最新可行性研究报告(精选33篇)
主要内容:
1.总论,包括项目名称,利用外资方式,主办单位,主管部门,项目负责人,项目背景,项目具备的条件等。
2.产品的生产与销售,包括产品名称、规格与性能、市场需求情况,生产规模的方案论证,横向配套计划,产品国产化问题及销售方式、价格,内外销售比例等。
3.主要技术与设备的选择及其来源,包括采用技术、工艺、设备的比较选择,技术、设备来源及其条件与责任。
4.选址定点方案,包括定点所具备条件(地理位置、气象、地质等自然条件,资源、能源、交通等现有条件及其具备的发展条件等)、所定厂址的优缺点及最后之选定结论。
5.企业组织的设置与人员培训,包括组织机构与定员、人员投入计划与来源、培训计划及要求。
6.环境保护内容。
7.资金概算及其来源,包括合资各方的投资比例、资本构成及资金投入计划。
8.项目实施的综合计划,包括项目实施进程及施工组织规划等。
9.经济指标的计算分析,包括静态的财务指标分析和敏感性分析、外汇平衡分析等。
10.综合评价结论。
一、项目名称及项目地址
项目名称:
项目地址:
二、项目单位及负责人
该项目负责人:,该项目总投资320万元,其中基建投资40万元(占地15亩),流动资金20万元,办公和宿舍等其他建设20万元。
三、项目建设的有利条件和建设意义
随着开放搞活,肉驴和驴肉的出口量越来越大。改良驴具有体大健壮,易育肥,肉质好,易管理等优良特性。经过本品种选育和肉驴改良,品种质量得到大幅度提高,改良后的杂交一代驴,竟育肥试验,12月龄全体重达300公斤以上,屠宰率达46.7%,净肉率达38.6%,符合肉驴标准,并且其肉质鲜美,营养丰富,市场前景广阔,具有很好的发展潜力。 自然条件优越,饲草、饲料的品种资源丰富,有上千亩农作物秸秆,有发展肉驴的潜力。
四、可行性研究的主要依据
1、该项目可行性研究的依据是根据国家关于《农业经营性投资项目管理办法》的有关规定指出的,符合国家产业政策。
2、资源优化配臵的客观需要 提出开发肉驴业的兽药因素是其独特的资源和条件优势。全市具有丰富的饲草、饲料资源,具有发展养驴业得天独厚的资源优势。
3、农村致富奔小康的需要。 发展肉驴生产是农民致富奔小康的有效途径。养驴风险小,投入少,收益高。由企业带动农户,将会大大提高农民养驴的积极性。养驴还能带动相关产业的发展,既可以拓宽农村地方财税,达到富国强民的目的。
4、促进生态农业良性循环发展的需要。 从生态学观点看,牧草和农作物秸秆,以技术处理后养驴,通过其生物学功能转化为肉,成为能供人体直接消化的多种氨基酸,与其它利用方式相比,更具合理性和高效性。
公司简介
改革开放以来,我国的农业特别是畜牧行业得到快速发展,WTO以后市场格局出现隐性分化,呈现出表面的市场混乱和潜在的食品安全问题,如何理清和看待当前的发展,是目前很多畜牧行业的企业所困惑的问题,也是当前形势下急于突破所遇到的瓶颈。垄断,如同套在众多畜牧企业脖子上的套索。自从中国加入WTO后,国际化就一直在影响着中国企业,特别是现今国际化的深入,竞争态势不断地加剧,中国企业参与国际竞争机会也越来越多,考虑参与国际竞争变成中国企业最重要的课题。当跨国公司带着雄厚的资金,先进的技术与管理,强大的品牌,还有中国引进外资的优惠政策待遇席卷中国时,中国市场不仅变成国际市场,中国企业受到国际化深入竞争态势更加严峻。一些优秀的中国品牌,很不幸的是成为跨国公司并购的对象,当跨国公司完成并购后,并购后优秀的中国品牌就会被打入冷宫,遭到无情的抛弃,这就是跨国公司不断通过国际化深入,蚕食中国企业的生存真相。在跨国公司争先恐后冲进来之时,我们中国企业不仅面临固本扎根国内本土,还需要以新的姿势冲出去,进一步扩大中国品牌在世界上的影响。这就所谓中国企业面临双管齐下的局面。是进也好,是退也罢,国际化深入趋势,竞争态势的加剧,需要中国企业认真剖析行业本质,来突破跨国公司的"围剿"。 近些年来,我国畜牧业呈现出加快发展势头,截至20xx年,畜牧业产值已占农业总产值的34%,畜牧业发展快的地区,畜牧业收入已占到农民收入的40%以上。改革开放以来,我国畜牧业生产规模不断扩大,畜产品总量大幅增加,畜产品质量不断提高。特别是近些年来,随着强农惠农政策的实施,畜牧业呈现出加快发展势头,畜牧业生产方式发生积极转变,规模化、标准化、产业化和区域化步伐加快。我国畜牧业在保障城乡食品价格稳定、促进农民增收方面发挥了至关重要的作用,许多地方畜牧业已经成为农村经济的支柱产业,成为增加农民收入的主要来源,一大批畜牧业优秀品牌不断涌现,为促进现代畜牧业的发展作出了积极贡献。我国畜牧业发展特别是畜产品质量安全监管方面也面临严峻形势和艰巨任务。一些地方畜牧业投入不足,规模化饲养和农户散养支持力度不够,个别生产和畜产品加工还存在不少隐患,影响质量安全的不确定因素依然存在。因此,必须要大力推进现代畜牧业建设,提高产品质量安全水平,加强品牌建设。
20xx年一季度全国肉驴生产呈现五个特点:
一是肉驴生产增长势头趋缓。3月末肉驴存栏34.8万头,同比增长7.9%,一季度出栏育肥驴1.82万头,同比增长6.5%,由于去年同期是驴价较高的时候,所以今年第一季度出现增长也比较正常。1月份肉驴存栏环比下降1.4%,2月份肉驴存栏环比下降2.3%,3月份环比增长1.6%,4月份环比增长1.4%,1月份~4月份肉驴生产增长趋于稳定。
二是肉驴价格持续上升。5月第一周,全国肉驴均价是每千克14.56元,驴肉每千克40.32元,连续14周下降,活驴价格从20xx年5月以来,首次突破每千克40元。
三是肉驴养殖利润面不断扩大。全国肉驴养殖户平均利润面从1月份的5.8%扩大至4月份的26%。
四是养殖场(户)补栏意愿不强。据对全国700多个出栏千头以上规模养殖场户的调查,3月份环比下降0.9%。
在这两年的肉驴行业调整过程中,肉驴养殖规模不断扩大,20xx年比20xx年肉驴养殖规模提高了8个百分点,同时,种驴饲养相对平稳,母驴存栏在下降,质量较低的母驴被淘汰,这对肉驴养殖来说是有利的。
第一季度饲料生产有四个特点:
一是饲料总产量下降。第一季度全国饲料总产量约为2530万吨,同比下降6.3%,环比下降15.0%。其中配合饲料同比下降9.1%,环比下降17.0%;浓缩饲料同比增长2.0%,环比下降7.9%,添加剂预混合饲料同比增长9.1%,环比下降7.0%。
二是猪饲料稳定增长,禽饲料大幅下滑。从品种结构看,猪饲料同比增长7.8%,环比下降9.2%;蛋禽饲料同比下降20.4%,环比下降16.0%;肉禽饲料同比下降10.1%,环比下降13%;水产饲料同比增长2.2%,环比下降40%;反刍饲料同比下降50.0%,环比下降26%;其他饲料同比下降8.3%,环比下降52%。
三是饲料原料价格明显回落。国内主要饲料原料除蛋氨酸外,大多数原料价格下降,平均下降幅度为12.5%。
四是不同规模企业两极分化悬殊。大型饲料企业产量不断扩大,而中小企业产量下滑严重,月产量万吨以下的中小企业产量同比下降15%,这两种两极分化的现象,使大企业更强,小企业逐步退出市场,有利于行业的规范发展。
本研究咨询在大量周密的市场调研基础上,主要依据了国家统计局、国家商务部、国家海关总署、国家农业部、中国畜牧业协会、中国畜牧兽医学会、国内外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量的内容翔实、统计精确的资料和数据。报告对我国以及世界畜牧市场运行情况进行了研究分析,并详细论述了领先企业运行情况。通过翔实的数据和充分的论述,从产业层面上剖析产业现状特点,针对产业的供需矛盾阐述了畜牧产业发展的主要问题和影响因素,从多个角度揭示了中国畜牧产业结构与竞争格局。在此基础上对中国畜牧行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证,全面展示畜牧市场现状,揭示畜牧行业的市场潜在需求与潜在机会,为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据,同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。
目 录
1.项目背景及概况 ............................................................................... 1
1.1项目名称 .................................................................................. 1
1.2承办单位概况 .......................................................................... 1
1.3项目建设背景 .......................................................................... 2
1.4可行性研究报告编制依据 ...................................................... 7
1.5建设内容、规模及设计方案 .................................................. 8
1.6问题与建议 ............................................................................ 20
2 发展规划、产业政策和行业准入分析 ......................................... 21
2.1 锦州市城市建设发展规划 ................................................... 21
2.2行业准入分析 ........................................................................ 25
3建设规模与产品方案 ...................................................................... 27
3.1建设规模 ................................................................................ 27
3.2建设方案 ................................................................................ 27
4选址方案 .......................................................................................... 30
4.1项目选址及用地方案 ............................................................ 30
4.2选址所在地自然环境简况 .................................................... 30
4.3 社会环境简况 ....................................................................... 32
4.4建设条件 ................................................................................ 35
4.6征地拆迁和移民安置规划方案 ............................................ 37
5节能方案分析 .................................................................................. 38
5.1编制依据 ................................................................................ 38
5.3节能措施 ................................................................................ 41
6 环境和生态影响分析 ..................................................................... 44
6.1环境保护 ................................................................................ 44
6.2生态环境和社会环境影响 .................................................... 47
6.3 地质灾害影响分析 ............................................................... 47
6.4 特殊环境影响分析 ............................................................... 48
7组织机构与人力资源配置 .............................................................. 49
7.1组织机构设置 ........................................................................ 49
7.2现场工程管理 ........................................................................ 50
8项目实施进度 .................................................................................. 52
9投资估算 .......................................................................................... 53
9.1根据拟订项目的开发方案,确定各开发项目的工程数量 53
10经济影响分析 ................................................................................ 55
10.1概述 ...................................................................................... 55
10.2财务评价 .............................................................................. 55
11社会评价 ........................................................................................ 57
11.1项目对社会影响分析 .......................................................... 57
11.2项目对所在地的互适性分析 .............................................. 57
11.3社会评价结论 ...................................................................... 58
12风险分析 ........................................................................................ 59
12.1风险分析 .............................................................................. 59
13研究结论与建议 ............................................................................ 63
13.1推荐方案的总体描述 .......................................................... 63
13.2推荐方案的优缺点描述 ...................................................... 63
13.3结论与建议 .......................................................................... 64
附图:
附图1 建设项目地理位置图
附图2 建设项目卫星图
附图3 建设项目平面布置图
附图4 建设项目鸟瞰图
1.项目背景及概况
1.1项目名称
锦州百脑汇资讯广场
1.2承办单位概况
百脑汇(Buynow)是蓝天电脑集团(CLEVO)目前在中国大陆地区最大的投资项目,于1998年成立至今,百脑汇始终秉持“价廉又物美 服务百分百”的经营理念,已成为中国电脑大卖场第一品牌。通过提供舒适自在的购物环境,先进的营销理念和完善的`客户服务,获得商家及消费者的一致好评。百脑汇已有22家专业大型IT商场分别设立在在北京、上海、南京、常州、成都、沈阳、郑州、天津、合肥、杭州、广州、长春、西安、哈尔滨、大庆、厦门、无锡、武汉、青岛、淄博、苏州 等城市。在不远的将来,百脑汇将在中国35个主要城市成立电脑商场,打造大陆最具代表性的IT终端零售通路。
百脑汇以深耕中国、永续经营为出发点,采取自地自建、出租柜位的方式,营造专为IT商场设计的商场空间, 不但降低商场经营成本,更形成商场的核心竞争力。
商场内设有品牌机、手机通讯、数码设备、DIY、电脑超市等专区,多元的业种组合,让消费者尽享一站购齐 (One-Stop Shopping)的方便与乐趣。
1.3项目建设背景
1.3.1锦州市城市概况
锦州是中国环渤海经济圈的重要开放城市,锦州是中国最北端的港口城市和环渤海经济圈中的开放城市,西连京津唐工业区,东接辽宁中部城市群,北有辽宁西部和内蒙东部及黑龙江、吉林地区的广阔腹地,在一定意义上说,锦州是东北和华北两大经济区的联结带,是国内国外两个市场的交汇点,是内地走向世界的窗口和国外资金技术向腹地转移的桥梁与纽带,是沟通关内外的交通枢纽和辽西地区经济贸易中心,具有得天独厚的地缘优势和区位条件。地处辽宁省西南部,北依松岭山脉,南临渤海辽东湾,市辖6个市辖区(3个正式区,3个省属新区)、2个县,代管2个县级市,分别为:凌海市、北镇市、义县、黑山县、古塔区、凌河区、太和区,松山新区(原凌南新区与南站新区),锦州经济技术开发区,龙栖湾新区,总面积为10301平方公里,人口312.91万人(20xx年)。
锦州市地理位置优越,区位优势独具特色。位于著名的“辽西走廊”的东端,是连接中国东北地区和华北地区的交通枢纽。京哈铁路、秦沈铁路客运专线、京哈公路、京沈高速公路、辽宁滨海公路横贯全境。有“四省通锦”之说。
全市公路总里程达到3622公里,黑色路面铺装率、二级以上公路比重、高速公路里程都居辽西之首。拥有营运公共汽车537辆,运营线路网长度467公里;运营出租车3884辆。
根据教育部有关建立“工程训练教学示范中心”的标准,结合我校培养“应用型、复合型”的人才培养目标,经过对现有工科实践教学管理体制的改革,对教学实习资料、课程体系、教学方法的更新,对教学设备和教学条件的进一步整合和完善,努力将我校工程训练中心建成拥有一流师资队伍和教学条件,到达一流教学水平,取得一流教学成果的工程训练示范中心。使“构建多元化的实践教学体系,保证应用型人才培养目标的实现”成为我校鲜明的办学特色之一。
为我校开展素质教育,提高学生工程实践本事,培养适应新世纪国家经济建设与社会展需要的、具有竞争本事的高素质创新型人才供给必要条件。
我校建设工程训练中心的指导思想是:结合学校实际情景,建设一个体现综合大学特点的、实训功能较完善的、各专业学生能够共享的、到达“工程训练教学示范中心”标准的工程训练中心。
我校建设工程训练中心的总目标是:
一、完整、综合的工程训练体系。
(1)树立“大工程”意识,建设一个涵盖完整的具有现代工业体系资料的、体现我校办学特色、能够同时容纳300-400人进行工程训练及部分专业基础实验教学的基地。中心应对全校学生,即要适合工科学生的实训,也接纳其它学科学生的培训,为全面提高大学生综合本事、学生创新教育供给场所,同时还具有面向社会服务的辐射作用。
(2)对学生技能的培训逐渐改变传统的讲课、实验、实习相分离的作法,逐步构成学前认知、学时实验、学后综合三位一体的实训模式。
(3)打破传统的专业划分界限,体现综合知识培养,按工业系统认知、传统制造技术、现代制造技术、工业系统控制技术等四个层面建立统
(4)改变传统的教学模式,从以教师为中心转向以学生为中心,增加综合性、创新性的训练项目的比例,提高大学生自主创新意识、发挥大学生工作室的作用,为大学生供给全开放的本事培训场所。
(5)建成贴合国家标准的“工程训练教学示范中心”。在20xx年前,申报省级或国家级高等学校实验教学示范中心。
阶段性目标:
第一阶段(20xx年1月-4月):制定xx大学工程训练中心建设方案,并组织校内、外专家进行实地论证。
第二阶段(20xx年5月-9月):完成学校机械实习工厂20xxm2厂区改扩建和设备更新工作;改造传统制造技术基本训练实训室,建设先进制造技术基本训练室(一期);整合信息工程学院、机械工程学院、建筑工程学院、美术学院部分实验室、素质教育中心工作室,建成适合学校发展建设需要的工程训练体系。
第三阶段(20xx年10月-20xx年6月):学校建成3000-4000m2的工程训练中心新址建设和配套设备的购置工作,实现工程训练中心的建设目标。
第四阶段(20xx年7月-20xx年10月):工程训练中心建设完善、提高和运行阶段。学校将在完成预期建设目标的基础上,做好项目的绩效分析和申报示范中心的准备工作。
主要预期的经济效益和社会效益指标:
经过学校集中投入,我们力争建成贴合国家标准的“工程训练教学示范中心”,满足教学要求。项目建成后,将极大地改变我校工程实训条件,为学生创新本事的培养奠定基础,从而大力提高我校的办学实力、办学水平和办学质量。主要预期的经济效益和社会效益指标如下:
(1)构建集教与学为一体、理论教学与实践教学为一体、课内与课外教学为一体的实践教学基地。该项目的建成,将全面提升我校办学条件、提升教学效果、保证教学质量,扩大学校影响。
(2)成为全校所有学生“认识工业”的平台;成为全校工科类专业基础和综合性工程训练的“技术实践”平台;成为全校所有本科学生进行科技制作、科技竞赛和科技创新的实践平台。
(3)实现教学改革对工程训练中心的需要。即,实现工科基础实验教学与工程训练中心对全校工科学生从入校到离校按五个层次进行训练:
第一层次为工业系统认知训练。(适合于1-2年级的学生)
第二层次为传统制造技术基本训练。(适合于2-3年级的学生)
第三层次为先进制造技术基本训练。(适合于2-3年级的学生)
第四层次为工业系统控制和制造技术综合训练。(适合于3-4年级的学生)
第五层次为创新实践与学生课外科技活动。(适合于所有年级的学生)
每个层次为一个教学实践模块,每个模块按不一样专业大类都有不一样的训练资料,使不一样专业的学生在有限的时间内都能获得最佳工程训练效果。
(4)经过校企合作等形式,面向社会开展联合教学、培训和服务。建成后每年为学校带来约60-100万元的经济效益。
项目总投入情景(包括人、财、物等方面):
xx大学工程训练中心建设,是我校发展规划中的重点建设项目,学校成立工程训练中心建设专门领导小组,在20xx年底前,将建成5000-6000m2、设备总值达20xx万元的工程训练中心。
本项目申请资金总额1500万元,其中申请中央财政补助900万元,地方财政补助400万元,学校配套200万元(不含学校用于场地建设经费)。
二、必要性与可行性
1.项目背景及实施项目的必要性。
党的__大报告明确指出:我们要“坚持教育创新,深化教育改革,优化教育结构,合理配置教育资源,提高教育质量和管理水平,全面推进素质教育,造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才”。全面推进素质教育,实践教育和创新教育是我们高校的重要使命,也是新时期人才培养对我们工程训练工作的迫切要求。利用高等教育得天独厚的人才资源,建设工程训练中心,培养具有创新意识和创新本事,会动脑、会实践、懂设计、懂操作的综合型、创新型、高素质工程技术人员是我国社会主义经济建设发展的迫切需要,也是高等教育义不容辞的职责。目前全国高等院校几乎都建成了各有特色、门类齐全、设施先进的工程训练中心,成为学生工程实践训练的基地和学生课外科技活动的园地。我校是一所培养应用型人才的地方综合大学,筹建工程训练中心,无疑是必须的和高瞻远瞩的。
