以上企业建设项目出现的问题,减少企业的进一步调查建设的成本,从而促进企业的经济发展。
总之,企业可行性研究报告可以从各个方面分析企业在经济建设方面出现的多种问题,并使企业及早的解决问题,从而促进企业经济的发展。
为了更好地适应石油运输市场的发展需要,满足日益增长的运量对运力的需求,进一步扩充公司海洋运力规模,提高市场竞争力和市场占有率,经过广泛深入的市场调查研究,我公司在已建成投入使用3艘、在建3艘4万吨级原油和成品油两用船的基础上,拟再投资购置2艘4万吨级原油和成品油两用船,以增强公司发展后劲,改善公司经营结构。现将此项目可行性研究分析报告如下:
一、分析的前提条件和方法
1、前提条件
(1)公司所遵循的我国有关法律、法规、政策及公司所处的地区区域性社会环境仍如现时状况而无重大变化;
(2)公司经营所涉及国家或地区目前的政治、经济、法律、法规、政策及其社会环境仍如现时状况而无重大改变;
(3)在预测期内,有关信贷利率、汇率和税收政策无重大变化;
(4)公司经营运作不受诸如燃料、物料、润料大幅涨价等不利因素的影响;
(5)公司生产经营发展计划能如期实现。
2、分析方法
(1)项目概况
(2)项目建设的必要性和可行性;
(3)项目经济效益分析;
(4)项目的风险分析及对策;
(5)综合评价。
二、项目概况
随着国民经济的迅速发展,相关产业对石油及其产品的需求与日俱增,目前我国石油资源的主要来源是国内陆上油田、海洋油田,以及从国外进口的原油,其中海洋油和进口油增长迅速,而目前承担沿海的运力大多吨位偏小,而且老旧严重,将逐步退出油运市场,运力增长落后于运量的增长。
为满足运输市场的需求,调整公司经营结构,提高公司经济效益,增强公司发展后劲,公司拟投资购置2艘4万吨级油轮。该油轮主要从事我国沿海、海进江和近洋航线的原油和成品油运输,航线主要为:承运渤海湾地区至青岛、广州、湛江、南京等地原油;承运东海、南海地区至南京等地的原油;承运我国北方(大连、锦州、营口等地)至广东等地的成品油;承运远东航线(新加坡至韩国、日本等地)的成品油以及我国出口汽油,进口柴油、航空煤油。该项目投资总额约57,890万元,所需资金通过自有资金、银行借款等方式解决。
三、项目建设的必要性
我国是仅次于美国的第二大石油消费大国。随着国民经济持续快速发展,国内石油需求量明显增长。数据表明,1986-1997年全国石油年消耗量从9,730万吨增长到18,600万吨,年均增长6%。据预测,到xx年和xx年,我国石油需求量将分别达到30,000万吨和35,000万吨。
我国石油资源的主要来源是国内陆上油田、海洋油田,以及从国外进口的原油。目前,我国东部地区依然是原油生产的主力地区,原油产量占陆上产量的85%以上,但大庆、胜利等东部主力油田已进入中后期,东部原油产量在全国产量中的比重不断下降;西部地区油田产量不断上升,成为我国石油工业的战略接替地区;海上油田贯彻“油气并举、向气倾斜”的政策,加快建设开发,近几年产量逐步提高。我国已开发的海洋石油产区主要位于南海和渤海,主要的油气田有:渤海的绥中36
1、秦始皇32
6、蓬莱193等;南海的惠州、西江、陆丰等。预计xx年海洋油产量将达到3,000-3,500万吨,其中渤海湾地区将达到2,000-2,500万吨,增长迅速。特别是蓬莱193油田其储量达5-6亿吨,xx年正式投产后,年产量可达1,500-2,000万吨。仅此一项就需新增原油运力40万载重吨左右。而且国内原油开采量远远不能满足经济发展的需要,我国从1993年就成为石油净进口国,且呈现逐年增长的趋势。xx年我国进口原油达到创记录的9,112万吨,较上年增长31.3%,仅xx年1-6月份,全国港口接卸进口原油就达5,948万吨,比xx年同期增长39.3%。据预测,到xx年我国原油进口量将达到1.5亿吨以上。进口原油的绝大部分将通过水运直达国内港口或通过港口进行中转,这势必将大幅增加对进口原油一程和二程运力的需求。
从我国石油进出口运输情况来看:一是近年来,我国出口汽油年约500万吨。xx年中石化出口约250万吨,中石油出口约250万吨;xx年合计约480万吨。根据国内石油消费和生产情况,我国的汽油出口近年来将仍能维持在目前的水平。上述出口,通常用3-4万吨船舶在锦州、大连、天津、上海、宁波、广州、南京等港装货。二是我国出口的石脑油xx年约50万吨,xx年约80万吨,市场基本在日本和韩国,主要在大连的西太平洋炼厂,用3-4万吨船舶装货。三是我国进口航空煤油xx年达160万吨,多用3-4万吨船在韩国、新加坡、菲律宾、日本装货,在我国上海、天津、秦皇岛等港卸货。据专家和研究机构分析,未来xx年民用航空煤油的消费将从xx年的470万吨,增加到xx年的750万吨,xx年的1,050万吨,年
均增加约50-60万吨。受国内生产能力和炼油加工产率的限制,预计进口航煤油将继续保持增长,估计每年增加约20万吨左右,因此,航空煤油的进口运输至少不会低于每年150-160万吨的水平。四是随着我国乙烯工业的发展,石脑油的需求缺口将不得不依靠进口来补充。国家发改委批准的xx年进口规模至少达到130万吨,以后将会继续增加,估计未来5年要达到每年400-500万吨的进口规模。除从中东地区进口需要用8-10万吨级的成品油轮运输外,从邻近地区的进口,经济实用的运输规模将是3-4万吨级船舶。五是我国目前每年进口燃料油大约为1,500万吨,多为3-6万吨船舶在俄罗斯、韩国、新加坡、马来西亚、印尼、泰国装货进口,超过一半的进口量到黄埔卸货,其余在上海、深圳、厦门、宁波、南通等港卸货。
从我国邻近区域的成品油和半成品原料的运输市场情况来看:不考虑亚洲区域经济增长所带来的石油产品需求的增加,按xx年的实际进出口统计水平考虑,本区域的燃料油和石脑油需要大量从区域外采购运输,燃料油区域外进口量达到年2,500万吨,石脑油区域外进口量也超过年2,500万吨。汽油、航空煤油、柴油估计主要从新加坡向南亚地区运输和出口。可见,本区域的石油运输市场发展对运力的需求是较大的。
本公司目前主要从事长江南京以上原油运输业务,近二年长江石油运输收入平均约为5.6亿元,占主营业务收入的74%左右,主营业务结构过于单一的风险仍然存在。同时,沿江石化企业为了实现发展战略的需要,拟计划在长江沿线修建原油输油管道,管道运输的替代风险已经明朗化。在沿江管道建成后,预计将减少公司现有长江石油运输量的70%即约1000万吨左右。因此,公司为规避市场风险,完全有必要加快业务结构调整步伐,快速扩充海上运力,增加公司市场竞争能力。
三、项目建设的可行性
从国内外贸成品油轮船队情况来看,中海油运、油运公司及南京水运将是3-5万吨级清洁成品油运输的主要国内承运人和船东。三家公司目前现有船舶50艘,运力合计132万载重吨。这些船大多吨位偏小,老旧严重,1976年以前建造的有27艘,计50万吨左右。在“十五”期内,这些老旧船舶船龄都将达到30年,特别是交通部2号令出台后,这些船舶都将逐步退出油运市场。考虑5年内新增运力和运力报废状况,在较长一段时期内运力增长将大大落后于运量的增长,且在运力报废与新增运力的空档期间,运力更为紧张。
从今后几年清洁成品油轮船舶供应情况的变化趋势来看,据英国吉布森经纪公司目前统计,2.5-5万吨级成品油轮在xx年前的船舶定单交付量为3-4万吨级53艘,195.4万载重吨,4-5万吨级船舶91艘,414.4万载重吨,原渣油运输船无定单。21年或以上船龄的成品油轮共215条,744.1万载重吨,原渣油轮75条,254.1万载重吨。按照xx年7月已实施的marpol公约规定,单壳油轮必须分阶段退出运输。如果按平均25年的使用年限考虑,xx年至xx年需每年拆解约43艘148.8万载重吨的成品油轮和15艘50.8万载重吨的原渣油轮,三年合计要拆解129艘446.4万载重吨的成品油轮和45艘151.4万载重吨的原渣油轮。上述情况表明,原渣油轮供应量将低于拆解量。
发展石油运输需要有大资金的支持,在这一点上本公司的优势比较明显。xx年末资产负债率为27.1%,xx年经营活动产生的现金流量净额约2.8亿元,每年自有资金沉淀量较大。经测算,拟购置的2艘4万吨原油/成品油两用船投资总量约为57,890万元。此项投资资金,公司将根据船舶建造付款周期,通过自有资金、银行贷款等渠道,制定合理可行的资金运作方案,保证造船资金能按时到位。
该项目投产后能产生良好的经济效益。经测算,2艘船全部投入营运后,可实现年运输收入12,800万元,净利润2,130万元,对公司利润增长将有较大的支撑。(具体情况详见“经济效益预测”)
四、经济效益预测
(一)单船效益测算
(二)单船运输成本测算
(三)测算依据
1、运输收入6,400万元
(1)营运率按90%计算,全年营运330天,平均营运周期20天;
(2)平均载重吨3.6万吨,全年总运量为60万吨;
(3)平均运价为106.7元/吨
2、运输成本3,800万元
(1)全年燃料费用1,250万元,单价:燃料油0.18万元/吨,轻柴油0.4万元/吨,重柴油0.28万元/吨。
(2)全年润料费用为60万元,单价:0.98万元/吨;
(3)物料费用为60万元;
(4)港口杂费410万元(含代理费);
(5)工资及附加为250万元;
(6)折旧率为5.28%,年折旧费为1,526万元;
(7)年修理费为90万元,保险费130万元;
3、营业税金按运输收入的3.33%计算,为106万元(以内外贸各占50%计算);
4、管理费用按运输收入的6%计算,为384万元;
5、财务费用以贴息贷款利率3.6%计算,按船价的50%计入;
6、所得税率按33%计算;
(四)财务效益指标
五、风险分析及对策
(一)市场风险及对策
1、运输价格波动的风险及对策
风险:根据国家计委、交通部联合下发的计价格
()315号文规定,从xx年5月1日起,国内水运市场全面放开水运价格,运价完全由市场进行调节。随着水运市场竞争加剧,运输价格存在波动风险,从而对公司的未来经营产生较大影响。此外,国际运输市场价格受世界经济变化等多种因素影响,波动性加大,对未来参与近洋外贸运输可能带来风险。
对策:在沿海石油运输方面,公司将与主要客户根据燃油价格变化共同协商确定运输价格,从而使运价保持在相对稳定的水平,有效防范运价波动带来的风险。对于国际运输价格波动,公司将及时调整运力和航线,提高服务质量和扩展服务范围,控制各项经营与管理成本,加强与其他船公司之间的合作,将国际运价波动造成的风险控制在最小范围。
2、经济周期影响的风险及对策
风险:公司所从事的石油运输业属国民经济的基础行业,受国民经济发展周期性波动的影响较大,国民经济发展这种周期性波动,可能对本公司的经营产生直接影响。
对策:本公司将加强对宏观经济的研究,力求能较为准确地预测经济发展动向,合理规划公司主营业务发展规模,使公司运力发展计划始终与运量的发展保持适当的比例。
(二)经营风险及对策
1、主要燃、润料价格波动风险及对策
风险:本公司营运成本主要构成要素为燃料(如柴油、燃料油等)、润料(如机油及其它润滑油等)、造船及船舶维修材料及机电设备的购置维修费用等,其中燃料和润料约占总成本的30%左右。由于燃、润料价格由市场机制决定,受市场变动影响较大,因此将对船舶经营产生一定影响。
对策:公司将合理调度船舶,适当提高负载率,大力采取节能措施,降低船舶能源单耗,推广使用经济适用型燃料油,同时建立稳定的燃油供应渠道,降低采购成本,增强抵御市场价格波动风险的能力。
2、对主要客户依赖的风险及对策
风险:公司的主要服务对象为沿海、沿江的石化企业,这些企业对运输市场的需求变化,将直接影响到船舶的经营状况。
对策:公司将立足自身管理和技术优势,以优质服务来吸引客户,建立相互依存的关系。公司还将强化与客户的产权纽带作用,密切与客户企业关系,共同发展;同时公司在继续执行“进一步与大公司、大货主联营合作”的经营方针基础上,积极开拓新的航线,发展新的客户,分散客户结构过于集中的风险。
3、航运安全的风险和对策
风险:公司经营过程中存在发生船舶搁浅、火灾、碰撞、沉船等各种意外事故的可能性,原油运输属于危险品运输,其风险更为突出。
对策:公司除了办理船舶保险外,还按照solas74公约的要求建立了完善的安全管理体系,并通过每年的内审、外审检查以保证该安全管理体系的有效性。同时,公司
通过制定船舶防火、防碰撞等一系列安全防范措施,强化职工的安全意识并实施跟踪管理,加强现场监督,力求将事故隐患降到最低。
(三)政策风险及对策
1、环保政策风险及对策
风险:由于我国目前对环境保护的力度趋于增强,不排除以后会颁布更加严格的防止船舶及水域污染的法律、法规。这就可能使船舶增加设备和购买保险的投入,对船舶经营业务和效益产生一定的影响。
对策:公司将密切注意各海外航线途经国家及联合国制定的有关环保方面的新法规及规则 ,避免在环保方面的任何违法及违规行为,同时加大对环保技术改造的投入,将环境污染风险控制在最低限度。
2、宏观经济政策风险及对策
风险:航运业作为基础行业,受国家宏观经济政策的影响较大,一旦进入经济调整期,国家采取紧缩的经济政策,市场放缓,导致对运输的需求下降,船舶经营业务可能由此减少。
对策:公司所处的航运业属国民经济的基础行业,国家对本行业一直采取鼓励政策。今后,公司将努力加强对国家有关政策、法规的研究,增强适应政策、法规变化的能力,更好把握发展趋势,尽可能减少政策变化给公司经营带来风险。
(四)其他风险及对策
偿还债务的风险及对策
风险:4万吨油轮的投资主要通过自有资金及银行贷款等方式解决,如在还款期内船舶或公司的经营状况发生不利变化,将可能发生债务到期无法偿还的风险。
对策:公司将积极寻求多种融资途径,降低银行间接融资的份额;同时将努力搞好船舶经营,提高营运收入,保持充足的现金流量。
六、综合评价:
从上述经济效益预测可以看出,在扣除一定的财务费用后,项目仍能获得较好的收益。船舶投入运营后,预计每年可实现运输收入12,800万元,净利润2,130万元,项目具有良好的市场前景和较强的可行性。
3月21日,早报记者从自治区发展改革委获悉,为加强城市西南—东北方向的直接联系,加快形成轨道交通网络,改善城市交通结构,引导城市空间拓展,实现城市总体规划目标,根据国务院批准的'《XX市城市轨道交通近期建设规划(20xx~20xx年)》,该委近日批复《关于审批XX市城市轨道交通5号线一期工程(那洪—金桥客运站)可行性研究报告的请示》,同意建设XX市轨道交通5号线一期工程(那洪—金桥客运站)。
据了解,5号线一期工程起自那洪站,沿壮锦大道向北,下穿邕江,沿明秀西路、明秀东路、南梧路、昆仑大道敷设,止于金桥客运站站。线路全长20.38公里,均为地下线。设车站17座,其中换乘车站6座。与1号线合设控制中心,设那洪综合基地一座。设计最高运行时速80公里。初、近、远期均采用6辆编组,初期配属车辆23列/138辆。初、近期采用单一交路,远期采用大小交路套跑的运行方式,高峰发车对数分别为14对、18对和27对。项目预计今年正式动工建设,工期58个月,计划20xx年开通试运营。
据了解,5号线一期工程项目单位为轨道交通集团有限责任公司,项目投资为161.91亿元。其中,项目资本金64.76亿元,占总投资的40%,由XX市财政承担;资本金以外的资金由项目单位多渠道筹措。
自治区发展改革委要求,在设计阶段,要结合沿线土地开发和周边环境,进一步深化线路和车站工程及实施方案,做好车站周边用地城市设计,加强出入口、风亭与周边用地的规划对接。要结合沿线重要商业区、办公区、公共交通场站等客流集散点,进一步优化站位。由于项目下穿铁路、邕江、多座立交,下阶段要进一步优化线站位及工程实施方案。要抓紧研究长期稳定的运营补贴政策和措施,落实运营期资金补偿方案。
一、申请人基本情况
申请人,全智胜,男,41岁,执业医师,身份证号: 。20xx年参加工作,从事临床内科工作, 多年以来一直从事内科常见病、多发病的诊断治疗,具有丰富的临床经验。
二、所在地区人口及经济概况
诊所设置在乐清市柳市镇长丰村月渡路天天红大厦 ,小区常驻人口人1万左右。随着经济的发展,居住人群的增加,群众生活文明程度和对生产生活、医疗卫生等需求不断提高,自然形成小型的农产品贸易市场,商店、饭店等多种形式的服务行业入住小区附近,人口具有一定的流动性。
三、所在地区人群健康状况和疾病流行情况
随着人们生活水平的普遍提高,疾病的预防工作和卫生知识的普及,使群众的健康水平也普遍有了较大提高。呼吸道,肠道等传染性疾病的发生,急性流行性结膜炎在近几年也时常有暴发倾向,但在市卫生局的领导下,都能及时采取措施进行有效地控制疾病的流行。人们平均寿命的增长,呈现老龄化社会,带来的老年性疾病增多,也带来了人们对医疗和健康需求的提高和增强。
四、所在地区医疗资源分布及医疗服务需求情况
目前,柳市镇范围内有第三人民医院,镇卫生院1家,无法满足群众就医的需求,本诊所所在地区和以上2家医疗机构距离都比较远,不能很好地满足群众常见病、多发病的就医需求,特别是小区居住行动不便的老年人。我诊所的设置能够满足群众方便就医的需求,使病人得到有效的治疗。
五、拟设医疗机构基本情况
名称:乐清柳市全智胜内科诊所
选址:乐清市柳市镇长丰村月渡路天天红大厦
性质:盈利性
开展内科常见病、多发病的'诊断与治疗,集医疗与预防为一体的诊所,服务于长丰村小区居民及周边群众。
六、医疗仪器、设备配备情况
诊桌、诊椅、方盘、纱布罐、诊察凳、听诊器、血压计、体温表、压舌板、药品柜、紫外线消毒灯、污物桶、压力蒸汽灭菌器、处置台;氧气袋、开口器、牙垫、口腔通道器、人工呼吸器。
七、与其他医疗机构的关系和影响设置
乐清柳市全智胜内科诊所位于乐清市柳市镇长丰村月渡路天天红大厦,该地区内居民和流动人员多,对健康的需求日益增长,而医疗机构的数量和规模有限,还不能很好地满足该地区人民群众对医疗的需求。我诊所的设立,一方面可满足一部分患病群众的需求,另一方面对其他医疗机构也可起到一个很好的互补作用。受益患者,不会造成恶性循环。优势互补,取长补短,互相促进,共同提高。对整体提高该地区的医疗质量和医疗服务水平有良好的推动作用。由于诊所规模小,影响也小,对第三人民医院和镇卫生院不会构成冲击和影响。
八、污水、污物、粪便处理方案
1.对诊所的污水处理,强化污水处理设施的管理。严格污水排放制度,消除污水公害。
2.对诊所的污物主要有医疗垃圾,医用废弃物,(一次性用品,敷料等),采取分类收集,分类处理的方法:
(1)设置收集容器,容器做到加盖,消毒,封闭。
(2)一次性用品采用毁型,消毒的方法,按卫生局规定集中收集处理。
(3)生活垃圾经处理后,送到环卫部门统一指定的地方集中处理。
(4)粪便处理,按标准施工,无害化处理排放。
九、通讯、供电、上下水道、消防设施情况通讯
采用移动通讯,便于患者联系沟通。
供电:向电力部门申请诊所用电,电力要满足临床医疗,设备和照明用电的需要,并留有余地的用量。
供水:向供水部门申请诊所用水,以满足诊所医疗用水的要求。
消防:按医疗的要求设置,在诊所内设置手持式灭火器。
十、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金
诊所开设所需资金,个人以现金方式投入,拟投资人民币10万元整,注册资金10万元整。
设备投资:3万元
流动资金投入:3万元
【报告说明】
可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过
全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动
切实可行而提出的一种书面材料。
项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法 。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。
可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策
之前 , 对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会 、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)
第一章 研究概述
第一节 研究背景与目标
第二节 研究的内容
第三节 研究方法
第四节 数据来源
第五节 研究结论
一、市场规模
二、竞争态势
三、行业投资的热点
四、行业项目投资的经济性
第二章 节能灯项目总论
第一节 节能灯项目背景
一、节能灯项目名称
二、节能灯项目承办单位
三、节能灯项目主管部门
四、节能灯项目拟建地区、地点
五、承担可行性研究工作的单位和法人代表
六、研究工作依据
七、研究工作概况
第二节 可行性研究结论
一、市场预测和项目规模
二、原材料、燃料和动力供应
三、选址
四、节能灯项目工程技术方案
五、环境保护
六、工厂组织及劳动定员
七、节能灯项目建设进度
八、投资估算和资金筹措
九、节能灯项目财务和经济评论
十、节能灯项目综合评价结论
第三节 主要技术经济指标表
第四节 存在问题及建议
第三章 节能灯项目投资环境分析
第一节 社会宏观环境分析
第二节 节能灯项目相关政策分析
一、国家政策
二、节能灯行业准入政策
三、节能灯行业技术政策
第三节 地方政策
第四章 节能灯项目背景和发展概况
第一节 节能灯项目提出的背景
一、国家及节能灯行业发展规划
二、节能灯项目发起人和发起缘由
第二节 节能灯项目发展概况
一、已进行的调查研究节能灯项目及其成果
二、试验试制工作情况
三、厂址初勘和初步测量工作情况
四、节能灯项目建议书的编制、提出及审批过程
第三节 节能灯项目建设的必要性
一、现状与差距
二、发展趋势
三、节能灯项目建设的必要性
四、节能灯项目建设的可行性
第四节 投资的必要性
第五章 节能灯行业竞争格局分析
第一节 国内生产企业现状
一、重点企业信息
二、企业地理分布
三、企业规模经济效应
四、企业从业人数
第二节 重点区域企业特点分析
一、华北区域
二、东北区域
三、西北区域
四、华东区域
五、华南区域
六、西南区域
七、华中区域
第三节 企业竞争策略分析
一、产品竞争策略 二、价格竞争策略
三、渠道竞争策略
四、销售竞争策略
五、服务竞争策略
六、品牌竞争策略
第六章 节能灯行业财务指标分析参考
第一节 节能灯行业产销状况分析
第二节 节能灯行业资产负债状况分析
第三节 节能灯行业资产运营状况分析
第四节 节能灯行业获利能力分析
第五节 节能灯行业成本费用分析
第七章 节能灯行业市场分析与建设规模
第一节 市场调查
一、拟建 节能灯项目产出物用途调查
二、产品现有生产能力调查
三、产品产量及销售量调查
四、替代产品调查
五、产品价格调查
六、国外市场调查
第二节 节能灯行业市场预测
一、国内市场需求预测
二、产品出口或进口替代分析
三、价格预测
第三节 节能灯行业市场推销战略
一、推销方式
二、推销措施
三、促销价格制度
四、产品销售费用预测
第四节 节能灯项目产品方案和建设规模
一、产品方案
二、建设规模
第五节 节能灯项目产品销售收入预测
第八章 节能灯项目建设条件与选址方案
第一节 资源和原材料
一、资源评述
二、原材料及主要辅助材料供应
三、需要作生产试验的原料
第二节 建设地区的选择
一、自然条件
二、基础设施
三、社会经济条件 四、其它应考虑的因素
第三节 厂址选择
一、厂址多方案比较
二、厂址推荐方案
第九章 节能灯项目应用技术方案
第一节 节能灯项目组成
第二节 生产技术方案
一、产品标准
二、生产方法
三、技术参数和工艺流程
四、主要工艺设备选择
五、主要原材料、燃料、动力消耗指标
六、主要生产车间布置方案
第三节 总平面布置和运输
一、总平面布置原则
二、厂内外运输方案
三、仓储方案
四、占地面积及分析
第四节 土建工程
一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计
二、特殊基础工程的设计
三、建筑材料
四、土建工程造价估算
第五节 其他工程
一、给排水工程
二、动力及公用工程
三、地震设防
