企业审计专员岗位职责(通用33篇)
1、建立和完善公司内部控制评价体系,完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况;
3、编制审计报告,披露问题,提出改进建议、决策依据;
工作职责:
1、对会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性进行审计监督。
2、针对财务工作中出现问题的原因,提出改进建议和措施,并纠正财务工作中的'差错弊端,规范公司的经济行为。
3、对公司及所属单位的领导人员任期的经济责任进行审计。
4、对公司管理层和所属单位负责人进行离任审计。
5、审阅公司的合同和其他有关经济资料,掌握情况,发现问题。
6、对公司经营管理中的重要问题和非常事件开展专项审计调查。
7、按时完成领导交给的其他工作。
工作职责:
1、协助审计主管对被审计单位内部控制制度的健全性、有效性实施审计;
2、审核被审计单位在人、财、物和采购、销售、建设等环节的管理措施是否健全并落实执行;
3、通过审核查实,对内部控制制度的健全性、有效性提出审计建议;
4、根据审计方案,在审计经理及主管的`指导下,在规定的时间内,完成现场审计工作;
5、实施现场审计工作,撰写审计底稿及报告。
1.协助部门领导开展审计管理工作;
2.具体落实公司内部控制自我评价工作;
3.协助落实公司内部控制执行情况审计、经济责任审计、专项审计工作;
4.具体落实部门审计资料档案整理、归档工作;
5.草拟部门月度、年度工作计划和总结等文书工作;
6.具体落实部门维稳综治、消防安全、财产物料管理、等内务工作;
7.领导交办的其它工作。
1. 协助部门负责人制定审计相关制度、流程、公司内部的审计工作计划和审计方案,确保审计工作有序开展。
2、 按总部领导要求,实施对各公司的财务、工程及其他审计,组织及参与审计调查。
3、 编制审计项目的审计底稿,编写审计报告、审计通知书及审计报告送达。
4、参与对各所属公司的专项审计,形成审计报告,并对整改结果进行跟踪检查。
1. 负责厂房内日常维修项目全过程管理和审核;
2. 负责新建基建类工程的现场抽查工作
2. 协助处理项目工程成本核算及预算造价审核等;
3. 能够了解国家的法律法规及有关工程造价的管理规定;
4. 领导交代的其他审计工作
1、协助梳理公司业务流程,进行合法性及风险性分析与评估,保证控制体系的合理和有效;
3、根据企业内控标准,协助复核财务报告数据的准确性。
4、协助编制发布内控报告,通告阶段性工作情况,向管理层揭示重大操作风险
5、对于审计发现及时跟进解决,并建立自查机制,杜绝类似问题的再次发生。
1、负责对个人费用与公共费用进行审计,并按季度出具报告
2、协助上级编制管理、销售、制造费用的工作底稿
3、对市场费用进行分析,协调公司职能部门进行核查
4、配合审计总监对集团内控制度进行评价,指导各单位完善各项规章制度
2、客观、公正、准确地实施各项审计程序 ;
3、编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿;
4、参加各类审计项目,独立或协同完成审计工作任务并撰写审计报告;
5、审计项目后续整改跟踪;
6、完成领导交代的其他工作等。
1、参与年度诊断计划的编制,负责进行风险管理、诊断、内控及舞弊的具体调研、分析工作;
2、协助公司经营成果、财务、管理等方面的具体诊断工作的开展;编制诊断报告,进行问题披露,提出改进建议和决策依据;
3、熟悉企业各项作业活动控制重点,以规避生产经营及舞弊风险。
4、完成领导交办的其他工作。
1、作为项目负责人,制定合理的审计计划,负责完成大中型审计项目的工作,包括出具审计报告或其他鉴证报告;
2、撰写业务服务建议书(投标文件),配合报价服务;
3、具备相当深度和广度的专业知识,对项目组成员进行必要的指导、培训、监督和考核;
4、对审计项目进行详细复核,负责项目的风险控制和质量控制;
5、合伙人安排的其他任务。
工作职责:
1、能独立完成各类企业的年报、专项等审计业务;
2、负责完成项目组分配的具体审计工作任务;
3、编写审计报告,收集、取得和整理审计证据及资料;
4、审计过程中与相关部门的'有效协调与沟通;
5、完成项目经理交办的其他事宜。
1. 根据工作计划,开展各类审计工作;
2. 协助核查审计事项,做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;
3 .协助完成审计工作底稿及审计调查报告的编写工作,并提出处理意见。
工作职责:
1、完善审计监督体系,负责修订、完善公司内部审计工作的`规章制度及工作流程,并贯彻实施;
2、完成公司年度审计工作计划;
3、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;
4、获取审计证据并编制审计工作底稿,分析审计结果;
5、对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪,并对及时性进行评价;
6、负责审计资料的收集、整理归档工作;
工作职责:
1.负责统筹开展集团内部审计工作,包括且不限于开展集团内部工程审计、财务审计、内控审计、经济责任审计及各专项审计工作。
2.负责集团内部审计团队建设。
3.主持审计工作,组织制定并实施审计工作计划。
4.制定审计考核指标,组织编制并实施集团年度审计工作计划。
5.及时将审计工作中发现的重大问题向上级汇报,并根据监督检查工作中发现的各种问题,提出相应的改进建议。
职责:
1、负责协助公司审计客户进行前期理账、做账工作;
2、负责做好公司审计客户的审计问题跟进,进行解说,出色完成审计工作;
3、负责制作公司审计聘书。税务聘书、银行询证函,并引导客户签署;
4、负责做好客户记录,详细记载办理进程以及客户事项,完善后期维护;