工程训练中心将认真贯彻执行我校“培养高素质应用型、复合型人才”的培养目标,密切配合各专业基础系列课程教学改革与实践,启迪学生的创新思维、开发创新潜能、培养创新本事、强化工程训练、提高学生运用现代科学技术解决工程实际问题的本事和实践动手本事,构建集教与学为一体、理论教学与实践教学为一体、课内与课外教学为一体的实验基地。并经过校企合作等形式开展联合教学与培训,开展科学研究活动。该项目的建成,将全面提升我校办学条件、提升教学效果、保证教学质量,扩大学校影响。
2.项目实施的可行性。
主要工作思路与设想:
(1)工程训练中心是全天候开放的教学基地,能够同时容纳300~400人进行实训。实训主要以现场技能培训为主、同时也为部分专业实验供给条件。
(2)工程训练中心摒弃传统的管理模式,采用现代信息化管理,包括网上预约实训;进入中心各实验室的注册准入管理;试验台及仪器的示教使用、操作示范等;设备使用情景的监控等;学生实训指导等可实现现场指导和网络信息化教学平台兼顾的方式。
一、创业目标
发展中国真正意义上的酒店行业,利用合理有效的管理和投资,建立一定酒店连锁公司。
二、市场分析
社会生活节奏加快,使酒店行业的存在和发展成为不容置疑的问题。虽然中国的酒店行业发展十分迅速,但洋酒店充斥使大部他市场都不得与中式酒店无缘。如何去占领那部分市场,是我们需要解决的问题。
调查表明,当人均收入达到20__美元时,传统的家务劳动将转向社会。由此酒店行业务的发展将进入急剧扩张的时刻,所以中国酒店市场将随着我国经济发展而进入高速发展的阶段。
目前,市面上浒的西式酒店其实并不适合国人对酒店的消费观念和传统饮食需求的观念。拿西式酒店最普通的汉堡包来说,除了新奇,基本上是没有什么美味可言。而且,酒店在美国的发展向来是以价格低廉而著称的,是大众日常消费的对象。但在中国的市场上,西式酒店的价格,还远非大众化所能接受的程度,这也决定了不可能性让工薪阶层经常去尝试那份新奇酒店。
但考察现行中式快,小、脏、乱、差的状况仍然很严重,现行中式酒店的众多弱点,给我们建中式酒店连锁店提供了绝好的市场机会。只要我们能抓住这些市场机会,改善中式酒店经营上的诸多缺陷,并发展我们的自己的特色那么我们进入中式酒店市场占据较大市场份额的创业计划,是极有可能成功的。
三、实施方案
1.酒店服务业的模型。
以顾客为中心,以顾客满意为目的,通过使顾客满意,最终达到公司经营理念的推广。
2.目标市场的定位。
大众能接受的中式酒店行业。顾客群:上班族+儿童+休闲族+其他。
3.市场策略。
产生工业化、产品标准化、管理科学化、经营连锁化。
(1)虚拟公司的名称,员工的.服装,经营的理念,内部管理和总公司保持统一,但它们没有过多 的装饰,也没有营业餐厅,它们更像是一个酒店集装配中心。它们接收公司的配送中心运来的相关制成品,只要单间加工,就可以成型了。虚拟公司的酒店产品订是提供给上班族在工作单位午餐之用。它们的前台接待服务也是虚拟的,靠的是电话定购体系和快速运送体系,我们将建立送餐专线电话运送业务由统一的`公司小巴和服务人员负责运送。
(2)流动酒店公司---早餐策略
针对早餐人口流动性大,时间紧迫的特点,我们将由模式统一的公司小巴和服务人员流动至各主要需求网点向顾客提供方便、营养的.早套餐。
因学生人数众多,还可推出学生营养酒店,既注重经济效益,又兼顾了社会效应。
(3)酒店公司形象策略
在位于商业区、旅游景点区的酒店厅充分显示本公司的大人形象清洁、卫生、实惠、温馨。请专业公司为我们制定一套广告计划,从公司的特点出发,力求共性中个性。
四、投资计划
由点做起,辐而为面。立足于一个地区特点的消费群,初期发展就应试形成一定的规模经营,选择好几个经营网点地址后,同时闪亮全登场。以后再根据发展,辐射全国经营。
发展初期,大力发展西酒店尚未涉足的虚拟酒店公司和流动酒店公司服务,待公司实力有了一定的积累,并有了稳定的顾客消费群体,再大力发展公司全面的服务策略。我们要根据人口流动密度居民收入水平,实际消费等因素,在商业区、购物区、旅游区和住宅区筹地大力发展前厅就餐的酒店经营模式。
五、投资收益
不仅是利润,更是服务和问话。作为这个行业的倡导者,希望本公司成为大人优质服务和行业健康发展的理想和信仰,我们相信,只有在一种公平,理性的经营思路下,不懈地坚持,其结果是大家都希望的双赢局面,从而在总体上促进中式酒店的形成和发展。
一、项目概况
近年来,我市中小企业及个体私营经济的快速发展,有力的促进了我市经济社会的协调发展。典当业在中小企业及个体私营经济的发展中起到了积极的作用,弥补了银行和资金市场的不足,由于天津市滨海新区这个特殊的经济特区现正处于大力开发阶段,为了有效地服务于天津市广大客户,所以我们认为成立典当公司的计划是可行的。
二、市场分析
我市发展典当业前景良好,主要基于三方面分析:一是我市经济几年来持续稳步发展,尤其是天津市滨海新区现正在慢慢壮大,需要投入大量的资金。二是我市原有典当行数量偏少,与我市经济状况发展不相符。三是为典当行在我市形成合理的规划布局,打下良好的基础。
自我国的“十一·五”计划以来,20xx年一季度我市实现gdp1193.80亿元,比去年同期增长16.1%,人均gdp0.87万。近年来,我市中小企业及私营企业新增不少,短期贷款数额也随之增加,非公有制企业占了大部分的比率,加上其市场潜力大,在国内也形成了一定的影响。在我市现在这个特殊的发展阶段,中小企业和非公有制经济发展中需要解决的仍是融资难的问题,我们组织了各方面的经济专家和专业人员,对天津典当行业的经济发展状况进行了科学的分析、必要的调查,发现我市典当业仍有很大的份额。
三、效益预测
(一)业务收入测算:
典当公司注册资本1500万元;扣除开办费及装修等费用约20万元外,实余1480万元。在暂未向银行借款的情况下,运作资本金的20%用于质押典当,80%用于房地产抵押典当。根据目前市场综合费率计算,质押典当综合费用收入约150万元;房地产抵押典当综合费用收入约300万元。
各项业务收入预计450万元。
(二)费用及税金测算:
典当行员工10人,每年工资费用(工资、奖金、福利)约30万元;综合各项费用累计约50万元。
综合各项税金,典当行税费约105万元。
(三)利润测算:
典当行利润总额为345万元,按33%所得税率计算,典当行税后利润约231万元。
通过计算,典当行的经济效益显著,而且在天津市场经济迅速发展的条件下,典当效益也会越来越好。
四、风险评估
典当行经营管理的目标,是实现典当利润最大化,也就是说要把资金投放到收益较高的项目上,这就意味着要获得较高的'收益,就必须承担较大的风险。为了权衡收益与风险这个关系,让资金在最低的风险下赢取最高的利益,我们采取了以下措施:一是我们组建了一只法律意识较强,业务水平过硬的团队,我们会定期的请专业人士对业务人员进行职业技能培训,提高鉴定水平,有更好的业绩;二是为了完善业务操作,我们及时掌握二手市场信息,建立完善的典当信息渠道;三是由于企业法人较高的管理水平和专业知识,又加上其对典当行多年的实战经验得出,本典当行有较强的抗风险能力。
五、研究结论
天津市典当有限责任公司的建立,有利于滨海新区的不断建设发展,对天津的经济结构的不断完善起到调和的作用,随着公司内部的管理机制不断完善,抗风险能力也随之增强。
综上所述,我们认为建立天津市典当有限责任公司的基本条件已经具备,项目可行,特此申报。
一、项目摘要
项目名称:广元钉钉土鸡养殖有限公司土鸡品种选育保种场及年出栏1500万只土鸡生产基地建设。
建设单位:广元钉钉土鸡养殖有限公司。
建设地点:剑阁县。
建设年限:5年。
建设规模:建立土鸡保种场,选育土鸡新品种并开发利用。建立土鸡商品鸡生产基地,年出栏优质土鸡1500万只。
产品方案:种鸡、商品鸡。
投资估算:5000万元。
效益分析:
1、经济效益:年产值6000万元,利润600万元。
2、社会效益:年销售收入90000万元,利税9000万元,带动农户900户,户均销售收入100万元,利润10万元。
二、项目建设的必要性和可行性
(一)我国是一个农业大国,长期以来,人们为了解决温饱,在种植业上下了很大功夫,上世纪九十年代以后,随着我国经济实力的增强,人民收入的增加,消费水平不断提高,人们的饮食结构发生了很大变化,对肉食品的需求量越来越大,并对食品由营养价值单一需求,转而对营养、滋补、保健等多方面的追求,注重风味和保健作用。优质家禽如:青脚麻鸡、固始鸡、土鸡、淮南鸡、皖南黄鸡等因风味独特,蛋白质、氨基酸含量高,脂肪和胆固醇含量低,营养价值高而得到广大消费者的青睐,土鸡蛋因其营养丰富,数量极少而更是供不应求。近十年来,畜牧业发展迅速,占农业的比重逐年增加,养殖业特别是养禽业发展到了一个新的水平,由过去的散养向规模养殖转变,并向标准化、产业化方向发展,已成为畜牧业甚至农业的一大支柱产业。禽肉生产要在增加数量的基础上,加快优质肉用家禽的发展,特别是加强独具特色的地方优良家禽开发,促进规模化、集约化肉禽生产迅速发展。加快产品品种的更新换代,特别是要开发适销对路的优质产品,进一步提高肉鸡业产业化水平。由于养殖业投资大,周期长,市场波动大,加上疾病增多,生产水平和管理技术落后,因此经营风险很大。为了健康发展我市畜牧业,降低养殖风险,丰富市民的菜篮子,提高养殖户的经济效益,近年来,我市加大了对养殖业的支持力度,养殖业得到快速发展。
改革开放以来,我国养鸡业在“公司+农户”、协会、合作社等产业化模式带动下,得到了长足发展,建立起比较完善的一体化经营体制,形成了市场繁荣、养禽业稳步发展的大好局面,成为农业产业化发展最迅速、最典型的行业。80年代初,我国开始从外国引进“快大型”肉鸡,并引进国外先进的育种、饲养管理技术,从此我国肉鸡饲养业得到较快发展,极大的丰富了城乡居民的菜篮子。然而“快大型”肉鸡在鸡体外观、口感及风味等方面的性状并不符合国内消费者的饮食习惯。随着我国沿海及大中城市消费水平不断提高以及东南亚优质鸡市场的出现,草鸡、仿土鸡在市场上受到消费者的青睐。我国众多的地方鸡种资源,是宝贵的遗传资源,是世界上许多发达国家望尘莫及的品种资源优势。随着我国优质鸡生产——育种——生产的不断深入和发展,各地地方鸡种的品种资源优势,正逐步转化为市场经济的商品优势。例如,清远鸡、杏花鸡、广西三黄鸡、霞烟鸡、固始鸡、福建麻鸡、江西鸡、湖南家鸡、鹿苑鸡、萧山鸡、北京油鸡、丝毛乌骨鸡、上海草鸡、信宜走地鸡、山地鸡等等,陆续走出深山庭院,走上了优质鸡产业化大生产、大流通和大市场。以广州为中心的南方市场和以上海为中心的华东市场,成为我国地方鸡种土鸡或仿土鸡的集销地。目前,已占肉鸡上市量的25%~30%以上。
我国对地方鸡种的开发利用,早在二十世纪的六、七十年代,各地就开展了保种与利用的科研生产工作。八十年代初,利用地方鸡种资源培育成功的新鸡种有新浦东鸡、郑州红鸡、新扬州鸡、苏禽3号、广东黄鸡、贵农金黄鸡和贵州黄鸡等等。
改革开放二十年来,优质鸡生产——育种——生产得到了快速发展和增长。八十年代初,优质鸡和快大白鸡同步发展,到九十年代中后期,快大白鸡萎缩,又被快大黄鸡(50~60日龄上市体重1.5千克)所替代。
当前,饲养120日龄以上的特优质鸡,成为南方活鸡市场的新亮点,其肉质细嫩、鸡味浓郁,最适宜制作广东“白切鸡”。目前上市活鸡一般为外观早熟、临近性 成熟小母鸡(项鸡),活重1.15~1.5千克。
由于各地地方鸡的原始性和自然性,开发规模化的大生产仍有较大的局限性。在土鸡育种改良上要实现早熟(肉质)与生产效率(经济效益)的两全兼顾,难度很大,需要相当长的改良时间和相当大的投入,所以各地大都以仿土型产品推上市场。这只是近期生产上的权宜之计,关键看当地市场的认可程度和价格走势。所以,各地继续发掘保存和开发利用地方鸡资源,将有广阔的发展空间,这是真正具有中国特色的养禽产业。
我们在开发利用地方鸡种资源时,可以借鉴国际上肉鸡和蛋鸡的现代化育种技术和方法。但是,绝不能追随国际上快大白鸡的选育方向和方法。我国优质黄鸡的育种改良,不是生长期越快越好或饲养期越短越好,否则优良肉质的内涵特色就会丧失贻尽,这绝非优质鸡的育种改良目标。我们需要寻求优质鸡早熟与生产效率综合平衡的选育目标和方法,实现矛盾对立统一的相对均衡和一致性。
从家禽生产形式来看,一段时间内主要是大规模集约化生产与农户小规模、大群量生产并存的方式。但实施家禽产业化生产经营是必然趋势,个体、分散、单一经营者将进入困境。家禽业将由粗放经营向集约经营转变,由数量第一向质量第一转变。家禽业产业化的发展将以市场为导向,以农户经营为主体,以龙头企业为主导,以合作服务组织和专业市场为中介,把分散的农户与国内外市场连接起来;坚持分类指导,系列开发,确立和开发主导产品,发挥比较优势;在家禽业规模化、专业化、区域化和社会化的基础上,重点突破规模养殖、加工储运、市场营销,以利益互补的形式将畜产品的产前、产中、产后连接起来;建立教、研、推相结合的科技增长机制,贸工农一体化的经济运行机制和管理机制,从而实现家禽业的可持续发展。
中国家禽养殖业发展趋势:
1.良种繁育体系更加完善。
良种繁育体系是解决家禽生产的遗传基础,是十分关键的工作。通过引进国外优良基因库与国内培育商业配套系相结合的方式,利用准确、系统的生产性能测定技术体系,遗传评定新技术、新方法,大规模联合育种技术以及繁殖生物学技术的应用等,培育推广新品种,进行繁育体系优化育种规划,建立由曾祖代、祖代和父母代种鸡场和商品鸡场相结合的适合不同需要的鸡良种繁育体系。水禽生产也将借鉴养鸡生产的经验,建立相应的良种繁育体系。
2.全价配合饲料得到全面推广。
制定和完善家禽饲养标准,家禽营养研究更加全面深入,为全价配合饲料的生产奠定良好基础。根据育种公司推荐的饲养标准结合我国饲养实际,为充分发挥优良品种的遗传潜力打下了物质基础。同时,将大力推广预混料的普及应用,简化饲料配合的技术难度,使农户能利用自己的饲料资源加工出全价饲料,降低了生产成本。无鱼粉日粮、按可消化氨基酸利用率配制日粮、根据采食量调整营养浓度等技术将更加成熟并得到广泛推广。 饲料设备和工艺加工技术日趋成熟,包括大型饲料厂关键设备研制及成套技术,提高和保持饲料营养品质加工工艺技术,饲料加工过程中质量监控技术,减少饲料中的抗营养因子技术以及功能饲料的加工工艺技术等。
3.疫病控制进一步加强。
禽流感的暴发给我们留下了深刻的教训,而且近年来各种主要禽传染病均在我国有流行,烈性传 染病对我国家禽生产还会构成巨大威胁。因此,在生物安全预防措施、免疫程序、疫苗生产等方面将会取得更大的进步。在场地选择、饲养工艺确定、饲养管理规程等方面,将采取综合防制措施,预防烈性传 染病的发生。
良好的环境控制不仅能有效地改善禽舍内的温热环境和空气质量,从而提高家禽 的生产性能,而且是防治疫病发生的重要措施。主要技术体现在以湿垫通风降温设备、纵向通风技术、热风和换热器等为标志的环境控制技术等。另外,通过一些微生物制剂可降低粪便中氨气的产出,改善禽舍内空气质量,通过固体废弃物资源化利用技术,养殖场粪污生物沼气处理技术等,从而提高生产效益。
4.生产环境控制技术更加先进。
目前我国养殖业中规模化生产程度最高的是家禽业,而由于生产规模大而且集中,由此所产生的`粪便、污水、病死家禽的量也很大,对家禽养殖场及其周围环境所造成的污染十分突出,应该加强综合治理、改善家禽饲养环境条件、加强疫病控制。严格限制对人体有害的添加剂的应用是提高家禽产品卫生质量的关键。
使用现代养禽设备进行有效的环境控制。主要发展的现代养禽设备包括鸡笼、饲料加工机组、乳头式饮水器、料线、刮粪机、断喙器、鸡舍环境控制仪等设备,可满足现代家禽生产的各种需要,主要设备将实现国产化生产,并且性能可靠,价格便宜。电气孵化器技术发展更加迅速,如巷道式孵化器、微电脑模糊控制孵化器等先进设备,使孵化操作智能化。另外整个家禽环境系统控制技术将得到广泛应用,包括关键环境自动控制设备研究开发,优化家禽环境管理软件的开发,家禽环境工程综合气候区划等。
通过加强环境保护提高家禽生产效益。人们对环境保护意识不断加强,促进了禽场环境保护技术的发展。以粪便为主的废弃物处理受到高度重视,通过干燥、发酵等方式处理鸡粪的技术不断成熟并普遍推广。通过在日粮中添加植酸酶以减少磷排放、添加微生物制剂减少氨气等技术将发挥日益重要的作用。
5.生产管理实现国际化、标准化。
我国加入世界贸易组织,这为家禽产品进入国际市场创造了良好条件。国内家禽生产过剩、出口量少是影响家禽生产效益的重要因素。加入世界贸易组织后,国际间的贸易壁垒会逐渐消失,需要我们注意提高产品质量、降低生产成本,大幅度提高产品出口。应重点扶持几个大型的外向型家禽企业集团,按照规范化的生产和卫生管理要求组织生产和加工,增强产品的出口竞争力。我国禽蛋在国际上的竞争力不强,大量出口的可能性不大,但在禽肉出口方面有一定的优势,我国劳动力便宜,因此在发展禽深加工方面有较大的潜力,主要需要注意的是对禽产品质量控制,尤其药物残留和烈性传 染病方面的控制。
在生产环节上,将建立标准化生产体系,更加重视无公害禽蛋和禽肉生产体系的建设,重点解决饲料中违禁药物使用和药物残留问题,改善鸡舍内环境卫生,减少生产过程的污染。在流通环节,则应加快周转,并建立合理的冷冻、冷藏保存和运输体系。针对中高档消费市场,要推广品牌优质蛋和禽肉产品,对鸡蛋进行清洗、分级、包装,并实行冷链运输和储藏,对禽肉则要进一步加强深加工,开发出多种多样的禽肉产品,以扩大消费,促进生产的发展。将出台与国际接轨的肉品检疫、检验规程及相关的技术标准,实行强制认证制度;健全检验检疫体系和疫病防治体系,加强对兽药、饲料生产使用的监督管理。
6.绿色食品和功能食品进一步开发。
利用果园、林地、荒滩散养鸡将得到一定发展,这种饲养方式生产的鸡肉风味好,与土鸡相似,鸡蛋的蛋黄颜色深、蛋白黏稠,而且鸡蛋和鸡肉中药物残留较少,适合我国一些大中城市的消费需求。鹅业生产尚有较大的发展潜力,在水草丰富的地区,以“公司+农户”的经营模式发展鹅的养殖己出现良好的发展势头。鸭的生产将在稳定传统蛋鸭和肉鸭生产的同时,发展具有良好的肉品质的品种。
禽产品功能食品开发也是未来发展的热点,除了可以提高产品附加值,增加对禽蛋和禽肉的需求外,还可满足消费者对保健食品的需要。如高碘蛋、高硒蛋、高锌蛋、低胆固醇蛋、富维生素蛋、富不饱和脂肪酸蛋的生产技术将进一步完善。
按照国家产业政策的宏观导向,本项目重点培育优质地方品种鸡土鸡,通过良种繁育,建立优质地方品种鸡“保种、良繁、扩繁”和标准化饲养示范基地,以项目单位为龙头企业,采用“合作社+基地+农户的产业化经营模式,由项目单位首先进行土鸡的选育和提纯复壮,并进行开发利用,向社会提供优良地方品种鸡,实行标准化管理模式,为广大农户做好饲养技术与市场信息服务,与社员和农户签订回收合同,保护价收购商品鸡,进行屠宰加工、分割,开发成各种风味食品,注册品牌,进入超市,并建立自己的连锁专营店,打造一个优质地方品种鸡“保种、繁育、生产、加工、销售”一体化的农业产业化经济实体,提高产品质量和市场竞争力,确保产品安全和人们身体健康,增加社员和农户收入,促进养殖区粪污减量化、资源化、无害化、生态化。推行养殖区标准化生产,将农民增收与养殖环境污染治理结合起来,推广清洁养殖,改善农村生态环境,降低病原体传播风险,保障公共卫生安全和养禽业可持续发展。
自上世纪八十年代初期以来,我国养鸡业得到了迅猛发展,从而使我国鸡产品生产总量在短短的十多年间跃居世界前列。到九十年代中期后,我国鸡蛋产量位居世界第一、肉鸡产量居第二,人均占有量超过或达到世界平均水平,建立了世界养鸡大国的地位。然而,随着我国经济的发展和人民生活水平、生活质量的提高,在崇尚返朴归真、回归自然、吃出健康、吃出营养的理念下,消费禽产品的追求目标,已由过去的温饱型向美味营养保健型转变。因而,地方优质鸡的研究开发受到了行业的高度重视,优质禽产品研究开发与产业化方兴未艾,成为养鸡产业持续发展的强大动力。
土鸡是我国肉鸡养殖业一大特色。我国幅员辽阔,形成了众多的地方品种。地方品种的外观美观、肉质优良,适合当地居民的消费要求。但我国地方鸡种的体型和外貌差异很大,当地居民将地方品种的某些特征与肉质相联系,因此我国优质鸡生产形成了很复杂的地区市场需求差异,这个需求特点是长时间形成的,并不能立即改变,优质鸡商品化生产应该适应这种需求。地区需求的差异,主要表现为鸡的外观性状,有毛色、脚色、皮肤颜色、尾巴大小、脚的长短、体型的团圆程度等。毛色主要有黄羽和麻羽之分,也有些地区需要黄麻羽的鸡只,脚色主要是有黄脚、白脚和青脚之分,皮肤颜色有黄色、白色和黑色之分,华南地区需要短尾、矮脚、身体团圆的鸡只,而长江流域需要长尾、体躯瘦长个体。 有些地方品种适合商业生产的要求,不仅外观华丽、肉质优良,而且生产性能较高,而得以利用和改良,推广的地区已超出了原有的范围,得到市场较为普遍的认同,如广西三黄鸡,不仅在华南,在华东、华中地区都有大面积的推广,成为一个主流的优质鸡品种。但也有些地方品种,虽然过去分布数量较多,影响大,但目前品种退化,养殖规模小,难以形成市场优势。为了提高地方品种的生产性能,降低生产成本,满足不同消费层次群体的要求,将地方鸡种与国外高产品种进行杂交改良,其体型外貌类似地方鸡种,但含有部分外国鸡种的血缘,这类品种称为仿土鸡,目前也有很大的市场份额。因此,同一类型外貌特征的品种也有快大型,中速型,优质型之分,如三黄鸡,青脚麻鸡等。 快大型一般含有较多的外国种鸡血缘,生产成本低,其肉质较差,适合较低层次的消费要求,目前品种商品鸡生产性能为 40-55 天上市,体重在1.5-1.7 公斤左右,包括快大三黄鸡、快大青脚麻鸡、快大黄脚麻鸡等。中速型的品种含有一定比例的外国种鸡血缘,生产性能和肉质优良程度处于快大型和优质型之间,一般公鸡在60-70 天上市,母鸡在 80-90 天上市,体重 1.4-1.5 公斤左右,品种有中速型黄麻羽鸡,中速型黄羽鸡,中速型黄脚麻鸡,中速型青脚麻鸡等。而优质型是指以地方品种或以地方品种为主要血缘的鸡种,生产性能低,但肉质优良,售价较高,一般公鸡出栏 80-90 天,母鸡出栏 100-120 天,出栏体重 1.2-1.4 公斤。同时每个产品档次之中又分为若干等级,其优质程度又有差异。
由此可见,我国优质鸡市场的需求相当复杂,不同地区的居民对优质鸡的体型外貌有独特的要求,可以分成若干类型,而每一类型又有若干档次的产品,这种要求是客观存在的,在商业生产上必须加以考虑。优质鸡的商业育种和生产发展了二十多年,各地对优质鸡的体型外貌、产品类型和肉质要求有所不同。
近年来广元市的养禽业发展较快,“公司+农户”、养禽合作社等农村合作经济组织的饲养模式带动了千家万户的家庭养殖,形成了家禽年饲养量近3000万羽,出栏约20__万羽的规模,养禽业已成为广元市农业领域的支柱产业。但肉鸡多为快大型肉鸡和农户散养的土种鸡,规模饲养的优质鸡不多。
土鸡属蛋肉兼用的小型鸡种。体型矮小,体态匀称秀丽,羽毛丰满而紧凑。头较小呈椭圆形,平头为多,凤头较少。单冠直立,少部分豆冠,冠、耳、脸呈红色。虹彩黄褐色居多,橘红色少。喙、胫多黑色,少数土鸡灰白色。公土鸡除尾羽、主翼羽呈黑色且具有青铜光泽外,全身羽毛呈金黄色,母土鸡除尾羽、主翼羽呈黑色外,全身羽毛麻黄色。成年土鸡体重:公1500克,母1250克。成年土鸡屠宰率:半净膛,公83.5%,母80.9%;全净膛,公70.9%,母68.7%。土鸡开产日龄150-180天。年产蛋170个,蛋重44克,蛋壳浅褐色居多,乳白色、褐色次之。
我市土鸡主要产区剑阁县等地。其中剑门关土鸡是我市独具特色的优质畜产品,已获得国家地理标志证明商标和农产品地理标志登记保护。
我市属亚热带季风性湿润气候,日照充分,气侯温和,无霜期长,农户素有养殖土鸡的传统习惯,土鸡品种多,品质好,肉质鲜美,发展土鸡产业不仅能有效利用全市资源禀赋,而且还能促进农民增收致富。特别是期间,要主动适应新形势,积极应对新变化,统一将剑阁土鸡、朝天曾家山土鸡、旺苍米仓山土鸡、青川跑山鸡整合为“剑门关土鸡”品牌,全市土鸡发展不论是增长方式,还是品牌定位都实现了新突破。据统计,20__年全市出栏土鸡2102.6万只;存栏土鸡2314.4万只,禽蛋产量3.9万吨,土鸡产值24.5亿元;培育存栏1000只以上的蛋鸡规模场(户)385户、出栏1000只以上的商品土鸡规模场(户)3290户;建成蛋种鸡场2个,肉种鸡场3个,商品土鸡养殖小区32个“十二五”期间,市政府专门出台了“亿只土鸡工程”实施意见,今年1—8月,全市出栏土鸡20__万只,新建土鸡养殖小区52万平方米,改扩建种鸡场4个,引进投资上亿元的剑门关土鸡产业化经营的大型企业1家,实现了实施“亿只土鸡工程”的良好开局
剑门关土鸡鸣天下
早在20__年12月14日广元在蓉举办的展销会上,“剑门关土鸡”就搭上“广元七绝”这趟快车进入了消费者的视野。而在此次农交会中,“剑门关土鸡”将再次“飞”进蓉城。
“剑门关土鸡”是广元独具特色的小家禽,继承了广元纯土鸡遗传资源,属于优质地方遗传资源。剑门关土鸡被放养在山地林间,无工业污染,无药物残留。据检测,剑门关土鸡与普通肉鸡相比,蛋白质含量高18.5%,谷氨酸含量高7%,水分含量低6.8%;出栏时间120-150天,沉积脂肪多,味道鲜美。