四、生活福利设施
第十章 节能灯项目环境保护与劳动安全
第一节 建设地区的环境现状
一、 节能灯项目的`地理位置
二、地形、地貌、土壤、地质、水文、气象
三、矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物
四、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施
五、现有工矿企业分布情况
六、生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况
七、大气、地下水、地面水的环境质量状况
八、交通运输情况
九、其他社会经济活动污染、破坏现状资料
十、环保、消防、职业安全卫生和节能
第二节 节能灯项目主要污染源和污染物
一、主要污染源
二、主要污染物
第三节 节能灯项目拟采用的环境保护标准
第四节 治理环境的方案
一、 节能灯项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响
二、 节能灯项目对周围地区自然资源可能产生的影响
三、 节能灯项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响
四、各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案
五、绿化措施,包括防护地带的防护林和建设区域的绿化
第五节 环境监测制度的建议
第六节 环境保护投资估算
第七节 环境影响评论结论
第八节 劳动保护与安全卫生
一、生产过程中职业危害因素的分析
二、职业安全卫生主要设施
三、劳动安全与职业卫生机构
四、消防措施和设施方案建议
第十一章 企业组织和劳动定员
第一节 企业组织
一、企业组织形式
二、企业工作制度
第二节 劳动定员和人员培训
一、劳动定员
二、年总工资和职工年平均工资估算
三、人员培训及费用估算
第十二章 节能灯项目实施进度安排
第一节 节能灯项目实施的各阶段
一、建立 节能灯项目实施管理机构
二、资金筹集安排
三、技术获得与转让
四、勘察设计和设备订货
五、施工准备
六、施工和生产准备
七、竣工验收
第二节 节能灯项目实施进度表
一、横道图
二、网络图
第三节 节能灯项目实施费用
一、建设单位管理费
二、生产筹备费
三、生产职工培训费
四、办公和生活家具购置费 五、勘察设计费
六、其它应支付的费用
第十三章 投资估算与资金筹措
第一节 节能灯项目总投资估算
一、固定资产投资总额
二、流动资金估算
第二节 资金筹措
一、资金来源
二、 节能灯项目筹资方案
第三节 投资使用计划
一、投资使用计划
二、借款偿还计划
第十四章 财务与敏感性分析
第一节 生产成本和销售收入估算
一、生产总成本估算
二、单位成本
三、销售收入估算
第二节 财务评价
第三节 国民经济评价
第四节 不确定性分析
第五节 社会效益和社会影响分析
一、节能灯项目对国家政治和社会稳定的影响
二、节能灯项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性
三、节能灯项目与当地基础设施发展水平的相互适应性
四、节能灯项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性
五、节能灯项目对合理利用自然资源的影响
六、节能灯项目的国防效益或影响
七、对保护环境和生态平衡的影响
第十五章 节能灯项目不确定性及风险分析
第一节 建设和开发风险
第二节 市场和运营风险
第三节 金融风险
第四节 政治风险
第五节 法律风险
第六节 环境风险
第七节 技术风险
第十六章 节能灯行业发展趋势分析
第一节 我国节能灯行业发展的主要问题及对策研究
一、我国节能灯行业发展的主要问题
二、促进节能灯行业发展的对策
第二节 我国节能灯行业发展趋势分析
第三节 节能灯行业投资机会及发展战略分析
一、节能灯行业投资机会分析
二、节能灯行业总体发展战略分析
第四节 我国 节能灯行业投资风险
一、政策风险
二、环境因素
三、市场风险
四、节能灯行业投资风险的规避及对策
第十七章 节能灯项目可行性研究结论与建议
第一节 结论与建议
一、对推荐的拟建方案的结论性意见
二、对主要的对比方案进行说明
三、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
四、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见
五、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见
六、可行性研究中主要争议问题的结论
第二节 我国节能灯行业未来发展及投资可行性结论及建议
第十八章 财务报表
第一节 资产负债表
第二节 投资受益分析表
第三节 损益表
第十九章 节能灯项目投资可行性报告附件
1 、节能灯项目位置图
2 、主要工艺技术流程图
3 、主办单位近 5 年的财务报表
4 、节能灯项目所需成果转让协议及成果鉴定
5 、节能灯项目总平面布置图
6 、主要土建工程的平面图
7 、主要技术经济指标摘要表
8 、节能灯项目投资概算表
9 、经济评价类基本报表与辅助报表
10 、现金流量表
11 、现金流量表
12 、损益表
13 、资金来源与运用表
14 、资产负债表
15 、财务外汇平衡表
16 、固定资产投资估算表
17 、流动资金估算表
18 、投资计划与资金筹措表
19 、单位产品生产成本估算表
20 、固定资产折旧费估算表
21 、总成本费用估算表
22 、产品销售(营业)收入和销售税金及附加估算表
附:可行性研究报告研究方法 宏观经济环境信息:
–基于PEST分析模型从政治法律环境、经济环境、社会文化环境和技术环境四个方面分析行业的发展环境,帮助企业了解行业发展环境现状及发展趋势
–行业主要上下游产业的供给与需求情况,主要原材料的价格变化及影响因素
–行业的竞争格局、竞争趋势;与国外企业 在技术研发方面的差距;跨国公司在中国市场的投资布局
微观市场环境分析:
–行业当前的市场容量、市场规模、发展速度和竞争状况
–主要企业规模、财务状况、技术研发、营销状况、投资与并购情况、产品种类及市场占有情况等
–客户需求分析: 消费者及下游产业对产品的购买需求规模、议价能力和需求特征等
–进出口市场:行业产品进出口市场现状与前景
–产品市场情况:产品销售状况、需求状况、价格变化、技术研发状况、产品主要的销售渠道变化影响等
–重点区域市场:主要企业的重点分布区域,客户聚集区域,产业集群,产业地区投资迁移变化
行业发展关键因素和发展预测:
分析影响行业发展的主要敏感因素及影响力;预测行业未来五年的发展趋势;该行业的进入机会及投资风险;为企业制定行业市场战略、预估行业风险提供参考
第一章概况
企业的名称:(天鹅山制药厂)
企业的地址:
企业法人代表:
产品的名称:天鹅山牌千锤膏
产品的配方:杏仁、桃仁、生巴豆、陈铜绿、冰片、香油
产品的类型:非处方外贴用膏药
产品的功效:消肿除毒,专治一切痈疽、各种疮疔、无名肿毒。无毒副作用。产品的规格:每张大小:5cm*3cm(7cm*5cm);
产品的包装:散装为塑料袋装,一袋一张;精装为盒装,一盒五袋。
生产目的意义:千锤膏是中华医药宝库中的一朵奇葩(少林秘方中有记载),天鹅山牌千锤膏是湖南地方名医张护国老先生的师传秘方,历经数十载精制提炼,凝聚了老先生的毕生心血,将之发扬光大并造福于人类是老先生的夙愿;千锤膏物美价廉、疗效显著,深受广大患者好评!迅速上规模生产上市,急群众所需,满足市场需要,提高经济效益,对弘扬祖国医药文化,发掘中华医药宝库,促进地方经济建设,有着非常重要的意义。
项目具备的条件:
一、药材条件:生产千锤膏的药材可从各地医药公司(医药市场)采购或从地方收购,原材料极为丰富。
二、外部条件及配合条件
1、国家医药行业近年来发展迅速,中医药源自中国,但我国的中药生产技术、规模远远落后于外国,中药市场主要依赖进口;国家积极支持中医药事业发展,鼓励企业做大做强。天鹅山牌千锤膏疗效显著,原材料丰富,经济实惠易用,生产工艺简单独特。
2、本厂所在地(天鹅山村),属山区地区,四面环山,沙石地质,土地坚硬,常年雨水充足、四季分明,历史上无地震洪水灾难。地方电力充足,供电有保证。
3、本厂以机械化生产为主,工业耗水量少,地方可保障用水。
4、本厂前有新修的水泥公路连接106国道,交通运输极为便利;通信联络十分方便。
5、本厂的生产工艺配方由名医张老先生提供并指导,他有独特的制作技术和传统秘方。
第二章企业的经营目标及组成方案
企业的性质:私营合资企业。
经营的规模:本厂计划先期投资二十万元。正常生产平均每天生产两千张天鹅山牌千锤膏,一年生产六十余万张。以后根据形势的发展及市场需要,预备投资五十万元,成立(天鹅山制药有限公司),向更高层次更大规模发展。
生产工艺流程:药材采购→精选干燥→打磨粉碎→调配搅拌→加工制作→包装入库。
市场预测:国家政策大力支持医药行业发展,医药行业生产销售市场广阔。天鹅山牌千锤膏乃独门配方,独家生产,无竞争对手;两元一张,物美价廉,患者轻松消费;它消肿拔毒,对各种疮疔肿毒,颇具疗效,乃家庭备用、患者急需之良药;市场前景十分广阔,特别是南方地区夏天需求量更大。每两人一年平均消费一张,五千万人口的湖南,其庞大市场可想而知。
产品销售方案:产品销售通过各地的医药公司及零售药店进行直销。先期进行试产试销,采取优惠促销或代销的形式,与各地客户(主要是药店)进行广泛的联系,让客户(或者是病人)了解认同我们的产品,待打开了一定的市场,建立了比较稳定的销售渠道,再大力进行网络、电视、报刊、传单等广告宣传,提高知名度,在全国各大中城市设立经销商,统一全国批发零售价,统一营销策略。以销定产确保全年无货积压或少量存货;现款交易,不做赊帐生意。计划第一年立足本县打开本市之市场,第二年开辟本省之市场,以后逐步进军全国乃至走向世界,最终使天鹅山牌千锤膏名扬海外,惠及全球。
人员机构:企业法人代表(黄非红),本厂暂设厂长(黄非红)一人,副厂长一人,专家(张护国)一人,技术员(聘请)一人,会计一人,业务员两人,技术工人(药士)一人、普通工人两人,合计十人。
技术培训:员工要求身心健康,有一定文化技能,为人做事诚实勤恳。聘请医药生产技术员(工程师,专科以上学历)一名,技术工人(医药中专学历以上)一名。管理、技术人员先到有关企业进行学习取经;工人由技术员先期进行生产操作培训。
工资薪金:厂长、专家每人每月三千元,技术员每月两千五百元,会计每月二千元,业务员、技术工人一千五百元,普通工人一千元。
第三章生产原料供应方案
1、主要药材:杏仁、桃仁、生巴豆、陈铜绿、冰片、香油。每天消耗合计40kg(按一天生产20__张计算),一年大约消耗药材12,000kg。所需药材可全部从医药公司(医药市场)采购或部分从地方收购,原材料供应充足。
2、水、电:每日耗水5t,自建水井可解决药厂用水之问题。动力用电7.5kw的电机一台,5.5kw的电机一台,一天大约100kw,本厂所在地电力充足,用电不愁。
3、包装材料:每盒产品需包装纸盒一个,塑料袋五个,塑料薄膜(5cm*3cm)五张,小白布(4.6cm*2.6cm)十张,产品说明书一份。按一天生产2,000张计算,每天需包装纸箱10只,包装纸盒400个,塑料薄膜2,000张,小白布2,000张,产品说明书400份。一年共需包装纸箱3,000个,包装纸盒120,000个,塑料薄膜600,000张,小白布600,000张,产品说明书120,000份。包装材料可一年分次定购。
4、厂房及主要设备的预算。厂房共需170m2,办公室一间20m2,包装物一间20m2,成品仓库一间20m2,药材仓库一间20m2,生产车间三间各30m2。主要生产设备包括药材粉碎、搅拌、制膏机一套,塑料袋封口机一台。
第四章安全环保
1、污染物的处理:本厂产品的生产不产生废水、废气、废渣、烟尘及噪音等,少量的废水废渣皆有序处理排放,不会对环境造成影响。
2、药厂生产按照国家有关的安全生产管理规定及工业卫生标准的要求执行,确保安全生产,文明操作,卫生达标。
3、工人生产全部培训上岗,按劳动安全保护条例严格操作,文明生产,所有员工全部签订劳动用工合同,参加意外工伤保险,保障员工的合法权益,解决员工的后顾之忧。
第五章实施计划
首先完成可行性研究报告。
第二步对可行性研究报告进行补充完善。
第三步对可行性研究报告进行调查论证。
第四步进行商标注册。
第五步通过详细论证,同意实施,进行厂房建设,设备安装调试,招聘员工,组织员工学习培训。
第六步进行试产试销,观察了解市场行情。
第七步正式开工生产。
为了减少麻烦,保证工厂的顺利进行,制药厂要努力协调好与政府各有关部门的'关系,减少政府部门的干预;搞好周边群众关系,取得周围群众的支持与信任,确保制药厂生产一切顺利进行。
第六章财务分析
本厂计划投资二十万元,投资来源全部为自筹资金。
投资明细项目——药材粉碎、搅拌、制膏机等一套8万元,厂房场地、基础设施建设6万元,原材料、包装物1.5万元,广告宣传0.5万元,其它开支2万元,流动资金2万元,合计20万元。
生产能力(一个基本按10个月360天计算),正常生产计划日产天鹅山牌千锤膏
2,000张,年产600,000张。
成本分析:
成本项目数量单价金额(元)
药材40kg*20= 800
人工20__张*0.5= 670
包装物20__张*0.2= 400
设备折旧、维修20__张*0.05= 100
水电20__张*0.05= 110
其它开支20__张*0.25= 500
税金20__元*6%= 120
合计2,700
利润分析(一年基本按10个月算):
日产量:2,000张
每张售价:2元
日销售额:2,000张*2元=4,000元
生产成本:2,700元
日利润:1,300元
月利润:1,300元*30=39,000元
年利润:39,000元*10=390,000元
制药厂的投资生产,可有力的促进地方经济建设,解决地方劳动就业人员十人,一年为国家上缴利税近4万元。
第七章不确定性分析
考虑到现在企业难办,地方投资环境不佳,政府部门干预过多,税费过多,会增加企业的负担及影响企业的办事效率;周边村民可能有纠纷,难免不出现纠纷事故,影响企业生产及发展;国家对药品生产企业管制严格,手续繁多,必定会给企业带来许多麻烦。另外,假冒伪劣产品扰乱市场;资金紧张,周转困难;技术不过关,管理不善;营销不当,市场疲软等都会给企业带来意想不到的问题及后果。
第八章综合评价
综上所述,本项目的投资生产是可行的。一是符合国家的政策发展及市场需求;二是项目周围地理环境良好,具备生产条件;三是原材料供应充足、生产技术可靠、销售市场前景广阔,产供销条件成熟;四是投资风险不大,规模可大可小;
五是生产操作简单,安全可靠,对周围无环境污染;六是经济效益可观,生产顺利不到一年即可收回全部成本;七是可促进地方经济发展,提高企业的社会效益。
合资企业可行性研究报告怎么写?类似于一般可行性报告,中外合资经营企业可行性研究报告一般由以下几项组成:
1. 标题
一般由双方合资经营单位名称和文种构成。
2. 前言
一般简要介绍双方合资经营单位的名称和共同经营的企业名称以及确定合资经营的历史背景、依据和经济意义;承担可行性研究的单位、研究方法和简要过程。
3. 正文
这部分内容主要是对可行性因素进行论证。一般包括如下内容:企业名称、地址、双方项目负责人,包括项目负责人、项目技术负责人、项目财务负责人;项目提出的缘由;合资双方实力和经营方针;技术与设备;组织机构及定编人员,包括董事会董事长、副董事长、正副总经理,下设各部、科室及定编;经济概算和来源;经济效益分析。
4. 落款
由双方代表署名盖章,并写明具体时间。
一、项目名称及项目地址
项目名称:
项目地址:
二、项目单位及负责人
该项目负责人:,该项目总投资320万元,其中基建投资40万元(占地15亩),流动资金20万元,办公和宿舍等其他建设20万元。
三、项目建设的有利条件和建设意义
随着开放搞活,肉驴和驴肉的出口量越来越大。改良驴具有体大健壮,易育肥,肉质好,易管理等优良特性。经过本品种选育和肉驴改良,品种质量得到大幅度提高,改良后的杂交一代驴,竟育肥试验,12月龄全体重达300公斤以上,屠宰率达46.7%,净肉率达38.6%,符合肉驴标准,并且其肉质鲜美,营养丰富,市场前景广阔,具有很好的发展潜力。 自然条件优越,饲草、饲料的品种资源丰富,有上千亩农作物秸秆,有发展肉驴的潜力。
四、可行性研究的主要依据
1、该项目可行性研究的依据是根据国家关于《农业经营性投资项目管理办法》的有关规定指出的,符合国家产业政策。
2、资源优化配臵的客观需要 提出开发肉驴业的兽药因素是其独特的资源和条件优势。全市具有丰富的饲草、饲料资源,具有发展养驴业得天独厚的资源优势。
3、农村致富奔小康的需要。 发展肉驴生产是农民致富奔小康的有效途径。养驴风险小,投入少,收益高。由企业带动农户,将会大大提高农民养驴的积极性。养驴还能带动相关产业的发展,既可以拓宽农村地方财税,达到富国强民的目的。
4、促进生态农业良性循环发展的需要。 从生态学观点看,牧草和农作物秸秆,以技术处理后养驴,通过其生物学功能转化为肉,成为能供人体直接消化的多种氨基酸,与其它利用方式相比,更具合理性和高效性。
公司简介
改革开放以来,我国的农业特别是畜牧行业得到快速发展,WTO以后市场格局出现隐性分化,呈现出表面的市场混乱和潜在的食品安全问题,如何理清和看待当前的发展,是目前很多畜牧行业的企业所困惑的问题,也是当前形势下急于突破所遇到的瓶颈。垄断,如同套在众多畜牧企业脖子上的套索。自从中国加入WTO后,国际化就一直在影响着中国企业,特别是现今国际化的深入,竞争态势不断地加剧,中国企业参与国际竞争机会也越来越多,考虑参与国际竞争变成中国企业最重要的课题。当跨国公司带着雄厚的资金,先进的技术与管理,强大的品牌,还有中国引进外资的优惠政策待遇席卷中国时,中国市场不仅变成国际市场,中国企业受到国际化深入竞争态势更加严峻。一些优秀的中国品牌,很不幸的是成为跨国公司并购的对象,当跨国公司完成并购后,并购后优秀的中国品牌就会被打入冷宫,遭到无情的抛弃,这就是跨国公司不断通过国际化深入,蚕食中国企业的生存真相。在跨国公司争先恐后冲进来之时,我们中国企业不仅面临固本扎根国内本土,还需要以新的姿势冲出去,进一步扩大中国品牌在世界上的影响。这就所谓中国企业面临双管齐下的局面。是进也好,是退也罢,国际化深入趋势,竞争态势的加剧,需要中国企业认真剖析行业本质,来突破跨国公司的"围剿"。 近些年来,我国畜牧业呈现出加快发展势头,截至20xx年,畜牧业产值已占农业总产值的34%,畜牧业发展快的地区,畜牧业收入已占到农民收入的40%以上。改革开放以来,我国畜牧业生产规模不断扩大,畜产品总量大幅增加,畜产品质量不断提高。特别是近些年来,随着强农惠农政策的实施,畜牧业呈现出加快发展势头,畜牧业生产方式发生积极转变,规模化、标准化、产业化和区域化步伐加快。我国畜牧业在保障城乡食品价格稳定、促进农民增收方面发挥了至关重要的作用,许多地方畜牧业已经成为农村经济的支柱产业,成为增加农民收入的主要来源,一大批畜牧业优秀品牌不断涌现,为促进现代畜牧业的发展作出了积极贡献。我国畜牧业发展特别是畜产品质量安全监管方面也面临严峻形势和艰巨任务。一些地方畜牧业投入不足,规模化饲养和农户散养支持力度不够,个别生产和畜产品加工还存在不少隐患,影响质量安全的不确定因素依然存在。因此,必须要大力推进现代畜牧业建设,提高产品质量安全水平,加强品牌建设。
20xx年一季度全国肉驴生产呈现五个特点:
一是肉驴生产增长势头趋缓。3月末肉驴存栏34.8万头,同比增长7.9%,一季度出栏育肥驴1.82万头,同比增长6.5%,由于去年同期是驴价较高的时候,所以今年第一季度出现增长也比较正常。1月份肉驴存栏环比下降1.4%,2月份肉驴存栏环比下降2.3%,3月份环比增长1.6%,4月份环比增长1.4%,1月份~4月份肉驴生产增长趋于稳定。
二是肉驴价格持续上升。5月第一周,全国肉驴均价是每千克14.56元,驴肉每千克40.32元,连续14周下降,活驴价格从20xx年5月以来,首次突破每千克40元。
三是肉驴养殖利润面不断扩大。全国肉驴养殖户平均利润面从1月份的5.8%扩大至4月份的26%。
四是养殖场(户)补栏意愿不强。据对全国700多个出栏千头以上规模养殖场户的调查,3月份环比下降0.9%。
在这两年的肉驴行业调整过程中,肉驴养殖规模不断扩大,20xx年比20xx年肉驴养殖规模提高了8个百分点,同时,种驴饲养相对平稳,母驴存栏在下降,质量较低的母驴被淘汰,这对肉驴养殖来说是有利的。
第一季度饲料生产有四个特点:
一是饲料总产量下降。第一季度全国饲料总产量约为2530万吨,同比下降6.3%,环比下降15.0%。其中配合饲料同比下降9.1%,环比下降17.0%;浓缩饲料同比增长2.0%,环比下降7.9%,添加剂预混合饲料同比增长9.1%,环比下降7.0%。
二是猪饲料稳定增长,禽饲料大幅下滑。从品种结构看,猪饲料同比增长7.8%,环比下降9.2%;蛋禽饲料同比下降20.4%,环比下降16.0%;肉禽饲料同比下降10.1%,环比下降13%;水产饲料同比增长2.2%,环比下降40%;反刍饲料同比下降50.0%,环比下降26%;其他饲料同比下降8.3%,环比下降52%。
三是饲料原料价格明显回落。国内主要饲料原料除蛋氨酸外,大多数原料价格下降,平均下降幅度为12.5%。
四是不同规模企业两极分化悬殊。大型饲料企业产量不断扩大,而中小企业产量下滑严重,月产量万吨以下的中小企业产量同比下降15%,这两种两极分化的现象,使大企业更强,小企业逐步退出市场,有利于行业的规范发展。
本研究咨询在大量周密的市场调研基础上,主要依据了国家统计局、国家商务部、国家海关总署、国家农业部、中国畜牧业协会、中国畜牧兽医学会、国内外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量的内容翔实、统计精确的资料和数据。报告对我国以及世界畜牧市场运行情况进行了研究分析,并详细论述了领先企业运行情况。通过翔实的数据和充分的论述,从产业层面上剖析产业现状特点,针对产业的供需矛盾阐述了畜牧产业发展的主要问题和影响因素,从多个角度揭示了中国畜牧产业结构与竞争格局。在此基础上对中国畜牧行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证,全面展示畜牧市场现状,揭示畜牧行业的市场潜在需求与潜在机会,为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据,同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。
某某学校是某某年市政府创办的国家级重点技校。办学以来,在市委、市政府和市有关部门的亲切关怀和大力支持下,学校坚持多层次培养人才,办学规模逐年扩大,在校生达到了2500多人;专任教师145人,65%以上具有中高级职称。学校以服务社会为宗旨,加大技能人才的培养力度,教学实力和整体水平不断提高,为推动我市经济发展做出了重要贡献。办学以来,为我市的经济建设输送了近万名高素质技能型人才。
近几年来,学校在市委市政府和市有关部门的关心支持下,立足自身优势和特色,努力扩大办学规模和提升办学层次,压滤机滤布并取得了较好的社会效益。学校建设发展的总体目标是:经过5年左右的努力,把技校建成在校生达到3500人(其中高级技工班1500人)的规模,具有技工教育特色的集技工教育、职业培训、技能鉴定、就业服务为一体的多功能、综合性、示范性教育基地。
为实现学校的发展目标,扩大办学规模,提升办学层次,学校计划今年在原有食堂的基础上进行改扩建。现将有关情况报告如下:
一、项目概况
1、项目名称:食堂礼堂综合楼。
2、项目选址:在总平面图原有食堂的位置。
3、建设规模:拟建食堂礼堂综合楼项目总用地面积1800平方米,总建筑面积6850平方米,总体结构为四层(含中间夹层)。
