移交人原任财会科长王××因另有任用,厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接事项:这次帅气的小编为您整理了财务主管工作交接表【优秀2篇】,您的肯定与分享是对小编最大的鼓励。
移交人原任财会科长王××因另有任用,厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接事项:
一、科内人员与分工
1、赵XX:分管综合财务;
2、钱XX:分管成本核算;
3、孙XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算;
4、李XX:分管投资、债权、存货、负债核算;
5、周XX:分管货币资金核算。
二、会计帐簿、凭证及报表
1、XXXX年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);
2、XXXX年度“会计赁证”106册;
3、XXXX年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。
三、印鉴
1、XXXX厂财会科印章壹枚;
2、XXXX厂财务专用章壹枚;
3、XXXX厂银行往来专用章壹枚;
4、XXXX厂现金付讫印章壹枚;
5、XXXX厂现金收讫印章壹枚;
6、厂长张XX公用名章壹枚;
四、会计档案
1、19XX年至19XX年度各种会计帐簿XXX本;
2、19XX年至19XX年度会计凭证共计XXX册;
3、19XX年至19XX年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计9册;
4、19XX年至19XX年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计9册。
五、其他事宜
1、空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票XXX张(自XXX号至×××号)。
2、全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。
3、本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。
六、交接日期
交接工作于XXXX年XX月XXX日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。
七、本交接书一式四份。
移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。
移交人:王XX(签章)
接管人:吴XX(签章)
监交人:冯XX(签章)
总会计师:纪XX(签章)
200X年X月X日
移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接:
(一)交接日期:
199X年X月X日
(二)具体业务的移交:
1、库存现金:X月X日帐面余额XX元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。
2、库存国库券:478000元,经核对无误。
3、银行存款余额XXX万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的`会计凭证、帐簿、文件:
1、本年度现金日记帐一本;
2、本年度银行存款日记帐二本;
3、空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4、空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5、托收承付登记簿一本;
6、付款委托书一本;
7、信汇登记簿一本;
8、金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10、……
(四)印鉴:
1、XX公司财务处转讫印章一枚;
2、XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3、XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分:199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:朱XX(签名盖章)
接管人:金XX(签名盖章)
监交人:迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日