5、根基审计任务,与客户进行沟通与协调,并跟进审计工作进度,直至审计工作完成;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求:
1、会计、财务管理等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;
2、熟悉外资企业,香港公司税务审计、国家财税法规,熟悉企业合计、审计、税务等业务流程;
3、具有较好的谈判技巧,熟悉商务流程,能够独立接待客户;
4、沟通协调能力、语音表达能力好;
5、良好的'团队精神、职业道德修养和职业形象;
6、原则性、自律性、责任心强;诚实稳重,敬业爱岗,良好的保密意识;
7、有会计初级职称优先;
8、英语优秀者优先;
9、有外资企业工作经验者优先。
1、独立进行公司日常的审计监察工作并负责出具报告或通报。
2、在审计监察过程中提出合理化建议并负责跟踪相关部门落实情况。
3、监督、检查公司规章制度的落实情况;
4、对于完善公司审计监察工作流程提出合理化建议。
1、 负责工程审计项目的计划制定、在工程项目各环节发现问题并提出审计意见、撰写专项审计报告,沟通并跟踪整改落实;
2、 跟踪和监督工程项目招标评标过程,审核招标过程文件;
3、 负责与外部跟踪审计、结算审计单位对接审计工作,对外审工作过程和结果进行监督管理,并完成公司内部小额工程项目结算审计工作;
4、 审核预、结算资料中的工程量计算、定额套用、取费程序、材料据实调整是否存在错误,并初步核定工程造价。
5、 评审相关工程项目公司制度文件并有效检查制度文件执行情况。
任职要求:
1、工程安装(含空调通风、电气、给排水、消防、自控、安防、特气、工艺等)相关专业全日制本科及以上学历,具有造价相关专业证书优先;
2、3年以上工程审计或造价咨询机构工作经验,有生物医药企业工程项目及gmp项目审计经验优先;
3、了解工程项目立项至项目结束各阶段主要工作内容,有各阶段专项审计经验更佳;
4、熟悉施工现场工作流程和环节,能熟练使用常用造价软件、理解图纸及各类工程相关资料;
5、工作富有责任心,能吃苦耐劳,有良好的职业道德和敬业精神,有良好的沟通表达能力。
1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助总经理助理拟定审计计划或方案;
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务;
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作,并做出评价意见;
5、针对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出意见和建议;
6、按要求整理归档审计资料,按规定使用所获取的财务资料;
7、完成领导交办的其他工作。
1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制年度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。
2、经营审计:对集团公司内各职能部门或各分子公司进行日常经营审计,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警;审计发现的问题提出可行的改善和处理意见。
3、财务审计。审核总部及各分、子公司各类费用及报表,掌握公司财务税务运营状况,为公司决策提供及时有效的数据报告分析;
4、 流程审计。负责公司内控管理体系的建设完善,审核公司流程体系及落地实施情况,降低经营管理风险,保证各类目标的顺利实现,维护公司持续稳定发展;
5、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。
6、离任审计:对离任干部任职期间岗位履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。
7、 风控管理。对公司重大经营活动提供专业分析决策建议和意见,参与公司风险评估、指导、跟踪和控制;
8、其他:领导交办的其他工作事项。
1、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
2、督促跟踪审计结论和建议的落实;
3、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
4. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
1、组织招标工作,包括资格预审,起草招标文件,组织发标、答疑、议标及评标等各项工作;
2、负责对工程监理单位的审批结果进行复核;
3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;
4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进行计算和审核;
5、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;
6、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、工程最终结算,包括变更洽商的审核,与承包方的核对及谈判等,并编制最终结算账目表;
7、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。
1.拟定审计流程、制定审计计划,开展公司常规审计工作;
2、编制内审方案,整理审计证据;审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
3、草拟审计报告,汇报审计出现的问题,提出审计建议;
4、要求2年以上内部审计或者风险控制经验,能够独立完成常规的审计业务。
工作职责:
1、根据公司年度审计计划对公司财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计;
2、参加审计公司经济业务的预算执行情况,提出相关审计建议;
3、负责公司财务日常监控与审计管理工作;
4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的`审计活动;
5、参加公司舞弊、渎职案件调查及审计工作。
6、完成领导交办的其他审计、内控工作
1、参与实施内部财务\费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作;
2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况等;
3、参与实施专项审计;
4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;
5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议;
6、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;
7、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;
8、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。
1、按照年度计划和上级指示,制定内部审计程序和计划,实施审计方案,提供内部审计报告;
2、负责对公司新投资项目的尽职调查,并提供报告;
3、熟悉公司业务流程,识别公司潜在的经营风险,并提出防范措施;
4、完成上级下达的其他任务。
工作职责:
1、带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)组成部分的审计;
2、独立承担中型项目的汇总及合并工作;
3、合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量;
4、对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题;
5、对项目组成员进行有效的指导和培训;
6、保持与客户良好的.沟通,与客户讨论并起草管理建议书等。
7、负责或参与审计、尽职调查、其他鉴证、财务咨询项目,担任小型项目的负责人;
8、协助部门负责人管理客户,与客户保持良好的沟通;
9、完成上级交办的其它工作任务。
岗位职责:
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、协助审计主管编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
任职资格:
1、审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历,具有注册会计师或审计师资格;
2、具有财会、审计等相关工作经验者优先;
3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;
4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
工作职责:
1、根据年度计划,对公司及其子公司的经营管理、财务状况进行确认或咨询服务;
2、负责公司业务环节各项风控措施具体落实,优化相应的'审核制度和流程;
3、独立或协助审计项目及尽职调查,根据发现的问题,提出改善的意见和建议,并撰写相应书面的风险审查意见或审计报告;
4、完成上级领导临时交办的其他工作。
完善内部管理制度,并制定审计计划
实施财务审计、管理审计、效率和效益审计
编制审计报告和建议书
及时发现财务和管理风险,并能够提出改进意见
督促审计结论的落实
负责审计过程中的沟通和协调
工作职责:
1、参与公司经营情况和财务管理的真实性、准确性、合规性的监督、检查与评价;
2、根据审计计划和领导安排,参与各子公司开展各项审计工作包括但不限于财务收支审计、经营效益审计;
3、根据审计工作计划开展内部审计工作,按照审计方案分工搜集审计证据,编制审计底稿,对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须及时向主管汇报解决。
4、审计项目结束后应及时撰写审计工作小结,客观总结评价被审计单位内控和经营活动中取得的成绩、存在的问题,提出合理的'审计建议。负责跟进审计建议的后续整改情况并向上级汇报。
5、负责收集并整理最新的相关行业的财务、审计等政策法规,保存、管理内部审计档案;
6、上级主管安排的其他各项工作。
1、根据部门年度审计工作计划,对各职能部门的内控体系、子公司的经营管理、财务收支等方面开展专项审计;
2、依据审计项目计划及项目领导的指示,收集与本项目审计相关的资料,做好审计准备,确保审计工作顺利开展;
3、围绕审计目标,按规程实施审计,及时报告现场工作与方案不符情况,确保审计内容符合实际;
4、收集审计证据,编制审计工作底稿,给出初步的审计评价或审计意见,确保达成审计预期目的;
5、出具审计报告,预测风险和隐患,提出决策建议,并负责对审计结果提出可行性的改善建议,跟踪落实被审单位的审计整改措施;
1、根据公司战略与经营目标,拟定审计计划并参与内控工作;
2、负责组织实施内部审计工作,监督检查各项内控措施的'运行情况;
3、对审计结果汇报,作出整改方案并监督落实;
4、根据实际业务情况,开展专项内部审计工作;
5、采购价格的审核,采购成本控制;
6、负责部分子公司账务处理与纳税申报。
1.对下属子(分)公司财务核算、内部经营管理的规范性进行审计;
2.负责对审计工作方案、工作底稿编制,并按规定程序草拟审计报告负责草拟审计报告;
3.负责做好财务审计项目档案的立卷、整理、归档及。