二、项目建设的必要性
目前市政府制定了我市工业产业结构调整方案和高新技术产业发展计划,这一发展形势直接导致我市就业结构和人才需求的重大转变,对劳动者的素质要求越来越高,对高素质技能人才的需求越来越大,无疑为我市技工教育发展提供了良好的发展机遇。技校作为我市目前最大的技工教育和职业培训基地,责无旁贷地肩负着这一重任。加强市技校的基础设施建设,为我市培养大批高素质技能型人才,促进我市经济社会发展,提高企业产品竞争能力,满足人民群众提高素质的需要具有重大现实意义。
技校食堂建于某年,是按当时在校生1000人的办学规模设计建造的。随着经济的发展,技校在校生现已达到2500多人,滤布由于实行封闭式管理,学生食住都在学校,造成学生食堂十分拥挤,无法容纳全校学生一起用餐,在这种情况下,不少学生只能等候用餐,或者到小卖部吃快餐,对学生的管理和身体健康十分不利。根据全市再就业工作会议的要求,技校要发展到在校生3000人的规模,那么现有的食堂规模就不能适应学校发展的需要。另外,由于技校一直没有礼堂,以致全校师生大会、文娱活动等都在露天场所进行,十分不便。
为此,市委、市政府在今年1月召开的第二次市委常委、副市长联席会议上讨论同意市技校改扩建学生食堂及兴建学生礼堂,工程总投资控制在888万元以内,所需资金按进度列入去年市财政预算安排。市技校食堂和礼堂的建设,将大大改善技校的食堂拥挤和师生开大会、文娱活动等方面的困难局面,为技校高素质技能型人才的培养提供优质的学习条件和生活条件。
三、建设条件
1、项目选址的地形情况:拟改扩建的食堂礼堂场地位于校区中心地带原食堂的位置。建筑施工时需要拆部分墙、烟通、补桩基础。
2、项目选址的地质情况:以改扩建的食堂礼堂综合楼场地属于低小丘陵间地段,冲洗积成因。填土为0.9~5.5米,平均约2.5米。下伏有软弱淤泥质土及细砂层,将选用桩基础。
3、交通条件:项目在校园内,交通便利。
4、供水供电情况:学校供水由第三水厂供应,水源保证;学校供电设施完善,电力有保证。
四、管理机构和劳动定员情况
学校实行校长负责制,设有管理机构7个,分别是党群办公室、行政办公室、教务科、学生科、招生就业科、培训部、教育后勤服务中心(基建工程办公室)。学校现有教职工230人,其中专任教师145人,在校生2500多人,98%以上为本地生源。
五、建设规模及建设规划
拟建食堂礼堂综合楼项目总用地面积1800平方米,总建筑面积约6850平方米,为四层结构,1、2层为食堂,3、4层为礼堂,建筑面积为2499平方米内设约1650个座位。礼堂顶用钢结构屋盖,面积为1200平方米。
六、投资构成及资金来源
拟建食堂礼堂项目工程总投资888万元,其中:勘察费2.5万元,监理费11.06万元,设计费44.045万元(含可行性研究两个方案的设计费5.745万元)。土建工程费630.9万元,水电及消防费106.2万元,设备费21万元,人防费及城市设施配套费53万元,其他19.295万元。食堂礼堂综合楼项目所需资金全部按进度列入20xx年市财政预算安排解决。
七、建设进度安排
拟建食堂礼堂项目建设进度安排:某某年上半年争取立项,10月进行投标并做好相应的设计等工作,某某年建成投入使用。
八、经济效益分析
食堂礼堂的建成,大大缓解了现有食堂的拥挤状况,保证了学生食用餐场地。礼堂的建成解决了师生开大会、文娱活动等困难,为更好地培养学生文化、艺术等综合素质,为精神文明建设和物质文明作贡献。
九、可行性研究结论
综上所述,某某学校已基本具备了基础设施建设投入的条件,建设食堂礼堂是完全必要的,也是可行的。
第一章 概况
合营企业的名称
合营企业的地址
中方负责人
外方负责人
1.合营的由来
介绍双方从接触到签约的简单经过、中方企业的生产历史及寻求外资合营的目的。
2.项目主办人简介
介绍中方企业的简况,包括企业的地理环境、厂房设施、职工队伍、技术力量、生产能力及能源交通等。介绍外方的生产情况、技术能力以及国际地位等。
第二章 合营目标
1.合营的模式
2.合营的规模
确认合营企业的总投资额和注册资本,双方各占投资总额的比例及投资的方式。
3.工艺过程
包括工艺流程、产品纲领及生产工艺等。
4.市场预测
介绍合营企业产品的市场销售情况及双方的销售责任(应附国际国内市场供应情况的调查报告)。
5.产品销售方案
作出若干年内产品外销与内销的.计划,并规定双方的销售渠道与销售责任。
第三章 合营企业的组成方案
董事会的组成及权限,整个合营企业各办事机构的组成框架(附图)
1.公司职工定员
2.职工来源及培训
职工来源包括管理人员和工人。培训应作出初步计划,对不同层次的职工进行不同级别的培训。
3.薪金及工资
第四章 生产原料供应方案
1.主要原料
说明每一种主要原料所需求量以及供应的渠道。
2.水、电、燃料
说明每日(或每年)的消耗量和解决的途径。
3.包装材料
说明年需求量和解决的途径。
4.主要设备生产能力的预算及购置计划(应列表说明)
第五章 安全环保
应根据我国环境保护法及有关安全规定、工业卫生标准的要求执行。
1.污染物的处理
说明本产品的生产是否产生废水、废气、烟尘及噪音等以及处理措施。
2.环境美化
3.劳动安全保护措施
第六章 技术经济分析
1.技术上的合理性和可实现性
说明本企业与外方合营的条件,本企业的生产历史、技术力量和管理经验,外方的生产历史、技术力量和国际信誉,两家合营后产量与质量可能达到的水平。
2.经济分析(参见财务分析表)
3.外汇流量表(参见财务分析表)
第七章 资金来源及项目组成
具体说明双方投资的金额和投资的方式。
如:中方可以厂房或土地使用费、开发费抵部分或全部投资;外方可以先进的设备及生产流水线抵部分或全部投资。
如果双方投资需要分期投入,那么说明每一期投资的金额和方式。
第八章 实施计划
具体列出完成可行性研究报告、办理营业执照、有关商务谈判、土建筹备工作开始、生产厂房交付使用、设备安装试车、投产等一系列主要工程的时间。
第九章 评 语
本合营企业符合国家利用外资的方针、政策(有利于产品更新换代和赶上世界先进水平,在经济上双方均有利可得)在经济效益方面的效果。
第十章 财务分析
(一)设计能力
(二)总投资费用及奖金筹措
(三)财务分析(附财务分析表)
合营双方一致同意由甲方做可行性研究报告。上报主管部门审批。
×年×月×日
一、项目摘要
项目名称:广元钉钉土鸡养殖有限公司土鸡品种选育保种场及年出栏1500万只土鸡生产基地建设。
建设单位:广元钉钉土鸡养殖有限公司。
建设地点:剑阁县。
建设年限:5年。
建设规模:建立土鸡保种场,选育土鸡新品种并开发利用。建立土鸡商品鸡生产基地,年出栏优质土鸡1500万只。
产品方案:种鸡、商品鸡。
投资估算:5000万元。
效益分析:
1、经济效益:年产值6000万元,利润600万元。
2、社会效益:年销售收入90000万元,利税9000万元,带动农户900户,户均销售收入100万元,利润10万元。
二、项目建设的必要性和可行性
(一)我国是一个农业大国,长期以来,人们为了解决温饱,在种植业上下了很大功夫,上世纪九十年代以后,随着我国经济实力的增强,人民收入的增加,消费水平不断提高,人们的饮食结构发生了很大变化,对肉食品的需求量越来越大,并对食品由营养价值单一需求,转而对营养、滋补、保健等多方面的追求,注重风味和保健作用。优质家禽如:青脚麻鸡、固始鸡、土鸡、淮南鸡、皖南黄鸡等因风味独特,蛋白质、氨基酸含量高,脂肪和胆固醇含量低,营养价值高而得到广大消费者的青睐,土鸡蛋因其营养丰富,数量极少而更是供不应求。近十年来,畜牧业发展迅速,占农业的比重逐年增加,养殖业特别是养禽业发展到了一个新的水平,由过去的散养向规模养殖转变,并向标准化、产业化方向发展,已成为畜牧业甚至农业的一大支柱产业。禽肉生产要在增加数量的基础上,加快优质肉用家禽的发展,特别是加强独具特色的地方优良家禽开发,促进规模化、集约化肉禽生产迅速发展。加快产品品种的更新换代,特别是要开发适销对路的优质产品,进一步提高肉鸡业产业化水平。由于养殖业投资大,周期长,市场波动大,加上疾病增多,生产水平和管理技术落后,因此经营风险很大。为了健康发展我市畜牧业,降低养殖风险,丰富市民的菜篮子,提高养殖户的经济效益,近年来,我市加大了对养殖业的支持力度,养殖业得到快速发展。
改革开放以来,我国养鸡业在“公司+农户”、协会、合作社等产业化模式带动下,得到了长足发展,建立起比较完善的一体化经营体制,形成了市场繁荣、养禽业稳步发展的大好局面,成为农业产业化发展最迅速、最典型的行业。80年代初,我国开始从外国引进“快大型”肉鸡,并引进国外先进的育种、饲养管理技术,从此我国肉鸡饲养业得到较快发展,极大的丰富了城乡居民的菜篮子。然而“快大型”肉鸡在鸡体外观、口感及风味等方面的性状并不符合国内消费者的饮食习惯。随着我国沿海及大中城市消费水平不断提高以及东南亚优质鸡市场的出现,草鸡、仿土鸡在市场上受到消费者的青睐。我国众多的地方鸡种资源,是宝贵的遗传资源,是世界上许多发达国家望尘莫及的品种资源优势。随着我国优质鸡生产——育种——生产的不断深入和发展,各地地方鸡种的品种资源优势,正逐步转化为市场经济的商品优势。例如,清远鸡、杏花鸡、广西三黄鸡、霞烟鸡、固始鸡、福建麻鸡、江西鸡、湖南家鸡、鹿苑鸡、萧山鸡、北京油鸡、丝毛乌骨鸡、上海草鸡、信宜走地鸡、山地鸡等等,陆续走出深山庭院,走上了优质鸡产业化大生产、大流通和大市场。以广州为中心的南方市场和以上海为中心的华东市场,成为我国地方鸡种土鸡或仿土鸡的集销地。目前,已占肉鸡上市量的25%~30%以上。
我国对地方鸡种的开发利用,早在二十世纪的六、七十年代,各地就开展了保种与利用的科研生产工作。八十年代初,利用地方鸡种资源培育成功的新鸡种有新浦东鸡、郑州红鸡、新扬州鸡、苏禽3号、广东黄鸡、贵农金黄鸡和贵州黄鸡等等。
改革开放二十年来,优质鸡生产——育种——生产得到了快速发展和增长。八十年代初,优质鸡和快大白鸡同步发展,到九十年代中后期,快大白鸡萎缩,又被快大黄鸡(50~60日龄上市体重1.5千克)所替代。
当前,饲养120日龄以上的特优质鸡,成为南方活鸡市场的新亮点,其肉质细嫩、鸡味浓郁,最适宜制作广东“白切鸡”。目前上市活鸡一般为外观早熟、临近性 成熟小母鸡(项鸡),活重1.15~1.5千克。
由于各地地方鸡的原始性和自然性,开发规模化的大生产仍有较大的局限性。在土鸡育种改良上要实现早熟(肉质)与生产效率(经济效益)的两全兼顾,难度很大,需要相当长的改良时间和相当大的投入,所以各地大都以仿土型产品推上市场。这只是近期生产上的权宜之计,关键看当地市场的认可程度和价格走势。所以,各地继续发掘保存和开发利用地方鸡资源,将有广阔的发展空间,这是真正具有中国特色的养禽产业。
我们在开发利用地方鸡种资源时,可以借鉴国际上肉鸡和蛋鸡的现代化育种技术和方法。但是,绝不能追随国际上快大白鸡的选育方向和方法。我国优质黄鸡的育种改良,不是生长期越快越好或饲养期越短越好,否则优良肉质的内涵特色就会丧失贻尽,这绝非优质鸡的育种改良目标。我们需要寻求优质鸡早熟与生产效率综合平衡的选育目标和方法,实现矛盾对立统一的相对均衡和一致性。
从家禽生产形式来看,一段时间内主要是大规模集约化生产与农户小规模、大群量生产并存的方式。但实施家禽产业化生产经营是必然趋势,个体、分散、单一经营者将进入困境。家禽业将由粗放经营向集约经营转变,由数量第一向质量第一转变。家禽业产业化的发展将以市场为导向,以农户经营为主体,以龙头企业为主导,以合作服务组织和专业市场为中介,把分散的农户与国内外市场连接起来;坚持分类指导,系列开发,确立和开发主导产品,发挥比较优势;在家禽业规模化、专业化、区域化和社会化的基础上,重点突破规模养殖、加工储运、市场营销,以利益互补的形式将畜产品的产前、产中、产后连接起来;建立教、研、推相结合的科技增长机制,贸工农一体化的经济运行机制和管理机制,从而实现家禽业的可持续发展。
中国家禽养殖业发展趋势:
1.良种繁育体系更加完善。
良种繁育体系是解决家禽生产的遗传基础,是十分关键的工作。通过引进国外优良基因库与国内培育商业配套系相结合的方式,利用准确、系统的生产性能测定技术体系,遗传评定新技术、新方法,大规模联合育种技术以及繁殖生物学技术的应用等,培育推广新品种,进行繁育体系优化育种规划,建立由曾祖代、祖代和父母代种鸡场和商品鸡场相结合的适合不同需要的鸡良种繁育体系。水禽生产也将借鉴养鸡生产的经验,建立相应的良种繁育体系。
2.全价配合饲料得到全面推广。
制定和完善家禽饲养标准,家禽营养研究更加全面深入,为全价配合饲料的生产奠定良好基础。根据育种公司推荐的饲养标准结合我国饲养实际,为充分发挥优良品种的遗传潜力打下了物质基础。同时,将大力推广预混料的普及应用,简化饲料配合的技术难度,使农户能利用自己的饲料资源加工出全价饲料,降低了生产成本。无鱼粉日粮、按可消化氨基酸利用率配制日粮、根据采食量调整营养浓度等技术将更加成熟并得到广泛推广。 饲料设备和工艺加工技术日趋成熟,包括大型饲料厂关键设备研制及成套技术,提高和保持饲料营养品质加工工艺技术,饲料加工过程中质量监控技术,减少饲料中的抗营养因子技术以及功能饲料的加工工艺技术等。
3.疫病控制进一步加强。
禽流感的暴发给我们留下了深刻的教训,而且近年来各种主要禽传染病均在我国有流行,烈性传 染病对我国家禽生产还会构成巨大威胁。因此,在生物安全预防措施、免疫程序、疫苗生产等方面将会取得更大的进步。在场地选择、饲养工艺确定、饲养管理规程等方面,将采取综合防制措施,预防烈性传 染病的发生。
良好的环境控制不仅能有效地改善禽舍内的温热环境和空气质量,从而提高家禽 的生产性能,而且是防治疫病发生的重要措施。主要技术体现在以湿垫通风降温设备、纵向通风技术、热风和换热器等为标志的环境控制技术等。另外,通过一些微生物制剂可降低粪便中氨气的产出,改善禽舍内空气质量,通过固体废弃物资源化利用技术,养殖场粪污生物沼气处理技术等,从而提高生产效益。
4.生产环境控制技术更加先进。
目前我国养殖业中规模化生产程度最高的是家禽业,而由于生产规模大而且集中,由此所产生的`粪便、污水、病死家禽的量也很大,对家禽养殖场及其周围环境所造成的污染十分突出,应该加强综合治理、改善家禽饲养环境条件、加强疫病控制。严格限制对人体有害的添加剂的应用是提高家禽产品卫生质量的关键。
使用现代养禽设备进行有效的环境控制。主要发展的现代养禽设备包括鸡笼、饲料加工机组、乳头式饮水器、料线、刮粪机、断喙器、鸡舍环境控制仪等设备,可满足现代家禽生产的各种需要,主要设备将实现国产化生产,并且性能可靠,价格便宜。电气孵化器技术发展更加迅速,如巷道式孵化器、微电脑模糊控制孵化器等先进设备,使孵化操作智能化。另外整个家禽环境系统控制技术将得到广泛应用,包括关键环境自动控制设备研究开发,优化家禽环境管理软件的开发,家禽环境工程综合气候区划等。
通过加强环境保护提高家禽生产效益。人们对环境保护意识不断加强,促进了禽场环境保护技术的发展。以粪便为主的废弃物处理受到高度重视,通过干燥、发酵等方式处理鸡粪的技术不断成熟并普遍推广。通过在日粮中添加植酸酶以减少磷排放、添加微生物制剂减少氨气等技术将发挥日益重要的作用。
5.生产管理实现国际化、标准化。
我国加入世界贸易组织,这为家禽产品进入国际市场创造了良好条件。国内家禽生产过剩、出口量少是影响家禽生产效益的重要因素。加入世界贸易组织后,国际间的贸易壁垒会逐渐消失,需要我们注意提高产品质量、降低生产成本,大幅度提高产品出口。应重点扶持几个大型的外向型家禽企业集团,按照规范化的生产和卫生管理要求组织生产和加工,增强产品的出口竞争力。我国禽蛋在国际上的竞争力不强,大量出口的可能性不大,但在禽肉出口方面有一定的优势,我国劳动力便宜,因此在发展禽深加工方面有较大的潜力,主要需要注意的是对禽产品质量控制,尤其药物残留和烈性传 染病方面的控制。
在生产环节上,将建立标准化生产体系,更加重视无公害禽蛋和禽肉生产体系的建设,重点解决饲料中违禁药物使用和药物残留问题,改善鸡舍内环境卫生,减少生产过程的污染。在流通环节,则应加快周转,并建立合理的冷冻、冷藏保存和运输体系。针对中高档消费市场,要推广品牌优质蛋和禽肉产品,对鸡蛋进行清洗、分级、包装,并实行冷链运输和储藏,对禽肉则要进一步加强深加工,开发出多种多样的禽肉产品,以扩大消费,促进生产的发展。将出台与国际接轨的肉品检疫、检验规程及相关的技术标准,实行强制认证制度;健全检验检疫体系和疫病防治体系,加强对兽药、饲料生产使用的监督管理。
6.绿色食品和功能食品进一步开发。
利用果园、林地、荒滩散养鸡将得到一定发展,这种饲养方式生产的鸡肉风味好,与土鸡相似,鸡蛋的蛋黄颜色深、蛋白黏稠,而且鸡蛋和鸡肉中药物残留较少,适合我国一些大中城市的消费需求。鹅业生产尚有较大的发展潜力,在水草丰富的地区,以“公司+农户”的经营模式发展鹅的养殖己出现良好的发展势头。鸭的生产将在稳定传统蛋鸭和肉鸭生产的同时,发展具有良好的肉品质的品种。
禽产品功能食品开发也是未来发展的热点,除了可以提高产品附加值,增加对禽蛋和禽肉的需求外,还可满足消费者对保健食品的需要。如高碘蛋、高硒蛋、高锌蛋、低胆固醇蛋、富维生素蛋、富不饱和脂肪酸蛋的生产技术将进一步完善。
按照国家产业政策的宏观导向,本项目重点培育优质地方品种鸡土鸡,通过良种繁育,建立优质地方品种鸡“保种、良繁、扩繁”和标准化饲养示范基地,以项目单位为龙头企业,采用“合作社+基地+农户的产业化经营模式,由项目单位首先进行土鸡的选育和提纯复壮,并进行开发利用,向社会提供优良地方品种鸡,实行标准化管理模式,为广大农户做好饲养技术与市场信息服务,与社员和农户签订回收合同,保护价收购商品鸡,进行屠宰加工、分割,开发成各种风味食品,注册品牌,进入超市,并建立自己的连锁专营店,打造一个优质地方品种鸡“保种、繁育、生产、加工、销售”一体化的农业产业化经济实体,提高产品质量和市场竞争力,确保产品安全和人们身体健康,增加社员和农户收入,促进养殖区粪污减量化、资源化、无害化、生态化。推行养殖区标准化生产,将农民增收与养殖环境污染治理结合起来,推广清洁养殖,改善农村生态环境,降低病原体传播风险,保障公共卫生安全和养禽业可持续发展。
自上世纪八十年代初期以来,我国养鸡业得到了迅猛发展,从而使我国鸡产品生产总量在短短的十多年间跃居世界前列。到九十年代中期后,我国鸡蛋产量位居世界第一、肉鸡产量居第二,人均占有量超过或达到世界平均水平,建立了世界养鸡大国的地位。然而,随着我国经济的发展和人民生活水平、生活质量的提高,在崇尚返朴归真、回归自然、吃出健康、吃出营养的理念下,消费禽产品的追求目标,已由过去的温饱型向美味营养保健型转变。因而,地方优质鸡的研究开发受到了行业的高度重视,优质禽产品研究开发与产业化方兴未艾,成为养鸡产业持续发展的强大动力。
土鸡是我国肉鸡养殖业一大特色。我国幅员辽阔,形成了众多的地方品种。地方品种的外观美观、肉质优良,适合当地居民的消费要求。但我国地方鸡种的体型和外貌差异很大,当地居民将地方品种的某些特征与肉质相联系,因此我国优质鸡生产形成了很复杂的地区市场需求差异,这个需求特点是长时间形成的,并不能立即改变,优质鸡商品化生产应该适应这种需求。地区需求的差异,主要表现为鸡的外观性状,有毛色、脚色、皮肤颜色、尾巴大小、脚的长短、体型的团圆程度等。毛色主要有黄羽和麻羽之分,也有些地区需要黄麻羽的鸡只,脚色主要是有黄脚、白脚和青脚之分,皮肤颜色有黄色、白色和黑色之分,华南地区需要短尾、矮脚、身体团圆的鸡只,而长江流域需要长尾、体躯瘦长个体。 有些地方品种适合商业生产的要求,不仅外观华丽、肉质优良,而且生产性能较高,而得以利用和改良,推广的地区已超出了原有的范围,得到市场较为普遍的认同,如广西三黄鸡,不仅在华南,在华东、华中地区都有大面积的推广,成为一个主流的优质鸡品种。但也有些地方品种,虽然过去分布数量较多,影响大,但目前品种退化,养殖规模小,难以形成市场优势。为了提高地方品种的生产性能,降低生产成本,满足不同消费层次群体的要求,将地方鸡种与国外高产品种进行杂交改良,其体型外貌类似地方鸡种,但含有部分外国鸡种的血缘,这类品种称为仿土鸡,目前也有很大的市场份额。因此,同一类型外貌特征的品种也有快大型,中速型,优质型之分,如三黄鸡,青脚麻鸡等。 快大型一般含有较多的外国种鸡血缘,生产成本低,其肉质较差,适合较低层次的消费要求,目前品种商品鸡生产性能为 40-55 天上市,体重在1.5-1.7 公斤左右,包括快大三黄鸡、快大青脚麻鸡、快大黄脚麻鸡等。中速型的品种含有一定比例的外国种鸡血缘,生产性能和肉质优良程度处于快大型和优质型之间,一般公鸡在60-70 天上市,母鸡在 80-90 天上市,体重 1.4-1.5 公斤左右,品种有中速型黄麻羽鸡,中速型黄羽鸡,中速型黄脚麻鸡,中速型青脚麻鸡等。而优质型是指以地方品种或以地方品种为主要血缘的鸡种,生产性能低,但肉质优良,售价较高,一般公鸡出栏 80-90 天,母鸡出栏 100-120 天,出栏体重 1.2-1.4 公斤。同时每个产品档次之中又分为若干等级,其优质程度又有差异。
由此可见,我国优质鸡市场的需求相当复杂,不同地区的居民对优质鸡的体型外貌有独特的要求,可以分成若干类型,而每一类型又有若干档次的产品,这种要求是客观存在的,在商业生产上必须加以考虑。优质鸡的商业育种和生产发展了二十多年,各地对优质鸡的体型外貌、产品类型和肉质要求有所不同。
近年来广元市的养禽业发展较快,“公司+农户”、养禽合作社等农村合作经济组织的饲养模式带动了千家万户的家庭养殖,形成了家禽年饲养量近3000万羽,出栏约20__万羽的规模,养禽业已成为广元市农业领域的支柱产业。但肉鸡多为快大型肉鸡和农户散养的土种鸡,规模饲养的优质鸡不多。
土鸡属蛋肉兼用的小型鸡种。体型矮小,体态匀称秀丽,羽毛丰满而紧凑。头较小呈椭圆形,平头为多,凤头较少。单冠直立,少部分豆冠,冠、耳、脸呈红色。虹彩黄褐色居多,橘红色少。喙、胫多黑色,少数土鸡灰白色。公土鸡除尾羽、主翼羽呈黑色且具有青铜光泽外,全身羽毛呈金黄色,母土鸡除尾羽、主翼羽呈黑色外,全身羽毛麻黄色。成年土鸡体重:公1500克,母1250克。成年土鸡屠宰率:半净膛,公83.5%,母80.9%;全净膛,公70.9%,母68.7%。土鸡开产日龄150-180天。年产蛋170个,蛋重44克,蛋壳浅褐色居多,乳白色、褐色次之。
我市土鸡主要产区剑阁县等地。其中剑门关土鸡是我市独具特色的优质畜产品,已获得国家地理标志证明商标和农产品地理标志登记保护。
我市属亚热带季风性湿润气候,日照充分,气侯温和,无霜期长,农户素有养殖土鸡的传统习惯,土鸡品种多,品质好,肉质鲜美,发展土鸡产业不仅能有效利用全市资源禀赋,而且还能促进农民增收致富。特别是期间,要主动适应新形势,积极应对新变化,统一将剑阁土鸡、朝天曾家山土鸡、旺苍米仓山土鸡、青川跑山鸡整合为“剑门关土鸡”品牌,全市土鸡发展不论是增长方式,还是品牌定位都实现了新突破。据统计,20__年全市出栏土鸡2102.6万只;存栏土鸡2314.4万只,禽蛋产量3.9万吨,土鸡产值24.5亿元;培育存栏1000只以上的蛋鸡规模场(户)385户、出栏1000只以上的商品土鸡规模场(户)3290户;建成蛋种鸡场2个,肉种鸡场3个,商品土鸡养殖小区32个“十二五”期间,市政府专门出台了“亿只土鸡工程”实施意见,今年1—8月,全市出栏土鸡20__万只,新建土鸡养殖小区52万平方米,改扩建种鸡场4个,引进投资上亿元的剑门关土鸡产业化经营的大型企业1家,实现了实施“亿只土鸡工程”的良好开局
剑门关土鸡鸣天下
早在20__年12月14日广元在蓉举办的展销会上,“剑门关土鸡”就搭上“广元七绝”这趟快车进入了消费者的视野。而在此次农交会中,“剑门关土鸡”将再次“飞”进蓉城。
“剑门关土鸡”是广元独具特色的小家禽,继承了广元纯土鸡遗传资源,属于优质地方遗传资源。剑门关土鸡被放养在山地林间,无工业污染,无药物残留。据检测,剑门关土鸡与普通肉鸡相比,蛋白质含量高18.5%,谷氨酸含量高7%,水分含量低6.8%;出栏时间120-150天,沉积脂肪多,味道鲜美。