近年来,广元市立足自身土鸡特色资源禀赋,围绕“绿色、生态、安全”、“亿只土鸡工程”和“鸡鸣天下”的宏伟目标,全力整合全市土鸡品牌资源,统一申报“广元剑门关土鸡”农产品地理标志和“广元剑门关土鸡”证明商标,着力打造“剑门关牌”特色土鸡品牌。
剑门关土鸡 四川 广元市畜牧生产站 广元市市中区、元坝、朝天3区和青川、旺苍、剑阁、苍溪4县,230个乡镇。地理坐标为东经104°36′00″~106°45′00″,北纬31°31′00″~32°56′00″。
(二)在国际市场上虽然关税壁垒减少了,但技术壁垒对质量检测的技术要求越来越严格。由此可见,只有瞄准国内外市场,饲养适销对路的优质鸡,才能适应市场,获得较大效益,而目前饲养的“快大型”肉鸡不适应国内消费者的要求,很难被市场接受。就我县的实际情况来看,优质土种鸡的实际供给能力不到20%,市场缺口很大,他们对优良地方品种鸡需要量很大。项目建设对加快优良地方品种鸡的饲养规模经营和产业化发展具有积极意义。
1、示范基地选址科学、布局合理。项目建设地址选在濉溪县五铺农场,项目建设区地势高、干燥、通风良好、排水便利、易于组织防疫,周围无大型化工厂、采矿厂、皮革厂、肉品加工厂、屠宰场等污染源,距离干线公路、居民区、学校和公共场所或其他养殖场3公里以上,水质符合NY5027-20__的规定,基地、禽舍内空气质量符合GB/T18407.3-20__的规定,规划布局合理,基础条件较好,项目建成后,将有很好的示范带动作用。
2、资源优势。一是饲料资源丰富。濉溪县属于暖温带半湿润季风气候区,四季分明,光照充足,适宜多种农作物生长生育,作为农业大县,粮食作物年播种面积400万亩以上,粮食总产量90万吨,其中玉米种植面积60万亩,年产量30万吨以上,各种农作物秸秆80万吨,饲料资源极为丰富。二是技术资源优势。我县从事土鸡科研、养殖、加工的技术人员500多人,多年来积累了丰厚的土鸡产业发展工作经验,开展了土鸡新品种选育、健康养殖、鸡肉深加工等方面研究,取得成果10余项。为提升土鸡产业化水平,我县与四川农业大学等建立了长期技术合作关系,以他们为技术依托,定期邀请其专家、学者指导我县土鸡产业发展。当地群众有养鸡的传统,几乎家家户户都养过鸡,能够掌握饲养技术。近年来,农业机械化作业替代大量的农村劳动力,全县农村富余劳动力20万人,最近,因受到利益诱惑,部分城市下岗职工及工商企业也都纷纷开发优质鸡产业。县畜牧业部门组织专门技术人员,开展技术培训,科技指导,送科技下乡,为优质鸡标准化饲养基 地建设和产业开发提供劳动力资源和技术保证。
3、龙头带动作用大。项目承担单位多年来一直实行现代化管理、从事农业电商等,积累了丰富的管理经验。项目建成后,将在土鸡产业化经营的基础上,进一步发展农户成为社员,带动农户8000户以上,解决100人就业。项目建成达产后,年需玉米20__万公斤,黄豆粕800万公斤,麸皮200万公斤。能有效地促进当地生产的的粮食就地转化增值,增加农民收入。同时,还可为广大消费者提供优质商品鸡1000万只,丰富人们的菜蓝子,并促进相关产业的发展。
三、市场供求分析及预测
新一轮农业结构调整的关键在于提高农产品的质量,增加农产品加工附加值,实现农业现代化。畜牧业不仅可以实现农作物就地转化增值,而且可以促进相关产业的发展;不仅可以推动种植业饲、经、粮三元结构转变,还可以改善土壤肥质,发展生态农业,促进农业可持续发展。家禽养殖与人类生活和社会进步有着密切关系,在畜牧业结构调整中具有重要意义,其市场前景十分广阔,具有很大的现实意义。
根据对优质鸡体型外貌的要求不同,将长江以南地区分为华南市场、华东市场、华中市场和西南市场,这些地区是我国目前优质肉鸡生产的主产区。各地市场的需求特点有所不同。
1、华南市场
华南市场是优质鸡需求的主力市场,估计年出栏优质肉鸡 10-15亿只。目前华南市场快大型、中速型、优质型三分天下。其品种要求黄脚鸡种,毛色有纯黄羽和纯麻羽占主要分额,也有少量的黄麻羽品种。它对鸡只的体型要求是短尾、矮脚、身体团圆、皮黄。品种类型有快大型三黄鸡、中速型黄脚麻鸡、中速型黄鸡、中速黄麻鸡、土鸡。土鸡中以广西三黄鸡的量最大。图1为20__年5月华南市场的品种类型调查情况,其中麻母鸡为中速型黄脚麻鸡,矮脚母鸡是中速型三黄鸡,快大类主要是快大型三黄鸡,土鸡主要是慢速型三黄鸡。
2、华东市场
华东市场是我国第二大优质鸡市场,估计年上市量 8-10亿只。根据其消费要求不同,又分为上海浙江市场、江苏和安徽市场,其中上海浙江市场对鸡的优质程度要求较高,以优质型为主,江苏安徽市场以快大型为主。该地区对外来品种的接受程度较高,只要体型外貌合乎,其他地区的品种也很受欢迎。其对鸡的外貌要求是黄脚或青脚,毛色纯黄或纯麻,长尾,高冠,脚相对细小,皮黄。品种主要有,快大型三黄鸡、快大型青脚麻鸡、中速型三黄鸡、中速型青脚麻鸡、中速型黄脚麻鸡、优质型三黄鸡、优质型青脚麻鸡等。
3、华中市场
华中市场近 1-2年的变化很大,其对外来品种的接受程度也较高,华中市场过去主要以快大为主,主要是快大型三黄鸡,对肉质要求不高,但现在优质型的品种占据一定的份额,并与快大型的品种拉开差价。湖北市场相对快大型的品种份额较大,湖南市场对优质型的鸡要求较多。品种类型有快大三黄鸡、不同档次的青脚麻鸡、优质型三黄鸡、丝羽乌骨鸡等,对体型外貌的要求与华东市场相差不大,都要求早熟高冠、长翘尾巴、青脚或黄脚、纯黄羽或纯麻羽或黄麻羽,优质型品种要求脚细、羽毛体型紧奏。
4、西南市场
西南市场品种类型相对简单,但接受外来品种程度差,品种类型主要是青脚麻鸡和青脚乌皮麻鸡,但毛色以黄麻为主,不认可纯麻的品种,销售要求体重大,生长速度快,目前还没有快大型、优质型之分,另外对冠头和长尾要求严格。图 4为20__年对四川主要肉鸡市场的调查结果,图5是20__年对重庆市场品种的调查结果,图6是20__年对贵州市场需求的调查结果,由此可见,西南地区对肉鸡品种的要求基本一致,其中青脚麻鸡占据较大的市场分额。
5、华北市场
多年以来,长江以北都以快大白鸡为主,优质黄鸡所占的比例非常少,这主要跟北方的饮食习惯有关。北方地区人们喜欢吃辣味,优质黄鸡所特有的风味被辣味所掩盖,所以人们取材时往往有意无意选择价格比较便宜的快大白鸡作原料。另外,近十多年我国北方分割肉鸡出口规模很大,北方普遍形成了养殖快大白鸡的习惯,市场大量供给快大白鸡,阻碍了优质黄鸡的推广。随着全国人员流动的增加,南北饮食习惯互相交融,现在华北市场优质鸡的销售也迅速增加。例如,河南市场当前优质肉鸡的销售量已经比三年前翻了一翻以上,其他省份据调查也有大幅的增加。今年禽流感事件后,北方企业快大白鸡出口长时间受阻,很多养禽企业经营困难,而南方养优质鸡的企业因国内市场的强势反弹而迅速恢复元气,因此有不少的养快大白鸡的企业都在考虑从事优质鸡的生产,相信不久的将来北方市场优质鸡的供应会有很大量的增加。
鸡肉历来就是人们生活消费必需的肉类食品,营养丰富,味道鲜美,既适合高档次消费,又适合大众化消费,受到世界各人们的青睐。随着科技进步,人们生活水平提高,人们对肉类食品的需求量不断增长,肉类食品对改善人们的食物结构,增强体质具有特殊意义。但近年来,疯牛病、禽流感等畜禽疾病,引起人们的警觉,也促使人们对优质鸡肉情有独钟,特别是国内优质鸡饲养的特殊方式,有利于控制疾病暴发,有利于改善饲养环境,有利于提高鸡肉产品产量,优质鸡市场前景看好。另外,优质鸡饲养适宜劳动密集型生产,符合劳动力资源充足的实情,有利于降低饲养成本,具有低价位优势,市场竞争能力较强。
1980年以来,我国开始从国外引进快大型肉鸡,并引进先进的育种、饲养管理技术,使我国肉鸡饲养业得到较快发展,极大丰富了城乡居民的菜篮子。然而快大肉鸡在鸡体、外观及风味等方面的形状并不完全符合国内消费者的饮食习惯。随着我国消费水平不断提高,优质肉鸡在市场上受到消费者的青睐。
剑门关土鸡是四川省优良地方品种,肉汁鲜美,在市场上享有盛誉。近年来,本县及周边地区对土鸡的消费需求越来越旺盛;同时,随着活鸡限制上市力度的加大,以及生活节奏的加快,禽肉深加工产品的需求量日益增大,鸡肉深加工是未来家禽业发展的必然趋势,本项目产品必将迎合市场的需要。
四、项目地点选择分析
项目建设地址选在剑阁县,占地300亩,四周为农田,构成天然防疫屏障,水电充足,交通便利,通讯完善。按照《土鸡标准化示范基地建设标准》要求进行科学选址,并按设计标准建设。
按照“统一管理、分散经营、统一销售、分享利润”的原则,顺应市场规律,严格规划,依法规范,稳妥推进,促进优质地方品种鸡标准化示范基地建设持续稳步发展。
按规划做到“七统一”,即统一品种、统一饲料、统一防疫、统一管理、统一品牌、统一屠宰加工、统一销售。
公共设施按要求做到“四通”,即水通、电通、路通、通讯网络通。
按环保、防疫要求,做到“四有”,即有环保措施,有防疫程序和制度,有管理组织机构,有管理制度。
养殖标准做到“四良”,即良种、食舍、良法、良料。
五、生产工艺技术方案
以地方品种土鸡标准化饲养技术为依托,应用杂交繁育方法,培育优质地方品种鸡新品系,积极发展社员,带动广大农户共同发展优质鸡养殖业,扩大养殖规模,提高产品质量,建立优质地方品种鸡产业化养殖基地,促进地方经济发展。
产业化经营路线图如下:
地方品种土鸡选育→良种繁育→良种扩繁→种蛋回收孵化→商品鸡基地建设(标准化规模养殖示范场、小区建设)→商品鸡回收屠宰加工→品牌注册→销售(进入超市、建立连锁专营店等)。
六、项目建设目标
将充分发挥剑阁县的主导作用、公司的主体作用和川农大的科技支撑作用,形成政产学研结合发展模式,在剑门关土鸡品种选育及配套技术、发展模式、技术培训及人才培养等方面展开合作。力争用5年时间培育出具有鲜明特点的剑门关土鸡新品种,年提供父母代种鸡600万套,实现销售收入6000万元;年提供6000万羽剑门关土鸡商品苗,实现销售收入1.5亿元;可新增就业岗位近500人,年新增劳务收入1750万元;年出栏3000万只,年可增加销售收入2.4亿元,加快剑门关土鸡产业健康发展。
本项目规划建设土鸡保种场、扩繁场、孵化厂、屠宰加工厂,发展社员100户,带动农户800户。新建存栏5万套种鸡保种场1个,标准化种鸡舍10栋,建筑面积15000平方米,选育土鸡原种5000套;新建存栏10万套种鸡扩繁场1个,建标准化鸡舍30栋,建筑面积30000平方米;配套建设沼气池等粪便污水处理设施、化验检测设备,以及供水供暖防疫设施;新建年孵化苗鸡1500万羽的孵化厂1个;新建屠宰加工厂1个,年屠宰加工能力达到1000万只。创造产值96000万元,利税9600万元,带动农户900户。
七、项目建设内容
1、土鸡资源保种场:建标准化种鸡舍10栋,育种散养区2个,种鸡测定舍1栋。占地面积60亩,建筑面积15000平方米,存栏原种鸡10万套,总投资650万元;
2、扩繁场:建标准化鸡舍30栋,占地150亩,饲养父母代种鸡30万套,建筑面积30000平方米,总投资1000万元。
3、种鸡收购:收购土鸡种公鸡500只,种母鸡3000只,建立土鸡基因库。计划投资30万元;
4、沼气池:1000立方米沼气池及配套设备,占地20亩。计划投资350万元;
5、孵化厂:孵化机50台套,年孵化苗鸡1500万羽,占地20亩。计划投资200万元;
6、屠宰加工厂:建设土鸡屠宰及食品加工厂,年屠宰土鸡1000万只,加工食品500万只,占地50亩。计划投资1500万元。
流动资金:项目流动资金1270万元,主要用于饲料费用、周转资金等。
八、投资估算和资金筹措
项目计划总投资5000万元,其中:申请财政资金20__万元,企业自筹资金3000万元。申请资金主要用于基础设施建设、沼气池建设、人员培训和科技含量高的配套设施。
九、建设期限和实施的进度安排
项目建设期5年,项目批准实施后,做好规划设计,建设标准鸡舍、原种场、建设沼气池、种鸡收购、设备设施的安装运行、养殖户培训、品牌注册等。
一期:建设原种场及配套设施。
二期:建设扩繁场、孵化厂及配套设施。
三期:土鸡养殖基地、屠宰加工厂。
十、土地、规划和环保
组织畜牧、发改、土地规划、环保部门,制定《基地发展规划》,严格按我市特点、优势与发展目标,指导养殖基地生产布局,对养殖基地用地、供电、供水、交通、防疫、物资供应、建筑布局等方面进行统一规划,合理调整与设置,防止盲目上马;要把养殖基地规划建设成一个独立的生产基地,便于信息交流和产品销售,有利减少基地内人员流动,利于疫病控制。
建设材料主要是水泥、石料、瓦、棒、空心砖等,在当地就可采购。动力以三相电力和照明电为主,场区供电设施能够满足扩建需要。
该项目采用粪尿生物发酵综合污物处理措施,生产沼气,供应居民生活、照明和取暖,沼渣、沼液用来生产无公害产品,鸡舍采用空间电场净化系统,清除各种废气,达到净化的目的,对环境污染很小,符合环保要求。
十一、项目组织管理与运行
各工种实行包干责任制,定员定岗,明确分工,实行岗前培训和持证上岗制度。
(一)组织管理
1、制度建设
(1)建立《基地目标管理制度》,实行目标管理,签订目标管理责任书,政府加大政策、资金、税收等扶持力度,特别是要多渠道筹集资金,增加对基地各项建设的投入。
(2)建立《培训登记准入制度》,采取多种形式,对基地内生产经营人员进行业务管理等技能培训,凭培训合格证登记准入,切实提高基地内科技生产水平。
(3)建立《标准化生产管理制度》,通过对养殖基地的设施环境、操作规程、产品质量等制定控制标准,实行“七个统一”,改变长期以来形成的随意饲养、管理松散、防疫水平低等弊端,把全面标准化管理作为生产管理的“钢”,抢占市的“桥”,切实提高养殖基地内标准生产水平。
(4)建立《官方兽医监督制度》,在养殖区内派驻官方兽医,对生产经营等全程实施独立的、公正的、统一的、科学的、系统的兽医监督管理,切实降低疫病和有害物质残留风险,确保基地内畜禽及其产品符合国际认可的兽医卫生要求,维护动物与人类健康,努力创建无规定疫病基地。
(5)建立《安全食品创建奖惩制度》,激励养殖基地内生产经营人员,提高安全食品创建意识,提升市场知名度,打造安全基地的品牌,形成优势产业区、优势产品、优势品牌,增强基地产品的竞争力和市场占有率。另外,随着国际市场的竞争日趋激烈,还要抓好养殖基地的品牌创建工作,通过创造绿色安全品牌来提升产品质量档次,开发出售国际市场欢迎的名牌产品,实施品牌战略,依靠品牌优势,创造市场,引导消费需求与消费潮流,在激烈的市场竞争中做大做强,跻身国际大市场的竞争行烈。
2、体系创建
标准化体系,养殖基地把提高产品质量放在突出位置,树立质量意识和品牌意识,采用无公害产品、绿色食品、有机食品等相关国家标准来组织生产,将基地建成国家级龙头企业,充分发挥龙头企业的示范带动作用和辐射效应,推进产业化进程。
信息体系,积极推进养殖基地现代信息化进程,利用互联网、基地信息网、会议、印发资料等多种形式,及时提供疫情预报、生产技术咨询服务和市场流通信息通报等。
科技体系,重视科技成果转化、推广与创新、切实加强与农业院校、科研机构及畜牧兽医技术推广部门的合作,通过技术参股、转让、买断等形式,降低生产成本,加大产品市场开发力度。
良种繁育体系,通过应用选育、扩繁、再选育及人工授精等技术,提高基地良种覆盖率,大力推广普及先进实用的现代科学饲养综合管理技术和疫病防治技术,实现良种与科学方法配套,全面提高基地内生产经营水平;
质量监测体系,基地要完善畜产品各环节检疫检验与农药、兽药、激素、重金属等有害物质的检测体系,严格按照有关行业法律法规和市场要求,启动并实施好兽药、饲料、畜产品安全工作。
十二、效益分析与风险评价
(一)经济效益分析
项目建成后,年新增出栏优质土鸡1500万只,产值90000万元,利润9000万元;年孵化优质商品苗鸡1500万羽,产值6000万元,利润600万元。总计年产值96000万元,创造经济效益9600万元。
(二)社会效益和生态效益
通过基地的建设,基地带动农户900户,户均增收10万元,可推进畜牧业的发展;就地解决农村剩余劳动力5000多人,增加农村剩余劳动力的就业率,稳定社会发展;同时畜牧业的发展又可带动相关产业的发展,如交通业、原料供应业、原料加工业等,增加政府税收,更好地服务于民。
基地通过畜离粪便、污物的处理,可生产有机肥,适用于种植果蔬,生产绿色食品,减少环境污染。同时人畜居所分开,可避免人畜疾病的互相传染,提高人们的生命安全。
十三、有关证明材料
1、种鸡场建设规划平面图;
2、营业执照、代码证、税务登记证;
3、土地证明;
4、环境证明;
1引言
1。1编写目的:阐明编写可行性研究报告的目的,提出读者对象。 此可行性研究,是对提出的投资开发建议、工程项目建设方案或研究课题建议的所有方面,进行尽可能详细的调查研究和作出鉴定,并对投产后的经济效果进行预测,以判断它是“行”还是“不行”。需要说明的是可行性并非最优而是可行,只有在可行的基础上才能进一步求出最优方案。
1。1项目背景:
●所建议开发软件的名称:网上商城
●项目的任务提出者:网上销售商
开发者:兰州商学院20xx级信息管理与信息系统 李强 实现软件的单位:待定
●项目与其他软件或其他系统的关系:暂无
1。3定义:
所有者:网上商城系统的投入者,即网络销售商,他们是网上商城的所有者,可以对后台根据需要随时进行管理。
管理员:网上商城系统的后台管理者,受网上商城系统所有者的委托,按照所有者的意愿,对系统进行管理。
会员:网上商城系统的客户端使用者,他们是网上商城系统的顾客,也是购买者,不能对网站进行管理。
2可行性研究的前提
2。1要求:
●功能:能实现用户在线注册并进行网上交易,生成订单,实现货物的配送,并能使网上商城所有者能进行后台管理,在后台管理上能充分体现出本网站的可重构性。
●性能:有良好的兼容性和健壮性,具备良好的数据处理能力,具备一定的安全性。
输入:用户资料或管理员资料,用户商品需求信息或管理者需要修改的商品或其它信息。
输出:商品特征,商品价格或生成订单,商品的内容,前台的界面。
●安全与保密要求:较低
●完成日期:20xx年5月完成。
2。2目标:
●人力与设备费用的节省
●处理速度的提高
●控制精度或生产力的提高
●管理信息服务的改进
●决策系统的改进
●人员工作效率的提高
2。3 条件、假定和限制:
●建议开发软件运行的最短寿命:3年
●经费来源和使用限制:网上销售商的投资
●法律和政策方面的限制:不得传播法律禁止的内容,对广告内容负责。
●硬件、软件、运行环境和开发环境的条件和限制:P41。6G以上处理器 128M以上内存计算机、Windows98、Windows20xx/20__、WindowsXP操作系统,网络连接设备。
●可利用的信息和资源:互联网、图书馆、电子商务班专业机房●建议开发软件投入使用的最迟时间:20xx年6月
3对现有系统的分析
3。1设备:P4 1。6G 处理器 256M内存计算机、网络连接设备。
3。2工作负荷:具备同时处理300人在线的数据处理能力。
3。3费用支出:如职工薪水、计算机等硬件设备、房屋租赁费、水电费、支持性服务费用、软件费用、网络通信费用、其它材料等。
3。4人员:数据库管理员,网上商品管理员,订单管理员,商品配送员,网络工程师等。
3。5局限性:A、系统的安全性能有待提高。
B、在线支付存在技术和信誉上的问题(国情所致)。
4所建议技术可行性分析
4。1对系统的简要描述
1)提供专业的、全面的电子商务解决方案,使您可以轻松实现网上销售。
2)自助式开放性的数据平台,为您提供充满个性化的设计空间。
3)功能全面、操作简单的购买界面,让您在家中 也可实现正常进行购买,并得到送货上门服务。
4)严谨实用的全新商品数据库,便于客户查询搜索您的商品。
5)提供安全可靠的网上支付系统,提供您最方便的结算方式。
6)可代理物流配送,替您解决配送问题。
4。2技术可行性评价:
●在限制条件下,功能目的是否达到:可以达到
●利用现有技术,功能目的是否达到:可以达到
●对开发人员数量和质量的要求,说明能否满足:可以满足 ●在规定的期限内,开发能否完成:可以完成
5所建议系统经济可行性分析
5。1收益/投资比
由支出/收益对比表可以看出:系统在运转的开始
i)由于要构建这个商城,需要配置或者租用各种设备,购买各种软件或维持系统运转的必备品,还要支付各种培训费用,基本没有收益; ii)在系统开始运转以后,由于商品的采购费用、库存费用、管理费用、运输费用、维护费用,以及系统的运转维护费用,都是商城的巨大开销;
iii)在系统运转后不久,商城的效益就可以体现出来:低成本、高效率、反应速度快、库存费用低都将成为本网站商城立足于长期发展的支柱,其收益很快会超过支出,并逐渐实现盈利,为经营者代来丰厚利润。
5。3 敏感性分析:指一些关键性因素,如:
●系统生存周期长短
●系统工作负荷量
●处理速度要求
●设备和软件配置变化对支出和效益的影响等的分析
6社会因素可行性分析
6。1 法律因素:
●合同责任:待定
●侵犯专利权:无
●侵犯版权:无
6。2 用户使用可行性:
●用户单位的行政管理:自定
●工作制度:自定
●人员素质等能否满足要求:可以满足
经过研究,此系统的用户无使用方面的问题。
7可行性研究
7。1技术可行性
网上商城可分为:
用户资料管理系统、后台管理系统、定单管理系统、在线系 付系统、广告管理系统等。
a.用户资料管理系统可行性分析
用户资料管理系统是面向广大的会员用户的的,即网上顾客。它允许客户在网站上注册并创建个人资料。实现此系统的数据库使用Microsoft Access数据库,实现数据库的连接,存放用户资料或用户修改后的资料。
b.后台管理系统可行性分析
后台管理系统,是体现本商城核心思想的板块。通过后台管理系统,可以实现商城界面风格的改变,关键是可以根据网上销售商的需要,实现在线交易商品种类的转变。管理员通过对商品种类、价格和数量的.管理,及时更新后台的数据库,实现商城的这主要功能。
为实现这个功能,经过确实的需求分析,我采用了功能强大的ASP,HTML作为开发工具,选择MicrosoftFrontPage作为网页制作工具,使用了简单易用的vbscript和丰富多彩的javascript作为脚本语言,以多媒体超链接实现用户的交互功能,使用了目前比较流行的Flash制作简单的动画充实网站的页面,用了Photoshop编辑图片,使用MicrosoftAccess为数据库平台,作为后台管理的核心,满足系统的商品管理、界面管理、会员管理等功能的需要。系统分为产品管理、会员管理、日常信息管理、其它信息管理等几大模块。
c.定单管理系统可行性分析
已注册成会员的顾客可以随意在本商城中挑选商品,并进行购买,将其放入购物车,会员顾客只要按照系统提示填写相关的资料即可完成订单的生成。此系统的核心是购物车功能的实现。
d.在线支付系统可行性分析
通过在线支付系统,可以实现网上支付,也可以实现网下支付,在当前中国国情下,此系统的实现需要通过和各个主要银行的合作。
e.广告管理系统可行性分析
通过广告管理系统,可以为网站所有者带来巨大的收益,增加利润。此系统功能的实现,需要在后台设置广告管理系统,只要通过修改数据库中广告的内容即可。
7。2经济可行性
项目成本:网站开发费用;
网站推广费用;
网站运营器费用;
网站商品成本;
网站产品配送成本等。
项目效益:从网站广告系统中获得的收益,从商品交易中获得的的利润。
经过分析,效益将超过成本,因此经济上是可行。
3、操作可行性
网上商城的版权将受到独家保护,受到国家法律保护,其正常运行也要遵守《消费者权益保护法》等法律规章制度,要得到工商部门的许可。当然,任何蓄意攻击本网站的个人或组织将会受到法律的追究,并承担一切直接或间接的经济损失。
8 结论意见
经过全方位的可行性分析,本商城网站具备开发的条件,从支出收益比中也可以看出,商城运营后能带来利润。因此得出结论:可以着手开发。
(一)项目背景
1 项目名称:
“联想高科经典都市”居住小区
2 承办单位概况:
“世纪地产”是武汉专业的.房地产项目开发公司。 由于其他的在开发项目占用大量资金,且本项目工程量大,建设周期长。为了降低投资风险,“世纪地产”决定和武汉高科国有控股集团有限公司及北京融科智地房地产开发有限公司合作成立控股公司武汉联想世纪高科房地产开发股份有限公司开发本项目。 公司注册资本1亿元(“世纪地产”3000万元,武汉高科国有控股集团有限公司3000万元,北京融科智地房地产开发有限公司4000万元)流动资金2400万元(滚动开发)。 武汉高科国有控股集团有限公司是经武汉市委、市政府同意成立的,授权全面经营和管理武汉东湖新技术开发区国有资产。集团注册资本15亿元,目前全资、控股、参股企业35家,已成为“武汉中国光谷”建设的主力军,是一家集资产经营与管理、创业孵化器、风险投资、技术产权交易中心、工程科学研究、大学科技园建设于一体的大型国有控股集团。 成立于XX年6月的北京融科智地房地产开发有限公司,是联想控股公司为进军房地产行业而专门设立的全资子公司,也是其多元化布局的一个重要棋子。
3可行性研究报告的编制依据:
(1)《城市居住区规划设计规范》
(2)《武汉市规划管理条例》及《技术规定》
(3)《城市居住区公共服务设施设置规定》
(4)《住宅设计规范》
(5)《住宅建筑设计标准》
(6)《建筑工程交通设计及停车场设置标准》
(7)《城市道路绿化规划及设计规范》
(8)《高层民用建筑设计防火规范》
