1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、对审计计划实施方案进行调整和分解;
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
6、督促审计结论和建议的落实, 向领导汇报审计问题,协助领导完成内外审计的协调沟通工作;
7、参与现场审计,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,评价和考核审计小组成员的业绩表现。
1、制定合理的项目工作计划;
2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;
3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;
4、作为中小型项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作;
5、独立完成审计业务报告和其他鉴证业务报告;
6、领导交办的其他工作。
1、根据审计中心总的要求开展舞弊审计项目工作;
2、负责与公检法机构协助处理案件和保持联系;
3、完成审计总经理交办的其他工作;
1、根据公司发展战略需要,制定公司财务审计工作目标、财务审计年度工作计划及季度审计计划并实施;
2、建立、健全公司财务及运营审计管理办法、流程和各项规章制度;
3、组织对集团及子公司的日常财务审计及经营审计,抽查子公司账簿、凭证、授权执行,检查公司业务处理的规范性,并出具意见,发现问题及时上报处理;
4、负责集团公司及子公司的内部控制制度审计,对内控制度的执行情况进行跟踪和分析,审查内控制度的有效性,并对内部控制薄弱环节提出改正建议和措施;
5、制定年度及季度风险审计计划,并组织现场审计,并撰写审计报告;
6、监控并推进公司制度流程建设,定期进行梳理、审计,提升制度流程执行效率;
7、组织对集团异动审计制度及流程的审计,组织人员进行异动人员的审计实施并进行监督指导;
8、领导交办的其它工作。
1、负责集团审计管理工作,建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单,构建风险体系;
2、对可能出现的风险进行识别、评估及及时的解决,并及时将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况;
3、梳理公司制度和业务流程,保证各制度、流程的合规性;
4、制定并执行内审计划,拟定内审方案,起草内审报告和管理建议书等;
5、对总部各部门、各城市子公司进行定期内部审计,帮助发现问题、提升管理水平;
6、完成上级领导分配的其它工作。
1.带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计;
2.独立承担大、中型项目的审计现场负责人的工作;
3.对审计助理人员进行有效的督导和培训。
1、根据集团年度计划,独立完成日常审计工作;
2、 负责拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、 负责对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;
4、 负责对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;
6、 负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;
1、组织起草并维护各项工程审计制度及标准体系,不断完善工程审计工作质量体系和质量监督体系;
2、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;
3、定期收集工程项目的质量、进度、投资、安全等信息,参与审查、监督并落实建设项目在建设程序和规章制度等方面的执行情况;
4、跟进、核对工程款项、预(结)算情况和结算送审事宜;
5、对公司重大工程项目的工程建设、合同管理、招标采购、成本控制、结算管理等实施合规性审计;
6、对审计工程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通并督促有关单位整改;
7、编写审计报告,提出改进意见,并督促整改。
1、负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,建立健全各项内控制度;
2、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;
3、对可能出现的风险进行识别、评估及及时的解决,并及时将相关状况反映给管理层,并主动沟通重要的事项及风险状况;
4、监督公司各项制度、流程的运执行情况,监督内控结果改进的落实情况,及时报告潜在危险;
5、制订年度审计计划,组织开展内控审计、财务审计、专项审计等;
6. 与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密关系。
1、参与制定部门年度审计计划,并负责实施;
2、对审计发现的问题改善情况进行跟踪,必要时进行跟踪审计;
3、协助部门负责人推进流程、制度和规范建设,提升审计效率和质量;
4、部门负责人交代的其他事项。
1、根据公司经营目标,制定本部门工作目标并且全面负责本部门的工作;
2、 贯彻执行国家审计法规,制定适合本企业的审计规范和审计工作细则;
3、具体负责对公司内部、下属公司经济活动的审计监督;
4、对财务预决算进行审计,对资金的管理和使用进行监督;
5、对财产、物资增减和使用的真实、合法及效益性进行审计监督;
6、审计财务部的会计报表;
7、对财务规章制度和内部控制制度进行检查;
8、审核有关项目财务收支的真实、合法和效益性。
1、参与项目前期沟通,进行初步风险评估,制定项目计划;
2、带领项目团队执行IT审计(包括控制测试、数据分析、数据核查)、内控审计及各类咨询项目;
3、独立编写各类项目报告,复核团队成员工作成果,确保项目交付质量;
4、与客户就审计发现及建议进行沟通和确认;
5、或独立或协助高级经理及合伙人进行项目开发,参与投标、竞争性谈判等采购活动,编写项目方案、应标文件;
6、为审计顾问提供专业技能相关培训;
7、完成领导分配的其他任务。
1、遵照公司内部审计管理制度和公司管理要求,协助部门完成公司内部财务审计工作,防范企业内部风险;
2、根据内部审计管理需要,协助制定相关审计制度,促使审计工作规范化;
3、根据内部审计计划,参与对子公司经营成果、各项财务收支、专项资金的核算和使用、财务预算、会计核算规范情况进行审计,搜集审计证据及编制审计报告,确保审计工作按时完成;
4、根据内部审计要求,指导并监督被审计部门整改工作,确保审计整改落实到位;
5、完成部门领导安排的其他事项。
可以独立带队完成指定审计项目;
具有良好的沟通能力;
具有良好的职业素养,审计项目全程跟踪把控;
能吃苦耐劳,工作认真负责,热情主动责任心强;
1、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;
2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;
3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
4、负责协助外部审计开展工作;
5、负责协调审计与各下属片区的关系。