近年来,广元市立足自身土鸡特色资源禀赋,围绕“绿色、生态、安全”、“亿只土鸡工程”和“鸡鸣天下”的宏伟目标,全力整合全市土鸡品牌资源,统一申报“广元剑门关土鸡”农产品地理标志和“广元剑门关土鸡”证明商标,着力打造“剑门关牌”特色土鸡品牌。
剑门关土鸡 四川 广元市畜牧生产站 广元市市中区、元坝、朝天3区和青川、旺苍、剑阁、苍溪4县,230个乡镇。地理坐标为东经104°36′00″~106°45′00″,北纬31°31′00″~32°56′00″。
(二)在国际市场上虽然关税壁垒减少了,但技术壁垒对质量检测的技术要求越来越严格。由此可见,只有瞄准国内外市场,饲养适销对路的优质鸡,才能适应市场,获得较大效益,而目前饲养的“快大型”肉鸡不适应国内消费者的要求,很难被市场接受。就我县的实际情况来看,优质土种鸡的实际供给能力不到20%,市场缺口很大,他们对优良地方品种鸡需要量很大。项目建设对加快优良地方品种鸡的饲养规模经营和产业化发展具有积极意义。
1、示范基地选址科学、布局合理。项目建设地址选在濉溪县五铺农场,项目建设区地势高、干燥、通风良好、排水便利、易于组织防疫,周围无大型化工厂、采矿厂、皮革厂、肉品加工厂、屠宰场等污染源,距离干线公路、居民区、学校和公共场所或其他养殖场3公里以上,水质符合NY5027-20__的规定,基地、禽舍内空气质量符合GB/T18407.3-20__的规定,规划布局合理,基础条件较好,项目建成后,将有很好的示范带动作用。
2、资源优势。一是饲料资源丰富。濉溪县属于暖温带半湿润季风气候区,四季分明,光照充足,适宜多种农作物生长生育,作为农业大县,粮食作物年播种面积400万亩以上,粮食总产量90万吨,其中玉米种植面积60万亩,年产量30万吨以上,各种农作物秸秆80万吨,饲料资源极为丰富。二是技术资源优势。我县从事土鸡科研、养殖、加工的技术人员500多人,多年来积累了丰厚的土鸡产业发展工作经验,开展了土鸡新品种选育、健康养殖、鸡肉深加工等方面研究,取得成果10余项。为提升土鸡产业化水平,我县与四川农业大学等建立了长期技术合作关系,以他们为技术依托,定期邀请其专家、学者指导我县土鸡产业发展。当地群众有养鸡的传统,几乎家家户户都养过鸡,能够掌握饲养技术。近年来,农业机械化作业替代大量的农村劳动力,全县农村富余劳动力20万人,最近,因受到利益诱惑,部分城市下岗职工及工商企业也都纷纷开发优质鸡产业。县畜牧业部门组织专门技术人员,开展技术培训,科技指导,送科技下乡,为优质鸡标准化饲养基 地建设和产业开发提供劳动力资源和技术保证。
3、龙头带动作用大。项目承担单位多年来一直实行现代化管理、从事农业电商等,积累了丰富的管理经验。项目建成后,将在土鸡产业化经营的基础上,进一步发展农户成为社员,带动农户8000户以上,解决100人就业。项目建成达产后,年需玉米20__万公斤,黄豆粕800万公斤,麸皮200万公斤。能有效地促进当地生产的的粮食就地转化增值,增加农民收入。同时,还可为广大消费者提供优质商品鸡1000万只,丰富人们的菜蓝子,并促进相关产业的发展。
三、市场供求分析及预测
新一轮农业结构调整的关键在于提高农产品的质量,增加农产品加工附加值,实现农业现代化。畜牧业不仅可以实现农作物就地转化增值,而且可以促进相关产业的发展;不仅可以推动种植业饲、经、粮三元结构转变,还可以改善土壤肥质,发展生态农业,促进农业可持续发展。家禽养殖与人类生活和社会进步有着密切关系,在畜牧业结构调整中具有重要意义,其市场前景十分广阔,具有很大的现实意义。
根据对优质鸡体型外貌的要求不同,将长江以南地区分为华南市场、华东市场、华中市场和西南市场,这些地区是我国目前优质肉鸡生产的主产区。各地市场的需求特点有所不同。
1、华南市场
华南市场是优质鸡需求的主力市场,估计年出栏优质肉鸡 10-15亿只。目前华南市场快大型、中速型、优质型三分天下。其品种要求黄脚鸡种,毛色有纯黄羽和纯麻羽占主要分额,也有少量的黄麻羽品种。它对鸡只的体型要求是短尾、矮脚、身体团圆、皮黄。品种类型有快大型三黄鸡、中速型黄脚麻鸡、中速型黄鸡、中速黄麻鸡、土鸡。土鸡中以广西三黄鸡的量最大。图1为20__年5月华南市场的品种类型调查情况,其中麻母鸡为中速型黄脚麻鸡,矮脚母鸡是中速型三黄鸡,快大类主要是快大型三黄鸡,土鸡主要是慢速型三黄鸡。
2、华东市场
华东市场是我国第二大优质鸡市场,估计年上市量 8-10亿只。根据其消费要求不同,又分为上海浙江市场、江苏和安徽市场,其中上海浙江市场对鸡的优质程度要求较高,以优质型为主,江苏安徽市场以快大型为主。该地区对外来品种的接受程度较高,只要体型外貌合乎,其他地区的品种也很受欢迎。其对鸡的外貌要求是黄脚或青脚,毛色纯黄或纯麻,长尾,高冠,脚相对细小,皮黄。品种主要有,快大型三黄鸡、快大型青脚麻鸡、中速型三黄鸡、中速型青脚麻鸡、中速型黄脚麻鸡、优质型三黄鸡、优质型青脚麻鸡等。
3、华中市场
华中市场近 1-2年的变化很大,其对外来品种的接受程度也较高,华中市场过去主要以快大为主,主要是快大型三黄鸡,对肉质要求不高,但现在优质型的品种占据一定的份额,并与快大型的品种拉开差价。湖北市场相对快大型的品种份额较大,湖南市场对优质型的鸡要求较多。品种类型有快大三黄鸡、不同档次的青脚麻鸡、优质型三黄鸡、丝羽乌骨鸡等,对体型外貌的要求与华东市场相差不大,都要求早熟高冠、长翘尾巴、青脚或黄脚、纯黄羽或纯麻羽或黄麻羽,优质型品种要求脚细、羽毛体型紧奏。
4、西南市场
西南市场品种类型相对简单,但接受外来品种程度差,品种类型主要是青脚麻鸡和青脚乌皮麻鸡,但毛色以黄麻为主,不认可纯麻的品种,销售要求体重大,生长速度快,目前还没有快大型、优质型之分,另外对冠头和长尾要求严格。图 4为20__年对四川主要肉鸡市场的调查结果,图5是20__年对重庆市场品种的调查结果,图6是20__年对贵州市场需求的调查结果,由此可见,西南地区对肉鸡品种的要求基本一致,其中青脚麻鸡占据较大的市场分额。
5、华北市场
多年以来,长江以北都以快大白鸡为主,优质黄鸡所占的比例非常少,这主要跟北方的饮食习惯有关。北方地区人们喜欢吃辣味,优质黄鸡所特有的风味被辣味所掩盖,所以人们取材时往往有意无意选择价格比较便宜的快大白鸡作原料。另外,近十多年我国北方分割肉鸡出口规模很大,北方普遍形成了养殖快大白鸡的习惯,市场大量供给快大白鸡,阻碍了优质黄鸡的推广。随着全国人员流动的增加,南北饮食习惯互相交融,现在华北市场优质鸡的销售也迅速增加。例如,河南市场当前优质肉鸡的销售量已经比三年前翻了一翻以上,其他省份据调查也有大幅的增加。今年禽流感事件后,北方企业快大白鸡出口长时间受阻,很多养禽企业经营困难,而南方养优质鸡的企业因国内市场的强势反弹而迅速恢复元气,因此有不少的养快大白鸡的企业都在考虑从事优质鸡的生产,相信不久的将来北方市场优质鸡的供应会有很大量的增加。
鸡肉历来就是人们生活消费必需的肉类食品,营养丰富,味道鲜美,既适合高档次消费,又适合大众化消费,受到世界各人们的青睐。随着科技进步,人们生活水平提高,人们对肉类食品的需求量不断增长,肉类食品对改善人们的食物结构,增强体质具有特殊意义。但近年来,疯牛病、禽流感等畜禽疾病,引起人们的警觉,也促使人们对优质鸡肉情有独钟,特别是国内优质鸡饲养的特殊方式,有利于控制疾病暴发,有利于改善饲养环境,有利于提高鸡肉产品产量,优质鸡市场前景看好。另外,优质鸡饲养适宜劳动密集型生产,符合劳动力资源充足的实情,有利于降低饲养成本,具有低价位优势,市场竞争能力较强。
1980年以来,我国开始从国外引进快大型肉鸡,并引进先进的育种、饲养管理技术,使我国肉鸡饲养业得到较快发展,极大丰富了城乡居民的菜篮子。然而快大肉鸡在鸡体、外观及风味等方面的形状并不完全符合国内消费者的饮食习惯。随着我国消费水平不断提高,优质肉鸡在市场上受到消费者的青睐。
剑门关土鸡是四川省优良地方品种,肉汁鲜美,在市场上享有盛誉。近年来,本县及周边地区对土鸡的消费需求越来越旺盛;同时,随着活鸡限制上市力度的加大,以及生活节奏的加快,禽肉深加工产品的需求量日益增大,鸡肉深加工是未来家禽业发展的必然趋势,本项目产品必将迎合市场的需要。
四、项目地点选择分析
项目建设地址选在剑阁县,占地300亩,四周为农田,构成天然防疫屏障,水电充足,交通便利,通讯完善。按照《土鸡标准化示范基地建设标准》要求进行科学选址,并按设计标准建设。
按照“统一管理、分散经营、统一销售、分享利润”的原则,顺应市场规律,严格规划,依法规范,稳妥推进,促进优质地方品种鸡标准化示范基地建设持续稳步发展。
按规划做到“七统一”,即统一品种、统一饲料、统一防疫、统一管理、统一品牌、统一屠宰加工、统一销售。
公共设施按要求做到“四通”,即水通、电通、路通、通讯网络通。
按环保、防疫要求,做到“四有”,即有环保措施,有防疫程序和制度,有管理组织机构,有管理制度。
养殖标准做到“四良”,即良种、食舍、良法、良料。
五、生产工艺技术方案
以地方品种土鸡标准化饲养技术为依托,应用杂交繁育方法,培育优质地方品种鸡新品系,积极发展社员,带动广大农户共同发展优质鸡养殖业,扩大养殖规模,提高产品质量,建立优质地方品种鸡产业化养殖基地,促进地方经济发展。
产业化经营路线图如下:
地方品种土鸡选育→良种繁育→良种扩繁→种蛋回收孵化→商品鸡基地建设(标准化规模养殖示范场、小区建设)→商品鸡回收屠宰加工→品牌注册→销售(进入超市、建立连锁专营店等)。
六、项目建设目标
将充分发挥剑阁县的主导作用、公司的主体作用和川农大的科技支撑作用,形成政产学研结合发展模式,在剑门关土鸡品种选育及配套技术、发展模式、技术培训及人才培养等方面展开合作。力争用5年时间培育出具有鲜明特点的剑门关土鸡新品种,年提供父母代种鸡600万套,实现销售收入6000万元;年提供6000万羽剑门关土鸡商品苗,实现销售收入1.5亿元;可新增就业岗位近500人,年新增劳务收入1750万元;年出栏3000万只,年可增加销售收入2.4亿元,加快剑门关土鸡产业健康发展。
本项目规划建设土鸡保种场、扩繁场、孵化厂、屠宰加工厂,发展社员100户,带动农户800户。新建存栏5万套种鸡保种场1个,标准化种鸡舍10栋,建筑面积15000平方米,选育土鸡原种5000套;新建存栏10万套种鸡扩繁场1个,建标准化鸡舍30栋,建筑面积30000平方米;配套建设沼气池等粪便污水处理设施、化验检测设备,以及供水供暖防疫设施;新建年孵化苗鸡1500万羽的孵化厂1个;新建屠宰加工厂1个,年屠宰加工能力达到1000万只。创造产值96000万元,利税9600万元,带动农户900户。
七、项目建设内容
1、土鸡资源保种场:建标准化种鸡舍10栋,育种散养区2个,种鸡测定舍1栋。占地面积60亩,建筑面积15000平方米,存栏原种鸡10万套,总投资650万元;
2、扩繁场:建标准化鸡舍30栋,占地150亩,饲养父母代种鸡30万套,建筑面积30000平方米,总投资1000万元。
3、种鸡收购:收购土鸡种公鸡500只,种母鸡3000只,建立土鸡基因库。计划投资30万元;
4、沼气池:1000立方米沼气池及配套设备,占地20亩。计划投资350万元;
5、孵化厂:孵化机50台套,年孵化苗鸡1500万羽,占地20亩。计划投资200万元;
6、屠宰加工厂:建设土鸡屠宰及食品加工厂,年屠宰土鸡1000万只,加工食品500万只,占地50亩。计划投资1500万元。
流动资金:项目流动资金1270万元,主要用于饲料费用、周转资金等。
八、投资估算和资金筹措
项目计划总投资5000万元,其中:申请财政资金20__万元,企业自筹资金3000万元。申请资金主要用于基础设施建设、沼气池建设、人员培训和科技含量高的配套设施。
九、建设期限和实施的进度安排
项目建设期5年,项目批准实施后,做好规划设计,建设标准鸡舍、原种场、建设沼气池、种鸡收购、设备设施的安装运行、养殖户培训、品牌注册等。
一期:建设原种场及配套设施。
二期:建设扩繁场、孵化厂及配套设施。
三期:土鸡养殖基地、屠宰加工厂。
十、土地、规划和环保
组织畜牧、发改、土地规划、环保部门,制定《基地发展规划》,严格按我市特点、优势与发展目标,指导养殖基地生产布局,对养殖基地用地、供电、供水、交通、防疫、物资供应、建筑布局等方面进行统一规划,合理调整与设置,防止盲目上马;要把养殖基地规划建设成一个独立的生产基地,便于信息交流和产品销售,有利减少基地内人员流动,利于疫病控制。
建设材料主要是水泥、石料、瓦、棒、空心砖等,在当地就可采购。动力以三相电力和照明电为主,场区供电设施能够满足扩建需要。
该项目采用粪尿生物发酵综合污物处理措施,生产沼气,供应居民生活、照明和取暖,沼渣、沼液用来生产无公害产品,鸡舍采用空间电场净化系统,清除各种废气,达到净化的目的,对环境污染很小,符合环保要求。
十一、项目组织管理与运行
各工种实行包干责任制,定员定岗,明确分工,实行岗前培训和持证上岗制度。
(一)组织管理
1、制度建设
(1)建立《基地目标管理制度》,实行目标管理,签订目标管理责任书,政府加大政策、资金、税收等扶持力度,特别是要多渠道筹集资金,增加对基地各项建设的投入。
(2)建立《培训登记准入制度》,采取多种形式,对基地内生产经营人员进行业务管理等技能培训,凭培训合格证登记准入,切实提高基地内科技生产水平。
(3)建立《标准化生产管理制度》,通过对养殖基地的设施环境、操作规程、产品质量等制定控制标准,实行“七个统一”,改变长期以来形成的随意饲养、管理松散、防疫水平低等弊端,把全面标准化管理作为生产管理的“钢”,抢占市的“桥”,切实提高养殖基地内标准生产水平。
(4)建立《官方兽医监督制度》,在养殖区内派驻官方兽医,对生产经营等全程实施独立的、公正的、统一的、科学的、系统的兽医监督管理,切实降低疫病和有害物质残留风险,确保基地内畜禽及其产品符合国际认可的兽医卫生要求,维护动物与人类健康,努力创建无规定疫病基地。
(5)建立《安全食品创建奖惩制度》,激励养殖基地内生产经营人员,提高安全食品创建意识,提升市场知名度,打造安全基地的品牌,形成优势产业区、优势产品、优势品牌,增强基地产品的竞争力和市场占有率。另外,随着国际市场的竞争日趋激烈,还要抓好养殖基地的品牌创建工作,通过创造绿色安全品牌来提升产品质量档次,开发出售国际市场欢迎的名牌产品,实施品牌战略,依靠品牌优势,创造市场,引导消费需求与消费潮流,在激烈的市场竞争中做大做强,跻身国际大市场的竞争行烈。
2、体系创建
标准化体系,养殖基地把提高产品质量放在突出位置,树立质量意识和品牌意识,采用无公害产品、绿色食品、有机食品等相关国家标准来组织生产,将基地建成国家级龙头企业,充分发挥龙头企业的示范带动作用和辐射效应,推进产业化进程。
信息体系,积极推进养殖基地现代信息化进程,利用互联网、基地信息网、会议、印发资料等多种形式,及时提供疫情预报、生产技术咨询服务和市场流通信息通报等。
科技体系,重视科技成果转化、推广与创新、切实加强与农业院校、科研机构及畜牧兽医技术推广部门的合作,通过技术参股、转让、买断等形式,降低生产成本,加大产品市场开发力度。
良种繁育体系,通过应用选育、扩繁、再选育及人工授精等技术,提高基地良种覆盖率,大力推广普及先进实用的现代科学饲养综合管理技术和疫病防治技术,实现良种与科学方法配套,全面提高基地内生产经营水平;
质量监测体系,基地要完善畜产品各环节检疫检验与农药、兽药、激素、重金属等有害物质的检测体系,严格按照有关行业法律法规和市场要求,启动并实施好兽药、饲料、畜产品安全工作。
十二、效益分析与风险评价
(一)经济效益分析
项目建成后,年新增出栏优质土鸡1500万只,产值90000万元,利润9000万元;年孵化优质商品苗鸡1500万羽,产值6000万元,利润600万元。总计年产值96000万元,创造经济效益9600万元。
(二)社会效益和生态效益
通过基地的建设,基地带动农户900户,户均增收10万元,可推进畜牧业的发展;就地解决农村剩余劳动力5000多人,增加农村剩余劳动力的就业率,稳定社会发展;同时畜牧业的发展又可带动相关产业的发展,如交通业、原料供应业、原料加工业等,增加政府税收,更好地服务于民。
基地通过畜离粪便、污物的处理,可生产有机肥,适用于种植果蔬,生产绿色食品,减少环境污染。同时人畜居所分开,可避免人畜疾病的互相传染,提高人们的生命安全。
十三、有关证明材料
1、种鸡场建设规划平面图;
2、营业执照、代码证、税务登记证;
3、土地证明;
4、环境证明;
目录
一 项目总论
二 项目背景分析
三 市场分析
四 产品和服务 建设规模 、
五 建设方案 六 项目实施计划
七 总投资财务效益费用估算
八 财务分析
九 项目风险预测
十 可行性研究结论与建议
十一、 项目基本情况
项目总论
1、 项目名称:休闲服务——
2、 经营对象:高校学生、教师、白领。
3、 经营范围:为不同顾客设置3元、5元、7元、10元等不同价位的奶茶、咖啡、茶以及免费的书籍阅览等服务项。
4、 项目投资:7000000元。
5、 场地选择:
6、 项目概述:x厅是一家主营3、5、7、10元等实惠价位的饮品及免费书籍阅览及网络,打造生活、读书、休闲为一体的综合性服务。
二、 项目背景分析
随着社会经济的高速发展,竞争变得越来越激烈,人们的生活压力越来越大,尤其在就业越来越困难的当下,大学生群体和高校教师面临的负担沉重,由于忙于工作和学习,人们之间的交流变得越来越少,在这种快节奏生活下人们身心憔悴,难得有一片安静舒适的环境体验一种慢生活。在我们的周围有不少的奶茶店、咖啡店,除了喧闹还是喧闹,图书馆中面对着沉重的面孔,我们的心灵能放松吗?能有一个良好的精神状态吗?为改变这种情况,我们创设静雅思厅为忙碌的人们提供片刻的安宁和心灵的放松。
饮品业是当今世界上最具活力的朝阳产业之一,目前整个中国饮品产业呈现飞速发展之势,饮品市场逐步步入良性竞争。目前内蒙古地区饮品行业发展强劲,一方面饮品供给旺盛,另一方面饮品需求强烈,而内蒙古地区至今以专门从事饮品销售及休闲的场所很少,并且有些饮品市场是以经营销售(以零售点位主)为主要业务,同时他们不具备相应的环境优势,所以,在内蒙古地区造成了一个空虚的市场,而这个市场在全国都有很大的发展空间,我们将充分利用这个市场机会进军内蒙古饮品市场。我们相信在这样一个背景下,做强我们的休闲服务——静雅思厅将是势在必得。
三、 市场分析
(一)市场调查(局部随机调查)
抽样调查呼和浩特市大学城师生对该项目的看法如下:
注:该调查表总调查人数为550人,每个学校抽取50人为调查对象。
(二)市场预测
通过调查,可以预测该项目的市场优势为:目前,高校附近有奶茶、咖啡、图书、网吧等店,但没有三者或四者于一体的综合性经营品牌,这样可能会吸引更多的顾客来享受这种慢生活。劣势为:初期可能投资成本过高,风险较大,不能在短时间内收回投资,同时这是一个空虚的市场,需要投入大量的广告,打开市场,但对于这样一个空虚的市场,会很快的得到顾客的青睐,市场一旦打开,随之会有很多竞争者进入者个市场。而图书类型的选择直接关系到顾客的热衷度,消费时间的长短,这样就必须要求购买一批消费者喜欢看到图书及刊物。室内的装饰也直接关系到消费者的'消费。所以我们会选择相对淡点的,温馨的颜色,给消费者一种温馨的感觉。
(三)竞争比较
本区域同行竞争格局对我们有利,主要是一些大学生和附近商业场所的白领阶层,静雅思厅的时尚和品位色彩,决定它的情感消费比重是很大的,消费者可以就近消费,不必舍近求远的去市中心消费。
因为现在在呼和浩特大学城附近只有网吧等少数的供师生娱乐服务项目,其项目是单一的,而本店是多元化的服务。
随着本店的发展和周边环境的变化,产品和服务将不断的改进。包括更全面的产品,更优质和人性化的服务。本店在全体员工的努力下,不断提高。
四、 产品和服务 建设规模
(一)产品和服务描述
出售咖啡、茶类、饮料、等商品,并为客人提供优良的环境和服务,让消费者在这里展现一种品位、体验一种文化、寄托一种情感,使静雅思厅成为商务休闲、师生放松心情、减轻压力的一种会所。一楼设有网吧,可以为顾客提供查询与休闲娱乐项目。二楼主要以品味奶茶、咖啡、茶等饮品为主。三楼顾客可以在飘着缕缕茶香的书房阅读书籍和刊物。二三楼相结合的服务项目。 同样重要的是,这些业务与宾馆的产业没有直接冲突。反而可以与宾馆的客源优势互补。
(二)建设规模
1、地点设在大学城附近,大学城附近师生人数比较大,有较大的消费市场。 2、店面面积总600平米,一二楼各300平米。 3、店内设备:一楼:电脑,电脑桌,椅子,盆景
二 楼:桌子,凳子,音响,饮具,盆景,书画,
书架,书籍,桌子,凳子,盆景,书画,音响
4、店内员工人数:总负责1名,电脑、奶茶、咖啡、茶负责人10名,书籍负责人5名。
5、图书的预存量:3000册,图书类型见附件。 6、桌椅、盆景根据实地面积及时调整。
五、 项目方案
1、在一楼主要针对的是以休闲娱乐生活为主的顾客,这类顾客主要以学生为主,为他们提供电脑,能够查阅书本以外的信息,幽雅的环境,卓越的网络.对一楼的顾客有以下的要求;
(1) 不得大声吵闹,影响其他人。
(2) 在一楼上网时间不的超过2时,2时内1元每小时,超出部分每小时1.5元。 2、在二楼主要针对的是在午后喜欢在飘着缕缕茶香的书房中阅读的人和以休闲体验生活为主的顾客,伴着优雅的音乐,读者自己喜欢的读物,度过一个轻松舒适的下午,让他们在品味奶茶、咖啡、茶的同时享受轻音乐和墙体的美术作品,感受非凡的视听享受,体验慢生活的闲适,使身心得到放松和愉悦。
(1) 顾客要爱护书籍,若出现破损要相应赔偿。
(2) 顾客消费时间每天最多不能超过4小时。
(3) 可帮助顾客订购所需书籍。
六、 项目实施计划
1、宣传阶段:树立店面形象,增大本店的影响力,搞一些促销活动,加大宣传力度,吸引顾客。
2、成本控制阶段:开店前个七月使成本控制到最小。
3、发展阶段:扩大影响力,为开办连锁店打下基础。
七、 总投资 项目总投资估算
1、购置房产4200000(600平米*7000元)元。
2、店内装修:墙内粉刷、地板铺设、玻璃安装、牌匾共计800000元。
3、室内设备:电脑(80台400000元)、一楼桌子(80个24000元)、二楼桌椅(50套30000元)、凳子(160个20800元)、饮具(300套24000元)、音响(一套10000元)、盆景(30000元),书画、书架、书籍共1061200元,饮品、茶点400000元,总计2000000元。
相关手续注册费用:营业执照、卫生许可证共计3000元。 1、资金来源:向银行借款400万元,个人投资300万元。
项目可行性研究报告是企业从事建设项目投资活动之前,由可行性研究主体(一般是专业咨询机构)对市场、收益、技术、法规等项目影响因素进行具体调查、研究、分析,确定有利和不利的因素,分析项目必要性、项目是否可行,评估项目经济效益和社会效益,为项目投资主体提供决策支持意见或申请项目主管部门批复的文件。
《温控陶瓷项目可行性研究报告》通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究,从技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。具体而言,本报告体现如下几方面用途:
—— 用于报送发改委立项、核准或备案
—— 用于申请土地
—— 用于申请国家专项资金
—— 用于申请政府补贴
—— 用于融资、银行贷款
—— 用于对外招商合作
—— 用于上市募投
—— 用于园区评价定级
—— 用于企业工程建设指导
—— 用于企业节能审查
—— 用于环保部门对项目进行环境评价
—— 用于安监部门对项目进行安全审查
【温控陶瓷项目可行性研究报告内容】
第一部分 项目总论
第二部分 项目建设背景、必要性、可行性
第三部分 项目产品市场分析
第四部分 项目产品规划方案
第五部分 项目建设地与土建总规
第六部分 项目环保、节能与劳动安全方案
第七部分 项目组织和劳动定员
第八部分 项目实施进度安排
第九部分 项目财务评价分析
第十部分 项目财务效益、经济和社会效益评价
第十一部分 项目风险分析及风险防控
第十二部分 项目可行性研究结论与建议
