在快速变化和不断变革的今天,越来越多地方需要用到岗位职责,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?
职责:
1、工程类项目的预算可行性分析审计
2、工程类项目的预算执行审计
3、工程类项目的报价核价审计
4、工程类项目的验收结算审计
岗位要求:
1、30-40岁,大学本科及以上,建筑学、工民建、土木工程等相关专业知识;
2、三年以上本岗位工作经历,并具有丰富的。工程现场管理经验;
3、熟悉建筑运作流程,精通土建工程规范、技术要求、施工工艺、材料设备;
4、良好的沟通、协调、组织能力,思维清晰,工作有条理;
5、熟悉建材市场,了解各类建材价格的市场动态,能发挥较好的工程控价作用。
6、有驾驶证,自己有小汽车的优先。
1、负责起草审计报告初稿,对被审单位征求意见,适当采纳意见修改后,客观的反映被审计单位情况,客观公正的给予评价,提出建设性的建议和处理意见,并形成审计报告最终版,报送审批。
2、对审计中发现的。问题进行整改跟踪,督促被审计单位整改、落实到位。
3、出具管理提升审计建议报告,为公司经营管理提出改善建议。
4、参与公司其他审计工作,完成上级领导交办的其他事项。
5、负责审计资料搜集,整理、归档工作。
6、负责牵头组织配合集团公司安排的各类巡视及审计任务。
1.协助部门领导开展审计管理工作;
2.具体落实公司内部控制工作;
3.协助落实公司内部控制执行情况审计、经济责任审计、专项审计工作;
4.具体落实部门审计资料档案整理、归档工作;
5.草拟部门月度、和总结等文书工作;
6.具体落实部门维稳综治、消防安全、财产物料管理、等内务工作;
7.领导交办的其它工作。
职责:
1、协助部门经理制定公司年度工程审计计划,独立或组织编制工程审计项目工作方案;
2、负责建立审计部工程审计制度和规范,建立工程项目的全过程合规性审计体系,以工程项目管理审计为重点,开展工程审计业务,保证项目运作过程处于可控之中;
3、参与建设项目立项、设计、招投标、合同签订等前期工作的审计监督审核。
4、负责对所有公司的工程项目进行审计,能够发现工程项目各阶段存在的问题并提出整改意见;对审计过程中发现的问题进行跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的'后续审计;
5、负责编制工程审计底稿及审计报告,并向管理层进行汇报;
6、完成领导交办的其他工作。
职责:
1、根据年度审计计划,负责编制项目审计计划;
2、根据制订的审计计划执行具体的审计工作。包括组织开展现场审计,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,编制审计报告草稿及跟踪审计后续整改工作;
3、在审计工作中善于发现问题并能够提出自己的见解和建议。
4、为改进内部审计工作提出合理化建议;
5、负责各分子公司年度财务审计与内控评估项目;
6、服从部门工作统一安排,按时配合完成领导交办的其他相关工作。
任职要求:
1、审计、会计、财务管理及相关专业本科及以上学历;
2、1年以上内部审计或会计师事务所相关工作经验,品牌零售业内审经验者优先;
3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、较强的'沟通能力、协调管理能力及较好的文字表达能力;
5、良好的职业操守和团队协作精神;
6、能适应出差。
1。 负责厂房内日常维修项目全过程管理和审核;
2。 负责新建基建类工程的现场抽查工作
2。 协助处理项目工程成本核算及预算造价审核等;
3。 能够了解国家的法律法规及有关工程造价的。管理规定;
4。 领导交代的其他审计工作
1.负责根据公司经营情况进行公司融资需求分析并编制公司年度融资计划,拓展融资渠道,筹措公司经营所需资金;
2.复核各项目公司制定的融资方案。
3.根据公司的融资计划编制公司年度融资预算,筹划融资结构,制定融资方案,合理控制融资成本。
4.负责对接融资机构,负责编制并提供融资数据。
5.编制内部融资台账,保管贷款资料及合同。
6. 组织筹措资金,并协调办理融资审批、担保、抵押等事项。
7.完成公司领导交办的其它工作。
1.日常收付款业务的办理。
2. 费用报销单据的初审。