(二)项目概况
1 地块位置:
关山一路与楚雄大道交会处往南400m处。光谷创业街位于本案东侧,南抵武汉职业技术学院,西紧邻关山一路,北靠长江有线电厂。地块紧邻光谷cbd中心区,不仅未来发展前景不俗,其现有配套设施也十分成熟。周边商场、菜场、休闲广场众多,大专院校林立,公园、医院等公共设施相距不远。“联想高科经典都市”居住小区周边有:华中科技大学、中南民院、鲁巷广场、关山市场、关山中学、鲁巷小学、光谷核心市场、电信数码港、长江乐园、东湖新技术开区等。位于此地生活方便而多彩。
2 建设规模与目标:
土地面积:270亩(180090平方米) 容积率:1.75(本地块位于武汉市郊区,沿关山一路南行800米即达武黄高速公路,是武汉光谷的重点开发地段,因此为了吸引众多的科技人才,光谷白领阶层来此购房置业,把容积率把握在较小的数值) 建筑面积:314528平方米 开发周期:7至8年 土地价格:5400万(高科集团储备土地,作为股本投入)
3 周围环境与设施
(1)步行约2分钟可至586、521、715等公交车站;
(2)鲁巷广场购物中心关山超市以及关山饭店等消费场所均几步之遥;
(4)华中科技大学,中南民族学院等高校环绕;
(3)武汉光谷cbd中心光谷创业街位于本案东侧 4 项目投入资金及效益情况 项目总投资:33597.28万元 自有资金投入:12400 万元 住宅销售价格: 元/平米起 项目销售收入:59104.00万元 项目税后利润总额:16127.14万元 项目毛利润润:27.28% 项目内部收益率:25.39%
(三)项目建设缘由
1 项目建设有利于我公司在武汉房地产市场的进一步开拓发展 公司自成立以来,秉承“追求卓越、尽善尽美”之企业理念,依托开发区的优惠政策及政府支持,立足于东湖开发区,辐射武汉三镇。通过本项目的开发,占据光谷cbd区域房地产市场,发展壮大公司实力,并进一步树立企业在武汉地产业界的形象。
2 项目的建设符合武汉市对光谷建设的精神 国家继续实行扩大内需、拉动经济增长政策对房地产市场的潜力巨大,使房地产开发企业预期的盈利将进一步增强。随着国家取消了银行对房地产开发项目贷款的限制、解除了房地产开发企业禁令,更加坚定了房地产业发展的信心。武汉市政府加大对房地产业的投入。每年投资100亿元兴建600万平方米的住宅,五年共建3000万平方米,用五年的时间解决30万居民的住房问题的战略方针的实施对房地产业的影响是十分明显的。形成了二、三级市场联动效应。武汉市房地产市场多年健康规范的发展,加之广泛的宣传引导,市场运作逐步放宽条件,市民卖旧买新,二次置业的积极性逐步得到调动和发挥,我市房地产市场已形成了二、三级市场联动的良好局面。部分条件好的行政、企事业单位已进入住房货币化分配阶段,房改前的好条件正在逐步被消化,继而转入个人购房,会刺激住房有效需求,形成住房梯级消费。 根据XX年第二季度武房指数报告,洪山区房地产市场最大特征就是“光谷地区以住宅项目为主,武珞路沿线以商务写字楼为主”。作为洪山区两大经济支柱“中国光谷”与“电脑一条街”在洪山区的经济结构中将占据主导地位。随着中国光谷的发展壮大,小区周边土地已成为武汉市房地产开发的热点,在未来的5年内,中国光谷方圆50平方公里的区域将形成一个科工贸年收入超过1000亿以上的高科技产业园,加上长江乐园的带动效应,一大批第三产业会在此地蓬勃兴起,本地域将成为武汉市人文环境最好、居住质量最高、规划配套最完善的生活社区。 因此,我公司决定在此区域内寻找合适的地段投资建设高品质的商品住宅小区,由于本区域内土地的稀缺以及我公司资金暂时的短缺,我们选取武汉高科国有控股集团和北京融科智地房地产开发有限公司作为战略合作伙伴,三方经过协商,达成一致,成立合资公司武汉联想世纪高科房地产开发股份有限公司共同开发高科集团270亩储备地块。具体合作方式在资金筹措一节中有详细叙述。
3 由于市区可开发土地稀缺,三方合作开发本项目符合我公司投资开发策略 从土地供应的角度分析,由于土地数量的相对稳定性和自90年代中期以来武汉房地产市场的高速发展,武汉市区土地资源日益减少,在市区内,土地供应绝对数量必然呈现下降趋势。类似本项目开发可200多亩以上大规模住宅区域的土地稀缺,土地资源弥足珍贵。随着土地供应市场的秩序日益规范化,为了合理的利用城市土地资源,土地获得方式已由过去的划拨、协议出让方式逐步转化为以拍卖、招标方式为主。而后两种方式必然提高土地获得成本,对项目开发建设不利。 本项目由武汉高科国有控股集团提供土地使用权,为资金流动周转和项目建成收益创造了良好条件。一次性获得大面积有开发潜力的地块,有利于对项目进行滚动开发。根据市场动态,合理调整设计方案和营销策略,稳步树立项目品牌形象,这在武汉房地产市场并不多见。项目周边楼盘的开发已经提升了本地区土地的潜在价值,本项目的开发可以使潜在价值得到实现。 4 项目开发优势所在 世纪地产丰富房地产项目开发经验以及良好的信誉 高科集团的相关政策优势和充足的土地储备 融科智地依托于联想集团的高科技理念和品牌优势
(四)市场分析
1 武汉概况
武汉市是中国六大中心城市之一。 在1992年国家公布的中国城市综合经济实力50强中,武汉名列第六。XX年,武汉市国内生产总值达到1348亿元,按可比价格计算,比XX年增长12%。经济运行质量提高,全年实现财政收入150.18亿元,同比增长21.8%,占国内生产总值的比重为本11.1%。自1992年以来,武汉经济发展驶入快车道,全市国内生产总值连续保持两位数增长,高于全国、全省平均水平。经济运行质量和效益明显提高,人民生活水平继续改善,各项社会事业全面进步,实现了“十五”计划的良好开局。得天独厚的地理环境,经过数千年的开拓点染,创造了辉煌的物资文明和精神文明,为武汉的飞速发展奠定了坚实的基础。 中华人民共和国成立后,武汉经过几十年的发展,已经成为一个门类齐全的综合性工业基地,华中地区的内外贸易中心,我国内地最大的交通枢纽和重要的教育、科研基地,在全国221个地级以上城市中,武汉的综合经济实力居第六位,是中国的特大中心城市之一。改革开放以来,武汉的投资“洼地效应”显现,目前利用外资居中国中西部大中城市之首,实际利用外资63.7亿美元,外资来自全球五大洲40多个国家或地区,全球500强跨国公司有35家来汉投资,另有45家设立了代表处。 迈向世界超级城市 世纪之交,正当世界各大城市都在描绘新的发展蓝图之际,美国《未来学家》杂志1999年6-7月刊发表了著名学者麦金利-康韦所著题为《未来的超级城市》的文章,预言中国的上海、武汉将进入21世纪全球十大超级城市之列。 超级城市是指具有下列3项条件特征的城市地区:人口超过100万;能够可持续地满足居民的物质和社会需求(包括食物、住所、安全、医疗、保健、交通及教育等方面的需求);拥有健康和充满火力的经济环境,能够创造、吸引和培育可产生足够就业机会和财政收入的经济投资。未来超级城市必不可少的10个因素:水源;国际机场;与腹地的交通联络;圆顶体育场;技术中心;通信中心;公共交通;垃圾处理;绿色基础设施;新的政治机制。 未来的十大超级城市:班加罗尔(印度);武汉(中国);上海(中国);曼谷(泰国);丹佛(美国);亚特兰大(美国);昆坎-图卢姆地区(墨西哥);马德里(西班牙);温哥华(加拿大)。由于地处中部要冲,拥有高新技术产业以及数十所大学和技术学院,武汉具有很大的机会。
2 光谷地区房地产住宅市场分析
(1)“光谷地区”概况
信息技术的突飞猛进,给世界生产力和人类社会的发展带来了极大的推动。光电子技术是信息技术的核心技术之一,随着国际互联网业务和通信业的飞速发展,光电子信息产业将是影响未来社会发展的战略性产业,必将成为21世纪最重要的支柱产业之一。 在此背景下,大陆许多专家学者建议建立国家光电子信息产业基地。湖北省和武汉市政府审时度势,及时决策,力争在武汉创建国家光电子信息产业基地。去年,武汉以其发展光电子产业的综合优势,被国家科技部、国家计委批准为国家光电子信息产业基地(简称“武汉中国光谷”)。 “武汉中国光谷”高等院校和科研院所众多,汇聚了一大批国内外知名的专家学者,为发展光电子产业提供了强劲的智力支持;以武汉烽火科技集团、长飞公司、精伦电子、华工科技等企业为代表的一批光电子企业,已经形成了一定的产业规模,形成了光谷发展的骨架;“武汉中国光谷”依托国家级开发区-----武汉东湖新技术开发区,有着良好的外部环境和条件,这些都为光谷的建设发展奠定了良好的基础。 武汉东湖新技术开发区50平方公里范围内集聚了18所高等院校,56个省部属科研院所,65个国家重点学科,10个国家重点实验室,7个国家工程技术研究中心,43名两院院士,20多万名各类专业科技人员,35万在校大学生,每年有5万余名大学生从这里走向四面八方。武汉东湖高新技术开发区是仅次于北京中关村的中国第二大智力密集区,拥有非常丰富的高新技术人才资源。
(2)建筑类型
武汉市(光谷地区)住宅类建筑其类型现状: ●多层。作为一种最为普遍的建筑形式,多层住宅依然是市场供应量的主体,这一点在城乡结合部的郊区房地产市场尤为突出。目前市中心的多层项目越来越少,有彻底“逃离市中心”的趋势。反观城市的外延,尤其是近两年房地产开发较热的“三区五片”,即汉口的金银湖片和后湖片,武昌的南湖片、东湖高新开发区片以及汉阳地区的沌口开发区,无论楼盘规模如何,均以多层物业为开发的主要建筑形式。从最近新开楼盘来看,多层物业也是占着绝对的比例。 ●小高层。目前小高层最大的特点是将其“领地”扩展到了郊区。除了在“寸土寸金”的市中心之外,小高层也出现在了离市中心较远的城乡结合部。位于金银湖片区的“丽水佳园”开盘,其一期工程推出了数栋八层带电梯的小高层,再加上户型上的创新设计,市场反映良好。此外,近期开盘的位于青山区工业二路上的 “宝安公园家”在其规划中也有数栋小高层项目。这一现象打破了“小高层只能在市中心生存”的定式。 ●高层。目前武汉市高层物业尴尬的现状正在被城市中心区日益增多的新一代高层住宅项目所改变。市中心几个高层楼盘的面世,为高层物业市场增添了几分亮色。福星城市花园、怡景花园等楼盘纷纷亮相,而且都以高品质树立江城楼市的顶级豪宅形象,使高层物业的现状有所改观。 ●别墅。江城特有的丰富水资源成就了众多的别墅项目。就目前的实际情况来看,别墅市场中无论从供应量还是市场的接纳程度看,townhouse(即联排别墅)都是最好的。究其原因,一方面是联排别墅自身的优势,即住宅功能齐全,并且位于郊区价格相对较低,绿化率高,环境优美;另一方面是因为随着二次置业者在购房人群中所占的比例不断增大,要求改善生活质量的购房消费者日益增多,直接促使别墅的需求量增大。目前汀香水榭、水蓝郡和黄金海岸等楼盘的此类物业都取得了良好的市场效果。 本项目建筑类型: 以高层(c型)为主干,周围点缀布局(a、b、d、e型)多层住宅。整个小区外观上错落有致,1.75的容积率保证了充足的绿化面积和多处现代景观小品设置在住宅楼周围。 配比: 多层:a型8栋、b型6栋、d型12栋、e型7栋 高层:c型14栋 3 目标市场地位 项目销售目标群如下:
(1)外企、高新技术企业、金融证券信息业界白领人士;
(2)周边高校的教师以及工作者;
(3)欲改善居住条件的置业者;
(4)政府及企事业单位中层以上管理干部;
(5)外地来汉的经商者。
(6)其他
(五)结论
本项目社会效益、经济效益、环境效益俱佳,项目可行。
(一)市场概况
1 武汉市总体经济状况
武汉市是中国六大中心城市之一。 在1992年国家公布的中国城市综合经济实力50强中,武汉名列第六。XX年,武汉市国内生产总值达到1348亿元,按可比价格计算,比XX年增长12%。经济运行质量提高,全年实现财政收入150.18亿元,同比增长21.8%,占国内生产总值的比重为本11.1%。自1992年以来,武汉经济发展驶入快车道,全市国内生产总值连续保持两位数增长,高于全国、全省平均水平。经济运行质量和效益明显提高,人民生活水平继续改善,各项社会事业全面进步,实现了“十五”计划的良好开局。 得天独厚的地理环境,经过数千年的开拓点染,创造了辉煌的物资文明和精神文明,为武汉的飞速发展奠定了坚实的基础。 中华人民共和国成立后,武汉经过几十年的发展,已经成为一个门类齐全的综合性工业基地,华中地区的内外贸易中心,我国内地最大的交通枢纽和重要的教育、科研基地,在全国221个地级以上城市中,武汉的综合经济实力居第六位,是中国的特大中心城市之一。改革开放以来,武汉的投资“洼地效应”显现,目前利用外资居中国中西部大中城市之首,实际利用外资63.7亿美元,外资来自全球五大洲40多个国家或地区,全球500强跨国公司有35家来汉投资,另有45家设立了代表处。 迈向世界超级城市 世纪之交,正当世界各大城市都在描绘新的发展蓝图之际,美国《未来学家》杂志1999年6-7月刊发表了著名学者麦金利-康韦所著题为《未来的超级城市》的文章,预言中国的上海、武汉将进入21世纪全球十大超级城市之列。 超级城市是指具有下列3项条件特征的城市地区:人口超过100万;能够可持续地满足居民的物质和社会需求(包括食物、住所、安全、医疗、保健、交通及教育等方面的需求);拥有健康和充满火力的经济环境,能够创造、吸引和培育可产生足够就业机会和财政收入的经济投资。未来超级城市必不可少的10个因素:水源;国际机场;与腹地的交通联络;圆顶体育场;技术中心;通信中心;公共交通;垃圾处理;绿色基础设施;新的政治机制。 未来的十大超级城市:班加罗尔(印度);武汉(中国);上海(中国);曼谷(泰国);丹佛(美国);亚特兰大(美国);昆坎-图卢姆地区(墨西哥);马德里(西班牙);温哥华(加拿大)。由于地处中部要冲,拥有高新技术产业以及数十所大学和技术学院,武汉具有很大的机会。
2 武汉房地产市场概况
国家继续实行扩大内需、拉动经济增长政策对房地产市场的潜力巨大,使房地产开发企业预期的盈利将进一步增强。随着国家取消了银行对房地产开发项目贷款的限制、解除了房地产开发企业禁令,更加坚定了房地产业发展的信心。 武汉市政府加大对房地产业的投入。每年投资100亿元兴建600万平方米的住宅,五年共建3000万平方米,用五年的时间解决30万居民的住房问题的战略方针的实施对房地产业的影想是十分明显的。 形成了 二、三级市场联动效应。武汉市房地产市场多年健康规范的发展,加之广泛的宣传引导,市场运做逐步放宽条件,市民卖旧买新,二次置业的积极性逐步得到调动和发挥,我市房地产市场已形成了二、三级市场联动的良好局面。 部分条件好的行政、企事业单位已进入住房货币化分配阶段,房改前的好条件正在逐步被消化,继而转入个人购房,会刺激住房有效需求,形成住房梯级消费。
3 武汉商品住宅价格走势
XX年武汉市房地产市场呈现出市场活跃,交易量放大,价格上涨并逐步走高的态势。本季度洪山区高档物业依然保持3600元/?。虹景豪庭、曙光嘉园等楼盘盘的加入也起到了一定的作用。 洪山区:XX年第四季度洪山区住宅价格指数为1488.67点,比上季度上涨了36.92点;住宅平均价格为2325.85元/平方米,比上季度上涨了57.68元/平方米,涨幅为2.54%。 洪山区指数 第四季度 1145.39 第一季度 1273.52 第二季度 1327.12 第三季度 1451.75 第四季度 1488.67 此季度武珞路沿线楼盘销售均价在3000元/平方米左右,且销售情况良好:书香门第售罄,均价在3200元/平方米左右的兆富国际大厦取得了3000平方米以上的销量。究其原因,一是有良好的地理位置,交通方便;二是该区域楼盘有充足的消费群体高校教职工和成长中的新小企业、个人投资者,如书香门第住宅主要针对的是高校教师和博士、研究生等。从市场现状看,武珞路沿线地处城市中心,土地成本比较高,因此开发的项目多为高层的商务写字楼或商住楼。 楚雄大道沿线聚集了名都花园、尚文创业城、华城新都、当代光谷智慧城等多个住宅项目,除了名都花园价格达到2900元/平方米以外,其他楼盘均价在1940元/平方米上下浮动,该区域高校众多,有较好的自然环境与人文环境,购房者多以高校教职工为主。华城新都本季度销售量在1万平方米以上;当代光谷智慧城本季度销量也保持在5000平方米左右。总体而言,楚雄大道沿线楼盘体本季度价格都有所提高。 楚雄大道以南沿珞狮南路聚集了丽岛花园、新开盘的明泽半岛尊邸和南湖山庄。丽岛花园往南楼盘由于均价逐渐降低,取得了较好的销售业绩,此季度新开盘的明泽半岛尊邸取得了开门红,销量在4000平方米左右。该区域楼盘呈现别墅化、大户型化发展的趋势。 坐落在洪山区的“中国光谷”所在区域此季度又推出了学府佳园三期,平均价格在XX元/平方米左右。汤逊湖版块在此季度销售平稳,东林外庐二期项目均价为1600元/平方米,仍保持着较好的销售势头;银河湾均价为1700元/平方米,销量达到1.4万平方米左右;均价在2300元/平方米的玉龙岛花园别墅此季也销售了4000多平方米;水蓝郡经过6月底的暂停销售后于8月重新登场,呈良好态势。
4 武汉主要商品住宅楼盘XX年销售大势
1.市场整体活跃,楼盘销售顺畅 XX年第四季是武汉市房地产市场最为活跃的一个季度,各区域销售价格和销售量都大幅度提高,如汉阳的奥林花园刚刚开盘一个月的时间,一期的400余套已销售逾70%。碧水晴天一期推出的292套住房,两个季度不到销售了70%,而其出售的42间商铺也被一抢而空。武昌南湖附近的华锦花园此季度也取得近10000平方米的销售量;中北路上天源城住宅小区也是近万平方米的销售量。在价格上,各区域的销售价格均上涨约100元/平方米。 2.名家操盘实力大增 目前,武汉市中、高档楼盘诉诸于市场的卖点,基本上集中在尊贵性、环境、功能及服务特色方面,讲究名家规划与设计、名家建筑与安装、名家管理与服务、名人居住与生活。例如,位于汉口金融一条街西北湖畔的“世纪华庭”,便是以尊贵气息走向市场直言,使得只有189套豪宅的“世纪华庭”在推出不到半年的时间里就售出了137套。武汉市另一个同样属于成功人士居住的高档楼盘“丽岛花园”,则是在借助优势的临湖地理位置优势之外,仍然十分注重小区内部的环境建设,这在武汉市的楼盘环境设计中可以说是占据着首屈一指的地位。同样,武汉市还有着像“虹景花园”这样原滋原味的高档欧式住宅,有着以名家设计、精雕细凿、品牌经营的“金色港湾”,以及像“蓝湾俊园”这样聘请了著名的物业管理公司来提升品牌魅力的楼盘。
第一章总论
项目简介
1.项目名称:
2.项目公司个概况:企业注册资金xx万元人民币;先拥有员工xx人,驾驶员xx人。作为第三方物流企业,在车辆管理体系、运输量等方面,将根据不同层次的客户群体需求快速发展成为我市运输行业中的中流砥柱;在风险保障上,通过强大的整体保险支持,全面保障了客户的利益,降低了运输风险,使泰兴市物流中心的客户没有后顾之忧。
3.项目负责人:
4.营业范围:公路普通货物运输
第二章公司成立的选址及建设条件
公司成立的选址:泰兴市xx镇路号,地址交通运输的枢纽地带,方便的地理优势和运输服务,更好、更快捷的微客户提供满意周到的物流服务!
第三章公司服务策略
一、公司服务策略
1.物流服务全程化服务的服务理念是现代物流的主要特征,它强调提供从原材料资源供应与采购、到生产加工、再经过市场销售,再送达到消费者的物资周转全过程的服务,提供运输等基本物流服务,同时还包括物流咨询及系统方案设计等其他增值服务,是一种全过程,全方位的服务。
2.与电子商务互为支撑,随着internet的日益普及,电子商务的应用呈现迅猛增长之势,电子商务的推广,加快了世界经济的一体化,使物流在整个商务活动中占有举足轻重的地位。电子商务带来对物流配送的巨大需求,推动了物流业的进一步发展,而物流业在促进电子商务的发展。因此拟和多家电子商务公司建立战略伙伴关系,或自己开展电子商务业务。
3.物流社会化现代物流通过对物流资源的重新组合,使原来的物流资源、物流活动从生产企业和商业企业中分离出来,撑起一种社会化的资源和市场化的活动。物流活动原来是供货方和需求方的直接联系转变为由专业化的物流公司通过市场化的交易行为,向整个社会对所有需要物流服务的企业提供这种服务,降低了制造业的物流成本。也就是说,必须大力发证第三方物流服务。
二、公司管理策略加强用户服务、外协、战略合作伙伴、第三方物流、信息管理和网络控制是物流发张的重要趋势。毫无疑问,用户服务是物流管理的宗旨,也是未来要加强的重要方面;专业化分工使企业更加关注自己的核心产业,从而将物流活动分离出来,并委托给专业的物流公司去实施,这就是外协;在对外交易活动中,企业趋向于选择少数而稳定、并有较多业务往来的公司形成战略伙伴关系;越来越多的生产商认识到了第三方物流在其原材料和产品供销中的作用;作为促进物流发展的重要动力之一,信息和网络同时也是企业物流管理中所关注的重要方面。
1.供应链一体化
供应链管理是围绕核心企业,通过对信息流、物流、资金流的控制,从采购原料开始,制成中间产品以及最终产品,最后又销售网络把产品送到消费者手中的将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体的功能网络结构管理模式。
2.物流管理信息化
现代物流作为一个新兴的行业,是国民经济体系中的一个重要组成部分,不仅承袭了原来的物资储运部门和企业内部物流的功能,而且还根据现代经济的要求拓展出许多新的功能,这就使得现代物流管理的任务变得复杂和艰巨,物流管理所涉及的信息量也十分庞大,反馈必须及时准确。如何利用现代化的通讯、网络和计算机技术来有效处理信息,利用信息指导物流活动的相关的商务活动,成为所有现代物流企业的瓶颈和前提条件。
3.物流系统的规划
物流系统规划是指确定物流系统发展目标和涉及达到目标策略与行动的过程。它对物流业的发张、物流企业的经营与管理模式有十分重要的意义。
为此,本案涉及的系统规划包括社会经济及物流调查分许、物流需要及其预测、物流用地规划、交通运输系统规划、仓储库存规划以及物流信息系统规划等。
三、营销策略
(一)横向协同物流战略
所谓横向协同是指相同或不同产业的企业之间就物流管理达成协调、同意运营机制。前者是产业内部同的企业之间威乐有效的开展物流服务,降低多样化和及时配送产生的高额物流成本,而相互之间形成的一种通过物流中心的集中处理时限低成本物流的系统。
从实践上来看,它往往有两种形式,一是在承认并保留各企业原有的配送中心的前提下,实行商品别的集中配送和处理;二是各企业放弃自建配送中心,通过共同配送中心的建立,来实现物流管理的效率性和集中化。不同产业之间的协调物流是将不同产业企业生产经营的商品集中起来,通过物流或配送中心达成企业间物流管理的协调与规模效益性。
一般来讲,不同产业横向协同物流处理的商品范围比较广,而且从企业内部管理的角度看,更容易被接受,这主要是因为同产业协同物流由于相同类型企业的商品活动是集中进行的,因而各企业经营的情况以及商品流转的信息等易为竞争者所获得,即所谓的“企业机密的泄漏”,从而不利于企业经营战略的施展。相反,不同产业企业间的'协同物流,由于相互之间分属于不同的产业,不存在直接的竞争替代性,因而既能保证物流集中处理的规模经济性,又能有效地维护各企业的利益以及经营战略的有效实施。
正因为如此,如今国际上不同产业间的协同物流相对发展较快,这也是发展横向协同物流中我们不得不关注的问题。
(二)纵向协同物流战略纵向协同物流战略是指位于流通渠道不同阶段上的企业相互协调。形成合作性、共同化的物流管理系统。这种协同作业所追求的目标不仅是物流活动的效率性(即通过集中作业来实现物流费用的递减),而且还包括物流活动的效果性(即商品能迅速、有效地从上游企业向下游企业转移,提高商品物流服务水准)。纵向协同物流的形式主要有批发商与生产商之间的物流协作和零售商和批发商之间的物流协作等形式。
批发与厂商间的物流协作有两种形式:一是在厂商力量较强的产业,为了强化批发物流机能或实现批发中心的效率化,厂商自身代行批发功能,或利用自己的信息网络,对批发企业多频度、小单位配送服务给予支援;二是在厂商以中小企业为主、批发商力量较强的产业,由批发商集中处理多个生产商的物流活动。
零售与批发的协作则表现为:一是大型零售业建立自己的物流中心,批发商经销的商品都必须经由该中心,再向零售企业的各店铺进行配送。此外,与零售
商交易的批发商数目尽可能减少,因此要求批发商从原来从事专业商品的经营转向多种类经营,零售企业物流中心订货、收货等手续得到简化;二是对于大型以外的中型零售企业来讲,它们不是自己建立物流中心,而是由批发商建立某零售商专用型的物流中心,并借此代行零售物流。这种方法对于中型零售企业来讲,既可以有效利用批发商所持有的物流,又能享受省略本企业物流中心集配商品环节所带来的利益。
(三)通过第三方物流实现协同化。第三方物流是通过协调企业之间的物流运输和提供物流运输和提供物流服务,把企业的物流业务外外包给专门的物流管理部门来承担。它提供了一种集成物流作业模式,使供应商的小批量库存补给变得更经济,而且还能创造出比供方和需方采用自我物流服务系统运作更快捷、更安全、更高服务水准,且成本相当或更低廉的物流服务。从第三方物流协作的对象看,它既可以依托下游的零售商业企业,成为纵多零售店铺的配送、加工中心,业可以依托上有的生产企业,成为生产企业,特别是中小型生产企业的物流代理。目前第三方物流无论在国际海事在我国国内都有着广阔的市场。
第四章环境影响分析