【温控陶瓷项目可行性研究报告目录】
第一部分 温控陶瓷项目总论
总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
一、温控陶瓷项目背景
(一)项目名称
(二)项目的承办单位
(三)承担可行性研究工作的单位情况
(四)项目的主管部门
(五)项目建设内容、规模、目标
(六)项目建设地点
二、项目可行性研究主要结论
在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:
(一)项目产品市场前景
(二)项目原料供应问题
(三)项目政策保障问题
(四)项目资金保障问题
(五)项目组织保障问题
(六)项目技术保障问题
(七)项目人力保障问题
(八)项目风险控制问题
(九)项目财务效益结论
(十)项目社会效益结论
(十一)项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第二部分 温控陶瓷项目建设背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。
一、温控陶瓷项目建设背景
(一)国家或行业发展规划
(二)项目发起人以及发起缘由
(三)……
二、温控陶瓷项目建设必要性
(一)……
(二)……
(三)……
(四)……
三、温控陶瓷项目建设可行性
(一)经济可行性
(二)政策可行性
(三)技术可行性
(四)模式可行性
(五)组织和人力资源可行性
第三部分 温控陶瓷项目产品市场分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。
一、温控陶瓷项目产品市场调查
(一)温控陶瓷项目产品国际市场调查
(二)温控陶瓷项目产品国内市场调查
(三)温控陶瓷项目产品价格调查
(四)温控陶瓷项目产品上游原料市场调查
(五)温控陶瓷项目产品下游消费市场调查
(六)温控陶瓷项目产品市场竞争调查
二、温控陶瓷项目产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,利用市场调查所得到的信息资料,对本项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析,从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模参考的重要根据。
(一)温控陶瓷项目产品国际市场预测
(二)温控陶瓷项目产品国内市场预测
(三)温控陶瓷项目产品价格预测
(四)温控陶瓷项目产品上游原料市场预测
(五)温控陶瓷项目产品下游消费市场预测
(六)温控陶瓷项目发展前景综述
第四部分 温控陶瓷项目产品规划方案
一、温控陶瓷项目产品产能规划方案
二、温控陶瓷项目产品工艺规划方案
(一)工艺设备选型
(二)工艺说明
(三)工艺流程
三、温控陶瓷项目产品营销规划方案
(一)营销战略规划
(二)营销模式
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究报告中,要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
(三)促销策略
……
第五部分 温控陶瓷项目建设地与土建总规
一、温控陶瓷项目建设地
(一)温控陶瓷项目建设地地理位置
(二)温控陶瓷项目建设地自然情况
(三)温控陶瓷项目建设地资源情况
(四)温控陶瓷项目建设地经济情况
(五)温控陶瓷项目建设地人口情况
二、温控陶瓷项目土建总规
(一)项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
(二)土建总图布置
1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置
(1)场址地形条件
(2)竖向布置方案
(3)场地标高及土石方工程量
3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图(技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)
5、总平面布置主要指标表
(三)场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
(四)项目土建及配套工程
1、项目占地
2、项目土建及配套工程内容
(五)项目土建及配套工程造价
(六)项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分 温控陶瓷项目环保、节能与劳动安全方案
在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、温控陶瓷项目环境保护
(一)项目环境保护设计依据
(二)项目环境保护措施
(三)项目环境保护评价
二、温控陶瓷项目资源利用及能耗分析
(一)项目资源利用及能耗标准
(二)项目资源利用及能耗分析
三、温控陶瓷项目节能方案
(一)项目节能设计依据
(二)项目节能分析
四、温控陶瓷项目消防方案
(一)项目消防设计依据
(二)项目消防措施
(三)火灾报警系统
(四)灭火系统
(五)消防知识教育
五、温控陶瓷项目劳动安全卫生方案
(一)项目劳动安全设计依据
(二)项目劳动安全保护措施
第七部分 温控陶瓷项目组织和劳动定员
在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、温控陶瓷项目组织
(一)组织形式
(二)工作制度
二、温控陶瓷项目劳动定员和人员培训
(一)劳动定员
(二)年总工资和职工年平均工资估算
(三)人员培训及费用估算
第八部分 温控陶瓷项目实施进度安排
项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期,这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。
一、温控陶瓷项目实施的各阶段
(一)建立项目实施管理机构
(二)资金筹集安排
(三)技术获得与转让
(四)勘察设计和设备订货
(五)施工准备
(六)施工和生产准备
(七)竣工验收
二、温控陶瓷项目实施进度表
三、温控陶瓷剂项目实施费用
(一)建设单位管理费
(二)生产筹备费
(三)生产职工培训费
(四)办公和生活家具购置费
(五)其他应支出的费用
第九部分 温控陶瓷项目财务评价分析
一、温控陶瓷项目总投资估算
温控陶瓷项目可行性研究报告总投资估算
图:项目总投资估算体系
二、温控陶瓷项目资金筹措
一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:
(一)资金来源
(二)项目筹资方案
三、温控陶瓷项目投资使用计划
(一)投资使用计划
(二)借款偿还计划
四、项目财务评价说明&财务测算假定
(一)计算依据及相关说明
(二)项目测算基本设定
五、温控陶瓷项目总成本费用估算
温控陶瓷项目可行性研究报告总成本费用估算
(一)直接成本
(二)工资及福利费用
(三)折旧及摊销
(四)工资及福利费用
(五)修理费
(六)财务费用
(七)其他费用
(八)财务费用
(九)总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
(一)销售收入
(二)销售税金及附加
(三)增值税
(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
(一)项目投资现金流估算
温控陶瓷项目可行性研究报告投资现金流估算
(二)项目资本金现金流估算
温控陶瓷项目可行性研究报告资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。
(一)盈亏平衡分析
(二)敏感性分析
第十部分 温控陶瓷项目财务效益、经济和社会效益评价
在建设项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明
一、财务评价
财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断项目在财务上是否可行。
(一)财务净现值
财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。
如果项目财务净现值等于或大于零,表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,项目财务上可行。温控陶瓷项目可行性研究报告财务净现值
(二)财务内部收益率(FIRR)
财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。
一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,项目可行。温控陶瓷项目可行性研究报告财务内部收益率
(三)投资回收期Pt
投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:
(l)计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表,用下列近似公式计算:Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
(2)评价准则
1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;
2)Pt>Pc时,则项目(或方案)不可行,应予拒绝。
(四)项目投资收益率ROI
项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
温控陶瓷项目可行性研究报告投资收益率ROI
ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,项目在财务上可考虑接受。
(五)项目投资利税率
项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率,计算公式为:
投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%
投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,项目在财务上可考虑接受。
(六)项目资本金净利润率(ROE)
项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。
温控陶瓷项目可行性研究报告资本金净利润率项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
(七)项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。
三、社会效益和社会影响分析
在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。
第十一部分 温控陶瓷项目风险分析及风险防控
一、建设风险分析及防控措施
二、法律政策风险及防控措施
三、市场风险及防控措施
四、筹资风险及防控措施
五、其他相关粉线及防控措施
第十二部分 温控陶瓷项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:
1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
2、对主要的对比方案进行说明
3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见
5、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见
6、可行性研究中主要争议问题的结论
二、附件
凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。
1、项目建议书(初步可行性报告)
2、项目立项批文
3、 厂址选择报告书
4、 资源勘探报告
5、 贷款意向书
6、环境影响报告
7、 需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告
8、需要的市场预测报告
9、引进技术项目的考察报告
10、 引进外资的名类协议文件
11、其他主要对比方案说明
12、其他
三、附图
1、 厂址地形或位置图(设有等高线)
2、 总平面布置方案图(设有标高)
3、 工艺流程图
4、 主要车间布置方案简图
5、 其它
【引言】
重油又称燃料油,呈暗黑色液体,按照国际公约的分类方法,重油叫做可持久性油类,顾名思义,这种油就比较粘稠,难挥发。所以一旦上岸,很难清除。主要是以原油加工过程中的常压油,减压渣油、裂化渣油、裂化柴油和催化柴油等为原料调合而成。其比重超过0.91的稠油,黏度大,含有大量的氮、硫、蜡质以及金属,基本不流动,而沥青砂则更是不能流动。开采时,有的需要向地下注热,比如注入蒸汽、热水,或者一些烃类物质将其溶解,增加其流动性,有的则是采用类似挖掘煤炭的方法。
针对重油现状,国际第七届重油及沥青砂国际会议显示中国稠油热采技术虽起步较晚,但发展较快,已形成较为成熟的稠油热采配套技术。发现70多个稠油油田中,总地质储量约12亿立方米,年产量达1300万吨,已累计生产逾亿吨。重油及沥青砂资源是世界上的重要能源,全球可采储量约4000亿吨,是常规原油可采储量1500亿吨的2.7倍。随着常规石油的可供利用量日益减少,重油正在成为下世纪人类的重要能源。
【重油项目可行性研究报告目录】
第一部分重油项目总论
总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
一、重油项目背景
(一)项目名称
(二)项目的承办单位
(三)承担可行性研究工作的单位情况
(四)项目的主管部门
(五)项目建设内容、规模、目标
(六)项目建设地点
二、项目可行性研究主要结论
在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:
(一)项目产品市场前景
(二)项目原料供应问题
(三)项目政策保障问题
(四)项目资金保障问题
(五)项目组织保障问题
(六)项目技术保障问题
(七)项目人力保障问题
(八)项目风险控制问题
(九)项目财务效益结论
(十)项目社会效益结论
(十一)项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第二部分重油项目建设背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。
一、重油项目建设背景
(一)国家或行业发展规划
(二)项目发起人以及发起缘由
(三)……
二、重油项目建设必要性
(一)……
(二)……
(三)……
(四)……
三、重油项目建设可行性
(一)经济可行性
(二)政策可行性
(三)技术可行性
(四)模式可行性
(五)组织和人力资源可行性
第三部分重油项目产品市场分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。
一、重油项目产品市场调研
(一)重油项目产品国际市场调研
(二)重油项目产品国内市场调研
(三)重油项目产品价格调查
(四)重油项目产品上游原料市场调研
(五)重油项目产品下游消费市场调研
(六)重油项目产品市场竞争调查
二、重油项目产品市场预测
市场预测是市场调研在时间上和空间上的延续,利用市场调研所得到的信息资料,对本项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析,从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模参考的重要根据。
(一)重油项目产品国际市场预测
(二)重油项目产品国内市场预测
(三)重油项目产品价格预测
(四)重油项目产品上游原料市场预测
(五)重油项目产品下游消费市场预测
(六)重油项目发展前景综述
第四部分重油项目产品规划方案
一、重油项目产品产能规划方案
二、重油项目产品工艺规划方案
(一)工艺设备选型
(二)工艺说明
(三)工艺流程
三、重油项目产品营销规划方案
(一)营销战略规划
(二)营销模式
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究报告中,要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
(三)促销策略
……
第五部分 重油项目建设地与土建总规
一、重油项目建设地
(一)重油项目建设地地理位置
(二)重油项目建设地自然情况
(三)重油项目建设地资源情况
(四)重油项目建设地经济情况
(五)重油项目建设地人口情况
二、重油项目土建总规
(一)项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
(二)土建总图布置
1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置
(1)场址地形条件
(2)竖向布置方案
(3)场地标高及土石方工程量
3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图(技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)
5、总平面布置主要指标表
(三)场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
(四)项目土建及配套工程
1、项目占地
2、项目土建及配套工程内容
(五)项目土建及配套工程造价
(六)项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分重油项目环保、节能与劳动安全方案
在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、重油项目环境保护
(一)项目环境保护设计依据
(二)项目环境保护措施
(三)项目环境保护评价
二、重油项目资源利用及能耗分析
(一)项目资源利用及能耗标准
(二)项目资源利用及能耗分析
三、重油项目节能方案
(一)项目节能设计依据
(二)项目节能分析
四、重油项目消防方案
(一)项目消防设计依据
(二)项目消防措施
(三)火灾报警系统
(四)灭火系统
(五)消防知识教育
五、重油项目劳动安全卫生方案
(一)项目劳动安全设计依据
(二)项目劳动安全保护措施
第七部分重油项目组织和劳动定员
在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、重油项目组织
(一)组织形式
(二)工作制度
二、重油项目劳动定员和人员培训
(一)劳动定员
(二)年总工资和职工年平均工资估算
(三)人员培训及费用估算
第八部分重油项目实施进度安排
项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期,这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。
一、重油项目实施的各阶段
(一)建立项目实施管理机构
(二)资金筹集安排
(三)技术获得与转让
(四)勘察设计和设备订货
(五)施工准备
(六)施工和生产准备
(七)竣工验收
二、重油项目实施进度表
三、重油剂项目实施费用
(一)建设单位管理费
(二)生产筹备费
(三)生产职工培训费
(四)办公和生活家具购置费
(五)其他应支出的费用
第九部分重油项目财务评价分析
一、重油项目总投资估算
图:项目总投资估算体系
二、重油项目资金筹措
一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:
(一)资金来源
(二)项目筹资方案
三、重油项目投资使用计划
(一)投资使用计划
(二)借款偿还计划
四、项目财务评价说明&财务测算假定
(一)计算依据及相关说明
(二)项目测算基本设定
五、重油项目总成本费用估算
(一)直接成本
(二)工资及福利费用
(三)折旧及摊销
(四)工资及福利费用
(五)修理费
(六)财务费用
(七)其他费用
(八)财务费用
(九)总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
(一)销售收入
(二)销售税金及附加
(三)增值税
(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
(一)项目投资现金流估算
(二)项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。
(一)盈亏平衡分析
(二)敏感性分析
第十部分重油项目财务效益、经济和社会效益评价
在建设项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明
一、财务评价
财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断项目在财务上是否可行。
(一)财务净现值
财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。
如果项目财务净现值等于或大于零,表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,项目财务上可行。
(二)财务内部收益率(FIRR)
财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。
财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。
一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,项目可行。
(三)投资回收期Pt
投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:
(l)计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表,用下列近似公式计算:Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
(2)评价准则
1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;
2)Pt>Pc时,则项目(或方案)不可行,应予拒绝。
(四)项目投资收益率ROI
项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,项目在财务上可考虑接受。
(五)项目投资利税率
项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率,计算公式为:
投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%
投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,项目在财务上可考虑接受。
(六)项目资本金净利润率(ROE)
项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。
项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
(七)项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。