3. 负责部分凭证的编制。
4. 负责现金及银行日记账。
5. 填报纳税报表并报税。
6. 负责下属电梯工程分部往来款、保险费的核对。
7. 投标保证金和保函申请的初步审查。
8. 负责公司财务系统现金帐和员工日常报销费用的录入。
9.遵循公司制定的各级政策和流程。
10.在公司的方针下使用公司的工具和资源。
11.根据安全管理系统的要求,遵守公司所有的安全政策,流程和工作指导书并按照安全手册的要求履行他/她的相关责任以保护他/她和同事的安全。
12.审查统计各业务员的应收、应付款的数据汇总、工程部整改费用回款与催款、新梯业务款项收缴等。
13..上级安排的其他任务。
1. 协助部门负责人制定审计相关制度、流程、公司内部的审计工作计划和审计方案,确保审计工作有序开展。
2、 按总部领导要求,实施对各公司的`财务、工程及其他审计,组织及参与审计调查。
3、 编制审计项目的审计底稿,编写审计报告、审计通知书及审计报告送达。
4、参与对各所属公司的专项审计,形成审计报告,并对整改结果进行跟踪检查。
职责:
1. 负责上海办公室所有行政事宜,包括采购办公用品、签订合同、缴纳社保以及公积金、招退工等等;
2. 负责公司日常出纳事宜,每月完成公司的现金日记账;
3. 负责每月10号前完成本公司的报税事宜;
4. 负责安排公司每周工作例会,做好记录,编写会议纪要;
5. 负责处理公司的发票事宜,及时发至客户并催款;
6. 负责完成香港公司的代理记账工作;
7. 全面掌握公司各工作进展情况并及时向领导汇报;
8. 完成领导布置的。其他工作;
任职要求:
1. 会计本科及以上学历, 持有会计从业资格证书或行政管理资质者优先 (同时需提供大学专业主要科目成绩单);
2. 具备一年以上行政管理的工作经验(需提供工作经历证明);
3. 英语水平在六级以上;
4. 熟练使用Excel,Word等办公软件;
5. 中英文打字速度均在良好水平线以上;
6. 为人聪明伶俐,工作细心,诚信可靠,抗压能力强,工作积极主动有责任心;
1、组织编制并实施公司年度审计工作计划;
2、制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;
3、能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定现场审计方案并执行;
4、能够就审计结果与高级管理层进行讨论,简单扼要阐明关键问题,并对提出的问题提出有意义的见解;
5、能够独立完成正式审计报告的撰写工作;
6、监督审计发现的后续整改及落实情况;
7、拥有定期收集并整理当期审计发现的意识,并向高级管理层汇报;
8、拥有团队协作意识,与其他团队成员分享经验以及专业知识,从而使得团队得以成长。
9、完成上级主管交办的其他工作。
1、负责公司日常财务核算,会计凭证、出纳等工作的审核
2、根据公司需要,制定各类财务报表,核对关联往来账目,合并报表进行财务分析
3、依据费用管理规定,合理控制费用支出
4、 研究会计政策,制定财务管理制度
5、进行原始凭证的审核,确保合法性、合理性和真实性,
6、根据费用报销制度审核费用发生的审批手续是否符合规定 。
7、按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地联合行政部门组织清产核资工作。
8、负责公司月度工资核算工作。
9、负责财务部日常管理工作。
1、组织编制年度审计工作计划,制定审计项目计划、审计重点、审计方案;
2、组织参与对公司内部的项目经营质量审计、项目收入、成本审计、风险管理审计及专项审计工作,包括编制审计方案并组织实施,撰写审计报告并复核审理,撰写审计通报、审计通讯,复核、整理、上报相关审计项目档案等;
3、负责审计发现问题的'整改跟踪,协调公司相关部门及责任人,指导、监督内审及外审问题整改并进行考核,完成整改问题的闭环处理;
4、执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、应对和监控;
5、组织开展公司违规经营投资责任追究工作;
6、负责与集团审计部的日常联络工作,收集、汇总、分析公司重要审计信息、重大风险事件、典型审计案例等信息;
8、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档;