一、项目选址环境状况 该项目所在xx街道办事处区域环境适量良好,空气环境质量满足区划的大气环境质量二类功能区标准;噪声环境标准达到《区域环境噪声标准》的ⅱ类标准。
二、项目建设期的环境影响 本项目工程内容主要以交通运输为主,车辆的调度和运输量较多,其次设施建设较多,在运作过程中会产生废气和粉尘,同时机械设施本身产生废气和烟尘,这些对大气环境生产影响。在运作过程中应加强管理,对运送散体物质的车辆应固定好,避免在运输过程中产生泄露等,正在运作的场地应经常洒水,以达到降尘、抑尘的目的。
1.污水
施工材料如沥青、水泥、油漆等化学品应远离地面水,以防外溢污染地面,工区所积雨水应排至市政雨水管道;施工人员的生活污水应就近排进污水处理系统,在此期间,应尽快进入附近污水排放管网。
2.噪声
施工期间的噪声主要来自施工接卸和运输车辆,施工期间施工机械采用减振消声装置的机械,避免在干扰居民休息的时间进行施工,同时调整施工作业时间及同时施工作业的施工机械数量,满足《建筑施工场界噪声限值》,施工期的噪声值为:推土机、挖掘机、装卸机:昼间75dba,夜间55dba;各种混凝土搅拌机、振捣棒、电锯;昼间70dba,夜间55dba。施工车辆,特别是重型运载车辆的运行路线和时间,应尽量避开噪声敏感区和敏感路段。文明施工,尤其在夜间,尽量减少机具和材料的撞击。
3.生态地基开挖工程直接破坏植被,扰动土壤,在施工范围内造成一定的水土流失。对裸露在施工中或竣工后应进行整治、植草绿化、及时加固,最大限度的恢复植被,使因该工程占地而失去的植被得到有效补偿,施工期的临时工棚、料场等临时占地,待施工结束后,应立即全部进行复垦和绿化,减少植被覆盖度。
4.固体废物建设过程中所产生的砖块、沙子、包装废料等垃圾、施工人员的生活垃圾应集中堆放,及时送至垃圾场集中处理。
三、绿化原则
本项目设计绿化面积300平方米,绿化设计本着投资少、收益多、以管理的原则,在选择树种时,根据当地盐碱地和大陆季节气候的特点,选择根系发达在此地盐碱地和大陆季节气候的特点,选择根系发达在此地大量生长、对土壤要求不高的树种,并可抑制粉尘,吸收有害气体。
四、项目运营期环境影响
项目运营后,货运汽车运输流程中的工作人员和维修人员流转将增大,生产垃圾及生活垃圾产量会越来越多,在公司内应按照规范设立生产及生活垃圾收集设施,实行垃圾袋装化。并分类收集,保障日产日清,由后勤部门送垃圾场填埋处理,减少对周围环境空气质量生产的影响。
废气环境影响:主要废气来源是汽车尾气,露天停车场废气直接排入大气,空气流通顺畅,汽车尾气易于扩散,基本上不会影响该区域大气环境质量。威乐防止汽车尾气对周围环境的影响,本公司将在地面停车场周围设置相应的绿化隔离带,以减少汽车尾气对周围环境的影响。
第五章结论与建议
一、就业效益分析物流公司项目建成将增加50个就业岗位,可以解决部分剩余劳动力就业问题,同时建成的物流运输中心可以带动周边的配套产业发展,提高岗地的经济效益。
二、效益分析进程的物流项目在未来的10年内将缴纳各种税费x万元左右,增加地方财政收入。
从社会效益分析,项目建设能够扩宽当地的就业渠道,改善xx街道办事处的就业环境,为当地的年轻人提供新的就业机会。
综上所述,此项目是可行的。
第一章 总 论
一、项目名称:北湖·水晶城
二、项目拟建地:郴州市同心路2号(原玻璃厂)
三、项目建设单位:郴州市顺原房地产开发有限公司
四、项目建设单位概况
郴州市顺原房地产开发有限公司成立于20xx年1月。注册资本(实收资本)人民币4000万元;法人代表黄康隹;注册住所:郴州市同心路;经营范围:房地产开发及商品房销售;室内外装饰工程设计及施工;建筑装饰材料水电器材销售。企业法人营业执照注册号:;经营期限为50年。房地产开发资质为为三级。是一家引进现代企业管理模式的新型房地产开发企业。公司人才队伍充实,现有职工48人,其中:工程及其他技术人员35人,其它管理人员13人。组织结构完善,下设工程技术部、开发策划部、营销部、财务部、拆迁安臵部、材料设备采购供应部、行政人事部等职能部门。
五、项目概况
随着郴州市城市建设的发展,郴州市迅速崛起了许多商住小区,全市房地产业发展势头强劲。本次研究项目位于郴州市
同心路北湖公园北侧,北依流星岭,南临北湖公园,东靠汽车总站,距郴州火车站1公里,交通方便;地段环境优越,超市、医院、学校等生活配套完善,面对北湖公园,背靠流星岭,远眺苏仙岭,湖光山色尽收眼底,娱乐、休闲十分便利;项目规划用地面积47,784.30M2,其中:住宅用地面积27,135.30 M2,公共建筑用地面积5,293.00 M2,道路用地面积8,060.00 M2,公共绿地面积7,296.00 M2;总建筑面积21.71万平方米,停车位867个,居住户数1482户,容积率3.85,建筑密度21.66%,绿地率38.61%,是一个大气、时尚、新颖的高档纯住宅小区。该地段房产开发前景好、升值潜力大。本项目的开发建设将完善该地段城市整体功能,改变周边环境,提升该地段城市品位。
六、编制依据
1、主要依据:
(1)《郴州市城市总体规划》
(2)建设部《关于发布》的通知”{建标(20xx)205号}
(3)国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)
(4)郴州市人民政府办公室《关于修改龙凤嘉园等8个项目建筑容积率的批复》{郴政办函[20xx]143号}
(5)郴州市规划局《建设用地规划条件通知书》{郴规(地)[20xx]108号}
(6)《建设项目环境影响报告表》
(7)郴国用(20xx)393号国有土地使用权证
(8)企业法人营业执照、中华人民共和国房地产企业资质证书
(9)云南省城乡规划设计研究院《总平面图》
(10)相关各专业的国家设计规范
(11)建设单位提供的其它相关资料
2、研究范围:
本报告主要依据国家有关政策、法规、规范、规程对项目建设的合法性、必要性、市场分析、建设条件、建设规模、建设方案、环境保护、投资估算、经济效益评价等方面进行研究,侧重点在财务评价。
七、重要经济技术指标
八、结论与建议
1、结论
(1)本项目符合国家产业政策,符合国家宏观经济政策。本项目的建设可促进区域经济及城市建设的发展,改善市民居住条件。
(2)本项目的建设,符合郴州市总体规划,较好地贯彻了市政府加快中心城区改造与基础设施建设的决定;有利于完善北湖区同心路——北湖公园周边的配套设施建设,促进郴州市旅游资源的开发。
(2)本项目建设用地处于郴州市北湖区,位于北湖公园同心路北侧,区位独特,自然环境优越,向西与107国道相连,向东与城市主干道——国庆北路相接,位于北湖公园与流星岭之间,依山徬水,景色宜人,商业服务设施及各项市政设施如水、电、路、通信等基础设施均较完备,地理优势明显,是一幅优质福地,是商务办公、居住的理想之地,开发前景良好。
(3)项目总投资为44,104.66万元,其中:工程费用28,859.12万元,其它费用14,168.36万元(其中建设期贷款利息2,052万元),预备费577.18万元,项目周转用流动资金500万元;建设资金总额44,104.66万元,其中:项目资本金19,694.19万元,申请商业银行贷款20,000万元,预售收入投入4,410.47万元。
(4)从项目建设的经济效益评价来看,项目经营收入69,635.96万元,税前利润18,475.47万元,税后利润13,856.60万元;项目的财务净现值(i=12%)5,323.20万元;全部投资财务内部收益率(税后)23.08%;投资回收期3.22年;项目投资税前利润率41.89%,税后利润率31.41%。从以上指标看出,项目有较好的经济效益。且项目当经营收入下降5%,项目投资增加5%时,仍有较好的经济指标,项目抗风险能力较强。因此,从经济角度分析,本报告认为项目是可行的。
(5)该项目建设对增加就业机会,改善投资环境,提升
一、商店项目背景
1、项目名称:学院商店
2、承办单位概况:个人承包,资金有限,但有经营经验。
3、商店项目可行性研究报告编制依据:虽然资金有限,但拥有经营经验,并对前期市场进行了全面调查。
二、商店项目概况
1、商店项目拟建地点:天津旁边
2、商店项目建设规模:60平米
3、商店项目投入总资金及效益:预计总投入8万元,年收入达10万元。
4、商店项目场址土地权所属类别:承包租用
5、土地利用现状:二维空间利用充分
6、商店项目主要技术经济指标:主要应用相应管理技术,条码射频技术等。
一、商店产品市场供应预测
1、学校周边商店市场供应现状:学校周边商店有限难以满足庞大的学生市场的需求,虽距货源较近但价格并不适宜。
2、学校周边商店市场供应预测:学院周围交通便利,且距货源较近,预计供货补给会比较及时,成本低。
二、产品市场需求预测
1、学校周边商店市场需求现状:由于客源主要是学生群体,所以日用品消费会相对较多,高档消费品较少。
2、学校周边商店市场需求预测:临近城建,宝德,,3万余学生,市场广阔。
三、价格现状与预测
商店产品市场销售价格:竞争较少市场价格应相对偏低。
四、市场竞争力分析
1、主要竞争对手情况:竞争对手较少,且无大型商场等强劲对手。
2、产品市场竞争力优势、劣势:本商店经营日用百货有相当的针对性,因此,货品较全,价格便宜,会相对弥补市场空缺,但却缺点是资金有限,店面较小,条件有限,发展受限。
3、营销策略:以传单、海报等形式对消费群体进行宣传。
五、商店项目选址建设条件
1、地形、地貌、地震情况:平原地区地形平坦开阔,无大地震先例.
2、工程地质与水文地质:良好
3、气候条件:季风气候,对商店影响不大
4、城镇规划及社会环境条件:社会环境稳定,规划有序。
5、交通运输条件:交通便利,
6、公用设施社会依托条件(水、电、气、生活福利):水电气使用方便,价格适宜,享受政府优惠。
7、防洪、防潮、排涝设施条件均较好。
8、环境保护条件:环保条件较好,且人员素质高。
9、法律支持条件:无法律障碍。
六、商店项目总图布置
平面布置与竖向布置结合(详见附表)
场区地形条件:地形平坦
七、商店项目场内外运输
1、场外运输量及运输方式:货车运输为主
2、场内运输量及运输方式:以推车为主
3、场内运输设施及设备:收款机,监控设备,安全设备
4、商店项目供电工程
(1)供电负荷:较小。
(2)供电回路及电压等级:一般。
(3)电源选择:交流电。
(4)场内供电输变电方式及设备设施。
5、商店项目通信设施
(1)通信方式:红外线及无线设备。
(2)通信线路及设施。
6、商店项目供热设施
7、商店项目空分、空压及制冷设施:空调制冷。
八、商店项目节水措施
1、节水措施:使用先进的节水设备和技术。
2、水耗指标分析:量化节水。
九、商店项目环境影响
1、商店项目建设对环境的影响:较小
2、商店项目生产过程产生的污染物对环境的影响:较小
十、安全措施方案
1、采用安全生产和无危害的工艺和设备
2、对危害部位和危险作业的有保护措施
3、危险场所的防护措施齐全
4、职业病防护和卫生保健措施齐全
消防设施
1、火灾隐患分析全面
2、防火等级:高级
3、消防设施:有
十一、商店项目人力资源配置
由于商店规模较小班次轮换简单,上岗前接受职业培训。
十二、商店项目财务评价
1、财务:自负盈亏
2、计算期与生产负荷:负荷较大
3、财务基准收益率设定:24℅
4、预计初期投资8万元人民币
购置店面设备(包括收款机、货架、推车、柜台等)15000元
店面装修(包括材料费人工费)
12000元
货架及仓库备货
40000元
员工工资(2人)
1000元/月
消防设施,安全设备及水电管理费吗
400元/月
5.预计收入
30000元/月
6.净利润/月=30000x24%—1000x2工资—400管理费—(150+120)折旧费
=4530元/月
通过以上分析,可见此方案可行。我方有信心创立好学院商店,有序运行,并创造经济效益社会效益的共赢。
X有限公司
承办单位:
投资方:
可行性研究报告
20xx年xx月xx日
一、基本概况
1、名称:㈠外商投资公司
2、法定地址:南京江宁经济技术开发区
3、企业主管部门:无
4、经营范围:
5、规模:总投资
6、外销比例: % ㈡公司各方(自然人) 1、 2、 3、 ㈢公司投资情况
1、总投资 ,注册资本 。
2、注册资本中各方认缴额,比例及出资方式:
⑴ 出资 ,占 %,以现金投入;
⑵ 出资 ,占 %,以现金投入;
⑶ 出资 ,占 %,以现金投入;
3.投资方在验资以后,领取营业执照
㈣利益分配及风险承担
投资方独享利润和承担风险,亏损。
㈤经营期限 年。
㈥项目建议书业经江宁开发区管委会于 年 月 日以江宁开发 号文批准。
㈦可行性研究报告负责人名单:
负责人: ; 技术负责人: ; 经济负责人: 。
㈧总的概况结论,问题和建议
该项目可以实施,关键是做好智能化的研发,发展高科技,建议尽快实施。
二、产品生产安排及其依据
㈠产品性能、特点和用途
㈢产品生产安排
设计产品为 系列,每个 系列为 车间,各负其责,按照工艺流程进行生产,生产科负责生产安排,技术科负责技术保障,研发中心负责产品的设计和软件的开发应用。
㈣产品市场销售计划
产品的销售由销售部负责,通过建设、交通、水利等主管部门了解各相关企事业单位,做产品广告宣传,在华东片5省1市(山东、浙江、安徽、福建、上海)设立办事处,负责产品销售和维修服务。
三、物料、能源供应及交通安排
㈠主要原辅材料年需求量及来源
㈡能源(水、电、汽、煤、油)年需求量及解决途径和办法 ㈢交通运输解决办法
四.项目选址及依据 ㈠ 厂址选择方案及依据:
㈡项目所需厂房、辅房、办公、生活等用房建筑总面积为: 解决途径和办法:
五、技术设备和工艺过程的选择及其依据 ㈠产品生产技术的选择及依据
该产品在检测技术标准中有具体的性能指标要求,本公司主要致力于智能软件的开发在机械设备制造的基础上以计算机软件加以配合,形成高端产品。
(工艺流程图):
㈡生产设备的选择及依据
通用设备,符合国家标准的要求。
(需新置设备、车辆、办公用具等固定资产清单):(万元)
六、经营组织安排
1、公司的生产经营管理按照《中华人民共和国公司法》的有关规定,实行董事会领导下的总经理负责制。
公司拟采用如下组织结构
2、企业人员
企业管理人员 人,研发人员 人,技术工人 人,共计 人。
七、境污染治理、劳动安全和卫生设施办法
㈠环境污染源及其治理 本系列产品生产无污染。 ㈡劳动安全措施 1、制定安全操作规程。 2、制定安全管理制度。 3、对工人进行安全培训。 4、加强安全检查。 ㈢卫生措施
1、制定卫生管理制度。 2、明确职责。 3、加强卫生检查。
八、项目实施进度安排
㈠合同、章程签订及报批: 年 月 ㈡资金到位及验资: 年 月 ㈢领取营业执照副本: 年 月 ㈣土建和配套工程竣工: 年 月 ㈤设备购置到位: 年 月 ㈥安装调试、人员培训: 年 月 ㈦正式投产: 年 月
九.财务综合分析 (成本、利润、外汇平衡测算见附表二、三)
按平均年度各项效益指标如下:
㈠销售总额 万元 (生产销售总成本万元)。 ㈡创汇 万美元。
㈢销售利润 万元,销售利润率%。
㈣税后利润(纯利润) 万元。纯获利率 %。 ㈤项目投资利润率 = 税后利润 / 总投资 × 100% = / ×100%= %。 ㈥产量保本点:
固定费用 /(单价-单位产品变动费用) = 万 ㈦投资回收期:
项目总投资/(年纯收入+折旧) = 年
十.签字确认:
甲方:
代表:
年 月 日
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称:
**县“山涧·竹韵”。
1.1.2项目建设地址:**县溪洛渡镇农具厂片区(干海一社)。
1.1.3建设单位
1、项目承办单位:晟博房地产开发有限公司
2、建设单位简介:
晟博房地产开发有限公司位于**县溪洛渡镇景新六组67号,属私营股份有限公司,注册资金为820万元。晟博房地产开发有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,下设办公室、综合处、发展处、工程处、营销处、财务处等职能部门。主要承担房地产开发经营等业务。目前承担实施的建设项目有**县“山涧·竹韵”项目二期建设项目。
1.1.4建设规模与内容
该项目建设占地23980平方米,建筑面积134424.48平方米,其中:地面建筑面积119863.86平方米,地下建筑面积14560.62平方米。主要建设内容包括:五栋(3栋33层、1栋26层、1栋27层)高层建筑、建筑景观、道路及公用工程等。
1.1.5总资金及资金筹措
1、资金筹措
该项目建设总投资25000万元人民币,其中:静态投资23000万元,建设期利息0万元,涨价预备费为20xx万元。资金按以下方式筹集:建设资金全部由业主自筹。
2、资金使用计划
该项目计划从20xx年4月开始至20xx年12月止项目全面竣工。
1.1.6项目实施进度
本项目从可行性研究报告编制到工程竣工验收并交付使用,建设工期共计68个月。
1.2编制依据、内容及范围
1.2.1编制依据
1、《中华人民共和国城市规划法》(1990);
2、《城市规划编制办法细则》(建设部,1995);
3、《**市城市规划管理条例》;
4、《**县控制性详细规划编制技术规定》;
5、《混凝土结构设计规范》(GB50010-20xx);
6、《城市道路设计规范》(CJJ37-90);
7、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98);
8、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-20xx);
9、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)
投资项目可行性研究指南(试用版)
10、国家及地方的有关法律、法规、条例和其他规定。
1.2.2编制原则
1、该项目合理使用宝贵的土地资源,充分发挥潜在优势,达到工期短,投资省,见效快的目的。
2、认真执行《**县城市总体规划》,项目建设必须满足总规划要求,布置合理、方案精典的建设方针。
3、以节能和实用的结构来进行技术建设。
4、可操作原则,根据项目所在地的社会、经济情况,按照社会需求和实施的可能性,进行可行性分析、论证。
5、合理性原则,对建设项目的有关经济、技术指标、是有较好的合理布局性和科学性。
1.2.3编制内容与范围
按照国家对项目可行性研究阶段的工作范围和深度的规定,组织有关技术人员编制完成了**县“山涧竹韵”建设项目可行性研究报告。本报告对项目建设的背景和必要性进行了论述,对项目选址和建设条件、工程建设方案、公用工程、节能、环境保护、劳动安全、卫生及消防、项目组织与实施、项目招标、投资估算、社会效益评价等方面进行综合性研究、分析和评价,为主管部门和建设单位的决策和判断提供具体、完善、科学的依据。
1.3主要数据及技术经济指标
主要技术经济指标表
1.4结论与建议
1.4.1结论
1、项目在**县南部新城区建设,道路、通讯等基础设施条件基本满足要求,电力供应有保障,完全能满足项目建设的要求。
2、项目的技术成熟,设计方案切合实际,既能满足目前需要,也适应未来房地产产业的要求。
3、地方政府重视,各有关部门积极支持,人民群众热情支持,项目建设的组织管理机构健全,技术力量有保障,管理措施有力。
综上所述,**县“山涧竹韵”建设项目的建设,不仅可促进**县城区经济建设,还可以加快城市建设步伐,使城区做大、做强、做活、做美,很符合目前**县政府的指导思想,带动**县相关产业的发展,拓宽经济发展的渠道,改善**县的投资环境,提高人民的生活水平和质量,实现经济、社会、生态效益的有机结合,其意义是深远的。因此,本项目不仅可行而且必要。
1.4.2建议
1、项目承办单位要积极向上级有关部门请示汇报,争取尽快开工,早日建成发挥效益。
2、本项目建设具备天时、地利、人和,建设方案合理可行,建成后的效益理想,并且符合国家发展政策,建议有关部门积极促成本项目的建设。
为保证项目能够顺利、稳妥的建设,应注意以下几点:
(1)项目应严格按环保“三同时”原则,搞好环境治理工作;
(2)建议加快实施步伐,加大宣传工作,注重降低项目成本;
(3)积极做好项目的施工组织工作,确保项目按施工计划进度顺利完成;
(4)加快落实项目建设资金,多方筹措项目资金,确保项目建设的顺利完成。
第二章项目背景及必要性分析
2.1项目背景分析
据了解,本项目所处的,位于云南省东北部,**市北面,处于江下游东南岸的峰山系段上。东于、大关县比邻,南连**区,西隔江与四川、两县相望,东西横距46.6千米,南北从距121.2千米,总面积2789平方米。最高海拔3199.5米,最低海拔340米,县城海拔820米,距离**市驻地200千米,距省会**580千米。
目前成片房地产开发刚刚起步,自20xx年以来,荷花片区、兰花片区、校园片区、粮食局片区等几大片区开发体量小,品质差,开发周期长,总建筑体量约30万方。
山涧竹韵项目位于**县城的西南处,处于已建县城城区位置的至高点上。地块北面较低位置处为规划中的县城公园,南面是已经建成的该项目一期工程,东面为规划中的轻工业园区,西面为散居的民居及山林地。
2.2项目实施的必要性
项目建设是目前**县第一个纯居住小区,功能配套设施比较完善,属标志性建筑。对推进**城市建设,完善城市配套的需要
第三章项目选址及建设条件
3.1项目选址
3.1.1选址依据
1、《中华人民共和国城市规划法》;
2、《建设项目选址管理办法》;
3、《**县城市总体规划》。
3.1.2项目位置
项目选址位置:位于溪洛渡镇干河村干海一社,原农具厂片区。一二期地块,呈不规则鸽形;场地为自西向东、从南至北的一个坡地,场地北部有一条历经多年形成的沟渠。内部高差较大,地块内最高点为973.5,最低点为916.00,最高点附近区域形成山包,最低点附近形成洼地。项目并着一栋约400平米的民用建筑处于城市道路十字交叉口,场地南与项目一期工程相连,场地东侧与城市道路相连接点924.40,最高点为937.33.
3.1.3项目位置优势
1、项目地理位置居高临下,昭永路、溪务路围绕项目东面、西面穿越而过,规划中南部新区制高点,内外交通发达。交通便利、通达性好,周围毗邻城市道路,整个项目区被编织在便捷的.交通网络中。
2、基础设施配套完善,具有最佳的建设条件。由于项目区临近城区城市道路,城市给排水、供电、电讯、燃气等各种公用设施配备完善,为项目的建设提供了良好的条件。
3.2建设条件
3.2.1区位条件
**县,位于乌脉西北面的江南岸,介于东经103°15′-104°01′,北纬27°31′-28°32′之间。东与大关、**县接壤;南连**市;北接**县;西北隔江与四川、两县相望。东西横距46.6千米,南北纵距121.2千米,总面积2778平方千米。县城驻地溪洛渡拔820米,距**市政府驻地**区180千米,距省会**市580千米。全县辖溪洛渡、黄华、莲峰、茂林、桧溪、大兴6镇和细沙、青胜、墨翰、码口、团结、务基、马楠、水竹、伍寨9乡,137个村(居)委会。
3.2.2经济条件
经过近几年的发展,**县国民经济保持又好又快发展。全县生产总值达214116万元,按可比价格计算,同比增长13%,完成全年目标任务。其中,第一产业实现增加值65280万元,同比增长9.7%,对经济增长的贡献率为22.4%;第二产业实现增加值77564万元,同比增长10.5%,对经济增长的贡献率为30.1%,其中建筑业实现增加值60631万元,同比增长2.3%,对经济增长的贡献率为5.5%;第三产业实现增加值71272万元,同比增长18.6%,对经济增长的贡献率为7.5%。一、二、三次产业分别拉动GDP增长2.9、3.9和6.2个百分点。固定资产投资总额下降,地方固定资产投资保持增长。全县完成全社会固定资产投资232272万元,比去年同期下降21.7%。其中,溪洛渡电站投资完成139014万元,同比下降38.5%;地方投资完成93258万元,完成市下达89000万元的104.8%;完成市下达93000万元的100.3%,完成年初计划的106%,同比增长31.6%。其中,房地产投资完成12735万元,下降27.2%。
工业生产速度加快。全县完成工业总产值3.86亿元,增长55.5%,工业增加值完成16933万元,增长55.6%。工业对税收的贡献率达到19%。非公经济从业人员17978人,上交税金8203万元,完成增加值8.25亿元。新签约招商引资项目5个,协议引资1.17亿元,实现到位资金2.56亿元。
3.2.3地质条件
1)地形地貌
项目所在地处于新华夏系第三沉降带川东褶皱带和川鄂湘褶皱带的结合部,地质复杂,地貌多样,属山岭重丘区,山体条状,单斜地形,厚层硬持砂岩发育区,区内海拔300m到350m左右,地势起伏较大。
2)地质结构
①地层自上而下由第四系残坡积粉质粘土和侏罗系中下统组基岩构成。(基岩按风化程度可划分为强风化带基岩和中等风化带基岩)粉质粘土(Q4el+dl)褐黄色。可塑-硬塑状,主要由粘土矿物组成,手捻稍有砂感。可搓成1-3mm的土条。土质较均匀。
②强风化带基岩(Jl-2z):该层颜色较为杂乱,主要为紫色夹灰色,分布不均匀。岩性主要为泥质粉砂岩,结构构造不清晰,风化裂隙发育-极发育。未见充填物,岩石破碎,手可折断,岩芯呈碎块状,少量短柱状。该层厚度分布不均匀,约在1.50-7.00m.