三、社会效益和社会影响分析
在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。
第十一部分重油项目风险分析及风险防控一、建设风险分析及防控措施
二、法律政策风险及防控措施
三、市场风险及防控措施
四、筹资风险及防控措施
五、其他相关粉线及防控措施
第十二部分重油项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:
1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
2、对主要的对比方案进行说明
3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见
5、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见
6、可行性研究中主要争议问题的结论
二、附件
凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。
1、项目建议书(初步可行性报告)
2、项目立项批文
3、 厂址选择报告书
4、 资源勘探报告
5、 贷款意向书
6、环境影响报告
7、 需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告
8、需要的市场预测报告
9、引进技术项目的考察报告
10、 引进外资的名类协议文件
11、其他主要对比方案说明
12、其他
三、附图
1、 厂址地形或位置图(设有等高线)
2、 总平面布置方案图(设有标高)
3、 工艺流程图
4、 主要车间布置方案简图
5、 其它
一、项目分析:
前景分析:
中国餐饮行业在近年来面临着越来越紧迫的变革和升级。在全球经济一体化的影响下,在民众的消费理念发生广泛转型的情况下,餐饮行业势必要跟随形势做出转变。然而从近几年的情况来看,不少企业还在原有的轨迹上固步自封,无法适应新时代的发展要求。当然,也有很多企业表现的更加出色,能够适应市场形势的转变。
当今常见的疾病,高血压,糖尿病,心血管疾病,癌症,事实上都可以归类于富养性疾病。我们讲一个医学上的认识:一切元素,当我们需要的时候他是营养,当超过了便是毒素。比如脂肪肝,多发于喜欢吃肉,饮食不节制的人,很年轻就得了脂肪肝,因为摄入了过多的脂肪、蛋白质、营养,人体吸收不了,也代谢不掉,便囤积在肝;当人体内这种过滤不掉的营养素大量的沉积于血液中,便容易发生心血管疾病等。
所以,营养趋势随着时间不断演化,现在着重关注改善身心健康表现和健康益处。在今天这样一个相互连通的世界,很多不同的饮食出现,食品行业正在尝试创造适应不断变化的消费者需求的产品。生酮饮食、严格素食、以及正在增长的植物基饮食等都是个人营养定制的基础。定制化让每个人都感受到与众不同,为每个个体创造了特别的参与体验。定制化产品和包装导向了一个更加个性化的经验,使得消费者能够参与品牌。基于消费者画像的最优解决方法也会变得更加高效。独特的标签和客户定制产品,可以优化消费者的体验。
因为营养行业在国内市场还是比较新兴的市场,我们只要把握好发展机会,充分发掘这一市场的广大潜力,在未来的`营养配餐市场上占据一席之地。同时,也有助我们开拓新的业务项目。
市场分析:我们的目标市场主要针对学生、教师,以学生市场为主要目标向大学城以外地区进行发展,以开拓更多的市场需求。学生群体向来就是流行时尚的追寻者,对于新兴事物向应度高,对于营养行业,在我国还处于新兴阶段,是一个流行的行业,所以说对学生具有极大的引吸力。通过对学生市场的开拓,我们就可以向各大院校餐厅提供我们的营养配餐,并与商业街各饭店合作,推广我们的营养配餐。教师属于高等知识分子,对于知识的了解具有广泛性,所以我们营养行业对于教师的传播也是非常有效,迅速的。通过以上市场的开拓,知明度达到了,我们就可以大泛围的推广我们的服务和产品。
二、公司简介
产品和服务描述
1、开展营养咨询服务项目。
现代生活注重健康,科学饮食无疑是保持和增进健康最简便的方法。饮食结构的不合理会导致很多疾病,越来越多的人希望知道如何才能合理饮食的,但是在现有市场上,对于广大消费者的这种迫切的需求并不能很好的满足,我们的康乐营养咨询用专业的技术指导为广大消费者提供全方面的营养咨询,为每一位顾客提供量身定做的健康饮食建议。
2、提供合理的营养配餐。
在民以食为天的今天,营养配餐已经逐渐得到广大市民的接受与认可。越来越多的人们希望健康的饮食,却苦于现实的种种限制无法亲自去制作,这个时候我们的康乐营养配餐,为广大顾客提供专业的营养套餐,可以完全满足每一位顾客一天的营养摄取,满足身体一天的需要。
(注明:由于资金原因,无法直接生产,我们的营养配餐食品,都是与具有专业性,权威性的企业合作代理的。)
竞争分析:技术技能优势:我们公司与强势品牌营养机构合作,说明了我们在技术技能方面拥有强大的后盾,在此方面我们具有明显的优势。
员式优势:在以上基础上我公司也会聘用拥有经验丰富的营养配餐师,积极热情、善于创新的营销人员,优秀的高层管理人员。
产品优势:为顾客提供健康安全营养的餐饮食品和膳食建议,与此同时为顾客提供完善的营养配餐食品。
品牌劣势:目前我们不具有强大的品牌知名度和美誉度,这些需要我们用心做好从研究、开发到服务的每一个细节,我们有信心并且有能力在实现产品价值之时同时建立良好的口碑和知名品牌。
产业经验劣势:作为一个新兴产业,营养配餐企业较少,没有成功的经营模式可以借鉴,公司的经营管理缺少经验。
市场机会:国家颁布《餐饮业营养配餐技术要求》,在政策上推动了整个营养业的发展。人们消费观念的改变,不再单单是吃饱,而是要求吃得安全吃得健康,因此对营养配餐的需求不断增长,利于企业迅速扩张。技能技术向新产品新业务转移,利用技术带动产业,为更大客户群服务。市场细分成为可能,可利用对目标市场的细分为不同顾客服务。
由于是新兴行业,所以我们面临的竞争对手少。存在的威胁,现有的大型餐饮企业对新兴营养配餐的打击压制以及现有营养配餐企业对新进入者的`抵制报复。人们对新事物的接受需要一定的过程,顾客对营养配餐的情况知之甚少以及对新产品存在一定抵触。现有市场上对于营养师的培养缺乏,导致营养人才的供不应求。
三、推广策略
在服务上应做到以下几点:
在顾客想了解企业情况,产品信息时,要及时提供相应信息,在此基础上可以加以详细介绍,让顾客更深一层的得到理解,刺激其需求欲望为顾客提供服务时一定要保持激情,做到服务态度十全十美。建立消费者的信息资料。对于现有消费者要增进其满意程度。对于潜在消费者要刺激其消费欲望,使其转化为产品的消费者。对于不肯能消费的人士也要保持联系增进友谊。
以顾客至上的理念作为营业的中心思想,服务耐心到位,树立公司的美好形象。
产品价格策略:定价方法宜采用需求导向定价法,由于我公司的营养配餐服务受顾客的影响是最大的,只有当产品价格与消费者的购买能力、价格心理以及意识相一致时。价格才能成为促进销售和实现利润的手段。
促销策略:人员推销,在各大院校进行宣传,与学生交流,与餐厅洽谈;与商业街各饭店进行协商合作。
另外,在推销过程中,推销人员还可适当的使用一些推销工具比如小纪念册、商品目录等宣传印刷品等,帮助推销的进行。
广告宣传:平面广告;户外广告;网络广告:公众号,微博等。
差异化策略:在产品宣传的过程中,要凸显我们营养配餐的产品特色,完全展示我们营养配餐的优势所在,与相同类型的产品做比较,以“服务至上,顾客至上”的理念打动消费者,以特色产品,周到的服务树立良好形象,达到促销目的。
口碑营销:产品拥有一个良好的口碑,会产生更大的利润价值;
四、公司目标
成为主打市场内以营养服务为主的领导型品牌服务机构,2年内收回成本。
公司任务:
1、实现投资场所的欲期建设。
2、开拓投资市场,增强产品知明度。
3、不断完善产品质量,以满足顾客需求。
4、顺利完成以上事项,逐渐使投资的资本产生收益。
五、财务计划
经过初步测算,公司在成立时,需要投资约为11万元,资金需求如下所示:
费用项目金额固定资产投入30000
无形资产30000
流动资产30000
不可预见(按以上的4%计算)20000
合计110000
一、项目概况
项目名称:农业观光园
地址:x亩
规划面积:x亩
投资:x百万元
理念和经营目标:依托自然风光秀丽、古文化底蕴深厚的景区,开发建设以植物园为主题,集观光、娱乐、休闲、度假、科普教育为一体的主题生态园,打造连云港最具影响力的生态旅游综合景区。以自然、生态、休闲、乐趣为主题,树立以人为本、人性化服务的理念,集养殖、种植、农业种植示范、观光农业、休闲度假、商务会议、餐饮娱乐等多功能于一体,为人们提供两天一夜的回归自然、放松身心的周末游。项目依托自然景观,以“走龙道、游龙湖、吃龙虾、住农家乐”、“品荷叶、晨泡茶”为特色,举办千亩菜花节、百亩荷花节,是集观光、度假、娱乐、科普教育、新农村建设、生态保护为一体的生态公园。
二、项目背景
农业观光园位于风景区,位于江苏省连云港市xx镇。是云台山景区的重要组成部分。自然风光秀丽,古文化底蕴深厚,宗教文化历史悠久,20xx年被国家旅游局评定为“AAA”级景区,同年被市政府授予“文明景区”。,云台山最大的溪流,36个景点遍布其中,云雾缭绕,泉瀑流淌,岩壁陡峭,景色多变。小溪边,林木繁茂,竹林青翠,漫山遍野的野花闲草,宛如画中仙境。被誉为“东方天书”的将军崖岩画,是古苟莽部落的历史遗迹,七千年前是东夷人祖先的朝圣中心。岩画上的太阳、星辰、稻秧、人像、社稷,造型古朴,形象奇特,充满神秘色彩,为人类留下了宝贵的文化财富。
目前需要注意的问题和不足有:周边经济中旅游接待设施薄弱,农村建筑落后,旅游业整体效益不高等。,这些都是今后工作中要重点关注和解决的问题。
三、项目开发的条件
(一)交通便利,区位条件好
农业观光园位于连云港市xx镇,毗邻景区,距海州区6公里,距新浦区公里,可进一步强化景区的旅游开发资源。农业观光园和景区未来在旅游方面会相互促进,市场发展潜力巨大。
(二)资源的显著特征
农业观光园将发展生态农业,种植优质高产作物,走“公司+基地+农户”的订单农业之路,发展专业养殖和种植户,带动农民致富。将开拓一条“采用现代农业技术,发展生态高效农业”的现代农业发展道路,打造“采菊东篱下,悠然见南山”的山野生活,打造“
四、客户来源和市场竞争力分析
客源:前期连云港市周末游客。
潜在游客:附近几个省的观光游客和其他大陆游客。
连云港旅游资源丰富,是江苏省三大旅游资源富集区之一。有花果山风景区、连岛度假村、万宇风景区、风景区等200多个旅游景点。被誉为“东海第一胜景”。连云港名山(花果山)、明海(黄海)、明水(东海温泉)、舒鸣(金玉竹)、史明(水晶)、舒鸣(西游记、镜花缘)等。)、祁鸣(连云港空气全国品质最好)、明静(亚洲第一井)都在一个地方。随着连云港夏春活动的举办,连云港旅游的知名度和影响力不断扩大,正逐渐发展成为山海相拥的知名旅游城市。未来,农业观光园将以连云港的旅游资源为平台,通过市场运作和广告策划,打造知名度,逐步树立自己的品牌,从而吸引游客,更好地推动农业观光园的发展。
市场分析:在连云港地区,以农业观光园为主题的生态旅游产品在市场上还是空白。连云港有60多万人口。随着连云港城市建设的发展,它已经形成了一个花园城市。连云港物产丰富,物价低廉,人民安居乐业,成功人士与日俱增。居民在旅游和休闲方面的支出在消费中逐渐增加。再加上连云港交通区位优势,外地游客聚集。同时,本项目将逐步提升农业观光园的旅游价值,将农业观光园与余景区旅游有机结合,逐步形成黄金旅游线路。
在本项目的市场前景中,通过现状分析,可以保证每年接待游客8万人次。随着景区休闲度假设施的完善,年接待游客可达50万人次。此外,该项目将建设酒店和物业度假村,通过产权转让增加投资回报。并能接待会议、展览、休闲关系等熟客。所以这个项目会有非常广阔的空房发展空间。
动词(verb的缩写)计划图编制
(一)总体规划
以植物园为主题,集观赏、娱乐、休闲、科普教育为一体的生态公园,打造苏北最具影响力的主题生态景区。
分为游客服务区、观赏区、度假住宿区、百果园、百花园、休闲互动区五大功能板块。
住宿区:以农家乐形式为设计主题,采用园林手法,以水景、地形、绿化、园林小品为点缀,依托自然景观,打造“采菊东篱下,悠然见南山”的山野生活,打造连云港旅游亮点。突出以人为本、人性化的服务理念。
垂钓休闲区:水景观是整个公园的亮点之一,只有水与山融为一体,才有宜人的景色。整个花园的周围和之间会有一个整合良好的水系,其空房间的大小可以根据养殖项目的需要来确定。
百花园观赏区:建设观赏步道,突出园林风格,增加景观设置;木兰科展览馆建设。
百果园区:种植徐闻特色农作物,如桃、固安梨、苹果、杏等。,设置旅游采摘项目,丰富园区产品类型,注重地方特色。
休闲区:以休闲茶楼、木兰餐厅为主,配套健身、休闲、烧烤设施。
(2)拟建项目
1、停车场1500平方米
2、观察1500米的踪迹
3、100平方米的果园
4、蓝翔酒吧有600平方米
5、香餐厅200平米。
6、该中心占地180平方米。
7、这个展厅有500平方米
绿化设施
建设期为三年。
不及物动词投资预算和投资回收期总投资20__万元,分三年完成,其中停车场70万元,观光步道90万元,百果园70万元,蓝翔酒吧60万元,赖襄餐厅50万元,游客中心90万元,展厅100万元,厕所(3)20万元,相关配套设施150万元。预计年接待游客8万人,按人均消费40元计算年收入400万元,投资回收期5年半。
五、项目评估
该项目的开发建设可以提高景区的旅游服务功能,充分挖掘其旅游价值。可以与景区有机结合,形成多种类型的旅游线路,提高景区的整体档次,丰富连云港的旅游产品组合。同时,在项目建设和运营期间,可以安置贫困农民就近就业,提供就业岗位。
六、结论和建议
综上所述,本项目开发建设是可行的,是一个低风险高回报的项目。景区分期投入运营后,可以通过盈利和投资的方式形成良性的资金链。项目实施单位不断加强宣传,提高园区知名度,并积极争取纳入市级旅游规划,加强与景区合作,共同开发拓展市场。
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称:
**县“山涧·竹韵”。
1.1.2项目建设地址:**县溪洛渡镇农具厂片区(干海一社)。
1.1.3建设单位
1、项目承办单位:晟博房地产开发有限公司
2、建设单位简介:
晟博房地产开发有限公司位于**县溪洛渡镇景新六组67号,属私营股份有限公司,注册资金为820万元。晟博房地产开发有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,下设办公室、综合处、发展处、工程处、营销处、财务处等职能部门。主要承担房地产开发经营等业务。目前承担实施的建设项目有**县“山涧·竹韵”项目二期建设项目。
1.1.4建设规模与内容
该项目建设占地23980平方米,建筑面积134424.48平方米,其中:地面建筑面积119863.86平方米,地下建筑面积14560.62平方米。主要建设内容包括:五栋(3栋33层、1栋26层、1栋27层)高层建筑、建筑景观、道路及公用工程等。
1.1.5总资金及资金筹措
1、资金筹措
该项目建设总投资25000万元人民币,其中:静态投资23000万元,建设期利息0万元,涨价预备费为20xx万元。资金按以下方式筹集:建设资金全部由业主自筹。
2、资金使用计划
该项目计划从20xx年4月开始至20xx年12月止项目全面竣工。
1.1.6项目实施进度
本项目从可行性研究报告编制到工程竣工验收并交付使用,建设工期共计68个月。
1.2编制依据、内容及范围
1.2.1编制依据
1、《中华人民共和国城市规划法》(1990);
2、《城市规划编制办法细则》(建设部,1995);
3、《**市城市规划管理条例》;
4、《**县控制性详细规划编制技术规定》;
5、《混凝土结构设计规范》(GB50010-20xx);
6、《城市道路设计规范》(CJJ37-90);
7、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98);
8、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-20xx);
9、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)
投资项目可行性研究指南(试用版)
10、国家及地方的有关法律、法规、条例和其他规定。
1.2.2编制原则
1、该项目合理使用宝贵的土地资源,充分发挥潜在优势,达到工期短,投资省,见效快的目的。
2、认真执行《**县城市总体规划》,项目建设必须满足总规划要求,布置合理、方案精典的建设方针。
3、以节能和实用的结构来进行技术建设。
4、可操作原则,根据项目所在地的社会、经济情况,按照社会需求和实施的可能性,进行可行性分析、论证。
5、合理性原则,对建设项目的有关经济、技术指标、是有较好的合理布局性和科学性。
1.2.3编制内容与范围
按照国家对项目可行性研究阶段的工作范围和深度的规定,组织有关技术人员编制完成了**县“山涧竹韵”建设项目可行性研究报告。本报告对项目建设的背景和必要性进行了论述,对项目选址和建设条件、工程建设方案、公用工程、节能、环境保护、劳动安全、卫生及消防、项目组织与实施、项目招标、投资估算、社会效益评价等方面进行综合性研究、分析和评价,为主管部门和建设单位的决策和判断提供具体、完善、科学的依据。
1.3主要数据及技术经济指标
主要技术经济指标表
1.4结论与建议
1.4.1结论
1、项目在**县南部新城区建设,道路、通讯等基础设施条件基本满足要求,电力供应有保障,完全能满足项目建设的要求。
2、项目的技术成熟,设计方案切合实际,既能满足目前需要,也适应未来房地产产业的要求。
3、地方政府重视,各有关部门积极支持,人民群众热情支持,项目建设的组织管理机构健全,技术力量有保障,管理措施有力。
综上所述,**县“山涧竹韵”建设项目的建设,不仅可促进**县城区经济建设,还可以加快城市建设步伐,使城区做大、做强、做活、做美,很符合目前**县政府的指导思想,带动**县相关产业的发展,拓宽经济发展的渠道,改善**县的投资环境,提高人民的生活水平和质量,实现经济、社会、生态效益的有机结合,其意义是深远的。因此,本项目不仅可行而且必要。
1.4.2建议
1、项目承办单位要积极向上级有关部门请示汇报,争取尽快开工,早日建成发挥效益。
2、本项目建设具备天时、地利、人和,建设方案合理可行,建成后的效益理想,并且符合国家发展政策,建议有关部门积极促成本项目的建设。
为保证项目能够顺利、稳妥的建设,应注意以下几点:
(1)项目应严格按环保“三同时”原则,搞好环境治理工作;
(2)建议加快实施步伐,加大宣传工作,注重降低项目成本;
(3)积极做好项目的施工组织工作,确保项目按施工计划进度顺利完成;
(4)加快落实项目建设资金,多方筹措项目资金,确保项目建设的顺利完成。
第二章项目背景及必要性分析
2.1项目背景分析
据了解,本项目所处的,位于云南省东北部,**市北面,处于江下游东南岸的峰山系段上。东于、大关县比邻,南连**区,西隔江与四川、两县相望,东西横距46.6千米,南北从距121.2千米,总面积2789平方米。最高海拔3199.5米,最低海拔340米,县城海拔820米,距离**市驻地200千米,距省会**580千米。
目前成片房地产开发刚刚起步,自20xx年以来,荷花片区、兰花片区、校园片区、粮食局片区等几大片区开发体量小,品质差,开发周期长,总建筑体量约30万方。
山涧竹韵项目位于**县城的西南处,处于已建县城城区位置的至高点上。地块北面较低位置处为规划中的县城公园,南面是已经建成的该项目一期工程,东面为规划中的轻工业园区,西面为散居的民居及山林地。
2.2项目实施的必要性
项目建设是目前**县第一个纯居住小区,功能配套设施比较完善,属标志性建筑。对推进**城市建设,完善城市配套的需要
第三章项目选址及建设条件
3.1项目选址
3.1.1选址依据
1、《中华人民共和国城市规划法》;
2、《建设项目选址管理办法》;
3、《**县城市总体规划》。
3.1.2项目位置
项目选址位置:位于溪洛渡镇干河村干海一社,原农具厂片区。一二期地块,呈不规则鸽形;场地为自西向东、从南至北的一个坡地,场地北部有一条历经多年形成的沟渠。内部高差较大,地块内最高点为973.5,最低点为916.00,最高点附近区域形成山包,最低点附近形成洼地。项目并着一栋约400平米的民用建筑处于城市道路十字交叉口,场地南与项目一期工程相连,场地东侧与城市道路相连接点924.40,最高点为937.33.
3.1.3项目位置优势
1、项目地理位置居高临下,昭永路、溪务路围绕项目东面、西面穿越而过,规划中南部新区制高点,内外交通发达。交通便利、通达性好,周围毗邻城市道路,整个项目区被编织在便捷的.交通网络中。
2、基础设施配套完善,具有最佳的建设条件。由于项目区临近城区城市道路,城市给排水、供电、电讯、燃气等各种公用设施配备完善,为项目的建设提供了良好的条件。
3.2建设条件
3.2.1区位条件
**县,位于乌脉西北面的江南岸,介于东经103°15′-104°01′,北纬27°31′-28°32′之间。东与大关、**县接壤;南连**市;北接**县;西北隔江与四川、两县相望。东西横距46.6千米,南北纵距121.2千米,总面积2778平方千米。县城驻地溪洛渡拔820米,距**市政府驻地**区180千米,距省会**市580千米。全县辖溪洛渡、黄华、莲峰、茂林、桧溪、大兴6镇和细沙、青胜、墨翰、码口、团结、务基、马楠、水竹、伍寨9乡,137个村(居)委会。
3.2.2经济条件
经过近几年的发展,**县国民经济保持又好又快发展。全县生产总值达214116万元,按可比价格计算,同比增长13%,完成全年目标任务。其中,第一产业实现增加值65280万元,同比增长9.7%,对经济增长的贡献率为22.4%;第二产业实现增加值77564万元,同比增长10.5%,对经济增长的贡献率为30.1%,其中建筑业实现增加值60631万元,同比增长2.3%,对经济增长的贡献率为5.5%;第三产业实现增加值71272万元,同比增长18.6%,对经济增长的贡献率为7.5%。一、二、三次产业分别拉动GDP增长2.9、3.9和6.2个百分点。固定资产投资总额下降,地方固定资产投资保持增长。全县完成全社会固定资产投资232272万元,比去年同期下降21.7%。其中,溪洛渡电站投资完成139014万元,同比下降38.5%;地方投资完成93258万元,完成市下达89000万元的104.8%;完成市下达93000万元的100.3%,完成年初计划的106%,同比增长31.6%。其中,房地产投资完成12735万元,下降27.2%。
工业生产速度加快。全县完成工业总产值3.86亿元,增长55.5%,工业增加值完成16933万元,增长55.6%。工业对税收的贡献率达到19%。非公经济从业人员17978人,上交税金8203万元,完成增加值8.25亿元。新签约招商引资项目5个,协议引资1.17亿元,实现到位资金2.56亿元。
3.2.3地质条件
1)地形地貌
项目所在地处于新华夏系第三沉降带川东褶皱带和川鄂湘褶皱带的结合部,地质复杂,地貌多样,属山岭重丘区,山体条状,单斜地形,厚层硬持砂岩发育区,区内海拔300m到350m左右,地势起伏较大。
2)地质结构
①地层自上而下由第四系残坡积粉质粘土和侏罗系中下统组基岩构成。(基岩按风化程度可划分为强风化带基岩和中等风化带基岩)粉质粘土(Q4el+dl)褐黄色。可塑-硬塑状,主要由粘土矿物组成,手捻稍有砂感。可搓成1-3mm的土条。土质较均匀。
②强风化带基岩(Jl-2z):该层颜色较为杂乱,主要为紫色夹灰色,分布不均匀。岩性主要为泥质粉砂岩,结构构造不清晰,风化裂隙发育-极发育。未见充填物,岩石破碎,手可折断,岩芯呈碎块状,少量短柱状。该层厚度分布不均匀,约在1.50-7.00m.