9、完成其他审计相关事务和领导交办的其他事项。
职责:
1、配合分管领导起草内部审计制度和审计工作流程;
2、编制内部审计实施方案,参与内部审计工作的具体实施;
3、对集团及下属公司的内控制度的健全性、有效性和遵循性进行检查和评价,评价风险发生的。可能性并提供防范措施;
4、对集团各项经济活动进行评价,并对财务活动的真实性、合法性及效益性进行专项审计;
5、按计划对各中心主要负责人进行经济责任审计;
6、负责审计资料的立卷、整理和归档。
任职要求:
1、大专及以上学历,会计、财务、金融等相关专业;
2、3年以上制造型企业工作经验,汽车行业优先考虑;
3、具备中级会计师及以上或注册会计师资格证书者优先考虑;
4、熟练使用金蝶和用友财务软件,熟练使用SAP系统者优先考虑。
1、建立和完善工程审计制度、规范,搜集相关法律法规;
2、负责审核项目招标文件、工程承发包合同、材料设备采购合同等标准文件;
3、撰写审计报告,客观反映被审计单位或部门的情况,配合外审工作;
4、负责组织对公司工程项目、固定资产投资等重大投资的'预算及执行情况进行审计与监督;
5、参与土建、装修工程施工方案审查,提出咨询建议;
6、完成领导交办的其他工作。
1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审计结论,编制整理审计工作底稿等;
2、对内部控制实施有效性测试;
3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;
4、完成部门交办的其他工作;
1、协助部门领导建立、晚上财务审计管理体系,并维护其运行;
2、协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行;
3、根据公司年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计,并上报审计结果;
4、根据审计工作的执行情况,提出对应的审计建议;
5、负责财务审计信息文件的收集、整理、归档工作,确保财务资料的'完整性;
6、及时处理好相关部门之间的沟通和协调工作;
7、上级安排的其他事宜。
1. 协助部门负责人制定审计相关制度、流程、公司内部的审计工作计划和审计方案,确保审计工作有序开展。
2、 按总部领导要求,实施对各公司的。财务、工程及其他审计,组织及参与审计调查。
3、 编制审计项目的审计底稿,编写审计报告、审计通知书及审计报告送达。
4、参与对各所属公司的专项审计,形成审计报告,并对整改结果进行跟踪检查。
1、负责对个人费用与公共费用进行审计,并按季度出具报告
2、协助上级编制管理、销售、制造费用的工作底稿
3、对市场费用进行分析,协调公司职能部门进行核查
4、配合审计总监对集团内控制度进行评价,指导各单位完善各项规章制度
1、负责工程审计项目的计划制定、在工程项目各环节发现问题并提出审计意见、撰写专项审计报告,沟通并跟踪整改落实;
2、跟踪和监督工程项目招标评标过程,审核招标过程文件;
3、负责与外部跟踪审计、结算审计单位对接审计工作,对外审工作过程和结果进行监督管理,并完成公司内部小额工程项目结算审计工作;
4、审核预、结算资料中的工程量计算、定额套用、取费程序、材料据实调整是否存在错误,并初步核定工程造价。
5、评审相关工程项目公司制度文件并有效检查制度文件执行情况。
任职要求:
1、工程安装(含空调通风、电气、给排水、消防、自控、安防、特气、工艺等)相关专业全日制本科及以上学历,具有造价相关专业证书优先;
2、3年以上工程审计或造价咨询机构工作经验,有生物医药企业工程项目及gmp项目审计经验优先;
3、了解工程项目立项至项目结束各阶段主要工作内容,有各阶段专项审计经验更佳;
4、熟悉施工现场工作流程和环节,能熟练使用常用造价软件、理解图纸及各类工程相关资料;
5、工作富有责任心,能吃苦耐劳,有良好的职业道德和敬业精神,有良好的。沟通表达能力。
1、了解熟悉客户业务流程,熟悉财务事项,熟悉公司财务审计流程;
2、独立完成子公司或重要会计科目审计工作底稿的编制、整理和归档工作;
3、在项目负责人的指导下,编制审计调整事项,汇总合并报表,附注汇总;
4、协助出具审计报告;