③中等风化带基岩(Jl-2z):该层颜色为零乱,主要为紫色夹灰白色。岩性主要为泥质粉砂岩。主要由粘土矿物组成、长石、石英等矿物组成。粉细粒结构,薄层状-中厚层状构造,节长约5-48cm。
④不良地质情况及地震烈度,拟建场地未发现古墓断层、滑坡等不良地质现象。
据《1:400中国地震列度区划图》(1992),该地区地震基本烈度为Vi度,场地中等风化带岩土类型为坚硬土,场地中等风化带岩土类型为坚硬土,场地类为I类,属少震,弱震区。
3.2.4气候条件
(1)气温
年平均气温16.8℃,总降水量825.2毫米,总日照时数1056.3小时。多年逐月平均温度:18.6度;
(2)气压
历年平均气压:976.8MB(732.6㎜);
历年平均最高气压:977.5MB(733.1㎜);
历年平均最低气压:9761MB(732.1㎜);
(3)自然资源状况
1)水文项目区江段水文资料
最大年流量:901.85亿m3
最小年流量:230.29亿m3
多年平均流量:530亿m3
3.2.6基础设施条件
1、供水项目供水源为**县云荞自来水公司水厂的供水管网,压力充足,可保证项目用水需要。
2、供电项目供电电源为**县城郊变电站,高压线路已接至小区,供电线路采用架空线,可满足本项目用电需要。
3.2.8建筑材料及交通运输条件
1、建设材料
①、砂、石料砂、石料主要由当地提供。
②、工程用水、用电项目位于城市内,有充足的工程用水和生活用水。用电满足项目要求。
2、三大材料来源及供应
木材:木材市场供应充足,能满足工程需求。
水泥:当地及附近水泥厂,可满足工程需要。
钢材:可参照本地情况就近购买。
3、运输条件:项目区交通便利,运输条件满足工程需要。
根据以上分析,该项目选址合理,建设条件满足工程建设需要。
第四章工程建设方案
4.1基本原则
1、充分体现“以人为本”的现代设计思想,处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。设计总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐。
2、坚持社会效益、环境效益、经济效益统一的原则,执行“节能、省地、环保”的国策。采取具体措施和作法,满足有关节能设计规范的要求。充分挖掘用地潜力,多利用地下空间,增加停车位。采取具体措施和作法,保护环境,实现可持续性发展的战略要求。
3、坚持适用、安全、经济、美观的原则,积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备,做到技术先进,经济合理,形象美观。
4、结涧竹韵小区项目特点,在平面布置及竖向布置中体现现代民居的特色;
5、坚持统一规划、合理布局、配套建设的原则,充分考虑水源、能源、交通、通讯、防洪、水土保护、防灾等建设条件。
4.2设计范围及内容
该项目设计范围:包括总图、建筑、结构、给水排水、电气、采暖通风与空气调节,燃气、消防、节能、景观及绿化、环境保护等内容。
4.3设计依据
1、《民用建筑设计通则》(GB50352-20xx);
2、《供电系统设计规范》(GB50052-95);
3、《建筑设计防火规范》(GB50016-20xx);
4、《饮食建筑设计规范》JGJ64-89;
5、《建筑工程设计文件编制深度规定》(20xx年版);
6、《云南省建设工程初步设计审查要点》;
7、《工程建设标准强制性条文(20xx年版)―房屋建筑部分》;
8、国家和地方与本工程有关的其它现行设计规范、标准、法规和条例。
4.4总图
1、总平面布置
(1)在平面布局上,根据总体规划,主入口分别设置北面、南面,方便使用。满足功能、城市规划要求及技术经济合理性。
(2)说明根据《城市规划管理技术规定》布置建筑之间间距和建筑物退让的情况。
2、交通组织
可通过南、北面道路进入,形成内环绕道路,人车分流,可满足通行及消防扑救要求。
3、无障碍设计
(1)各级道路的人行道纵坡不宜大于2.5%。在人行步道中设台阶,同时设轮椅坡道和扶手。
(2)人行道在交叉路口、广场入口等设缘石坡道。
(3)各级公共绿地的入口与通路及休息凉亭等设施的平面应平缓防滑;地面有高差时,应设轮椅坡道和扶手。
(4)在休息座椅旁应设轮椅停留位置。
(5)各级公共绿地的入口地段应设盲道,绿地内台阶和其它无障碍设施的位置应设提示盲道。
4.5项目方案设计
4.5.1建筑设计
1、平面布局及功能分区
五懂33层建筑点式布局,配套局部小区商业,地下停车库,与小区一期完美结合。
2、立面设计
本建筑设计采用现代建筑的设计风格,追寻一种浪漫高雅的情调,形成其独有的魅力。设计中强调山、水、园林融入自然,成为环境整体的天然部分。体现了人类与自然最和谐的相处方式,在这里不仅能体验悠然的自然风光,更能深入地感受特有的山水园林,使整个身心得到全方位的净化和陶冶。设计的不仅仅是一个住宅区,更是一种生活。色彩上采用深色调的建筑色,配合玻璃等作为建筑元素,使得建筑显得尊贵清新。
3、建筑物无障碍设计:设计要求符合国家规范相应规定和要求。
4、建筑安全
(1)女儿墙完成面净高应≥1100。
(2)面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500的落地窗,面积大于0.5m2的有框门玻璃均应采用安全玻璃(钢化玻璃或夹层玻璃)。无框玻璃门应采用公称厚度不小于10mm的钢化玻璃。安全玻璃厚度根据《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-20xx选用。
(3)外墙饰面砖工程施工执行《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126-20xx的有关技术要求。当基层的抗拉强度小于外墙饰面砖粘贴的粘结强度时,必须进行加固处理,加固后应对样板进行强度检测。找平层材料的抗拉强度不应低于外墙饰面砖粘贴的粘结强度。
(4)安装在易于受到人体或物体碰撞部位的建筑玻璃,如落地窗、玻璃门、玻璃隔断等,应采取保护措施。保护措施应视易发生碰撞的建筑玻璃所处的具体部位不同,分别采取警示(在视线高度设醒目标志)或防碰撞设施(设置护栏)等。对于碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的情况,必须采用可靠的护栏。
(5)楼梯杆扶手高度自踏步前缘量起不应小于900。靠梯井一侧水平长度大于500时以及顶层,栏杆扶手高度自可踏面计算为1050。
(6)露台、上人屋面等临空处栏杆(板)下部离地0.10m高度不应留空。临空高度在六层及以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在六层以上时,栏杆高度不应于1.10m。如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。
(7)低窗台(窗台净高度低于0.8m或住宅窗台低于0.9m时)的防护措施应遵守以下规定:窗台高度低于或等于0.45m时,护栏或固定扇的高度应自窗台面起算;窗台高度高于0.45m时,护栏或固定扇的高度可自地面起算(但护栏下部0.45m高度范围内不得设置水平栏栅或任何其他可踏部位。如有可踏部位应从可踏部位起算)。阳光窗(凸窗)范围内设有供人坐或放置花盆等用时,护栏或固定扇的防护高度一律从窗台面起算;
5、建筑面积计算见下:
拟建规模:134424.48㎡。
4.5.2结构设计
1、设计依据及设计要求
(1)建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-20xx;
(2)建筑结构荷载规范GB50009-20xx(20xx年版);
(3)混凝土结构设计规范GB50010-20xx;
(4)砌体结构设计规范GB50003-20xx;
(5)《建筑抗震设计规范》(GB50223-20xx)
(6)高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-20xx
(7)建筑地基基础设计规范GB50007-20xx;
(8)建筑工程抗震设防分类标准GB500223-20xx;
(9)建筑边坡工程技术规范GB503308-20xx
(10)建筑工程设计文件编制深度的规定(20xx年版)。
2、设计荷载
屋面及楼面均布活荷载标准值
基本风压
地面粗糙度
W.=0.4kN/㎡
B类
3、结构选型
(1)地基基础
依据地勘报告及本工程上部结构特点,选用中风化砂质泥岩作基础持力层。泥岩天然单轴抗压强度标准值4.88Mpa,基础承载力特征值泥岩fa=941Kpa。选用人工挖孔桩或者独立基础。
(2)侧力体系
本工程住宅为框架结构。
结构抗震设防烈度:七度。
(3)屋盖及楼盖结构
本工程采用现浇钢筋混凝土主次梁楼屋盖体系。
(4)抗震缝、沉降缝、伸缩缝
本工程长度均未超出规范55m,故不考虑设变形缝。
(5)结构分析
①整体分析
本工程使用中国建筑科学研究院PK.PMCAD工程部编制的结构分析程序《多层及高层建筑结构空间有限元分析与设计软件SAT8》进行结构分析。地震作用和风荷载按两个主轴方向作用,同时考虑双向地震作用下的扭转影响。
表1结构自振周期
注:楼层层间最大位移与层高之比的允许值为1/600。
4、主要建筑材料材质和强度等级
(1)混凝土
构件混凝土强度等级表
(2)混凝土耐久性分类
处于二a类环境部分:地下室外墙、有覆土的地下室顶板、其它和土壤直接接触的构件、水池、集水坑;其余部分处于一类环境。
(3)钢材:
钢筋:梁筋采用HPB400级钢,墙柱采用HRB400级钢筋和HRB335级钢筋,楼板采用冷轧带肋钢筋。
型钢、钢板等:Q235B钢。
(4)焊条:
HPB235钢筋,Q235B钢焊接:E43系列;
HRB335钢筋焊接:E50系列;
HRB400钢筋焊接:E55系列。
(5)填充墙:8.0KN/M3容重的页岩空心砌块,混合砂浆强度不小于M5.0。
4.6公用工程
4.6.1给排水工程
1、设计依据:
(1)《建筑给水排水设计规范》GB50015-20xx;
(2)《住宅建筑规范》GB50368-20xx;
(3)《室外给水设计规范》GB50013-20xx;
(4)《室外排水设计规范》GB50014-20xx;
(5)《节水型生活用水器具》CJ164-20xx。
(6)总图、土建和公用等专业提供的设计资料和作业条件图。
(7)建设单位提供的设计要求和本工程周围的市政管道资料资料。
2、设计范围:建筑物红线范围的给排水管网(甲方提供场地红线图)
3、给水
(1)水源
本工程水源为城市自来水,设进水管1条,管径为DN200mm。
(2)用水量:
用水量:最高日水量1038.3m3,最大时水量117.2m3。
(3)水压
经估算所需水压为海拔高度1100m。
(4)水质
一般按生活饮用水水质考虑。
1、设计方案
可行性研究报告的主要任务是对预先设计的方案进行论证,所以必须设计研究方案,才能明确研究对象。
2、内容真实
可行性研究报告涉及的内容以及反映情况的数据,必须绝对真实可靠,不允许有任何偏差及失误。其中所运用的资料、数据,都要经过反复核实,以确保内容的真实性。
3、预测准确
可行性研究报告是投资决策前的活动。它是在事件没有发生之前的研究,是对事务未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计,具有预测性。因此,必须进行深入的调查研究,充分的占有资料 ,运用切合实际的预测方法,科学的预测未来前景。
4、论证严密
论证性是可行性研究报告的一个显著特点。要使其有论证性,必须做到运用系统的分析方法,围绕影响项目的各种因素进行全面、系统的分析,既要做宏观的分析,又要做微观的分析。
一、申请人基本情况
申请人,全智胜,男,41岁,执业医师,身份证号: 。20xx年参加工作,从事临床内科工作, 多年以来一直从事内科常见病、多发病的诊断治疗,具有丰富的临床经验。
二、所在地区人口及经济概况
诊所设置在乐清市柳市镇长丰村月渡路天天红大厦 ,小区常驻人口人1万左右。随着经济的发展,居住人群的增加,群众生活文明程度和对生产生活、医疗卫生等需求不断提高,自然形成小型的农产品贸易市场,商店、饭店等多种形式的服务行业入住小区附近,人口具有一定的流动性。
三、所在地区人群健康状况和疾病流行情况
随着人们生活水平的普遍提高,疾病的预防工作和卫生知识的普及,使群众的健康水平也普遍有了较大提高。呼吸道,肠道等传染性疾病的发生,急性流行性结膜炎在近几年也时常有暴发倾向,但在市卫生局的领导下,都能及时采取措施进行有效地控制疾病的流行。人们平均寿命的增长,呈现老龄化社会,带来的老年性疾病增多,也带来了人们对医疗和健康需求的提高和增强。
四、所在地区医疗资源分布及医疗服务需求情况
目前,柳市镇范围内有第三人民医院,镇卫生院1家,无法满足群众就医的需求,本诊所所在地区和以上2家医疗机构距离都比较远,不能很好地满足群众常见病、多发病的就医需求,特别是小区居住行动不便的老年人。我诊所的设置能够满足群众方便就医的需求,使病人得到有效的治疗。
五、拟设医疗机构基本情况
名称:乐清柳市全智胜内科诊所
选址:乐清市柳市镇长丰村月渡路天天红大厦
性质:盈利性
开展内科常见病、多发病的'诊断与治疗,集医疗与预防为一体的诊所,服务于长丰村小区居民及周边群众。
六、医疗仪器、设备配备情况
诊桌、诊椅、方盘、纱布罐、诊察凳、听诊器、血压计、体温表、压舌板、药品柜、紫外线消毒灯、污物桶、压力蒸汽灭菌器、处置台;氧气袋、开口器、牙垫、口腔通道器、人工呼吸器。
七、与其他医疗机构的关系和影响设置
乐清柳市全智胜内科诊所位于乐清市柳市镇长丰村月渡路天天红大厦,该地区内居民和流动人员多,对健康的需求日益增长,而医疗机构的数量和规模有限,还不能很好地满足该地区人民群众对医疗的需求。我诊所的设立,一方面可满足一部分患病群众的需求,另一方面对其他医疗机构也可起到一个很好的互补作用。受益患者,不会造成恶性循环。优势互补,取长补短,互相促进,共同提高。对整体提高该地区的医疗质量和医疗服务水平有良好的推动作用。由于诊所规模小,影响也小,对第三人民医院和镇卫生院不会构成冲击和影响。
八、污水、污物、粪便处理方案
1.对诊所的污水处理,强化污水处理设施的管理。严格污水排放制度,消除污水公害。
2.对诊所的污物主要有医疗垃圾,医用废弃物,(一次性用品,敷料等),采取分类收集,分类处理的方法:
(1)设置收集容器,容器做到加盖,消毒,封闭。
(2)一次性用品采用毁型,消毒的方法,按卫生局规定集中收集处理。
(3)生活垃圾经处理后,送到环卫部门统一指定的地方集中处理。
(4)粪便处理,按标准施工,无害化处理排放。
九、通讯、供电、上下水道、消防设施情况通讯
采用移动通讯,便于患者联系沟通。
供电:向电力部门申请诊所用电,电力要满足临床医疗,设备和照明用电的需要,并留有余地的用量。
供水:向供水部门申请诊所用水,以满足诊所医疗用水的要求。
消防:按医疗的要求设置,在诊所内设置手持式灭火器。
十、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金
诊所开设所需资金,个人以现金方式投入,拟投资人民币10万元整,注册资金10万元整。
设备投资:3万元
流动资金投入:3万元
公司成立至今成功为企事业单位策划上报发改委项目、工信项目、科技项目十余次,累计获得上级政府资金资助上亿元,是河南省最权威的项目申报策划专家。
格局有多大,事业走多远,客户的成功便是我们的成功。华景咨询融各方资源为客户提供全程式工程咨询服务,让投资更稳健、融资更轻松、项目建设。
第一部分总论
一、汽车维修厂建设项目名称
二、汽车维修厂建设项目承建单位
三、汽车维修厂建设项目背景
四、汽车维修厂建设项目投资概况
1、拟建地点
2、建设规模与目标
3、汽车维修厂建设项目投资资金及效益情况
五、可行性报告的编制依据
第二部分行业生产调查分析
一、国内手机工业园行业产量统计
(一)产品构成
(二)产量统计数据
二、企业市场集中度
(一)主要产品市场分布
(二)整个市场区域划分
三、产品生产
(一)近期新兴产品动态以及其市场定位
(二)产品新技术及技术发展动向
(三)企业投资的方向和空间
第三部分市场分析与建设规模
市场分析在汽车维修厂建设项目可行性研究中的重要地位在于,任何一个汽车维修厂建设项目,其生产规模的确定,技术的选择,投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到汽车维修厂建设项目的盈利性和可行性。在汽车维修厂建设项目可行性报告中,要详细阐述市场需求预测、价格分析,并确定建设规模。
一、汽车维修厂建设项目市场调查
(一)拟建汽车维修厂建设项目产出物用途调查
(二)汽车维修厂建设项目产品现有生产能力调查
(三)汽车维修厂建设项目产品产量及销售量调查
(四)汽车维修厂建设项目替代产品调查
(五)汽车维修厂建设项目专题研究调查
(六)国外汽车维修厂建设项目市场调查
二、汽车维修厂建设项目市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对汽车维修厂建设项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在汽车维修厂建设项目可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案,确定汽车维修厂建设项目建设规模所必须的依据。
(一)国内汽车维修厂建设项目市场需求预测
1.本产品消耗对象
2.本产品的消费条件
3.本产品更新周期的特点
4.可能出现的替代产品
5.本产品使用中可能产生的新用途
(二)汽车维修厂建设项目产品出口或进口替代分析
1.替代出口分析
2.出口可行性分析
(三)价格预测
三、汽车维修厂建设项目市场推销战略
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售战略,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在汽车维修厂建设项目可行性研究中,要对市场推销战略进行研究。
(一)推销方式
1、投资者分成
2.企业自销
3.国家部分收购
4.经销人代销及代销人情况分析
(二)推销措施
(三)促销价格制度
(四)产品销售费用预测
四、汽车维修厂建设项目产品方案和建设规模
(一)产品方案
1.列出产品名称
2.产品规格标准
(二)建设规模
五、汽车维修厂建设项目产品销售收入预测
根据确定的产品方案和建设方案和建设规模及预测的产品价可以估算产品销售收入。
第四部分国内汽车维修厂建设项目生产企业分析
一、企业基本情况
二、企业资产负债分析
三、企业收入及利润分析
第五部分技术方案设计
一、总平面布置
1、总平面布置原则
2、生产车间
3、办公及生活用房
4、道路及运输
5、绿化
二、产品生产技术方案
1、汽车维修厂建设项目技术来源
2、产品生产方案
2、1产品生产组织形式
2、2工艺技术方案
2、3主要生产设备
2、4辅助公用工程及设施
第六部分环境保护与节约能源
一、环境保护
1、设计依据
2、主要污染源、污染物及防治措施
2、1汽车维修厂建设项目建设期环境保护
2、2汽车维修厂建设项目生产期环境保护
2、3绿化设计
2、4环境保护投资估算
二、节约能源
1、节能原则
2、节能措施
第七部分职业安全与卫生及消防设施方案
一、设计依据
二、安全教育
三、劳动安全制度
四、劳动保护
五、劳动安全与工业卫生
六、消防设施及方案
第八部分企业组织机构和劳动定员
一、企业组织
1、汽车维修厂建设项目法人组建方案
2、管理机构组织机构图
二、劳动定员和人员培训
第九部分汽车维修厂建设项目实施进度与招投标
一、汽车维修厂建设项目实施进度安排
1、土建工程
2、设备安装
二、汽车维修厂建设项目实施进度表
三、汽车维修厂建设项目招投标
第十部分汽车维修厂建设项目财务测算
汽车维修厂建设项目财务评价分析
一、汽车维修厂建设项目总投资估算
二、汽车维修厂建设项目资金筹措
一个建设汽车维修厂建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。汽车维修厂建设项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设汽车维修厂建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:
(一)资金来源
(二)汽车维修厂建设项目筹资方案
三、汽车维修厂建设项目投资使用计划
(一)投资使用计划
(二)借款偿还计划
四、汽车维修厂建设项目财务评价说明&财务测算假定
(一)计算依据及相关说明
(二)汽车维修厂建设项目测算基本设定
五、汽车维修厂建设项目总成本费用估算
(一)直接成本
(二)工资及福利费用
(三)折旧及摊销
(四)工资及福利费用
(五)修理费
(六)财务费用
(七)其他费用
(八)财务费用
(九)总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
(一)销售收入
(二)销售税金及附加
(三)增值税
(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
(一)汽车维修厂建设项目投资现金流估算
(二)汽车维修厂建设项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设汽车维修厂建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对汽车维修厂建设项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对汽车维修厂建设项目经济评价指标的影响,以确定汽车维修厂建设项目的可靠性,这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视汽车维修厂建设项目情况而定。
(一)盈亏平衡分析
(二)敏感性分析
第十一部分财务效益、经济和社会效益评价
一、财务评价
1、评价依据
2、评价内容
3、财务评价结论
二、社会效益和社会影响分析
1、汽车维修厂建设项目对当地政府税收收益的影响
2、汽车维修厂建设项目对当地居民收入的影响
第十二部分汽车维修厂建设项目风险因素识别
一、政策法规风险
二、市场风险
三、技术风险
第十三部分可行性研究结论建议
一、结论
二、建议
企业融资计划系指在企业向外融资时所必须具备的文件,其实是一份说服投资者的证明书。一份优质的企业融资计划可大大提高项目融资的可能性。
一份好的企业融资计划的特点是:关注产品、敢于竞争、充分市场调研,有力资料说明、表明行动的方针、展示优秀团队、良好的财务预计等几点。
中研普华编制的企业融资计划,以符合中外投资商的思维与要求,根据企业提供的相关资料,协助企业进行市场调研和分析、商业模式设计、战略规划、财务预测、融资方案设计,得到了欧美、亚洲等许多国家的投资公司、金融机构的推荐或认可。
我们编制的企业融资计划,主要内容如下:
1、公司基本情况(公司名称、成立时间、注册地区、注册资本,主要股东、股份比例,主营业务,过去三年的销售收入、毛利润、纯利润,公司地点、电话、传真、联系人。)
2、主要管理者情况(姓名、性别、年龄、籍贯,学历/学位、毕业院校,政治面目,行业从业年限,主要经历和经营业绩。)
3、产品/服务描述(产品/服务介绍,产品技术水平,产品的新颖性、先进性和独特性,产品的竞争优势。)
4、研究与开发(已有的技术成果及技术水平,研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况,已经投入的研发经费及今后投入计划,对研发人员的激励机制。)
5、行业及市场(行业历史与前景,市场规模及增长趋势,行业竞争对手及本公司竞争优势,未来3年市场销售预测。)
6、营销策略(在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性,对销售人员的激励机制。)
7、产品制造(生产方式,生产设备,质量保证,成本控制。)
8、管理(机构设置,员工持股,劳动合同,知识产权管理,人事计划。)
9、融资说明(资金需求量、用途、使用计划,拟出让股份,投资者权利,退出方式。)
10、财务预测(未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。)
11、风险控制(项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。)
我们编制的企业融资计划,涵盖农业、畜牧、水产、林业、能源、冶金、汽车、机械、化工、电子、物流、房地产、建材、旅游、娱乐、酒店、餐饮、学校、医院、医药、食品、饮料、轻工、网络、软件等各行业领域。
中研普华具有:一流专家、丰富经验、上千个可查询案例、国际规范、质量超值、价格合理。可最大限度提升您的项目/公司价值。我们策划制作的企业融资计划在投资商与金融机构的慎审下,确保您的项目计划处于同行领先水平,是您成功融资立项的先决要素。
目录
第一章总论
一、项目背景
二、可行性研究报告的编制依据
三、项目概况
四、项目开发企业概况
第二章市场分析
一、A市概况
二、A市房地产住宅市场分析
三、主要竞争项目分析
四、项目SWOT分析
第三章项目建设条件及实施计划
一、项目建设内容及建设规模
二、项目建设条件
三、项目规划设计方案
四、项目环境影响
五、项目管理组织
六、项目实施计划
第四章项目风险分析
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、经济风险分析
四、行业风险分析
五、管理风险分析
六、资金风险分析
七、结论
第五章项目财务分析
一、拆迁成本分析
二、建筑成本分析
三、建筑成本估算
第六章项目总结
第一章总论
一、项目背景:
鑫瑞宏盛公司开发的景苑名城住宅小区以其高品质的开发建设、优美的居住环境受到鹿邑老百姓的欢迎。“东村家园”住宅小区是该公司开发的第一个项目,位于鹿邑县城和谐路口陈抟公园对面,占地面积约9.7亩,该项目原为老停车场,经鹿邑县委、县政府、建设局、房产局及计划委员会批准,该地块由鑫瑞宏盛公司开发建设。今后建成后的东村家园小区周边各项生活配套设施齐全,交通便利,是鹿邑县目前新城区乃至整个县城城市中心点。整个项目总投资预计2.5亿元,整个“东村家园”项目工程构思精致时尚,并充满高品质生活气息,各建筑单体相互有机联系,互为借景,整体布局充满生活体验的意趣,市场反映相当热烈,至20__年7月3日至20__年7月13日,项目来电高达258组客户,客户反响热烈良好。项目计划一年之内完成一定量的销售,并签订了相应的销售合同。鑫瑞宏盛公司和“东村家园”住宅小区良好的形象普遍得到鹿邑县政府相关部门和市民的认同。“东村家园”工程建设内容包括10栋6层楼、一个小区园林规划、一个涌泉池及相应的小区配套公用设施。目前项目设计已进入准备动工阶段,地勘工作已经完成,售楼部建设在鹿邑县委、县政府及相关部门的大力支持下,明年7月底竣工。各种证件还在办理当中,预计20__年9月可以盘。
二、可行性研究报告的编制依据:
(1)《城市居住区规划设计规范》
(2)《A市城市拆迁管理条例》
(3)《城市居住区公共服务设施设置规定》
(4)《住宅设计规范》
(5)《住宅建筑设计标准》
(6)《建筑工程交通设计及停车场设置标准》
(7)《城市道路绿化规划及设计规范》
(8)《高层民用建筑设计防火规范》
三、项目概况
1、项目名称:景苑名城住宅小区
2、地块位置:该基地东起陈抟公园,南至和谐路,西至谷阳路、北至紫光大道,围合区内土地面积约150亩。