③中等风化带基岩(Jl-2z):该层颜色为零乱,主要为紫色夹灰白色。岩性主要为泥质粉砂岩。主要由粘土矿物组成、长石、石英等矿物组成。粉细粒结构,薄层状-中厚层状构造,节长约5-48cm。
④不良地质情况及地震烈度,拟建场地未发现古墓断层、滑坡等不良地质现象。
据《1:400中国地震列度区划图》(1992),该地区地震基本烈度为Vi度,场地中等风化带岩土类型为坚硬土,场地中等风化带岩土类型为坚硬土,场地类为I类,属少震,弱震区。
3.2.4气候条件
(1)气温
年平均气温16.8℃,总降水量825.2毫米,总日照时数1056.3小时。多年逐月平均温度:18.6度;
(2)气压
历年平均气压:976.8MB(732.6㎜);
历年平均最高气压:977.5MB(733.1㎜);
历年平均最低气压:9761MB(732.1㎜);
(3)自然资源状况
1)水文项目区江段水文资料
最大年流量:901.85亿m3
最小年流量:230.29亿m3
多年平均流量:530亿m3
3.2.6基础设施条件
1、供水项目供水源为**县云荞自来水公司水厂的供水管网,压力充足,可保证项目用水需要。
2、供电项目供电电源为**县城郊变电站,高压线路已接至小区,供电线路采用架空线,可满足本项目用电需要。
3.2.8建筑材料及交通运输条件
1、建设材料
①、砂、石料砂、石料主要由当地提供。
②、工程用水、用电项目位于城市内,有充足的工程用水和生活用水。用电满足项目要求。
2、三大材料来源及供应
木材:木材市场供应充足,能满足工程需求。
水泥:当地及附近水泥厂,可满足工程需要。
钢材:可参照本地情况就近购买。
3、运输条件:项目区交通便利,运输条件满足工程需要。
根据以上分析,该项目选址合理,建设条件满足工程建设需要。
第四章工程建设方案
4.1基本原则
1、充分体现“以人为本”的现代设计思想,处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。设计总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐。
2、坚持社会效益、环境效益、经济效益统一的原则,执行“节能、省地、环保”的国策。采取具体措施和作法,满足有关节能设计规范的要求。充分挖掘用地潜力,多利用地下空间,增加停车位。采取具体措施和作法,保护环境,实现可持续性发展的战略要求。
3、坚持适用、安全、经济、美观的原则,积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备,做到技术先进,经济合理,形象美观。
4、结涧竹韵小区项目特点,在平面布置及竖向布置中体现现代民居的特色;
5、坚持统一规划、合理布局、配套建设的原则,充分考虑水源、能源、交通、通讯、防洪、水土保护、防灾等建设条件。
4.2设计范围及内容
该项目设计范围:包括总图、建筑、结构、给水排水、电气、采暖通风与空气调节,燃气、消防、节能、景观及绿化、环境保护等内容。
4.3设计依据
1、《民用建筑设计通则》(GB50352-20xx);
2、《供电系统设计规范》(GB50052-95);
3、《建筑设计防火规范》(GB50016-20xx);
4、《饮食建筑设计规范》JGJ64-89;
5、《建筑工程设计文件编制深度规定》(20xx年版);
6、《云南省建设工程初步设计审查要点》;
7、《工程建设标准强制性条文(20xx年版)―房屋建筑部分》;
8、国家和地方与本工程有关的其它现行设计规范、标准、法规和条例。
4.4总图
1、总平面布置
(1)在平面布局上,根据总体规划,主入口分别设置北面、南面,方便使用。满足功能、城市规划要求及技术经济合理性。
(2)说明根据《城市规划管理技术规定》布置建筑之间间距和建筑物退让的情况。
2、交通组织
可通过南、北面道路进入,形成内环绕道路,人车分流,可满足通行及消防扑救要求。
3、无障碍设计
(1)各级道路的人行道纵坡不宜大于2.5%。在人行步道中设台阶,同时设轮椅坡道和扶手。
(2)人行道在交叉路口、广场入口等设缘石坡道。
(3)各级公共绿地的入口与通路及休息凉亭等设施的平面应平缓防滑;地面有高差时,应设轮椅坡道和扶手。
(4)在休息座椅旁应设轮椅停留位置。
(5)各级公共绿地的入口地段应设盲道,绿地内台阶和其它无障碍设施的位置应设提示盲道。
4.5项目方案设计
4.5.1建筑设计
1、平面布局及功能分区
五懂33层建筑点式布局,配套局部小区商业,地下停车库,与小区一期完美结合。
2、立面设计
本建筑设计采用现代建筑的设计风格,追寻一种浪漫高雅的情调,形成其独有的魅力。设计中强调山、水、园林融入自然,成为环境整体的天然部分。体现了人类与自然最和谐的相处方式,在这里不仅能体验悠然的自然风光,更能深入地感受特有的山水园林,使整个身心得到全方位的净化和陶冶。设计的不仅仅是一个住宅区,更是一种生活。色彩上采用深色调的建筑色,配合玻璃等作为建筑元素,使得建筑显得尊贵清新。
3、建筑物无障碍设计:设计要求符合国家规范相应规定和要求。
4、建筑安全
(1)女儿墙完成面净高应≥1100。
(2)面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500的落地窗,面积大于0.5m2的有框门玻璃均应采用安全玻璃(钢化玻璃或夹层玻璃)。无框玻璃门应采用公称厚度不小于10mm的钢化玻璃。安全玻璃厚度根据《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-20xx选用。
(3)外墙饰面砖工程施工执行《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126-20xx的有关技术要求。当基层的抗拉强度小于外墙饰面砖粘贴的粘结强度时,必须进行加固处理,加固后应对样板进行强度检测。找平层材料的抗拉强度不应低于外墙饰面砖粘贴的粘结强度。
(4)安装在易于受到人体或物体碰撞部位的建筑玻璃,如落地窗、玻璃门、玻璃隔断等,应采取保护措施。保护措施应视易发生碰撞的建筑玻璃所处的具体部位不同,分别采取警示(在视线高度设醒目标志)或防碰撞设施(设置护栏)等。对于碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的情况,必须采用可靠的护栏。
(5)楼梯杆扶手高度自踏步前缘量起不应小于900。靠梯井一侧水平长度大于500时以及顶层,栏杆扶手高度自可踏面计算为1050。
(6)露台、上人屋面等临空处栏杆(板)下部离地0.10m高度不应留空。临空高度在六层及以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在六层以上时,栏杆高度不应于1.10m。如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。
(7)低窗台(窗台净高度低于0.8m或住宅窗台低于0.9m时)的防护措施应遵守以下规定:窗台高度低于或等于0.45m时,护栏或固定扇的高度应自窗台面起算;窗台高度高于0.45m时,护栏或固定扇的高度可自地面起算(但护栏下部0.45m高度范围内不得设置水平栏栅或任何其他可踏部位。如有可踏部位应从可踏部位起算)。阳光窗(凸窗)范围内设有供人坐或放置花盆等用时,护栏或固定扇的防护高度一律从窗台面起算;
5、建筑面积计算见下:
拟建规模:134424.48㎡。
4.5.2结构设计
1、设计依据及设计要求
(1)建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-20xx;
(2)建筑结构荷载规范GB50009-20xx(20xx年版);
(3)混凝土结构设计规范GB50010-20xx;
(4)砌体结构设计规范GB50003-20xx;
(5)《建筑抗震设计规范》(GB50223-20xx)
(6)高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-20xx
(7)建筑地基基础设计规范GB50007-20xx;
(8)建筑工程抗震设防分类标准GB500223-20xx;
(9)建筑边坡工程技术规范GB503308-20xx
(10)建筑工程设计文件编制深度的规定(20xx年版)。
2、设计荷载
屋面及楼面均布活荷载标准值
基本风压
地面粗糙度
W.=0.4kN/㎡
B类
3、结构选型
(1)地基基础
依据地勘报告及本工程上部结构特点,选用中风化砂质泥岩作基础持力层。泥岩天然单轴抗压强度标准值4.88Mpa,基础承载力特征值泥岩fa=941Kpa。选用人工挖孔桩或者独立基础。
(2)侧力体系
本工程住宅为框架结构。
结构抗震设防烈度:七度。
(3)屋盖及楼盖结构
本工程采用现浇钢筋混凝土主次梁楼屋盖体系。
(4)抗震缝、沉降缝、伸缩缝
本工程长度均未超出规范55m,故不考虑设变形缝。
(5)结构分析
①整体分析
本工程使用中国建筑科学研究院PK.PMCAD工程部编制的结构分析程序《多层及高层建筑结构空间有限元分析与设计软件SAT8》进行结构分析。地震作用和风荷载按两个主轴方向作用,同时考虑双向地震作用下的扭转影响。
表1结构自振周期
注:楼层层间最大位移与层高之比的允许值为1/600。
4、主要建筑材料材质和强度等级
(1)混凝土
构件混凝土强度等级表
(2)混凝土耐久性分类
处于二a类环境部分:地下室外墙、有覆土的地下室顶板、其它和土壤直接接触的构件、水池、集水坑;其余部分处于一类环境。
(3)钢材:
钢筋:梁筋采用HPB400级钢,墙柱采用HRB400级钢筋和HRB335级钢筋,楼板采用冷轧带肋钢筋。
型钢、钢板等:Q235B钢。
(4)焊条:
HPB235钢筋,Q235B钢焊接:E43系列;
HRB335钢筋焊接:E50系列;
HRB400钢筋焊接:E55系列。
(5)填充墙:8.0KN/M3容重的页岩空心砌块,混合砂浆强度不小于M5.0。
4.6公用工程
4.6.1给排水工程
1、设计依据:
(1)《建筑给水排水设计规范》GB50015-20xx;
(2)《住宅建筑规范》GB50368-20xx;
(3)《室外给水设计规范》GB50013-20xx;
(4)《室外排水设计规范》GB50014-20xx;
(5)《节水型生活用水器具》CJ164-20xx。
(6)总图、土建和公用等专业提供的设计资料和作业条件图。
(7)建设单位提供的设计要求和本工程周围的市政管道资料资料。
2、设计范围:建筑物红线范围的给排水管网(甲方提供场地红线图)
3、给水
(1)水源
本工程水源为城市自来水,设进水管1条,管径为DN200mm。
(2)用水量:
用水量:最高日水量1038.3m3,最大时水量117.2m3。
(3)水压
经估算所需水压为海拔高度1100m。
(4)水质
一般按生活饮用水水质考虑。
镇委、镇政府:
为积极响应镇委、镇政府大力发展集体经济的号召,繁荣本镇商业,凝聚人气,我公司经过充分的调查研究,建议在XX大道我公司施工队现仓库所在地建设一座综合性商场,现将拟建商场的可行性报告如下:
一、兴建该项目的原由
(一)外部原因:尽管我镇零售业这几年发展迅猛,但是大型商场的布点主要集中在路西,而路东目前尚未
形成规模较大的商场。时下人民群众的购物习惯已经倾向于进超市或大型商场,在兴业大道兴建一座综合性商场,可以在一定程度上平衡镇区商场布点,满足兴业大道周边人们的购买需要,促进当地的繁荣。顾客来源既就近于工业区、工业区,又是、和等村通往镇中心区的出口之处,有较广的市场空间和潜在客源。
(二)内部原因:一是我公司施工队仓库目前为临时搭建的棚屋,土地闲置已久,亟待盘活;二是我镇政府干部职工随着生活水平的逐渐提高,有一些资金积蓄,可以在政府开发的项目中参以一定的股份,取得集体和个人双赢的效果。
二、拟建项目的基本情况
1、项目选址:住于横沥镇村头村兴业大道路边。
2、项目用地规模:施工队仓库地块总面积65亩,计划左边材料试验室后面用于建二栋厂房租给制品厂,右边后面为工业预留地,前面为兴建商场用地。规划商场总用地面积11200平方米,总建筑面积16760平方米,其中商场建筑面积11880平方米,宿舍建筑面积4880平方米。
三、经营管理方式(第一种)
政府自筹资金建设,经政府招商引资,租赁给客户自主经营,政府收取租金。管理由经联总社负责,参照X厂房模式进行管理。
四、资金总投入
经初步预算,建设资金按700元/平方米,约需建设资金1173万元;地价按170元/平方米(不包办证),约需地价款190万元,合计共投入资金约需1363万元。
五、建设资金来源
方案一:按我公司与政府员工各占50即681.5万元的股份,我公司除地价款外,不足部分再由我公司补充。员工股由政府组织发动政府员工以自愿方式进行集资。
方案二:全部由我公司投资建设,不设员工股。
六、经济效益及投资回收年限
按现行商场市场租赁价格,租金约为13元/平方米/月,合计年租金收入预计260万元。如照正常运作计算(不计利息),6年可收回初始投资。
另一种经营方式是租地给投资商自主开发建设,租金约4元/平方米,如顺利租出,每年可收租金40多万元。
专此报告。
一、研究过程
根据委托书的要求,我院于20xx年8月成立了拟建公路工程可行性研究项目组,在1:10000地形图上初拟了路线建设方案,并组成了交通经济和工程两个外业调查组,分赴项目影响区,对影响区域内的各地、市、县社会经济发展状况、经济结构,工农业生产布局,交通量发展状况及未来的发展规则,相关公路的路况及历年交通量等方面的资料进行了收集,并进行了交通量OD调查,踏勘了路线走向,调查了沿线工程地质、水文、气象、地形、地质、重要设施、水利工程等方面资料,征询了沿线各地方政府和有关部门的意见,在收集了上述大量第一手资料的基础上,我院于10月上旬完成了此项目的工可报告。
二、研究的主要内容
1、调查项目所在地区的社会经济、交通运输、城建现状。
2、调查、研究路线走向方案,沿线主要控制点的合理性。
3、调查原有公路现状,利用原有公路的可能性,条件及利用程度。
4、研究项目所在地区社会经济,交通运输发展趋势,进行公路交通量的预测。
5、研究建设项目的公路等级、建设规模和主要技术指标。
6、研究拟建项目的地形、地貌、水文、地质、地震等自然条件对公路建设的影响程度。
7、预测项目建设后对自然环境生态环境的影响程度,并提出环保措施。
8、计算主要工程量、估算工程投资。
9、征求建设单位对拟建项目投资来源,贷款方式等问题的意见,提出了筹措资金的办法,并对拟建项目进行评价,财务分析。
10、根据资金筹措的可能,研究实施方案及工期安排。
11、提出存在的问题和建议。
第三节 主要结论
一、建设的必要性
1、我省干/支线公路网建设的需要
据《江西省干线公路网规则(1991—20xx年)》从我省公路网划分为四个层次:主骨架线、干线、连系线和覆盖线,规划中的"北京至福州"、"上海至瑞丽"、"赣粤"三条高等级公路,以及与之并行的三条国道316、320、105构成主骨架线,干线由206、319、323国道为主的"二纵三横"组成,连系线和覆盖线主要由一般省道和县乡道路构成,以提高主骨架线和干线的辐射能力,本工程系我镇覆盖线中延伸线乡村公路的一条,因此本项目在我县镇规划公路网中处于重要的地位。
2、我县区域社会经济发展需要
"经济要发展,交通要先行",这已经成为各级领导和广大民众的共识;资溪高阜至务农乡村公路在高阜境内与高阜至资溪县乡公路连接,延伸线与316国道相接,一同构筑了江西省资溪县公路运输网,是高阜镇乃至沿线村落经济发展的基础设施之一。
3、是资溪人民建设小康社会的需要
进入21世纪,全国人民已经进入建设小康社会的全新时期,这是新的历史时期赋予全党,全国人民的神圣职责。资溪与我国经济发达地区相比,有较大差距。"要想富,先修路"这是经济发达地区的经验总结,也是资溪人民致富奔小康的共同心声。
4、是实施资溪"生态立县、旅游兴县、重大战略决策"的需要
5、是资溪及高阜提高城镇化水平的需要
6、交通量增长的需要
目前拟建项目高务线始建于60年代,路面坑洼不平。因此现有公路显然不能适应未来交通量增长的需要,改建本区段是十分必要的。
发酵床养猪具有疾病少和抗病力强、成本低、节水省工、肉质好无药物残留、口味好、养殖圈舍无臭味、零排放无污染、符合国家无污染零排放养殖要求等受得各地各级政府部门的重视,同时,发酵床养猪建设简单易行,养殖环境干净无臭味,发病率少,效益稳定,也是返乡打工者创业的好项目。
一、项目发展分析
1、项目经济及社会必要性评价
从养殖业大环境上看:我国养殖业的养殖户主体结构必须走多元化发展的道路。即以中小型养殖场为主,鼓励发展有特色的大规模高技术集约化的养殖场。
以猪肉供应为例,我国必然要走的`路子是,以农户分散养猪和中小规模养猪(年出栏300~3000头肉猪)为主体供应者,同时,鼓励发展大规模的、高端技术化的集约化养猪场,形成一套有效的适合我国情的:饲料供应、防疫、养殖技术开发、兽医药物开发、环境保护技术开发、种畜禽引种及供应系统、动物检疫系统、动物产品销售加工及监管系统等养殖业发展模式。
中小规模养猪场占我国猪肉供应市场总量的70%以上,他们缺少大型集约化养猪场所拥有的技术,使用发酵床养猪可以在相对比较粗放的条件下,实现疫病防治、零排放无污染、无臭味、肉质好无药物残留、并提高饲料的利用率和充分利用各种糟渣资源,以减缓人畜争粮之局面。
大力发展畜牧业是加速我地产业结构的调整需要,畜牧产业化、在畜牧业中引进高新生物技术、建设无污染零排放的生态畜牧产业、引导数量众多的中小型养殖业者向生物技术型转变是实现粗放经营的自然经济型农业向商品经济和市场经济型的现代农业转变的必要途径,是今后政府工作的主要方向。建立以现代畜牧科技进行生产的畜牧产业化道路建设是我地畜牧业产品适应竞争的必然趋势。
2、项目经济、技术、分析
项目建设以自筹资金和贷款资金进行实施,发酵床生物技术依托以南宁种养技术服务部发酵床养殖基地和广西全州生态养殖实验场为主,畜牧及兽医技术依托为本县畜牧局技师,具有多年兽医和养殖经验,目前发酵床技术已非常成熟,在基地有成熟的经验可以借鉴和现场学习。项目实施后,年均可以增加经济效益50万元。
二、项目产品及市场需求分析
1、项目产品分析
项目年出栏肉猪1600头,发酵床所养肉猪肉质好,色泽好,口味纯,无药物残留,是市场上的优质肉品。
2、项目产品市场需求及预测分析
虽然我国生猪受市场波动影响较大,但采用发酵床养猪技术,由于发病少,成本低,能在别人亏本时保本,在价格好时多赚,能够更多地采用低成本养殖技术,如发酵糟渣养殖技术,故而能够在养猪行业中不断生存维持下去,由于其零排放无臭味的特点,所以,符合国家政策方向,生存能力强。
三、项目建设养猪总体方案及目标设计
1、项目建设总体方案
自繁自养的养殖模式——引进良种后备母猪100头,正常运转后,经产母猪有80头,后备与空怀母猪20头,种公猪3头,仔猪,生长猪,育肥猪等共750头,共存栏猪860头左右,整个生长期成活率达95%以上。
需要建设种公猪栏一栋、母猪栏和配种栏一栋、产房和哺乳舍一栋、保育栏舍一栋、生长育肥舍三栋、饲料房一栋,休息室一栋,出猪台及道路等。
所有栏舍均为发酵床建设模式,以实现零排放目标。
2、目标设计
项目建成后,可年产肉猪1600头,年产值以生猪市场价格定约在250万元左右,年利润在50万元左右。
3、项目建设内容及项目投资概算
⑴地面平整,水电到场。
⑵基础建设。
⑶发酵床栏舍栋建设。
⑷道路建设。
⑸硬件设施建设规模资金预算需要如下:
注:下面的栏舍建设只是指栏舍的框架,不包括里面的设备如食槽,镀锌管隔栏等。
种公猪栏舍36平方米一栋4000元。
妊娠配怀母猪栏舍300平方米一栋45000元。
产房和哺乳期栏舍160平方米一栋27000元。
保育舍200平方米一栋30000元。
生长育肥舍350平方米一栋共三栋125000元。
猪舍内设备投资约为:201400元。
饲料房,休息室,出猪台,道路等资金为:20140元。
整个硬件设施投资合计:45.1万元。
贵州重点项目-遵义10000亩西瓜种
植基地项目可行性研究报告
编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司
本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。
可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投
资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等
关联报告:
遵义10000亩西瓜种植基地项目建议书
遵义10000亩西瓜种植基地项目申请报告
遵义10000亩西瓜种植基地项目资金申请报告
遵义10000亩西瓜种植基地项目节能评估报告
遵义10000亩西瓜种植基地项目市场研究报告
遵义10000亩西瓜种植基地项目商业计划书
遵义10000亩西瓜种植基地项目投资价值分析报告
遵义10000亩西瓜种植基地项目投资风险分析报告
遵义10000亩西瓜种植基地项目行业发展预测分析报告
可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)
第一章 遵义10000亩西瓜种植基地项目总论
第一节 遵义10000亩西瓜种植基地项目概况
1.1.1遵义10000亩西瓜种植基地项目名称
1.1.2遵义10000亩西瓜种植基地项目建设单位
1.1.3遵义10000亩西瓜种植基地项目拟建设地点
1.1.4遵义10000亩西瓜种植基地项目建设内容与规模
1.1.5遵义10000亩西瓜种植基地项目性质
1.1.6遵义10000亩西瓜种植基地项目总投资及资金筹措
1.1.7遵义10000亩西瓜种植基地项目建设期
第二节 遵义10000亩西瓜种植基地项目编制依据和原则
1.2.1遵义10000亩西瓜种植基地项目编辑依据
1.2.2遵义10000亩西瓜种植基地项目编制原则
1.3遵义10000亩西瓜种植基地项目主要技术经济指标
1.4遵义10000亩西瓜种植基地项目可行性研究结论
第二章 遵义10000亩西瓜种植基地项目背景及必要性分析
第一节 遵义10000亩西瓜种植基地项目背景
2.1.1遵义10000亩西瓜种植基地项目产品背景
2.1.2遵义10000亩西瓜种植基地项目提出理由
第二节 遵义10000亩西瓜种植基地项目必要性
2.2.1遵义10000亩西瓜种植基地项目是国家战略意义的需要
2.2.2遵义10000亩西瓜种植基地项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要
2.2.3遵义10000亩西瓜种植基地项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 第三章 遵义10000亩西瓜种植基地项目市场分析与预测
第一节 产品市场现状
第二节 市场形势分析预测
第三节 行业未来发展前景分析
第四章 遵义10000亩西瓜种植基地项目建设规模与产品方案