3、建设规模与目标:
土地面积:约9.7亩(约26300平方米)
容积率:2.0
土地价格:5000元/亩
建筑面积(预计):58270㎡
4、周围环境与设施
(1)步行约10 分钟可至鹿邑县中心。
(2)西侧为县中心景点。
一、 被请示单位:
二、 申请单位:
三、 辖区基本情况:原有人口X人,X个社区居民委
员会,X个行政村。有X个社区卫生服务站,X个村卫生所。X年经X人民政府批准新成立、等X个社区居民委员会。
四、理由:根据有关医疗机构管理条例、医疗机构设置规划、
乡村医生管理条例等法规规定和关于每一个行政村(居民委员会)设置一个基层医疗机构为本辖区居民提供预防保健,基本公共卫生服务和基本医疗服务的要求。设置成立新增的`XX社区卫生服务站、XX社区卫生服务站、XX社区卫生服务站等X个社区卫生服务站。
五、选址
1、选址依据:依据新成立的X个社区居民委员会人口分布情
况和人口数。
2、选址区域及建设资金:X个社区卫生服务站选址在新成立
社区居民委员会周围。建筑面积和建设标准按国家关于社区卫生服务站建设标准建设。建设资金待上级拨款。
五、人员配置、功能任务及报酬待遇:按照国务院《乡村医
生管理条例》和省.市.县(区) 有关部门关于乡村医生聘(录)用的有关规定,严格按程序办理。每个社区卫生服务站配备3-5名医生,承担辖区内居民妇幼保健、疾病预防控制、基本公共卫生
服务、卫生院安排布置的相关工作以及辖区内和社会群众基本医疗服务工作。所录用的村医报酬按当地有关规定执行。
六、机构性质及资金来源:由X社区卫生服务中心统一管理的非营业性,集体所有,自主经营,独立承担法律责任的基层医疗卫生机构。资金来源为上级拨款和社区卫生服务站集体筹资。
此报告如无不当,敬请批准成立以上X个社区卫生服务站。
卫生服务中心
X年XX月XX日
报:卫生局X人民政府
可行性研究报告,简称可研报告,是从事一种经济活动(投资)之前,从政策法规、市场供求、产品方案、生产规模、建设方案、财务效益、经济效益等方面及社会各种环境因素进行全面调查、研究、分析,筛选确定项目各种有利与不利因素、项目各方面是否可行、估计项目成功率大小、财务经济效益和社会效果程度,为决策者及相关单位提供决策分析的基础性研究成果资料。主要用途如下:
一、用于企业融资、对外招商合作
此目的可研报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案等。
二、用于国家发展和改革委立项
此目的可研报告是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写,是大型基础设施项目立项的基础文件,发改委根据可行性研究报告进行核准、备案或批复,决定某个项目是否实施。另注意,对于核准类项目,项目单位需在可研报告基础上编制项目申请报告,以项目申请报告为主材料,可研报告作为附件进行项目核准申请。
三、用于银行贷款
商业银行在贷款前进行风险评估时,需要项目方出具详细的'可行性研究报告。另外在申请国家的相关政策支持资金 、工商注册时往往也需要编写可行性研究报告,该文件类似用于银行贷款的可研报告。
四、用于境外投资项目核准
企业在境外进行矿产资源和其他产业投资时,需要编写可行性研究报告上报发改委及相关部门,以获得境外投资核准。另申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时,也需要编制可行性研究报告。
一、基本情况
1、项目单位基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、上级单位及所隶属的部门名称等情况。
可行性报告编制单位的基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。
合作单位的基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。
2、项目负责人基本情况:姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目相关的主要业绩。
3、项目基本情况:项目名称、项目类型、项目属性、主要工作内容、预期目标及阶段性目标情况,主要预期经济效益或社会效益指标,项目总投入情况。
二、必要性与可行性
1、项目背景情况。项目受益范围分析;部门、地区需求分析,项目单位需求分析,项目是否符合国家政策,是否属于国家政策优先支持的领域和范围。
2、项目实施的必要性。项目实施对完成行政工作任务或促进事业发展的意义与作用。
3、项目实施的可行性。项目的主要工作思路与设想,项目预算的合理性及可靠性分析,项目预期社会效益与经济效益分析,与同类项目的对比分析,项目预期效益的持久性分析。
4、项目风险与不确定性。项目实施存在的主要风险与不确定性分析,对风险的应对措施分析。
三、实施条件
1、人员条件。项目负责人的组织管理能力,项目主要负责人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。
2、资金条件。项目资金投入总额及投入计划,对财政预算资金的需求额,其他渠道资金的来源及其落实情况。
3、基础条件。项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件(重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件,需要增加的关键设施)。
4、其他相关条件。
四、进度与计划安排
五、主要结论
一、项目战略
(一)创业环境
在各类人群较集中的南大街附近开一家具有特色的咖啡厅,提供各个档次的咖啡和糕点,让学生、普通工作者、白领等都能找到合适自己消费水平的咖啡;提供优雅独立的包间,让情侣或谈业务的人有自己的私人空间。
(二)自身的优劣势
1、优势:
(1)自己家从小经商,从小懂得怎样经营商店,不畏惧陌生人,可以较好的与他人交流。也接受了多年的基础教育,有相对完善的基础知识和人格。
(2)大学生是最具创新精神的人群之一。我们大学生往往对未来充满希望,有着年轻的血液、蓬勃的朝气,以及“初生牛犊不怕虎”的精神。
(3)“政策优势”是我们的优势之一,有政策的倾斜与支持,比如贷款优惠,减免税收,法律保护等等,是我们大学生顺利创业的一大保障。
(4)我家店附近经营过一家咖啡厅,对经营模式,以及各种人群的需求有一定的了解。同时自己很喜欢和咖啡,会品咖啡。
(5)在校四年,在许多专业有些志同道合的朋友,可以组成创业团队。每个人都会有自身的优势,这样就在创业团队组建是可以产生协同优势。因为有一定的感情基础,所以相对来说,团队的稳定性更好。
2、劣势:
(1)急于求成、缺乏市场意识及商业管理经验的缺乏,虽然掌握了一定的书本知识,但终究缺乏必要的实践能力和经营管理经验。此外,对市尝营销等缺乏足够的认识,很难一下子胜任企业经理人的角色。
(2)综合素质较弱。首先,缺乏管理、法律和风险投资知识。虽然在学校看过一些管理方面的知识,但对于人事管理、资金财务管理、物资管理、生产管理和市场营销管理、经济法、税务、知识产权法等知识相对较为缺乏。
二、市场分析
(一)咖啡行业现状分析
咖啡终端销售市场一依次为:咖啡及西式快餐连锁店、星级酒店、西餐厅。其中咖啡馆及西式快餐连锁店主要由上岛咖啡、星巴克咖啡、真锅咖啡,麦当劳、必胜客,这些连锁店平均每月销量在21.18吨,占30.18%,其次星级酒店每月平均销量在16.47吨,占23.47%,西餐厅平均每月销量13.53吨,占19.28%。随着时代的发展和人们生活理念的进一步改变,咖啡业也在以一种迅猛的速度发展。
(二)市场调研
调查结果显示,消费者认为每瓶咖啡价格在31-50元的`选择比率最高,达到39.0%;其次是认为每瓶咖啡的价格在51-100元最适合的比率为28.6%;选择在30元以下的`占18.7%;认为每瓶咖啡的价格在101-150元的消费者选择比率为9.8%;选择其它价格区间的消费者比率很少。从调查数据中我们可以得出,消费者认为每瓶咖啡价格定在31-100元之间都是适合的。
在18-25岁的消费者中,有44.0%的比率认为每瓶咖啡的价格定在31-50元之间是最适合的;认为每瓶咖啡价格定在51-100元最适合的消费者比率为26.8%;认为每瓶咖啡价格定在30元以下最适合的消费者比率为18.5%;其它价格区间的消费者选择较少。
收入越高的消费者对咖啡产品价格的接受程度相对也越高
(三)产品的目标市场
年龄在18~40岁之间的人群为目标群体。提供适合学生、普通工作者、白领等消费水平的咖啡和糕点;同时设立优雅独立的包间,让情侣或谈业务的人有自己的私人空间。
三、营销策略
(一)财务状况分析
1、初始阶段的成本主要是:场地租赁费用(3万),餐饮卫生许可等证件的申领费用,场地装修费用(5000),厨房用具购置费用,基本设施费用(5000)等
2、运营阶段的成本主要包括:员工工资,物料采购费用,场地租赁费用,税,水电燃料费,固定资本,折旧费,杂项开支等。
3、据计算可初步得出餐厅开业启动资金约需12600元(场地租赁费用5000元,餐饮卫生许可等证件的申领费用600元,场地装修费用2400元,厨房用具购置费用1000元,基本设施费用等2600元)。资金可有父母提供80%,自己积蓄20%。
4、每日经营财务预算及分析
据预算分析及调查,可初步确定市场容量,也可以看出每杯31-100元之间的价格最为合适,因此可大致估算出每日总营业额约20__元,收益率70%,毛利润1400元。由此可计算出投资回收期约为一个月。
(二)咖啡厅人员扩展目标
店长1名;
行政人事部:正、副部长各1名,档案管理员1名;
财会部:部长1名,会计1名,收银员1名;
市场部:部长1名,成员3名;
采购部:设部长1名,采购人员若干,记录员2名;酒水服务部:部长1名,服务员4名,调酒师2名,点心饮品师傅若干;
(三)本部宗旨:
有限进餐,无限服务。文明礼貌,热情待人。厨艺高超,乐于创新。开源节流,财源广进。
企业使命:我们致力于打造中国的咖啡连锁第一以品牌,让咖啡成为中国人的日常饮品。产品与服务:我们的产品是以咖啡为主,以果汁和各种小点心为辅。同时以为顾客提供优良的、舒适的环境为我们的服务目标。
产品和服务描述:
①产品介绍:
以专业咖啡为主,结合精美小食、水吧饮料等来满足消费者的需求。
1.咖啡:以纯品咖啡为主打,推出精致花式咖啡,如:蓝山咖啡、曼特宁咖啡、卡布奇诺爱尔兰咖啡等;
2.时尚水吧饮品:如:木瓜牛奶,香蕉牛奶,港式奶茶等;
3.根据不同的季节制定一些冷饮、热饮、点心、沙拉等。
②服务描述:
为客人提供优良的环境和服务,让消费者在这里展现一种品位、体验一种文化、寄托一种情感,使咖啡吧成为商务休闲、朋友聚会的首选之地。这些业务与投资场所业主的产业没有冲突。反而可以与投资场所业主的客源优势互补。由于目前社会和生活节奏的加快人们常常处于一种非常忙碌的状态,我们公司不仅仅是要为顾客提供咖啡和点心,更致力于为顾客提供一个舒适和放松的环境,是大家能够在快节奏的生活中可以慢下来细细品味我们的饮品,放松身心。
黑龙江省农业委员会:
你委《关于黑龙江省申报20xx年第二批农村沼气国债项目的请示》(黑农委联发[20xx]173号)收悉。经研究,批复如下:
一、原则同意你委上报的《黑龙江省20xx年第二批农村沼气国债项目可行性研究报告》。
二、项目建设内容。项目基本建设单元为“一池三改”,即户用沼气池与改圈、改厨、改厕同步设计、同步施工,应根据需要配套建设圈舍保温增温设施(暖圈或大棚)。
三、项目投资。核定在你省林甸县等17个县(市、区)的120个村建设农村沼气30350户。项目总投资为12140万元,其中:中央投资3642万元,地方配套6070万元,农民自筹资金2428万元。项目建设期为20xx至20xx年。
四、加强资金管理。要积极协调有关部门落实配套资金,加强项目资金使用情况的监管。
五、保证建设质量。农村沼气项目建设应执行《户用沼气池标准图集》(gb/t4750-20xx)、《户用沼气池质量检查验收规范》(gb/t4751-20xx)、《户用沼气池施工操作规程》(gb/t4752-20xx)等相关国家或行业标准,严格技术规范。从事沼气池建设的施工人员必须获得“沼气生产工”国家职业资格证书,持证上岗。
六、推进项目公开。户用沼气灶具及配件等关键设备由农业部科技教育司会同省级农村能源管理部门统一组织招标采购。要将《农村沼气国债项目管理信息手册》统一发放到所有项目农户,并公开年度安排计划和项目实施方案。项目建设任务、资金安排和物资分配等情况要列入村务公开内容予以公开。
七、加强服务网点和技术创新试点建设。要根据实际积极探索建立户用沼气专业化、社会化服务网点,加大投资力度,加强管理和服务,帮助项目农户熟练掌握沼气日常管理、安全使用和综合利用等技术。积极开展联户沼气、秸秆原料沼气等创新技术的`试点示范。
请据此批复,督促各地尽快制定项目实施方案并经你委审批。要严格按照《农村沼气建设国债项目管理办法(试行)》的要求,加强项目组织实施,有关实施情况要及时报送我部。
目录
一 项目总论
二 项目背景分析
三 市场分析
四 产品和服务 建设规模 、
五 建设方案 六 项目实施计划
七 总投资财务效益费用估算
八 财务分析
九 项目风险预测
十 可行性研究结论与建议
十一、 项目基本情况
项目总论
1、 项目名称:休闲服务——
2、 经营对象:高校学生、教师、白领。
3、 经营范围:为不同顾客设置3元、5元、7元、10元等不同价位的奶茶、咖啡、茶以及免费的书籍阅览等服务项。
4、 项目投资:7000000元。
5、 场地选择:
6、 项目概述:x厅是一家主营3、5、7、10元等实惠价位的饮品及免费书籍阅览及网络,打造生活、读书、休闲为一体的综合性服务。
二、 项目背景分析
随着社会经济的高速发展,竞争变得越来越激烈,人们的生活压力越来越大,尤其在就业越来越困难的当下,大学生群体和高校教师面临的负担沉重,由于忙于工作和学习,人们之间的交流变得越来越少,在这种快节奏生活下人们身心憔悴,难得有一片安静舒适的环境体验一种慢生活。在我们的周围有不少的奶茶店、咖啡店,除了喧闹还是喧闹,图书馆中面对着沉重的面孔,我们的心灵能放松吗?能有一个良好的精神状态吗?为改变这种情况,我们创设静雅思厅为忙碌的人们提供片刻的安宁和心灵的放松。
饮品业是当今世界上最具活力的朝阳产业之一,目前整个中国饮品产业呈现飞速发展之势,饮品市场逐步步入良性竞争。目前内蒙古地区饮品行业发展强劲,一方面饮品供给旺盛,另一方面饮品需求强烈,而内蒙古地区至今以专门从事饮品销售及休闲的场所很少,并且有些饮品市场是以经营销售(以零售点位主)为主要业务,同时他们不具备相应的环境优势,所以,在内蒙古地区造成了一个空虚的市场,而这个市场在全国都有很大的发展空间,我们将充分利用这个市场机会进军内蒙古饮品市场。我们相信在这样一个背景下,做强我们的休闲服务——静雅思厅将是势在必得。
三、 市场分析
(一)市场调查(局部随机调查)
抽样调查呼和浩特市大学城师生对该项目的看法如下:
注:该调查表总调查人数为550人,每个学校抽取50人为调查对象。
(二)市场预测
通过调查,可以预测该项目的市场优势为:目前,高校附近有奶茶、咖啡、图书、网吧等店,但没有三者或四者于一体的综合性经营品牌,这样可能会吸引更多的顾客来享受这种慢生活。劣势为:初期可能投资成本过高,风险较大,不能在短时间内收回投资,同时这是一个空虚的市场,需要投入大量的广告,打开市场,但对于这样一个空虚的市场,会很快的得到顾客的青睐,市场一旦打开,随之会有很多竞争者进入者个市场。而图书类型的选择直接关系到顾客的热衷度,消费时间的长短,这样就必须要求购买一批消费者喜欢看到图书及刊物。室内的装饰也直接关系到消费者的'消费。所以我们会选择相对淡点的,温馨的颜色,给消费者一种温馨的感觉。
(三)竞争比较
本区域同行竞争格局对我们有利,主要是一些大学生和附近商业场所的白领阶层,静雅思厅的时尚和品位色彩,决定它的情感消费比重是很大的,消费者可以就近消费,不必舍近求远的去市中心消费。
因为现在在呼和浩特大学城附近只有网吧等少数的供师生娱乐服务项目,其项目是单一的,而本店是多元化的服务。
随着本店的发展和周边环境的变化,产品和服务将不断的改进。包括更全面的产品,更优质和人性化的服务。本店在全体员工的努力下,不断提高。
四、 产品和服务 建设规模
(一)产品和服务描述
出售咖啡、茶类、饮料、等商品,并为客人提供优良的环境和服务,让消费者在这里展现一种品位、体验一种文化、寄托一种情感,使静雅思厅成为商务休闲、师生放松心情、减轻压力的一种会所。一楼设有网吧,可以为顾客提供查询与休闲娱乐项目。二楼主要以品味奶茶、咖啡、茶等饮品为主。三楼顾客可以在飘着缕缕茶香的书房阅读书籍和刊物。二三楼相结合的服务项目。 同样重要的是,这些业务与宾馆的产业没有直接冲突。反而可以与宾馆的客源优势互补。
(二)建设规模
1、地点设在大学城附近,大学城附近师生人数比较大,有较大的消费市场。 2、店面面积总600平米,一二楼各300平米。 3、店内设备:一楼:电脑,电脑桌,椅子,盆景
二 楼:桌子,凳子,音响,饮具,盆景,书画,
书架,书籍,桌子,凳子,盆景,书画,音响
4、店内员工人数:总负责1名,电脑、奶茶、咖啡、茶负责人10名,书籍负责人5名。
5、图书的预存量:3000册,图书类型见附件。 6、桌椅、盆景根据实地面积及时调整。
五、 项目方案
1、在一楼主要针对的是以休闲娱乐生活为主的顾客,这类顾客主要以学生为主,为他们提供电脑,能够查阅书本以外的信息,幽雅的环境,卓越的网络.对一楼的顾客有以下的要求;
(1) 不得大声吵闹,影响其他人。
(2) 在一楼上网时间不的超过2时,2时内1元每小时,超出部分每小时1.5元。 2、在二楼主要针对的是在午后喜欢在飘着缕缕茶香的书房中阅读的人和以休闲体验生活为主的顾客,伴着优雅的音乐,读者自己喜欢的读物,度过一个轻松舒适的下午,让他们在品味奶茶、咖啡、茶的同时享受轻音乐和墙体的美术作品,感受非凡的视听享受,体验慢生活的闲适,使身心得到放松和愉悦。
(1) 顾客要爱护书籍,若出现破损要相应赔偿。
(2) 顾客消费时间每天最多不能超过4小时。
(3) 可帮助顾客订购所需书籍。
六、 项目实施计划
1、宣传阶段:树立店面形象,增大本店的影响力,搞一些促销活动,加大宣传力度,吸引顾客。
2、成本控制阶段:开店前个七月使成本控制到最小。
3、发展阶段:扩大影响力,为开办连锁店打下基础。
七、 总投资 项目总投资估算
1、购置房产4200000(600平米*7000元)元。
2、店内装修:墙内粉刷、地板铺设、玻璃安装、牌匾共计800000元。
3、室内设备:电脑(80台400000元)、一楼桌子(80个24000元)、二楼桌椅(50套30000元)、凳子(160个20800元)、饮具(300套24000元)、音响(一套10000元)、盆景(30000元),书画、书架、书籍共1061200元,饮品、茶点400000元,总计2000000元。
相关手续注册费用:营业执照、卫生许可证共计3000元。 1、资金来源:向银行借款400万元,个人投资300万元。
关于开通英德至佛冈客运班线的可行性研究报告英德现有人口105万,国土面积5671平方公里,是广东省国土面积最大
的县级行政区;佛冈现有人口约33万,国土面积105平方公里。近年来随着经济的发展,英佛一级公路的通车,两地往来、务工、经商的群众越来越多,人民群众的出行要求也越来越高。目前我市英德-佛冈的客运班线没有开通,许多乘客更是无直通车可坐,要通过青塘或其它地方转车,费用高时间又长,群众热切要求开通英德至佛冈客运班线,以方便群众搭乘。班线客流概况英德与佛冈两地均为劳务输出大县,且两地毗邻,来往打工、探亲、经商的人数增长率十分之高,近几年业,众多商家纷纷在英德、佛冈开办工厂,设立公司。随着两地经济、文化、旅游业的迅猛发展及英佛一级公路(全程约45公里)的.开通,两地旅客纷纷诉求开通英德至佛冈客运班车。据此我公司已初步统计调查每天往来两地旅客不低于300人以上,实载率可达60%,开通该班线路已迫在眉睫。运营方案为适应时势,方便两地经济文化交流,进一步方便两地往来旅客提供安全、快捷、舒适的运输服务,拟购置两辆23+1+1座少林slq6792ce中型高级客车运营,以经营承包方式,承包者全额购置车辆运行英德至佛冈。每天约(7:30、9:00、10:30、13:00、15:00)时发车,(10:30、12:00、13:30、16:00、17:30)时返回,途经大站、下石太等地。效益分析
1、拟投入两辆20万元/辆左右25座/辆中型高级客车按公司6年承包期限计算,每辆每月成本支出为:上缴规费4538元,车辆全保险1100元,燃油费5400元,折旧费2780元,维修费1500元,路桥通行费6750元,司乘薪酬2300元,共七项合计共款24368元。
2、营业收入按中型高级座席客运班车计算,基准运价0.16元/人公里,最高上浮0.208元/人公里,公路客运附加费0.03元/人公里,车辆通行费45元/
(45公里x45%)=0.067元/人公里,计算得全票价13元,上限票价15元,预计平均实载率60%,执行票价为13元则每车每月总营收29250元,扣减客运站劳务费6%后,平均每车每月营收27495元,则平均盈利3127元,每年盈利37524元。按经营6年期限每车盈利225144元。同时开通英德至佛冈班线对促进两地的经济建设、文化交流、旅游业将起至推动作用,产生良好的社会效益。
其它相关经营者产生的影响:英佛一级公路属新开通公路,与英德、佛冈县城相连,全程及途经乡镇没有开通客运班车。因此,开通英德至佛冈线路是与其它经营者是没有影响的。综上所述,我们认为新开通英德至佛冈的客运班线无论是市场潜力还是满足英佛两地群众出行都是必要的可行的。开通英德至佛冈客运班线势必会进一步促进两地经济的发展。 XX年八月十日
一、项目的背景
大化坪镇位于大别山腹地,霍山县西南部,佛子岭水库上游,全镇总面积230.9平方公里,辖13个行政村,1个居委会,206个村民组,2.6万人,山场面积27.4万亩,是个典型的山区乡镇。全镇毛竹面积5万亩,是全县毛竹面积最大的乡镇之一,毛竹蓄积量1000多万根,年采伐量200万根,素有“金山药岭名茶地、竹海栗园水电乡”之美誉。
由于地形复杂,一般坡度在30度以上,年平均气温14℃-15℃,年降水量1300mm,土壤为普通黄棕壤,山土黄棕壤,土层以砂砾质为主,质地疏松,海拔一般在250-750之间,境内峰峦起伏,沟壑纵横,风景秀丽,海拔落差大,雨水充足,四季分明,气候宜人,由于优越的地理和气候条件,非常适宜于毛竹的生长,且生长的毛竹具有竹厚空小的特点,因而所加工的产品深受消费者的喜爱。
二、项目建设的可行性
(一)原材料供应的可行性
大化坪镇属里山区,全镇毛蓄积量大,年采伐量达200多万根,该项目的实施,年需求量为150万根,占年采伐量的65%,同时项目所需的毛竹无论大小均可利用,因此仅本镇年采伐量就可保证项目所需,只要认真组织收购即可。
(二)产品生产技术的可行性
该项目采用先进的工艺技术和设备,经过熟练工人的认真操作即可。
(三)产品销售市场的可行性
近年来,随着人们生活水平的不断提高,以及对绿色产品的需求不断扩大,竹制品被广泛运用于工农业生产的各领域,同时城镇居民对竹制品的需求量也在逐年增加,因而投资开发竹制品加工,具有广阔的市场前景。
(四)水、电、路条件的可行性
大化坪镇拥有丰富的水、电资源,小水电装机容量1万多千瓦,同时淠河源头辉阳河纵穿全镇,因而可完全保证项目所需的水、电条件。
大化坪境内公路里程已达200多公里,村组道路已基本贯通,鹿俞路、迎白路、大青公路、龙太路、白千路纵横交错,交通十分便利,六潜高速也从镇边境而过,因而为项目的实施提供了便捷的'交通条件。
三、项目的环境评价
大化坪竹制品加工项目是以毛竹为原料进行加工,同时对毛竹的梢头、枝桓进行综合利用,由于毛竹属再生资源,通过有计划地采伐,对环境无任何影响。
四、项目的投资规模及预算
按年生产竹胶板13500m3设计,项目总投资1820万元,其中:设备及固定资产投资520万元,定额流动资金投资根据测算的产品成本,考虑到三项资金占用因素,测算为1300万元,项目正式投入机械生产后,年创产值5494.5万元,实现利税1140.7万元。
五、效益分析
(一)经济效益分析以年产竹胶板13500m3计算、每立方米竹胶板可获利润
(1)每立方米竹胶板直接成本原材料采购1938元,锯材费50元,干燥费50元,人工工资300元,电费150元,辅助材料250元,税金250元,小计2988元。
(2)每立方米竹胶片间接费用销售费用280元,管理费用104元,财务费用103元,小计487元,生产每立方米竹胶板成本费用为3475元。
(3)每立方米竹胶板可获利润
1、按每立方米市场销售价格4070元计算获利润为:4070-3475=595元
2、年生产13500m
3、可获利润为:13500×595=8032500元
实现税金3375000元
共计实现利税11407500元
(二)社会效益
该项目的实施可使当地丰富的毛竹资源就地加工升值,全年实现利润1140.7万元,同时可安排50人就业,全年支付工资50万元,同时该项目符合国家的产业政策和当地经济发展的规划,是对资源的合理开发和利用,是优先扶持的项目。
本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。
可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心, 围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。
对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的'先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
【报告价格】此报告为委托项目报告,价格根据具体的要求协商,欢迎来电。
另:提供国家发改委甲、乙、丙级资质
第一章 项目总论 ....................................... 13
1.1项目概况 ........................................... 13
1.1.1项目名称 ....................................... 13
1.1.2项目承建单位 .................................... 13
1.1.3拟建设地点...................................... 13
1.1.4建设内容与规模 .................................. 13
1.1.5项目性质 ....................................... 13
1.1.6项目总投资及资金筹措 ............................ 13
1.1.7建设期 ......................................... 14
1.2编制依据和原则 ..................................... 14
1.2.1编制依据 ....................................... 14
1.2.2编制原则 ....................................... 14
1.3项目投资单位介绍 ................................... 15
1.4主要技术经济指标 ................................... 15
1.5可行性研究结论 ..................................... 15
第二章 生物质燃料生产建设项目背景及必要性分析 .......... 16
2.1 生物质燃料生产建设项目建设背景 ..................... 16
2.1.1 生物质燃料生产建设项目发展背景介绍 ............. 16
2.1.2 生物质燃料生产建设行业发展前景 ................. 16
2.2 项目必要性 ......................................... 16
2.2.1符合产业结构调整与增长方式转变的发展 ............ 16
2.2.2 项目产品是可持续发展、产品竞争能力的需要 ....... 16
2.2.3企业自主创新的需要 .............................. 16
2.2.4项目是加快发展战略性新兴产业的政策需要 .......... 16
2.2.5 项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 ......... 16
第三章 生物质燃料生产建设项目市场分析与预测 ............ 17
3.1国外供需现状及市场分析 ............................. 17
3.1.1世界的供需现状 .................................. 17
3.1.2世界消费现状及市场分析 .......................... 17
3.2国内市场预测 ....................................... 17
3.2.1生物质燃料生产建设国内市场供应现状及预测 ........ 17
3.2.2生物质燃料生产建设需求量预测及分析 .............. 17
第四章 建设规模与产品方案 .............................. 18
4.1建设规模 ........................................... 18
4.2产品方案 ........................................... 18
4.3生物质燃料生产建设产量及产值预测 ................... 18
第五章 项目选址及建设条件 .............................. 19
5.1项目选址 ........................................... 19
5.1.1项目建设地点 .................................... 19
5.1.2项目用地性质及面积 .............................. 19
5.1.3土地现状 ....................................... 19
一、项目分析:
前景分析:
中国餐饮行业在近年来面临着越来越紧迫的变革和升级。在全球经济一体化的影响下,在民众的消费理念发生广泛转型的情况下,餐饮行业势必要跟随形势做出转变。然而从近几年的情况来看,不少企业还在原有的轨迹上固步自封,无法适应新时代的发展要求。当然,也有很多企业表现的更加出色,能够适应市场形势的转变。
当今常见的疾病,高血压,糖尿病,心血管疾病,癌症,事实上都可以归类于富养性疾病。我们讲一个医学上的认识:一切元素,当我们需要的时候他是营养,当超过了便是毒素。比如脂肪肝,多发于喜欢吃肉,饮食不节制的人,很年轻就得了脂肪肝,因为摄入了过多的脂肪、蛋白质、营养,人体吸收不了,也代谢不掉,便囤积在肝;当人体内这种过滤不掉的营养素大量的沉积于血液中,便容易发生心血管疾病等。
所以,营养趋势随着时间不断演化,现在着重关注改善身心健康表现和健康益处。在今天这样一个相互连通的世界,很多不同的饮食出现,食品行业正在尝试创造适应不断变化的消费者需求的产品。生酮饮食、严格素食、以及正在增长的植物基饮食等都是个人营养定制的基础。定制化让每个人都感受到与众不同,为每个个体创造了特别的参与体验。定制化产品和包装导向了一个更加个性化的经验,使得消费者能够参与品牌。基于消费者画像的最优解决方法也会变得更加高效。独特的标签和客户定制产品,可以优化消费者的体验。
因为营养行业在国内市场还是比较新兴的市场,我们只要把握好发展机会,充分发掘这一市场的广大潜力,在未来的`营养配餐市场上占据一席之地。同时,也有助我们开拓新的业务项目。
市场分析:我们的目标市场主要针对学生、教师,以学生市场为主要目标向大学城以外地区进行发展,以开拓更多的市场需求。学生群体向来就是流行时尚的追寻者,对于新兴事物向应度高,对于营养行业,在我国还处于新兴阶段,是一个流行的行业,所以说对学生具有极大的引吸力。通过对学生市场的开拓,我们就可以向各大院校餐厅提供我们的营养配餐,并与商业街各饭店合作,推广我们的营养配餐。教师属于高等知识分子,对于知识的了解具有广泛性,所以我们营养行业对于教师的传播也是非常有效,迅速的。通过以上市场的开拓,知明度达到了,我们就可以大泛围的推广我们的服务和产品。
二、公司简介
产品和服务描述
1、开展营养咨询服务项目。
现代生活注重健康,科学饮食无疑是保持和增进健康最简便的方法。饮食结构的不合理会导致很多疾病,越来越多的人希望知道如何才能合理饮食的,但是在现有市场上,对于广大消费者的这种迫切的需求并不能很好的满足,我们的康乐营养咨询用专业的技术指导为广大消费者提供全方面的营养咨询,为每一位顾客提供量身定做的健康饮食建议。
2、提供合理的营养配餐。
在民以食为天的今天,营养配餐已经逐渐得到广大市民的接受与认可。越来越多的人们希望健康的饮食,却苦于现实的种种限制无法亲自去制作,这个时候我们的康乐营养配餐,为广大顾客提供专业的营养套餐,可以完全满足每一位顾客一天的营养摄取,满足身体一天的需要。
(注明:由于资金原因,无法直接生产,我们的营养配餐食品,都是与具有专业性,权威性的企业合作代理的。)
竞争分析:技术技能优势:我们公司与强势品牌营养机构合作,说明了我们在技术技能方面拥有强大的后盾,在此方面我们具有明显的优势。
员式优势:在以上基础上我公司也会聘用拥有经验丰富的营养配餐师,积极热情、善于创新的营销人员,优秀的高层管理人员。
产品优势:为顾客提供健康安全营养的餐饮食品和膳食建议,与此同时为顾客提供完善的营养配餐食品。
品牌劣势:目前我们不具有强大的品牌知名度和美誉度,这些需要我们用心做好从研究、开发到服务的每一个细节,我们有信心并且有能力在实现产品价值之时同时建立良好的口碑和知名品牌。
产业经验劣势:作为一个新兴产业,营养配餐企业较少,没有成功的经营模式可以借鉴,公司的经营管理缺少经验。
市场机会:国家颁布《餐饮业营养配餐技术要求》,在政策上推动了整个营养业的发展。人们消费观念的改变,不再单单是吃饱,而是要求吃得安全吃得健康,因此对营养配餐的需求不断增长,利于企业迅速扩张。技能技术向新产品新业务转移,利用技术带动产业,为更大客户群服务。市场细分成为可能,可利用对目标市场的细分为不同顾客服务。
由于是新兴行业,所以我们面临的竞争对手少。存在的威胁,现有的大型餐饮企业对新兴营养配餐的打击压制以及现有营养配餐企业对新进入者的`抵制报复。人们对新事物的接受需要一定的过程,顾客对营养配餐的情况知之甚少以及对新产品存在一定抵触。现有市场上对于营养师的培养缺乏,导致营养人才的供不应求。
三、推广策略
在服务上应做到以下几点:
在顾客想了解企业情况,产品信息时,要及时提供相应信息,在此基础上可以加以详细介绍,让顾客更深一层的得到理解,刺激其需求欲望为顾客提供服务时一定要保持激情,做到服务态度十全十美。建立消费者的信息资料。对于现有消费者要增进其满意程度。对于潜在消费者要刺激其消费欲望,使其转化为产品的消费者。对于不肯能消费的人士也要保持联系增进友谊。
以顾客至上的理念作为营业的中心思想,服务耐心到位,树立公司的美好形象。
产品价格策略:定价方法宜采用需求导向定价法,由于我公司的营养配餐服务受顾客的影响是最大的,只有当产品价格与消费者的购买能力、价格心理以及意识相一致时。价格才能成为促进销售和实现利润的手段。
促销策略:人员推销,在各大院校进行宣传,与学生交流,与餐厅洽谈;与商业街各饭店进行协商合作。
另外,在推销过程中,推销人员还可适当的使用一些推销工具比如小纪念册、商品目录等宣传印刷品等,帮助推销的进行。
广告宣传:平面广告;户外广告;网络广告:公众号,微博等。
差异化策略:在产品宣传的过程中,要凸显我们营养配餐的产品特色,完全展示我们营养配餐的优势所在,与相同类型的产品做比较,以“服务至上,顾客至上”的理念打动消费者,以特色产品,周到的服务树立良好形象,达到促销目的。
口碑营销:产品拥有一个良好的口碑,会产生更大的利润价值;
四、公司目标
成为主打市场内以营养服务为主的领导型品牌服务机构,2年内收回成本。
公司任务:
1、实现投资场所的欲期建设。
2、开拓投资市场,增强产品知明度。
3、不断完善产品质量,以满足顾客需求。
4、顺利完成以上事项,逐渐使投资的资本产生收益。
五、财务计划
经过初步测算,公司在成立时,需要投资约为11万元,资金需求如下所示:
费用项目金额固定资产投入30000
无形资产30000
流动资产30000
不可预见(按以上的4%计算)20000
合计110000
贵州重点项目-遵义10000亩西瓜种
植基地项目可行性研究报告
编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司
本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。
可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投
资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等
关联报告:
遵义10000亩西瓜种植基地项目建议书
遵义10000亩西瓜种植基地项目申请报告
遵义10000亩西瓜种植基地项目资金申请报告
遵义10000亩西瓜种植基地项目节能评估报告
遵义10000亩西瓜种植基地项目市场研究报告
遵义10000亩西瓜种植基地项目商业计划书
遵义10000亩西瓜种植基地项目投资价值分析报告
遵义10000亩西瓜种植基地项目投资风险分析报告
遵义10000亩西瓜种植基地项目行业发展预测分析报告
可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)
第一章 遵义10000亩西瓜种植基地项目总论
第一节 遵义10000亩西瓜种植基地项目概况
1.1.1遵义10000亩西瓜种植基地项目名称
1.1.2遵义10000亩西瓜种植基地项目建设单位
1.1.3遵义10000亩西瓜种植基地项目拟建设地点
1.1.4遵义10000亩西瓜种植基地项目建设内容与规模
1.1.5遵义10000亩西瓜种植基地项目性质
1.1.6遵义10000亩西瓜种植基地项目总投资及资金筹措
1.1.7遵义10000亩西瓜种植基地项目建设期
第二节 遵义10000亩西瓜种植基地项目编制依据和原则
1.2.1遵义10000亩西瓜种植基地项目编辑依据
1.2.2遵义10000亩西瓜种植基地项目编制原则
1.3遵义10000亩西瓜种植基地项目主要技术经济指标
1.4遵义10000亩西瓜种植基地项目可行性研究结论
第二章 遵义10000亩西瓜种植基地项目背景及必要性分析
第一节 遵义10000亩西瓜种植基地项目背景
2.1.1遵义10000亩西瓜种植基地项目产品背景
2.1.2遵义10000亩西瓜种植基地项目提出理由
第二节 遵义10000亩西瓜种植基地项目必要性
2.2.1遵义10000亩西瓜种植基地项目是国家战略意义的需要
2.2.2遵义10000亩西瓜种植基地项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要
2.2.3遵义10000亩西瓜种植基地项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 第三章 遵义10000亩西瓜种植基地项目市场分析与预测
第一节 产品市场现状
第二节 市场形势分析预测
第三节 行业未来发展前景分析
第四章 遵义10000亩西瓜种植基地项目建设规模与产品方案
第一节 遵义10000亩西瓜种植基地项目建设规模
第二节 遵义10000亩西瓜种植基地项目产品方案
第三节 遵义10000亩西瓜种植基地项目设计产能及产值预测
第五章 遵义10000亩西瓜种植基地项目选址及建设条件
发酵床养猪具有疾病少和抗病力强、成本低、节水省工、肉质好无药物残留、口味好、养殖圈舍无臭味、零排放无污染、符合国家无污染零排放养殖要求等受得各地各级政府部门的重视,同时,发酵床养猪建设简单易行,养殖环境干净无臭味,发病率少,效益稳定,也是返乡打工者创业的好项目。
一、项目发展分析
1、项目经济及社会必要性评价
从养殖业大环境上看:我国养殖业的养殖户主体结构必须走多元化发展的道路。即以中小型养殖场为主,鼓励发展有特色的大规模高技术集约化的养殖场。
以猪肉供应为例,我国必然要走的`路子是,以农户分散养猪和中小规模养猪(年出栏300~3000头肉猪)为主体供应者,同时,鼓励发展大规模的、高端技术化的集约化养猪场,形成一套有效的适合我国情的:饲料供应、防疫、养殖技术开发、兽医药物开发、环境保护技术开发、种畜禽引种及供应系统、动物检疫系统、动物产品销售加工及监管系统等养殖业发展模式。
中小规模养猪场占我国猪肉供应市场总量的70%以上,他们缺少大型集约化养猪场所拥有的技术,使用发酵床养猪可以在相对比较粗放的条件下,实现疫病防治、零排放无污染、无臭味、肉质好无药物残留、并提高饲料的利用率和充分利用各种糟渣资源,以减缓人畜争粮之局面。
大力发展畜牧业是加速我地产业结构的调整需要,畜牧产业化、在畜牧业中引进高新生物技术、建设无污染零排放的生态畜牧产业、引导数量众多的中小型养殖业者向生物技术型转变是实现粗放经营的自然经济型农业向商品经济和市场经济型的现代农业转变的必要途径,是今后政府工作的主要方向。建立以现代畜牧科技进行生产的畜牧产业化道路建设是我地畜牧业产品适应竞争的必然趋势。
2、项目经济、技术、分析
项目建设以自筹资金和贷款资金进行实施,发酵床生物技术依托以南宁种养技术服务部发酵床养殖基地和广西全州生态养殖实验场为主,畜牧及兽医技术依托为本县畜牧局技师,具有多年兽医和养殖经验,目前发酵床技术已非常成熟,在基地有成熟的经验可以借鉴和现场学习。项目实施后,年均可以增加经济效益50万元。
二、项目产品及市场需求分析
1、项目产品分析
项目年出栏肉猪1600头,发酵床所养肉猪肉质好,色泽好,口味纯,无药物残留,是市场上的优质肉品。
2、项目产品市场需求及预测分析
虽然我国生猪受市场波动影响较大,但采用发酵床养猪技术,由于发病少,成本低,能在别人亏本时保本,在价格好时多赚,能够更多地采用低成本养殖技术,如发酵糟渣养殖技术,故而能够在养猪行业中不断生存维持下去,由于其零排放无臭味的特点,所以,符合国家政策方向,生存能力强。
三、项目建设养猪总体方案及目标设计
1、项目建设总体方案
自繁自养的养殖模式——引进良种后备母猪100头,正常运转后,经产母猪有80头,后备与空怀母猪20头,种公猪3头,仔猪,生长猪,育肥猪等共750头,共存栏猪860头左右,整个生长期成活率达95%以上。
需要建设种公猪栏一栋、母猪栏和配种栏一栋、产房和哺乳舍一栋、保育栏舍一栋、生长育肥舍三栋、饲料房一栋,休息室一栋,出猪台及道路等。
所有栏舍均为发酵床建设模式,以实现零排放目标。
2、目标设计
项目建成后,可年产肉猪1600头,年产值以生猪市场价格定约在250万元左右,年利润在50万元左右。
3、项目建设内容及项目投资概算
⑴地面平整,水电到场。
⑵基础建设。
⑶发酵床栏舍栋建设。
⑷道路建设。
⑸硬件设施建设规模资金预算需要如下:
注:下面的栏舍建设只是指栏舍的框架,不包括里面的设备如食槽,镀锌管隔栏等。
种公猪栏舍36平方米一栋4000元。
妊娠配怀母猪栏舍300平方米一栋45000元。
产房和哺乳期栏舍160平方米一栋27000元。
保育舍200平方米一栋30000元。
生长育肥舍350平方米一栋共三栋125000元。
猪舍内设备投资约为:201400元。
饲料房,休息室,出猪台,道路等资金为:20140元。
整个硬件设施投资合计:45.1万元。
(一) 农业项目预可研报告格式
(二) 水利水电项目预可研报告格式
(三) 社会发展项目预可研报告格式
(四) 城市基础设施项目预可研报告格式
(五) 煤矿安全改造项目预可研报告格式
(六) 产业园区项目可行性研究报告大纲
工业项目预可研报告格式
一、总论
1、 项目名称
2、 承办单位概况(新建项目指筹建单位情况,技术改造项目指原企业情况)
3、 拟建地点
4、 建设规模
5、 建设年限
6、 概算投资
7、 效益分析
二、市场预测
1、 产品市场供应现状 2、 价格现状与预测 3、 产品市场需求预测
三、资源条件评价(指资源开发项目)
1、 资源可利用量(矿产地质储量、可采储量等)
2、 资源品质情况(矿产品位、物理性能等)
3、 资源赋存条件(矿体结构、埋藏深度、岩体性质等)
四、建设规模与产品方案
1、 建设规模(达产达标后的规模) 2、 产品方案(拟开发产品方案)
五、建设条件分析
1、 场址建设条件(地质、气候、交通、公用设施、征地拆迁工作、施工等)
2、 其它条件分析(政策、资源、法律法规等)
六、技术方案、设备方案和工程方案
(一)技术方案
1、 生产方法(包括原料路线) 2、 工艺流程
(二)主要设备方案
1、 主要设备选型(列出清单表) 2、 主要设备来源
(三)工程方案
1、 建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案(附平面图、规划图)
2、 建筑安装工程量及“三材”用量估算 3、 主要建、构筑物工程一览表
七、主要原材料、燃料供应
1、 主要原材料、辅助材料品种、质量与年需要量 2、 燃料品种、质量与年需要量 3、 材料的运输方式
八、环境影响评价
1、 项目建设和生产对环境的影响(三废、噪声、粉尘污染等) 2、 环境保护措施方案
九、组织机构与人力资源配置
1、 组织机构设置(法人组建方案、管理机构方案、管理机构图)
2、 人力资源配置(生产作业班次、劳动定员数量及技能要求)
3、 员工培训
十、项目实施进度
1、 建设工期 2、 进度安排
十一、投资估算及资金筹措
(一)投资估算
1、 建设投资估算(先总述总投资,后分述建筑工程费、设备购置安装费等)
2、 流动资金估算
3、 投资估算表(总资金估算表、单项工程投资估算表)
(二)资金筹措
1、 自筹资金 2、 其它来源
十二、效益分析
(一)经济效益
1、 销售收入估算(编制销售收入估算表)
2、 成本费用估算(编制总成本费用表和分项成本估算表)
3、 利润与税收分析
4、 投资回收期(编制现金流量表)
5、 投资利润率
(二)社会效益
十三、结论
农业项目预可研报告格式
一、总论
1、 项目名称
2、 承办单位概况(新建项目指筹建单位情况,技术改造项目指原企业情况)
3、 拟建地点
4、 建设规模
5、 建设年限
6、 概算投资
7、 效益分析
二、市场预测
1、 产品市场供应现状
2、 价格现状与预测
3、 产品市场需求预测
三、建设规模与产品方案
1、 建设规模(种植规模、养殖规模、农副产品加工规模)
第一章概况
企业的名称:(天鹅山制药厂)
企业的地址:
企业法人代表:
产品的名称:天鹅山牌千锤膏
产品的配方:杏仁、桃仁、生巴豆、陈铜绿、冰片、香油
产品的类型:非处方外贴用膏药
产品的功效:消肿除毒,专治一切痈疽、各种疮疔、无名肿毒。无毒副作用。产品的规格:每张大小:5cm*3cm(7cm*5cm);
产品的包装:散装为塑料袋装,一袋一张;精装为盒装,一盒五袋。
生产目的意义:千锤膏是中华医药宝库中的一朵奇葩(少林秘方中有记载),天鹅山牌千锤膏是湖南地方名医张护国老先生的师传秘方,历经数十载精制提炼,凝聚了老先生的毕生心血,将之发扬光大并造福于人类是老先生的夙愿;千锤膏物美价廉、疗效显著,深受广大患者好评!迅速上规模生产上市,急群众所需,满足市场需要,提高经济效益,对弘扬祖国医药文化,发掘中华医药宝库,促进地方经济建设,有着非常重要的意义。
项目具备的条件:
一、药材条件:生产千锤膏的药材可从各地医药公司(医药市场)采购或从地方收购,原材料极为丰富。
二、外部条件及配合条件
1、国家医药行业近年来发展迅速,中医药源自中国,但我国的中药生产技术、规模远远落后于外国,中药市场主要依赖进口;国家积极支持中医药事业发展,鼓励企业做大做强。天鹅山牌千锤膏疗效显著,原材料丰富,经济实惠易用,生产工艺简单独特。
2、本厂所在地(天鹅山村),属山区地区,四面环山,沙石地质,土地坚硬,常年雨水充足、四季分明,历史上无地震洪水灾难。地方电力充足,供电有保证。
3、本厂以机械化生产为主,工业耗水量少,地方可保障用水。
4、本厂前有新修的水泥公路连接106国道,交通运输极为便利;通信联络十分方便。
5、本厂的生产工艺配方由名医张老先生提供并指导,他有独特的制作技术和传统秘方。
第二章企业的经营目标及组成方案
企业的性质:私营合资企业。
经营的规模:本厂计划先期投资二十万元。正常生产平均每天生产两千张天鹅山牌千锤膏,一年生产六十余万张。以后根据形势的发展及市场需要,预备投资五十万元,成立(天鹅山制药有限公司),向更高层次更大规模发展。
生产工艺流程:药材采购→精选干燥→打磨粉碎→调配搅拌→加工制作→包装入库。
市场预测:国家政策大力支持医药行业发展,医药行业生产销售市场广阔。天鹅山牌千锤膏乃独门配方,独家生产,无竞争对手;两元一张,物美价廉,患者轻松消费;它消肿拔毒,对各种疮疔肿毒,颇具疗效,乃家庭备用、患者急需之良药;市场前景十分广阔,特别是南方地区夏天需求量更大。每两人一年平均消费一张,五千万人口的湖南,其庞大市场可想而知。
产品销售方案:产品销售通过各地的医药公司及零售药店进行直销。先期进行试产试销,采取优惠促销或代销的形式,与各地客户(主要是药店)进行广泛的联系,让客户(或者是病人)了解认同我们的产品,待打开了一定的市场,建立了比较稳定的销售渠道,再大力进行网络、电视、报刊、传单等广告宣传,提高知名度,在全国各大中城市设立经销商,统一全国批发零售价,统一营销策略。以销定产确保全年无货积压或少量存货;现款交易,不做赊帐生意。计划第一年立足本县打开本市之市场,第二年开辟本省之市场,以后逐步进军全国乃至走向世界,最终使天鹅山牌千锤膏名扬海外,惠及全球。
人员机构:企业法人代表(黄非红),本厂暂设厂长(黄非红)一人,副厂长一人,专家(张护国)一人,技术员(聘请)一人,会计一人,业务员两人,技术工人(药士)一人、普通工人两人,合计十人。
技术培训:员工要求身心健康,有一定文化技能,为人做事诚实勤恳。聘请医药生产技术员(工程师,专科以上学历)一名,技术工人(医药中专学历以上)一名。管理、技术人员先到有关企业进行学习取经;工人由技术员先期进行生产操作培训。
工资薪金:厂长、专家每人每月三千元,技术员每月两千五百元,会计每月二千元,业务员、技术工人一千五百元,普通工人一千元。
第三章生产原料供应方案
1、主要药材:杏仁、桃仁、生巴豆、陈铜绿、冰片、香油。每天消耗合计40kg(按一天生产20__张计算),一年大约消耗药材12,000kg。所需药材可全部从医药公司(医药市场)采购或部分从地方收购,原材料供应充足。
2、水、电:每日耗水5t,自建水井可解决药厂用水之问题。动力用电7.5kw的电机一台,5.5kw的电机一台,一天大约100kw,本厂所在地电力充足,用电不愁。
3、包装材料:每盒产品需包装纸盒一个,塑料袋五个,塑料薄膜(5cm*3cm)五张,小白布(4.6cm*2.6cm)十张,产品说明书一份。按一天生产2,000张计算,每天需包装纸箱10只,包装纸盒400个,塑料薄膜2,000张,小白布2,000张,产品说明书400份。一年共需包装纸箱3,000个,包装纸盒120,000个,塑料薄膜600,000张,小白布600,000张,产品说明书120,000份。包装材料可一年分次定购。
4、厂房及主要设备的预算。厂房共需170m2,办公室一间20m2,包装物一间20m2,成品仓库一间20m2,药材仓库一间20m2,生产车间三间各30m2。主要生产设备包括药材粉碎、搅拌、制膏机一套,塑料袋封口机一台。
第四章安全环保
1、污染物的处理:本厂产品的生产不产生废水、废气、废渣、烟尘及噪音等,少量的废水废渣皆有序处理排放,不会对环境造成影响。
2、药厂生产按照国家有关的安全生产管理规定及工业卫生标准的要求执行,确保安全生产,文明操作,卫生达标。
3、工人生产全部培训上岗,按劳动安全保护条例严格操作,文明生产,所有员工全部签订劳动用工合同,参加意外工伤保险,保障员工的合法权益,解决员工的后顾之忧。
第五章实施计划
首先完成可行性研究报告。
第二步对可行性研究报告进行补充完善。
第三步对可行性研究报告进行调查论证。
第四步进行商标注册。
第五步通过详细论证,同意实施,进行厂房建设,设备安装调试,招聘员工,组织员工学习培训。
第六步进行试产试销,观察了解市场行情。
第七步正式开工生产。
为了减少麻烦,保证工厂的顺利进行,制药厂要努力协调好与政府各有关部门的'关系,减少政府部门的干预;搞好周边群众关系,取得周围群众的支持与信任,确保制药厂生产一切顺利进行。
第六章财务分析
本厂计划投资二十万元,投资来源全部为自筹资金。
投资明细项目——药材粉碎、搅拌、制膏机等一套8万元,厂房场地、基础设施建设6万元,原材料、包装物1.5万元,广告宣传0.5万元,其它开支2万元,流动资金2万元,合计20万元。
生产能力(一个基本按10个月360天计算),正常生产计划日产天鹅山牌千锤膏
2,000张,年产600,000张。
成本分析:
成本项目数量单价金额(元)
药材40kg*20= 800
人工20__张*0.5= 670
包装物20__张*0.2= 400
设备折旧、维修20__张*0.05= 100
水电20__张*0.05= 110
其它开支20__张*0.25= 500
税金20__元*6%= 120
合计2,700
利润分析(一年基本按10个月算):
日产量:2,000张
每张售价:2元
日销售额:2,000张*2元=4,000元
生产成本:2,700元
日利润:1,300元
月利润:1,300元*30=39,000元
年利润:39,000元*10=390,000元
制药厂的投资生产,可有力的促进地方经济建设,解决地方劳动就业人员十人,一年为国家上缴利税近4万元。
第七章不确定性分析
考虑到现在企业难办,地方投资环境不佳,政府部门干预过多,税费过多,会增加企业的负担及影响企业的办事效率;周边村民可能有纠纷,难免不出现纠纷事故,影响企业生产及发展;国家对药品生产企业管制严格,手续繁多,必定会给企业带来许多麻烦。另外,假冒伪劣产品扰乱市场;资金紧张,周转困难;技术不过关,管理不善;营销不当,市场疲软等都会给企业带来意想不到的问题及后果。
第八章综合评价
综上所述,本项目的投资生产是可行的。一是符合国家的政策发展及市场需求;二是项目周围地理环境良好,具备生产条件;三是原材料供应充足、生产技术可靠、销售市场前景广阔,产供销条件成熟;四是投资风险不大,规模可大可小;
五是生产操作简单,安全可靠,对周围无环境污染;六是经济效益可观,生产顺利不到一年即可收回全部成本;七是可促进地方经济发展,提高企业的社会效益。