第一节 遵义10000亩西瓜种植基地项目建设规模
第二节 遵义10000亩西瓜种植基地项目产品方案
第三节 遵义10000亩西瓜种植基地项目设计产能及产值预测
第五章 遵义10000亩西瓜种植基地项目选址及建设条件
【目录】
第一章 ____募投项目总览
一、项目名称
二、项目承担单位及负责人
三、可研报告编写单位
四、可研报告编制依据
五、建设目标、规模、内容、周期
六、总投资及来源
七、经济及社会效益
八、结论与建议
第二章 ____募投项目背景及投资必要性
一、____项目建设背景
二、____行业项目建设必要性
三、____项目建设可行性
第三章 ____募投项目建设单位概述
一、____募投项目企业概况
二、____募投项目企业经营业绩
三、____募投项目企业机构职责
四、____募投项目企业管理层介绍
第四章 ____募投项目行业与产品分析
一、____行业经济运行
二、____市场容量
三、竞争格局
四、____行业成熟度
五、____行业周期
六、____行业与市场发展预测
第五章 ____募投产品方案与生产规模
一、产品方案和建设规模
二、____产品产量及销售量
三、____产品价格
四、市场推销战略
五、产品销售收入预测
第六章 ____募投项目生产技术工艺
一、生产技术
二、生产工艺流程
三、设备选型
第七章 ____募投项目建设方案及实施计划
一、土建工程
二、厂房及配套设施设计原则
三、总平面布置和运输
四、项目实施各阶段
五、项目实施进度表
第八章 ____募投项目组织机构、劳动定员和人员培训
一、企业组织形式
二、企业工作制度
三、劳动定员和人员培训
第九章 ____募投项目节能与合理利用方案
一、设计依据
二、项目能耗
三、总平面规划节能措施
四、建筑围护结构节能措施
五、空调专业节能措施
六、电专业节能措施
七、水暖专业节能措施
八、工艺节能措施
九、节能制度
第十章 ____募投项目环境保护与劳动安全
一、建设地区的环境现状
二、项目主要污染源和污染物
三、项目拟采用的环境保护标准
四、治理环境的方案
五、环境监测制度的建议
六、环境保护投资估算
七、环境影响评价结论
第十一章 ____募投项目劳动保护与安全卫生
一、生产过程中职业危害因素的分析
二、职业安全卫生主要设施(职业安全卫生配套设施)
三、劳动安全与职业卫生机构
四、消防措施和设施方案建议
第十二章 ____募投项目发展目标
一、____募投项目企业发展战略
二、拟定上述战略所依据的假设条件
三、实施上述战略所面临的主要困难
四、发展战略与募投项目关系
第十三章 ____募投项目预计募集资金数额以及使用计划
一、项目总投资估算
(一)固定资产总额
(二)流动资金估算
二、资金筹措
(一)资金来源
(二)项目筹资方案
三、投资使用计划
(一)投资使用计划
(二)借款偿还计划
第十四章 ____募投项目财务效益、经济和社会效益评价
一、生产成本和销售收入估算
(一)生产总成本
(二)销售收入估算
二、财务评价
三、国民经济评价
四、不确定性分析
五、社会效益和经济效益分析
(一)社会效益
(二)经济效益
第十五章 ____募投项目风险分析及规避措施
一、募投建设项目风险
二、募投建设项目风险规避措施
第十六章 ____募投项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
二、附件
三、附图
(一) 农业项目预可研报告格式
(二) 水利水电项目预可研报告格式
(三) 社会发展项目预可研报告格式
(四) 城市基础设施项目预可研报告格式
(五) 煤矿安全改造项目预可研报告格式
(六) 产业园区项目可行性研究报告大纲
工业项目预可研报告格式
一、总论
1、 项目名称
2、 承办单位概况(新建项目指筹建单位情况,技术改造项目指原企业情况)
3、 拟建地点
4、 建设规模
5、 建设年限
6、 概算投资
7、 效益分析
二、市场预测
1、 产品市场供应现状 2、 价格现状与预测 3、 产品市场需求预测
三、资源条件评价(指资源开发项目)
1、 资源可利用量(矿产地质储量、可采储量等)
2、 资源品质情况(矿产品位、物理性能等)
3、 资源赋存条件(矿体结构、埋藏深度、岩体性质等)
四、建设规模与产品方案
1、 建设规模(达产达标后的规模) 2、 产品方案(拟开发产品方案)
五、建设条件分析
1、 场址建设条件(地质、气候、交通、公用设施、征地拆迁工作、施工等)
2、 其它条件分析(政策、资源、法律法规等)
六、技术方案、设备方案和工程方案
(一)技术方案
1、 生产方法(包括原料路线) 2、 工艺流程
(二)主要设备方案
1、 主要设备选型(列出清单表) 2、 主要设备来源
(三)工程方案
1、 建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案(附平面图、规划图)
2、 建筑安装工程量及“三材”用量估算 3、 主要建、构筑物工程一览表
七、主要原材料、燃料供应
1、 主要原材料、辅助材料品种、质量与年需要量 2、 燃料品种、质量与年需要量 3、 材料的运输方式
八、环境影响评价
1、 项目建设和生产对环境的影响(三废、噪声、粉尘污染等) 2、 环境保护措施方案
九、组织机构与人力资源配置
1、 组织机构设置(法人组建方案、管理机构方案、管理机构图)
2、 人力资源配置(生产作业班次、劳动定员数量及技能要求)
3、 员工培训
十、项目实施进度
1、 建设工期 2、 进度安排
十一、投资估算及资金筹措
(一)投资估算
1、 建设投资估算(先总述总投资,后分述建筑工程费、设备购置安装费等)
2、 流动资金估算
3、 投资估算表(总资金估算表、单项工程投资估算表)
(二)资金筹措
1、 自筹资金 2、 其它来源
十二、效益分析
(一)经济效益
1、 销售收入估算(编制销售收入估算表)
2、 成本费用估算(编制总成本费用表和分项成本估算表)
3、 利润与税收分析
4、 投资回收期(编制现金流量表)
5、 投资利润率
(二)社会效益
十三、结论
农业项目预可研报告格式
一、总论
1、 项目名称
2、 承办单位概况(新建项目指筹建单位情况,技术改造项目指原企业情况)
3、 拟建地点
4、 建设规模
5、 建设年限
6、 概算投资
7、 效益分析
二、市场预测
1、 产品市场供应现状
2、 价格现状与预测
3、 产品市场需求预测
三、建设规模与产品方案
1、 建设规模(种植规模、养殖规模、农副产品加工规模)
一、商店项目背景
1、项目名称:学院商店
2、承办单位概况:个人承包,资金有限,但有经营经验。
3、商店项目可行性研究报告编制依据:虽然资金有限,但拥有经营经验,并对前期市场进行了全面调查。
二、商店项目概况
1、商店项目拟建地点:天津旁边
2、商店项目建设规模:60平米
3、商店项目投入总资金及效益:预计总投入8万元,年收入达10万元。
4、商店项目场址土地权所属类别:承包租用
5、土地利用现状:二维空间利用充分
6、商店项目主要技术经济指标:主要应用相应管理技术,条码射频技术等。
一、商店产品市场供应预测
1、学校周边商店市场供应现状:学校周边商店有限难以满足庞大的学生市场的需求,虽距货源较近但价格并不适宜。
2、学校周边商店市场供应预测:学院周围交通便利,且距货源较近,预计供货补给会比较及时,成本低。
二、产品市场需求预测
1、学校周边商店市场需求现状:由于客源主要是学生群体,所以日用品消费会相对较多,高档消费品较少。
2、学校周边商店市场需求预测:临近城建,宝德,,3万余学生,市场广阔。
三、价格现状与预测
商店产品市场销售价格:竞争较少市场价格应相对偏低。
四、市场竞争力分析
1、主要竞争对手情况:竞争对手较少,且无大型商场等强劲对手。
2、产品市场竞争力优势、劣势:本商店经营日用百货有相当的针对性,因此,货品较全,价格便宜,会相对弥补市场空缺,但却缺点是资金有限,店面较小,条件有限,发展受限。
3、营销策略:以传单、海报等形式对消费群体进行宣传。
五、商店项目选址建设条件
1、地形、地貌、地震情况:平原地区地形平坦开阔,无大地震先例.
2、工程地质与水文地质:良好
3、气候条件:季风气候,对商店影响不大
4、城镇规划及社会环境条件:社会环境稳定,规划有序。
5、交通运输条件:交通便利,
6、公用设施社会依托条件(水、电、气、生活福利):水电气使用方便,价格适宜,享受政府优惠。
7、防洪、防潮、排涝设施条件均较好。
8、环境保护条件:环保条件较好,且人员素质高。
9、法律支持条件:无法律障碍。
六、商店项目总图布置
平面布置与竖向布置结合(详见附表)
场区地形条件:地形平坦
七、商店项目场内外运输
1、场外运输量及运输方式:货车运输为主
2、场内运输量及运输方式:以推车为主
3、场内运输设施及设备:收款机,监控设备,安全设备
4、商店项目供电工程
(1)供电负荷:较小。
(2)供电回路及电压等级:一般。
(3)电源选择:交流电。
(4)场内供电输变电方式及设备设施。
5、商店项目通信设施
(1)通信方式:红外线及无线设备。
(2)通信线路及设施。
6、商店项目供热设施
7、商店项目空分、空压及制冷设施:空调制冷。
八、商店项目节水措施
1、节水措施:使用先进的节水设备和技术。
2、水耗指标分析:量化节水。
九、商店项目环境影响
1、商店项目建设对环境的影响:较小
2、商店项目生产过程产生的污染物对环境的影响:较小
十、安全措施方案
1、采用安全生产和无危害的工艺和设备
2、对危害部位和危险作业的有保护措施
3、危险场所的防护措施齐全
4、职业病防护和卫生保健措施齐全
消防设施
1、火灾隐患分析全面
2、防火等级:高级
3、消防设施:有
十一、商店项目人力资源配置
由于商店规模较小班次轮换简单,上岗前接受职业培训。
十二、商店项目财务评价
1、财务:自负盈亏
2、计算期与生产负荷:负荷较大
3、财务基准收益率设定:24℅
4、预计初期投资8万元人民币
购置店面设备(包括收款机、货架、推车、柜台等)15000元
店面装修(包括材料费人工费)
12000元
货架及仓库备货
40000元
员工工资(2人)
1000元/月
消防设施,安全设备及水电管理费吗
400元/月
5.预计收入
30000元/月
6.净利润/月=30000x24%—1000x2工资—400管理费—(150+120)折旧费
=4530元/月
通过以上分析,可见此方案可行。我方有信心创立好学院商店,有序运行,并创造经济效益社会效益的共赢。
(一) 综合金融服务平台概念
所谓综合金融服务平台,主要由四个服务板块构成。
1,P2P网络借贷平台:是P2P技术与民间借贷相结合的金融服务网站。P2P借贷是peer to peer lending的缩写,有中文翻译为“人人贷”。网络借贷指的是借贷过程中,资料与资金、合同、手续等全部通过网络实现,它是随着互联网的发展和民间借贷的兴起而发展起来的一种新的金融服务模式。P2P行业在中国大致与美英等发达国家发展同步,借助信息技术的发展,将过去分散的民间借贷搬到了互联网上,从而让出借人与借款人在网络上实现点对点的对接。2,C2C企业交流合作融资平台:中小企业融资需求综合解决方,为企业和高净值个人提供投融资服务,为投资方提供融资方,为融资方寻找投资方,针对企业不同的融资需求提供不同的解决方案。为中小企业提供适合其本身发展的生存,发展规划建议。另外我们利用自己的专业知识,和手上现有的客户群体,为同行业中小企业之间的不良资产(设备,厂房,人员,股权,知识产权等)提供合理的流通渠道。以及在此过程中为中小企业和高净值个人提供财富增值和保值一揽子方案。
3,优质项目创投,风险投资平台,平台专业团队通过对项目初步筛选、尽职调查、估值、谈判、条款设计、投资结构安排等一系列程序巨大增长潜力的创业企业,实现民间资金和项目的完美对接,同时为投资者带来巨大收益。
4,理财型产品发布融资平台,为正规的金融机构如证券公司、基金公司、信托公司提供金融理财产品交易平台,平台专业团队通过对理财产品的筛选,实现投资高收益。此类产品的风险全部由合法的金融机构承担,合同全部由投资者和金融机构签署。平台赚取一定的销售佣金。
(二)p2p目前发展现状以及行业前景
目前P2P网贷平台被人们视作金融信息服务机构,主要服务于民间借贷,是民间借贷的网络版,在我国充其量可以划归民间金融、草根金融、非正规金融领域。在20xx年P2P网贷平台在全国各地迅速扩张,特别是有P2P网贷平台入驻温州、鄂尔多斯民间借贷服务中心,也有号称是P2P网贷平台的一些平台倒闭或卷款逃跑,让P2P网贷平台成为20xx年下半年金融理财领域的一个热词,让人们对其前世今生突然产生了浓厚的兴趣。
用一句话概括目前P2P网贷行业的基本现状,“三有三无四集聚”。具体而言,P2P网贷行业“三有”,是有需求、有供给、也有中间服务商,行业发展的基础厚实和潜力强劲;但是P2P网贷行业却长期处于三无状态,即无准入门槛、无行业标准、无机构监管;也形成“四积聚”:大量的资金往P2P平台积聚,很多人觉得这是个挣钱的机会纷纷入场,形成了人才的集聚,P2P平台借助高科技的手段增添了它的神秘色彩,同时也带来了风险的积聚。
国家不断出台利好政策,为民间资本参与金融服务提供了全所未有的发展机会,P2P网贷表现出极强的创新活力和快速扩张的势头。P2P网贷得到快速发展主要原因有如下几点:一是服务的领域属于民间借贷,因为“有借有还,再借不难”一直是中国人的传统借贷观念,人们认为借贷的风险不是太大;二是P2P借贷平台的贷款利率很高,行业内的年化利率一般在15%以上,有的甚至高
达40%,远远超越正规金融机构的利率水平,具有很大的诱惑力;三是有些P2P平台推出了本金保证、担保等模式,让投资者在平台放贷时感到放心;四是P2P平台的投资原则是“小额分散”,投资者参与的门槛很低,故参与者甚多;五是有高科技信息手段的支持,平台运营较低;六是P2P高举普惠金融旗帜,符合国家金融发展的政策趋向,起着很好的宣传效果和社会效应,也吸引了一些公益慈善人士的投资和加入。七是在本轮地方金改中P2P充当了开路先锋的角色,据不完全统计,截止20xx年底全国P2P平台已有近1000家,促成民间借贷金额多达300亿元。
从长时段来看,互联网金融才大潮初起,难免泥沙俱下,但潮涨潮落,不改一浪高过一浪的发展趋势。当前的鱼龙杂混、良莠不齐的情况一定不会长期持续下去。P2P健康发展的前提可能是要经历一些风雨,淘汰一批经营不善的网贷公司,甚至要打击掉一批借着P2P平台进行违法犯罪活动的团伙。我相信,经过洗牌之后,一些巨型的、有实力的网贷公司或许将兼并一些中小型网贷公司,并且专注做平台的P2P公司将引进和培育一批金融服务机构进行合作,链接网贷行业的.上下游,优化产业链,形成一个巨大的互联网金融产业集群。以近年互联网金融的发展趋势推测,如果政策法律环境没有显著恶化,预计再过个三到五年,我国或许将成长出几家巨型的线上、线下结合的P2P公司,可能通过连锁加盟的方式,与本轮金融改革试点地区合作,并且与资本市场相结合,拿到投资后做进一步的区域扩张和功能优化。
据悉,20xx年以来P2P网贷平台几乎每天有1-3家注册上线,行业发展速度之快,让人汗颜。随着中国的金融管制逐步放开,在中国日渐旺盛的融资需求、落后的传统银行服务以及有限的投资渠道下,这种新型网络借贷业务有望在中国推广开来,得以长足发展。网贷行业在中国已经进入了大爆发时代。
(三)政策法律依据
P2P网贷作为互联网时代的一种网上借贷模式,本质属于民间借贷。
1、民间借贷的定义:民间借贷是指自然人之间、自然人与法人之间、自然人与其它组织之间借贷。
民间借贷是《民法通则》中一种民事法律行为,行为人在具有完全民事行为能力(即年满18周岁,且不存在足以影响自身行为的精神疾病的情形)、 意思表示真实,借款合同符合法律、行政法规规定,则该借款合同完全受到《合同法》等法律的保护。
民间借贷是民间资本的一种投资渠道,作为银行金融的有效补充已逐渐成为民间金融的一种重要形式。
2、民间借贷的法律环境:《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》:新36条出台,鼓励民间资本进入金融领域,发起设立金融中介服务机构。 《中华人民共和国合同法》从法律上肯定了民间借贷行为的合法性,并从法律层面保护出借人收回借贷资金和利息的权利。 《合同法》第211条:“自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的,视为不支付利息。 自然人之间的借款合同约定支付利息的,借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定”。 最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第6条:“民间借贷的利率可以适当高于银行的利率, 各地人民法院可以根据本地区的实际情况具体掌握,但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍,(包含利率本款)。超出此限度的,超出部分的利息不予保护”。
3、网贷平台模式的合法性:《合同法》第二十三章“居间合同”中明确规定,居间人提供贷款合同订立的媒介服务,可依法向委托方收取相应的报酬。因此贷款服务机构的存在和服务费的收取都是符合法律规定并受法律保护的。网贷平台既不吸储,也不放贷,作为一个网络信用管理及借贷服务中介机构,业务范围和经营活动完全符合相关法律和国家的政策规定。
4、政策倾向:央行有关负责人曾表示,在遵守相关法律前提下,自然人、法人及其他组织间有自由借贷的权利。只要不违反法律的强制性规定,民间借贷关系都受法律保护。民间借贷是正规金融的有益补充。而一些地方性民间借贷的法规也已经在制定和执行中。
(四)典型案例分析(P2P网贷纪事)
20xx年拍拍贷创立,国内最先涉足P2P网贷行业的是拍拍贷,于20xx年在上海创立,目前入驻上海张江高科技园区。拍拍贷专注于传统P2P行业模式,始终保持在借款人与放款人之间的中立状态,不参与任何线下经营活动,拍拍贷每月活跃投资人在六千以上,成立至今人气一直很活跃。
优势特点 : 拍拍贷定位于一种透明阳光的民间借贷,平台本身一般不参与借款,更多做的是信息匹配、工具支持和服务等一些功能。由于国内第一家网络借贷平台,所以聚集了不少的人气,平台活跃度客观。
“劣势”: 之所以加引号,不知道能不能用这个词来简单的定义,更多的也可以说是平台自身的一种特点,拍拍贷对投资者资金,不承担难保机制。一定程度上阻碍了不少大额投资者,所以平台融资金额较小,资金流动有限。
目录
第一章总论
一、项目背景
二、可行性研究报告的编制依据
三、项目概况
四、项目开发企业概况
第二章市场分析
一、A市概况
二、A市房地产住宅市场分析
三、主要竞争项目分析
四、项目SWOT分析
第三章项目建设条件及实施计划
一、项目建设内容及建设规模
二、项目建设条件
三、项目规划设计方案
四、项目环境影响
五、项目管理组织
六、项目实施计划
第四章项目风险分析
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、经济风险分析
四、行业风险分析
五、管理风险分析
六、资金风险分析
七、结论
第五章项目财务分析
一、拆迁成本分析
二、建筑成本分析
三、建筑成本估算
第六章项目总结
第一章总论
一、项目背景:
鑫瑞宏盛公司开发的景苑名城住宅小区以其高品质的开发建设、优美的居住环境受到鹿邑老百姓的欢迎。“东村家园”住宅小区是该公司开发的第一个项目,位于鹿邑县城和谐路口陈抟公园对面,占地面积约9.7亩,该项目原为老停车场,经鹿邑县委、县政府、建设局、房产局及计划委员会批准,该地块由鑫瑞宏盛公司开发建设。今后建成后的东村家园小区周边各项生活配套设施齐全,交通便利,是鹿邑县目前新城区乃至整个县城城市中心点。整个项目总投资预计2.5亿元,整个“东村家园”项目工程构思精致时尚,并充满高品质生活气息,各建筑单体相互有机联系,互为借景,整体布局充满生活体验的意趣,市场反映相当热烈,至20__年7月3日至20__年7月13日,项目来电高达258组客户,客户反响热烈良好。项目计划一年之内完成一定量的销售,并签订了相应的销售合同。鑫瑞宏盛公司和“东村家园”住宅小区良好的形象普遍得到鹿邑县政府相关部门和市民的认同。“东村家园”工程建设内容包括10栋6层楼、一个小区园林规划、一个涌泉池及相应的小区配套公用设施。目前项目设计已进入准备动工阶段,地勘工作已经完成,售楼部建设在鹿邑县委、县政府及相关部门的大力支持下,明年7月底竣工。各种证件还在办理当中,预计20__年9月可以盘。
二、可行性研究报告的编制依据:
(1)《城市居住区规划设计规范》
(2)《A市城市拆迁管理条例》
(3)《城市居住区公共服务设施设置规定》
(4)《住宅设计规范》
(5)《住宅建筑设计标准》
(6)《建筑工程交通设计及停车场设置标准》
(7)《城市道路绿化规划及设计规范》
(8)《高层民用建筑设计防火规范》
三、项目概况
1、项目名称:景苑名城住宅小区
2、地块位置:该基地东起陈抟公园,南至和谐路,西至谷阳路、北至紫光大道,围合区内土地面积约150亩。
3、建设规模与目标:
土地面积:约9.7亩(约26300平方米)
容积率:2.0
土地价格:5000元/亩
建筑面积(预计):58270㎡
4、周围环境与设施
(1)步行约10 分钟可至鹿邑县中心。
(2)西侧为县中心景点。
可行性研究报告,简称可研报告,是从事一种经济活动(投资)之前,从政策法规、市场供求、产品方案、生产规模、建设方案、财务效益、经济效益等方面及社会各种环境因素进行全面调查、研究、分析,筛选确定项目各种有利与不利因素、项目各方面是否可行、估计项目成功率大小、财务经济效益和社会效果程度,为决策者及相关单位提供决策分析的基础性研究成果资料。主要用途如下:
一、用于企业融资、对外招商合作
此目的可研报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案等。
二、用于国家发展和改革委立项
此目的可研报告是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写,是大型基础设施项目立项的基础文件,发改委根据可行性研究报告进行核准、备案或批复,决定某个项目是否实施。另注意,对于核准类项目,项目单位需在可研报告基础上编制项目申请报告,以项目申请报告为主材料,可研报告作为附件进行项目核准申请。
三、用于银行贷款
商业银行在贷款前进行风险评估时,需要项目方出具详细的'可行性研究报告。另外在申请国家的相关政策支持资金 、工商注册时往往也需要编写可行性研究报告,该文件类似用于银行贷款的可研报告。
四、用于境外投资项目核准
企业在境外进行矿产资源和其他产业投资时,需要编写可行性研究报告上报发改委及相关部门,以获得境外投资核准。另申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时,也需要编制可行性研究报告。